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收入支出决算总表公开01表部门: 驿城区行政服务中心 单位:万元 收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入175一、一般公共服务支出1478.9二、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入6六、科学技术支出19720821本年收入合计975本年支出合计2278.9 用事业基金弥补收支差额10 结余分配23 年初结转和结余11-3.9 年末结转和结余24-3.91225合计1375合计26注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门: 驿城区行政服务中心 单位:万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计2010302政府事务7575注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算总表公开03表部门: 驿城区行政服务中心 单位:万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计2010302政府事务78.978.9注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门: 单位:万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款175一、一般公共服务支出1578.978.9二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出20721822本年收入合计975本年支出合计2378.978.9年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余24-3.9 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款12261327合计1475合计2878.978.9注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门: 驿城区行政服务中心 单位:万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计2010302政府事务78.978.9注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门: 单位:万元项 目本年支出合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称栏次123合计2010302政府事务78.952.826.1注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门: 驿城区行政服务中心 单位:万元2015年度预算数2015年度决算数合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门: 单位:万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计2010302政府事务07578.9-3.9注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。目 录第一部分 区行政服务中心概况 一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 区行政中心2015 年度部门决算表一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 区行政服务中心 2015 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释第一部分区行政服务中心概况一、区行政服务中心主要职责负责对进驻驿城区行政服务中心的各个具有行政审批职能的部门进行监督管理二、区行政服务中心决算单位构成驿城区行政服务中心部门决算包括机关本级决算属事业单位第二部分驿城区行政服务中心2015年度部门决算表第三部分驿城区行政服务中心2015 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明驿城区行政服务中心2015年收入总计 75 万元,支出总计 78.9万元,与2014年相比,收、支总计各增加5万元,7万元增长7%、9%。主要原因:人员增加,办公设备增加,维修费增加。二、收入决算情况说明区行政服务中心本年收入合计 75 万元,其中:财政拨款收入 75 万元,占100 %三、支出决算情况说明区行政服务中心本年支出合计78.9万元,其中:基本支出 78.9万元,占100%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明区行政服务中心2015年财政拨款收支总决算75万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)5万元、7万元,增长7%、9%。五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明行政服务中心2015年一般公共预算财政拨款基本支出 万元,其中:人员经费 52.8 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 26.1 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维

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