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泓域咨询MACRO/ 制浆机项目立项申请报告制浆机项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介顺应经济新常态,需要公司积极转变发展方式,实现内涵式增长。为此,公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径,努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx集团实现营业收入11503.18万元,同比增长21.48%(2033.80万元)。其中,主营业业务制浆机生产及销售收入为9552.01万元,占营业总收入的83.04%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2509.29万元,较去年同期相比增长403.30万元,增长率19.15%;实现净利润1881.97万元,较去年同期相比增长405.45万元,增长率27.46%。二、项目概况(一)项目名称制浆机项目(二)项目选址xxx新兴产业示范基地(三)项目用地规模项目总用地面积17788.89平方米(折合约26.67亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数72.94%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.93%,固定资产投资强度175.62万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17788.89平方米,建筑物基底占地面积12975.22平方米,总建筑面积25793.89平方米,其中:规划建设主体工程18552.70平方米,项目规划绿化面积1787.31平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计120台(套),设备购置费1873.32万元。(七)节能分析“制浆机项目建设项目”,年用电量1032778.64千瓦时,年总用水量12603.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)128.01吨标准煤/年。达产年综合节能量47.35吨标准煤/年,项目总节能率24.51%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资6731.58万元,其中:固定资产投资4683.79万元,占项目总投资的69.58%;流动资金2047.79万元,占项目总投资的30.42%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入13737.00万元,总成本费用10643.44万元,税金及附加122.36万元,利润总额3093.56万元,利税总额3642.62万元,税后净利润2320.17万元,达产年纳税总额1322.45万元;达产年投资利润率45.96%,投资利税率54.11%,投资回报率34.47%,全部投资回收期4.40年,提供就业职位247个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx新兴产业示范基地及xxx新兴产业示范基地制浆机行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx新兴产业示范基地制浆机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“制浆机项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范基地经济发展,为社会提供就业职位247个,达产年纳税总额1322.45万元,可以促进xxx新兴产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率45.96%,投资利税率54.11%,全部投资回报率34.47%,全部投资回收期4.40年,固定资产投资回收期4.40年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展重点产品、工艺“一条龙”示范应用,完善首台(套)、首批次保险政策。发挥第三方专业机构作用,以上下游需求和供给能力为依据,梳理形成若干条产业链,公开征集参与单位和投资机构,提供有针对性的支持服务。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17788.8926.67亩1.1容积率1.451.2建筑系数72.94%1.3投资强度万元/亩175.621.4基底面积平方米12975.221.5总建筑面积平方米25793.891.6绿化面积平方米1787.31绿化率6.93%2总投资万元6731.582.1固定资产投资万元4683.792.1.1土建工程投资万元2193.462.1.1.1土建工程投资占比万元32.58%2.1.2设备投资万元1873.322.1.2.1设备投资占比27.83%2.1.3其它投资万元617.012.1.3.1其它投资占比9.17%2.1.4固定资产投资占比69.58%2.2流动资金万元2047.792.2.1流动资金占比30.42%3收入万元13737.004总成本万元10643.445利润总额万元3093.566净利润万元2320.177所得税万元1.458增值税万元426.709税金及附加万元122.3610纳税总额万元1322.4511利税总额万元3642.6212投资利润率45.96%13投资利税率54.11%14投资回报率34.47%15回收期年4.4016设备数量台(套)12017年用电量千瓦时1032778.6418年用水量立方米12603.6319总能耗吨标准煤128.0120节能率24.51%21节能量吨标准煤47.3522员工数量人247第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。形成若干具有全球影响力的战略性新兴产业发展策源地和技术创新中心,打造百余个特色鲜明、创新能力强的新兴产业集群。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。着眼大势认识当前经济形势,更要冷静看清我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。当今世界,正在经历百年未有之大变局。大变局之中,我们既要牢牢抓住没有变的重要战略机遇期,又要紧紧盯住大变局中同生并存的危和机。要紧扣重要战略机遇新内涵,化危为机、转危为安,变压力为动力。要坚持不懈地通过加快经济结构优化升级,提升科技创新能力,深化改革开放,加快绿色发展,积极参与全球经济治理体系变革,牢牢抓住世界大变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇。二、必要性分析1、实体经济是一国经济的立身之本,是财富创造的根本源泉,是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出,要大力发展实体经济,筑牢现代化经济体系的坚实基础,与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系,必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承,是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想,抓住新一轮科技革命和产业变革机遇,更好适应把握引领经济发展新常态,加快新旧动能接续转换,打造国际竞争新优势。2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。园区不断完善自身创新体系建设,加快承接国际、沿海产业转移,促进优势产业集聚,推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变,打造县域经济发展的重要支撑。省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录,避免产业园区之间同质化竞争,防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争,实现产业园区错位发展,着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。三、建设条件分析项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数72.94%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.93%,固定资产投资强度175.