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泓域咨询MACRO/ 丙烯项目立项申请报告丙烯项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。上一年度,xxx有限公司实现营业收入1976.81万元,同比增长12.71%(222.89万元)。其中,主营业业务丙烯生产及销售收入为1583.90万元,占营业总收入的80.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额466.43万元,较去年同期相比增长41.68万元,增长率9.81%;实现净利润349.82万元,较去年同期相比增长62.65万元,增长率21.82%。二、项目概况(一)项目名称丙烯项目(二)项目选址某某产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积7170.25平方米(折合约10.75亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数79.22%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度160.29万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积7170.25平方米,建筑物基底占地面积5680.27平方米,总建筑面积10898.78平方米,其中:规划建设主体工程7480.56平方米,项目规划绿化面积859.16平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计36台(套),设备购置费701.72万元。(七)节能分析“丙烯项目建设项目”,年用电量413664.74千瓦时,年总用水量2353.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)51.04吨标准煤/年。达产年综合节能量13.57吨标准煤/年,项目总节能率26.09%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某产业发展示范区发展规划,符合某某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2014.98万元,其中:固定资产投资1723.12万元,占项目总投资的85.52%;流动资金291.86万元,占项目总投资的14.48%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入2626.00万元,总成本费用2044.77万元,税金及附加38.30万元,利润总额581.23万元,利税总额699.70万元,税后净利润435.92万元,达产年纳税总额263.78万元;达产年投资利润率28.85%,投资利税率34.72%,投资回报率21.63%,全部投资回收期6.12年,提供就业职位48个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某产业发展示范区及某某产业发展示范区丙烯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某产业发展示范区丙烯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“丙烯项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位48个,达产年纳税总额263.78万元,可以促进某某产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率28.85%,投资利税率34.72%,全部投资回报率21.63%,全部投资回收期6.12年,固定资产投资回收期6.12年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、近年来,国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、关于深化投融资体制改革的意见等一系列政策措施,大力营造一视同仁的市场环境,激发民间投资活力。国家发改委会同各地方、各部门,认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署,取得了明显成效。今年以来,民间投资增速持续保持在8%以上,前7个月达到了8.8%,始终高于整体投资增速,占全部投资的比重达到62.6%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米7170.2510.75亩1.1容积率1.521.2建筑系数79.22%1.3投资强度万元/亩160.291.4基底面积平方米5680.271.5总建筑面积平方米10898.781.6绿化面积平方米859.16绿化率7.88%2总投资万元2014.982.1固定资产投资万元1723.122.1.1土建工程投资万元928.152.1.1.1土建工程投资占比万元46.06%2.1.2设备投资万元701.722.1.2.1设备投资占比34.83%2.1.3其它投资万元93.252.1.3.1其它投资占比4.63%2.1.4固定资产投资占比85.52%2.2流动资金万元291.862.2.1流动资金占比14.48%3收入万元2626.004总成本万元2044.775利润总额万元581.236净利润万元435.927所得税万元1.528增值税万元80.179税金及附加万元38.3010纳税总额万元263.7811利税总额万元699.7012投资利润率28.85%13投资利税率34.72%14投资回报率21.63%15回收期年6.1216设备数量台(套)3617年用电量千瓦时413664.7418年用水量立方米2353.2319总能耗吨标准煤51.0420节能率26.09%21节能量吨标准煤13.5722员工数量人48第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、2016年,战略性新兴产业各重点领域进入加速发展期:我国物联网产业在技术标准研究、应用示范和推进、产业培育和发展等领域取得了进步;我国工业机器人国产品牌的市场份额有所增加,各级政府积极推动工业机器人产业发展,产品的研发和推广应用显著提速;我国石墨烯产业处于起步期,规模实现增长,初步构建上下游产业链条;我国医疗器械行业同比增速为医药工业各子行业之冠;我国已具备汽车网联化的初步基础,从规划进入实操阶段,并开展了智能汽车与智慧交通创新示范区工作;我国锂离子动力电池进入产业链整合阶段;我国并网风电装机容量及发电量快速增长,设备利用小时降幅略有收窄。2016年,我国涌现出一系列新兴产业热点:工业大数据、服务机器人、新型生物医用材料、医学影像产业等。这些产品和技术将在“十三五”期间迎来快速发展机遇期。 2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。把握深化改革开放的新机遇,通过深化改革解决突出问题,推动全方位对外开放,变外在压力为内在动力,推动形成面向未来更具国际竞争力的经济结构和体制机制。把握加快绿色发展的新机遇,走生态优先、绿色发展之路,引领全球绿色发展,也为自身赢得更大发展空间。二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断,是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进,以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看,尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击,世界经济增长速度减缓,各种形式的保护主义抬头,气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出,国际和地区热点问题此起彼伏,但和平、发展仍是当今时代的两大主题,世界多极化和经济全球化深入发展,国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化,我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展,各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强,我国国际影响力和国际地位明显提高,相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、到2020年,力争实现以下发展目标:工业增加值年均增长8%左右,工业经济效益实现平稳增长。工业固定资产投资年均增长10%以上。战略新兴产业企业研发经费内部支出占主营业务收入比重达到3%以上,产业增加值占全区工业增加值比重达到20%以上。新产品产值率达到5%以上。园区工业增加值年均增长10%以上。到2020年,建成一批具有一定经济规模和较强竞争力的园区,创建一批新型工业化产业示范基地和“两化”融合试验区。其中年产值1000亿元以上的园区5个,500亿元园区5个,100亿元园区30个。信息产业主营业务收入年均增长15%以上。两化融合指数达到68以上,“两化”融合贯标企业扩大到20家。