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泓域咨询MACRO/ 地坪漆项目立项申请报告地坪漆项目立项申请报告第一章 概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技发展公司(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx投资公司实现营业收入5159.28万元,同比增长20.81%(888.82万元)。其中,主营业业务地坪漆生产及销售收入为4881.07万元,占营业总收入的94.61%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1224.45万元,较去年同期相比增长298.99万元,增长率32.31%;实现净利润918.34万元,较去年同期相比增长96.13万元,增长率11.69%。二、项目概况(一)项目名称地坪漆项目(二)项目选址某某经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积27253.62平方米(折合约40.86亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.82%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率7.51%,固定资产投资强度162.90万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27253.62平方米,建筑物基底占地面积18755.94平方米,总建筑面积40880.43平方米,其中:规划建设主体工程28310.16平方米,项目规划绿化面积3068.32平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费3106.41万元。(七)节能分析“地坪漆项目建设项目”,年用电量674849.60千瓦时,年总用水量7079.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.54吨标准煤/年。达产年综合节能量23.56吨标准煤/年,项目总节能率28.78%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合某某经济技术开发区发展规划,符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7864.55万元,其中:固定资产投资6656.09万元,占项目总投资的84.63%;流动资金1208.46万元,占项目总投资的15.37%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8969.00万元,总成本费用6778.43万元,税金及附加145.27万元,利润总额2190.57万元,利税总额2637.99万元,税后净利润1642.93万元,达产年纳税总额995.06万元;达产年投资利润率27.85%,投资利税率33.54%,投资回报率20.89%,全部投资回收期6.29年,提供就业职位137个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合某某经济技术开发区及某某经济技术开发区地坪漆行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进某某经济技术开发区地坪漆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“地坪漆项目”,本期工程项目的建设能够有力促进某某经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位137个,达产年纳税总额995.06万元,可以促进某某经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率27.85%,投资利税率33.54%,全部投资回报率20.89%,全部投资回收期6.29年,固定资产投资回收期6.29年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、实施“一揽子”突破行动。围绕重点领域整机发展需要,聚焦工业基础领域亟待解决的重点难点和卡脖子问题,公开招标遴选一批核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工艺,制定实施方案。支持民营企业参与军民两用技术联合攻关,支持军民技术相互有效利用,促进军民融合发展。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27253.6240.86亩1.1容积率1.501.2建筑系数68.82%1.3投资强度万元/亩162.901.4基底面积平方米18755.941.5总建筑面积平方米40880.431.6绿化面积平方米3068.32绿化率7.51%2总投资万元7864.552.1固定资产投资万元6656.092.1.1土建工程投资万元3411.052.1.1.1土建工程投资占比万元43.37%2.1.2设备投资万元3106.412.1.2.1设备投资占比39.50%2.1.3其它投资万元138.632.1.3.1其它投资占比1.76%2.1.4固定资产投资占比84.63%2.2流动资金万元1208.462.2.1流动资金占比15.37%3收入万元8969.004总成本万元6778.435利润总额万元2190.576净利润万元1642.937所得税万元1.508增值税万元302.159税金及附加万元145.2710纳税总额万元995.0611利税总额万元2637.9912投资利润率27.85%13投资利税率33.54%14投资回报率20.89%15回收期年6.2916设备数量台(套)13717年用电量千瓦时674849.6018年用水量立方米7079.4519总能耗吨标准煤83.5420节能率28.78%21节能量吨标准煤23.5622员工数量人137第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。认真落实中央“六稳”部署,消费提质扩容积极推进,新型信息消费创新活跃,绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快,新能源汽车销量快速增长,制造业投资回升到较高水平。新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。稳妥应对中美经贸摩擦。预计全年,全国规模以上工业增加值增长6.3%左右,软件和信息技术服务业务收入增长15%,单位工业增加值能耗下降3.5%。二、必要性分析1、8月份,工业增加值同比增长6.1%,增速较7月份回升0.1个百分点。主要原因是低基数效应,2017年8月份工业增加值同比增长6.0%,为2017年月度最低值。此外,8月份中国制造业PMI为51.3%,较7月份回升0.1个百分点,仍处于扩张区间,表明工业活动仍有较大内生动能。但工业生产呈现持续走弱的趋势。主要体现在,首先,工业企业利润下降影响企业生产预期。7月份,工业企业利润总额同比增长16.2%,延续了4月份以来的回落态势。其次,环保限产影响企业工业生产。8月份高炉开工率同比增速为-14%,延续了负增长态势。再次,出口同比增速回落影响工业生产活动。按照美元计算,8月份,出口同比增长9.8%,增速较7月份回落2.4个百分点。按照工业部门的三大类别分类,一方面,采矿业和电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增速回升支撑工业增加值同比增速。8月份,采矿业工业增加值同比增长2%,增速较7月回升0.7个百分点,拉动工业增加值增速约0.2个百分点。电力、煤气和水的生产和供给业工业增加值同比增长9.9%,较7月回升0.9个百分点,拉动工业增加值同比增速约1个百分点。另一方面,制造业工业增加值同比增速回落制约了工业增加值同比增速增长。8月份,制造业工业增加值同比增长6.1%,较6月份回落0.1个百分,拉动工业增加值同比增速约4.9个百分点。2、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 项目选址规划一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于某某经济技术开发区。园区是1999月被省政府批准的省级园区。园区规划面积15平方公里。全区工业企业300家,其中“三资”企业65家,骨干企业20家,工业总产值80亿元,比上年增长11.3%。园区始终把招商引资工作放在首位,2016年利用外资6000万元,今年到位境外资金8500万元,建成和正在建设的合资项目25个。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.82%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率7.51%,固定资产投资强度162.