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9173.489173.4818552.7018552.701735.451.1主要生产车间5504.095504.0911131.6211131.621075.981.2辅助生产车间2935.512935.515936.865936.86555.341.3其他生产车间733.88733.881076.061076.06104.132仓储工程1946.281946.284706.774706.77320.202.1成品贮存486.57486.571176.691176.6980.052.2原料仓储1012.071012.072447.522447.52166.502.3辅助材料仓库447.64447.641082.561082.5673.653供配电工程103.80103.80103.80103.807.943.1供配电室103.80103.80103.80103.807.944给排水工程119.37119.37119.37119.377.114.1给排水119.37119.37119.37119.377.115服务性工程1232.651232.651232.651232.6583.865.1办公用房703.17703.17703.17703.1741.685.2生活服务529.48529.48529.48529.4849.296消防及环保工程347.74347.74347.74347.7426.616.1消防环保工程347.74347.74347.74347.7426.617项目总图工程51.9051.9051.9051.90-34.147.1场地及道路硬化3406.26761.66761.667.2场区围墙761.663406.263406.267.3安全保卫室51.9051.9051.9051.908绿化工程1326.5646.43合计12975.2225793.8925793.892193.46六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金,确保建设资金足额及时到位;确保资金筹措与项目的建设进度协调一致,进一步保障项目建设进度,如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险;该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性;投资项目建设选址位于项目建设地,项目用地性质为工业用地,建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展,加强项目建设地与周边经济圈(中心城市)的联系,使当地文化教育水平也相应得到提高。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资4963.83万元,占计划投资的73.74%。其中:完成固定资产投资3576.55万元,占总投资的72.05%;完成流动资金投资1387.28,占总投资的27.95%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4963.831.1完成比例73.74%2完成固定资产投资万元3576.552.1完成比例72.05%3完成流动资金投资万元1387.283.1完成比例27.95%三、进度安排注意事项建设项目按批准的设计文件规定的内容建设完成,并经生产前检查、试运转、带负荷试运转合格后形成生产能力,能够正常生产合格的项目产品时应及时验收;生产人员进驻现场,由施工单位向项目承办单位办理移交固定资产手续并交付使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员247人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1681.2人均年工资万元4.531.3年工资额万元948.442工程技术人员工资2.1平均人数人372.2人均年工资万元5.372.3年工资额万元240.743企业管理人员工资3.1平均人数人103.2人均年工资万元7.983.3年工资额万元78.764品质管理人员工资4.1平均人数人204.2人均年工资万元5.874.3年工资额万元114.425其他人员工资5.1平均人数人125.2人均年工资万元6.495.3年工资额万元95.706职工工资总额万元7998.14五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4683.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2193.461873.32175.624683.791.1工程费用万元2193.461873.3210045.931.1.1建筑工程费用万元2193.462193.4632.58%1.1.2设备购置及安装费万元1873.321873.3227.83%1.2工程建设其他费用万元617.01617.019.17%1.2.1无形资产万元350.08350.081.3预备费万元266.93266.931.3.1基本预备费万元149.82149.821.3.2涨价预备费万元117.11117.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元4683.794683.79(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2047.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10045.935406.536989.9810045.9310045.9310045.931.1应收账款万元3013.781657.582260.333013.783013.783013.781.2存货万元4520.672486.373390.504520.674520.674520.671.2.1原辅材料万元1356.20745.911017.151356.201356.201356.201.2.2燃料动力万元67.8137.3050.8667.8167.8167.811.2.3在产品万元2079.511143.731559.632079.512079.512079.511.2.4产成品万元1017.15559.43762.861017.151017.151017.151.3现金万元2511.481381.321883.612511.482511.482511.482流动负债万元7998.144398.985998.617998.147998.147998.142.1应付账款万元7998.144398.985998.617998.147998.147998.143流动资金万元2047.791126.281535.842047.792047.792047.794铺底流动资金万元682.59375.43511.95682.59682.59682.59(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资6731.58万元,其中:固定资产投资4683.79万元,占项目总投资的69.58%;流动资金2047.79万元,占项目总投资的30.42%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2193.46万元,占项目总投资的32.58%;设备购置费1873.32万元,占项目总投资的27.83%;其它投资617.01万元,占项目总投资的9.17%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4683.79+2047.79=6731.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4683.7969.58%1.1项目建设投资万元4683.7969.58%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2047.7930.42%3总投资万元万元6731.58二、资金筹措全部自筹。第七章 盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7555.35万元,总成本5625.74万元,利润总额1929.61万元,净利润99.32万元,增值税234.69万元,税金及附加1447.21万元,所得税482.40万元;第二年收入10302.75万元,总成本7222.86万元,利润总额3079.89万元,净利润2309.92万元,增值税320.02万元,税金及附加109.56万元,所得税769.97万元;第三年生产负荷100%,收入13737.00万元,总成本10643.44万元,利润总额3093.56万元,净利润2320.17万元,增值税426.70万元,税金及附加122.36万元,所得税773.39万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入13737.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=426.70万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7555.3510302.7513737.0013737.0013737.001.1制浆机万元7555.3510302.7513737.0013737.0013737.002现价增加值万元2417.713296.884395.844395.844395.843增值税万元234

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