规模以上万元增加值能耗年均降低3%,低碳技术广泛推广应用,节约用水水平明显提高。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于某某产业发展示范区。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇,积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区,鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域,鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务,通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式,参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数79.22%,建筑容积率1.52,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度160.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4015.954015.957480.567480.56700.761.1主要生产车间2409.572409.574488.344488.34434.471.2辅助生产车间1285.101285.102393.782393.78224.241.3其他生产车间321.28321.28433.87433.8742.052仓储工程852.04852.042221.842221.84151.372.1成品贮存213.01213.01555.46555.4637.842.2原料仓储443.06443.061155.361155.3678.712.3辅助材料仓库195.97195.97511.02511.0234.823供配电工程45.4445.4445.4445.443.483.1供配电室45.4445.4445.4445.443.484给排水工程52.2652.2652.2652.263.124.1给排水52.2652.2652.2652.263.125服务性工程539.63539.63539.63539.6336.765.1办公用房226.58226.58226.58226.5821.325.2生活服务313.05313.05313.05313.0521.626消防及环保工程152.23152.23152.23152.2311.676.1消防环保工程152.23152.23152.23152.2311.677项目总图工程22.7222.7222.7222.724.857.1场地及道路硬化1554.89309.00309.007.2场区围墙309.001554.891554.897.3安全保卫室22.7222.7222.7222.728绿化工程461.1916.14合计5680.2710898.7810898.78928.15六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1469.99万元,占计划投资的72.95%。其中:完成固定资产投资1031.13万元,占总投资的70.15%;完成流动资金投资438.86,占总投资的29.85%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1469.991.1完成比例72.95%2完成固定资产投资万元1031.132.1完成比例70.15%3完成流动资金投资万元438.863.1完成比例29.85%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员48人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人331.2人均年工资万元4.361.3年工资额万元169.952工程技术人员工资2.1平均人数人72.2人均年工资万元6.802.3年工资额万元41.873企业管理人员工资3.1平均人数人23.2人均年工资万元6.973.3年工资额万元12.364品质管理人员工资4.1平均人数人44.2人均年工资万元5.894.3年工资额万元22.275其他人员工资5.1平均人数人25.2人均年工资万元6.635.3年工资额万元12.066职工工资总额万元1478.61五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1723.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元928.15701.72160.291723.121.1工程费用万元928.15701.721770.471.1.1建筑工程费用万元928.15928.1546.06%1.1.2设备购置及安装费万元701.72701.7234.83%1.2工程建设其他费用万元93.2593.254.63%1.2.1无形资产万元47.8347.831.3预备费万元45.4245.421.3.1基本预备费万元25.8525.851.3.2涨价预备费万元19.5719.572建设期利息万元3固定资产投资现值万元1723.121723.12(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金291.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元1770.471034.331561.631770.471770.471770.471.1应收账款万元531.14318.68424.91531.14531.14531.141.2存货万元796.71478.03637.37796.71796.71796.711.2.1原辅材料万元239.01143.41191.21239.01239.01239.011.2.2燃料动力万元11.957.179.5611.9511.9511.951.2.3在产品万元366.49219.89293.19366.49366.49366.491.2.4产成品万元179.26107.56143.41179.26179.26179.261.3现金万元442.62265.57354.09442.62442.62442.622流动负债万元1478.61887.171182.891478.611478.611478.612.1应付账款万元1478.61887.171182.891478.611478.611478.613流动资金万元291.86175.12233.49291.86291.86291.864铺底流动资金万元97.2958.3777.8397.2997.2997.29(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2014.98万元,其中:固定资产投资1723.12万元,占项目总投资的85.52%;流动资金291.86万元,占项目总投资的14.48%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资928.15万元,占项目总投资的46.06%;设备购置费701.72万元,占项目总投资的34.83%;其它投资93.25万元,占项目总投资的4.63%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1723.12+291.86=2014.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1723.1285.52%1.1项目建设投资万元1723.1285.52%1.2建设期利息万元-2流动资金万元291.8614.48%3总投资万元万元2014.98二、资金筹措全部自筹。第七章 经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入1575.60万元,总成本18422.95万元,利润总额-16847.35万元,净利润34.45万元,增值税48.10万元,税金及附加-12635.51万元,所得税-4211.84万元;第二年收入2100.80万元,总成本23111.89万元,利润总额-21011.09万元,净利润-15758.32万元,增值税64.14万元,税金及附加36.38万元,所得税-5252.77万元;第三年生产负荷100%,收入2626.00万元,总成本2044.77万元,利润总额581.23万元,净利润435.92万元,增值税80.17万元,税金及附加38.30万元,所得税145.31万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入2626.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=80.17万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元1575.602100.802626.002626.002626.001.1丙烯万元1575.602100.802626.002626.0026

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