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泓域咨询MACRO/ 高炉余热利用投资建设项目立项申请报告高炉余热利用投资建设项目立项申请报告一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人覃xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58916.11平方米(折合约88.33亩),其中:净用地面积58916.11平方米(红线范围折合约88.33亩)。项目规划总建筑面积74234.30平方米,其中:规划建设主体工程52586.95平方米,计容建筑面积74234.30平方米;预计建筑工程投资5964.59万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高炉余热利用,根据市场情况,预计年产值31130.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17379.81(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5964.597088.82196.7617379.811.1工程费用万元5964.597088.8223688.691.1.1建筑工程费用万元5964.595964.5927.27%1.1.2设备购置及安装费万元7088.827088.8232.41%1.2工程建设其他费用万元4326.404326.4019.78%1.2.1无形资产万元2343.172343.171.3预备费万元1983.231983.231.3.1基本预备费万元1001.351001.351.3.2涨价预备费万元981.88981.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元17379.8117379.812、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4494.26万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23688.698449.3217518.9023688.6923688.6923688.691.1应收账款万元7106.612842.645685.297106.617106.617106.611.2存货万元10659.914263.968527.9310659.9110659.9110659.911.2.1原辅材料万元3197.971279.192558.383197.973197.973197.971.2.2燃料动力万元159.9063.96127.92159.90159.90159.901.2.3在产品万元4903.561961.423922.854903.564903.564903.561.2.4产成品万元2398.48959.391918.782398.482398.482398.481.3现金万元5922.172368.874737.745922.175922.175922.172流动负债万元19194.437677.7715355.5419194.4319194.4319194.432.1应付账款万元19194.437677.7715355.5419194.4319194.4319194.433流动资金万元4494.261797.703595.414494.264494.264494.264铺底流动资金万元1498.07599.231198.471498.071498.071498.073、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21874.07万元,其中:固定资产投资17379.81万元,占项目总投资的79.45%;流动资金4494.26万元,占项目总投资的20.55%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5964.59万元,占项目总投资的27.27%;设备购置费7088.82万元,占项目总投资的32.41%;其它投资4326.40万元,占项目总投资的19.78%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17379.81+4494.26=21874.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21874.07125.86%125.86%100.00%2项目建设投资万元17379.81100.00%100.00%79.45%2.1工程费用万元13053.4175.11%75.11%59.68%2.1.1建筑工程费万元5964.5934.32%34.32%27.27%2.1.2设备购置及安装费万元7088.8240.79%40.79%32.41%2.2工程建设其他费用万元2343.1713.48%13.48%10.71%2.2.1无形资产万元2343.1713.48%13.48%10.71%2.3预备费万元1983.2311.41%11.41%9.07%2.3.1基本预备费万元1001.355.76%5.76%4.58%2.3.2涨价预备费万元981.885.65%5.65%4.49%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17379.81100.00%100.00%79.45%5建设期间费用万元6流动资金万元4494.2625.86%25.86%20.55%7铺底流动资金万元1498.098.62%8.62%6.85%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.80%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率7.70%,固定资产投资强度196.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29907.3529907.3552586.9552586.954647.791.1主要生产车间17944.4117944.4131552.1731552.172881.631.2辅助生产车间9570.359570.3516827.8216827.821487.291.3其他生产车间2392.592392.593050.043050.04278.872仓储工程6345.276345.2714070.7814070.78904.452.1成品贮存1586.321586.323517.703517.70226.112.2原料仓储3299.543299.547316.817316.81470.312.3辅助材料仓库1459.411459.413236.283236.28208.023供配电工程338.41338.41338.41338.4124.473.1供配电室338.41338.41338.41338.4124.474给排水工程389.18389.18389.18389.1821.894.1给排水389.18389.18389.18389.1821.895服务性工程4018.674018.674018.674018.67258.315.1办公用房2330.802330.802330.802330.80122.235.2生活服务1687.871687.871687.871687.87128.736消防及环保工程1133.691133.691133.691133.6981.986.1消防环保工程1133.691133.691133.691133.6981.987项目总图工程169.21169.21169.21169.21-117.577.1场地及道路硬化11623.992481.542481.547.2场区围墙2481.5411623.9911623.997.3安全保卫室169.21169.21169.21169.218绿化工程4093.44143.27合计42301.7774234.3074234.305964.59(四)设备方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费7088.82万元。五、节能与环保1、项目年用电量1309016.21千瓦时,折合160.88吨标准煤。2、项目年总用水量19242.56立方米,折合1.64吨标准煤。3、“高炉余热利用投资建设项目投资建设项目”,年用电量1309016.21千瓦时,年总用水量19242.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.52吨标准煤/年。达产年综合节能量48.54吨标准煤/年,项目总节能率21.67%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业园发展规划,符合某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“高炉余热利用投资建设项目”主要从事高炉余热利用项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高炉余热利用投资建设项目选址于某产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业园环境保护规划要求。因此,建

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