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13260.4513260.4528310.1628310.162598.411.1主要生产车间7956.277956.2716986.1016986.101611.011.2辅助生产车间4243.344243.349059.259059.25831.491.3其他生产车间1060.841060.841641.991641.99155.902仓储工程2813.392813.398170.688170.68545.412.1成品贮存703.35703.352042.672042.67136.352.2原料仓储1462.961462.964248.754248.75283.612.3辅助材料仓库647.08647.081879.261879.26125.443供配电工程150.05150.05150.05150.0511.273.1供配电室150.05150.05150.05150.0511.274给排水工程172.55172.55172.55172.5510.084.1给排水172.55172.55172.55172.5510.085服务性工程1781.811781.811781.811781.81118.945.1办公用房759.81759.81759.81759.8169.455.2生活服务1022.001022.001022.001022.0061.916消防及环保工程502.66502.66502.66502.6637.756.1消防环保工程502.66502.66502.66502.6637.757项目总图工程75.0275.0275.0275.0223.927.1场地及道路硬化5237.201108.421108.427.2场区围墙1108.425237.205237.207.3安全保卫室75.0275.0275.0275.028绿化工程1864.7965.27合计18755.9440880.4340880.433411.05六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标,制定详细的利弊规划,结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商,并在不影响运营效果的情况下,为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目产品正处于高速发展期,市场前景广阔;投资项目产品主要是项目产品的研发、生产和销售,有利于提升项目建设地项目产品整体制造水平,加快实现当地相关产业工业目标的实现,投资项目的建设符合项目建设地经济和社会发展的规划政策。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3996.35万元,占计划投资的50.81%。其中:完成固定资产投资3031.88万元,占总投资的75.87%;完成流动资金投资964.47,占总投资的24.13%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3996.351.1完成比例50.81%2完成固定资产投资万元3031.882.1完成比例75.87%3完成流动资金投资万元964.473.1完成比例24.13%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员137人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人931.2人均年工资万元4.901.3年工资额万元403.432工程技术人员工资2.1平均人数人212.2人均年工资万元5.202.3年工资额万元135.883企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元6.863.3年工资额万元31.654品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.574.3年工资额万元62.665其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元5.855.3年工资额万元44.876职工工资总额万元4694.42五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。第六章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6656.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3411.053106.41162.906656.091.1工程费用万元3411.053106.415902.881.1.1建筑工程费用万元3411.053411.0543.37%1.1.2设备购置及安装费万元3106.413106.4139.50%1.2工程建设其他费用万元138.63138.631.76%1.2.1无形资产万元58.8958.891.3预备费万元79.7479.741.3.1基本预备费万元35.3035.301.3.2涨价预备费万元44.4444.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元6656.096656.09(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1208.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5902.883281.024576.565902.885902.885902.881.1应收账款万元1770.86973.981416.691770.861770.861770.861.2存货万元2656.301460.962125.042656.302656.302656.301.2.1原辅材料万元796.89438.29637.51796.89796.89796.891.2.2燃料动力万元39.8421.9131.8839.8439.8439.841.2.3在产品万元1221.90672.04977.521221.901221.901221.901.2.4产成品万元597.67328.72478.13597.67597.67597.671.3现金万元1475.72811.651180.581475.721475.721475.722流动负债万元4694.422581.933755.544694.424694.424694.422.1应付账款万元4694.422581.933755.544694.424694.424694.423流动资金万元1208.46664.65966.771208.461208.461208.464铺底流动资金万元402.82221.55322.26402.82402.82402.82(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7864.55万元,其中:固定资产投资6656.09万元,占项目总投资的84.63%;流动资金1208.46万元,占项目总投资的15.37%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3411.05万元,占项目总投资的43.37%;设备购置费3106.41万元,占项目总投资的39.50%;其它投资138.63万元,占项目总投资的1.76%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6656.09+1208.46=7864.55(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6656.0984.63%1.1项目建设投资万元6656.0984.63%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1208.4615.37%3总投资万元万元7864.55二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4932.95万元,总成本6185.11万元,利润总额-1252.16万元,净利润128.96万元,增值税166.18万元,税金及附加-939.12万元,所得税-313.04万元;第二年收入7175.20万元,总成本8141.13万元,利润总额-965.93万元,净利润-724.45万元,增值税241.72万元,税金及附加138.02万元,所得税-241.48万元;第三年生产负荷100%,收入8969.00万元,总成本6778.43万元,利润总额2190.57万元,净利润1642.93万元,增值税302.15万元,税金及附加145.27万元,所得税547.64万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8969.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=302.15万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4932.957175.208969.008969.008969.001.1地坪漆万元4932.957175.208969.008969.008969.002现价增加值万元1578.542296.06287

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