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财政监督工作总结范文 2篇一 在市委、市政府的正确领导下,财政部门未雨绸缪,在组织收入和保刚性支出压力较大的情况下,严格按照年初人大批准的财政预算报告中确定的财政工作思路,以支持经济建设和社会事业发展为中心,以组织收入和优化支出为重点,狠抓收支管理、财政监督、政府采购等几项主要工作,总结上半年工作,主要表现在以下几个方面: 一、积极应对经济形势,不断强化收入征管 从组织财政收入的督导工作入手,密切与国、地税部门协作,建立了收入日常调度制度和重点督导机制,严厉查处各类违规案件,在优化经济发展环境的同时,不断强 化税费征管。 16月份全市财政收入完成 全年计划 23亿元的 同比增长 中:地方一般预算收入完成 比增长 征收部门划分:国税部门完成 比下降 比增长 政部门完成 比增长 市财政收入呈现主要特点是: (一 )非税收入增长较快。今年以来,我局加大对各项行政性收费、罚没收入、国有资产收益等非税收入的征缴力度。前六个月,财政部门非税收入入库 去年同期增长 有力地推动了我市财政收入的稳定增长。一是加强票据管理。严格限制票据领用数量和加强定期验票制度并重,最大限度杜绝了 “坐收坐支 ”现象的发生。二是加大行政性收费和罚没收入的征缴力度,组织人员深入到各执收单位进行稽查,对征缴的水资源费、排污费等收入严格按照收支两条线管理规定及时、足额上交财政国库。 (二 )基金收入增收明显。截止 6月底,基金收入完成 去年同期增长 中,政府性基金收入完成 比增长 长的主要原因是土地出让金增多 ;同比增长 篇四 :县财政监督工作总结及打算 一、加强财政监督知识培训,强化财政监督法规意识 2010年,我县财政监督工作得到县委、县政府的高度重视和支持,加强财政资金监管,规范会计基础工作和强化会计人员的培训、任免列入县委、县政府常务会议题。按照县领导的批示,我局于 2010年 3月, 5月、 9月、 11月,先后两次对 68个预算单位负责人、会计人员进行了财政、财务会计知识和财政监督知识培训,请分管财政的县领导到会讲话指导,请县纪委领导到会讲财经纪律,请省财政厅监督检查局领导到会讲财政监督知识,同时组织两 次预算单位财务联查会审业务培训。此外, 7月份开展的强农惠农专项资金检查和 2010年行政事业单位 “小金库 ”回头看清理及社会团体和国有及国有控股企业 “小金库 ”专项治理检查均召开了全县性的动员大会,对单位负责人、会计人员和检查人员进行了政策法规宣传培训培训,重点检查前,还要对检查人员进行集中检查培训,对强化单位财政监督意识,提高监督检查水平起到了积极地促进作用。 财政监督工作总结范文 篇二 认真贯彻,全面落实全国财政系统纪检监察工作会议精神及区财政厅贯彻意见。 全国财政系统纪检监察工作会议精神及区财政厅贯彻意见下 发后,我们制定了传达贯彻会议提纲印发给全市财政系统,组织召开了全市财政系统监督工作会议 ;重视建章立制,健全内部的审计制度,加强财政内部管理 ;加大内审力度,圆满完成内审任务。组织了人力,对局内各部门的各项资金进行了全面地、彻底地清理。认真贯彻,全面落实全国财政系统纪检监察工作会议精神及区财政厅贯彻意见。全国财政系统纪检监察工作会议精神及区财政厅贯彻意见下发后,我们制定了传达贯彻会议提纲印发给全市财政系统,组织召开了全市财政系统监督工作会议,会议要求各级财政部门要重视财政监察工作 ;重视建章立制,健全内部的审计制度,加强财政内部管理 ;重视会计工作,加强会计规范化管理。 对财政的预算资金进行了全面、彻底的清理,加大内审力度,圆满完成内审任务。从去年 9月开始,我局组织了人力,对局内各部门的各项资金进行了全面地、彻底地清理,继续抓好内部审计工作,完成对国债服务部、国债办、财政研究所、彩宏公司、彩华公司、局工会、局基建等部门的帐务进行清理,处理遗留问题。通过清理摸清了家底,掌握了财政资金的运行和分布情况,为财政今后工作奠定基础。 完成上级财政部门对下级财政部门的监督检查工作。今年五月开展对下级 财政部门的财政预决算执行情况监督工作。十月底已全部完成对两县、四城区、高新区、郊区财政局的监督检查工作,在检查中发现县、区财政都存在有违规资金、以拨代支、虚列支等现象。全面分析了城区财政管理存在的问题及原因,同时,也感觉到加强城区的财政管理势在必行,并对今后如何加强城区财政管理提出建议性意见。今年 4月份监督科与基建科的同志到城区财政局,检查各个城区城市维护费的收支执行情况,是否专款专用,避免违纪违规现象的发生。 完成对社会中介机构报表审计监督检查培训工作。组织有关人员进行学习培训,观看财政部有关监督检查方面 的录象报告,为开展检查工作做好事前准备工作。认真贯彻全区财政监督检查工作会议精神,开展对社会中介机构报表审计督检查试点工作。如何对社会中介机构工作质量进行再监督是我们今后的重点工作。为此,我们开始对社会中介机构报表审计工作质量进行抽查,目前该项工作尚未结束。 完成国债资金管理使用情况监督检查工作。为贯彻落实监察部、国家计委、财政部关于联合开展国债资金管理使用情况监督检查的意见,经市政府同意,市监察局、计委、财政局三部门抽调人员建立了联合监督检查组,于今年八月对我市使用国债资金的 5个建设工程项目进行了检查 ,对检查中发现的存在问题及原因进行了全面的分析,并对今后进一步强化国债工程质量和资金管理提出意见及建议。 完善财务总监制度,派驻到企业、事业单位的财务总监,在工作中发挥了积极的作用,为派驻单位提供可操作的意见建议,帮助企业用好用活各项政策,在做好服务的同时达到监督的目的。 2003年,财务总监参与企业改组改制方案的制定、指导企业落实目标成本责任制、帮助企业建立健全财务管理制度,为企业提出合理化建议 131条,帮助企业减少不合理税费 142万元,协助企业查出小金库和帐外资金 3375万元,查出隐瞒税金 3608万元, 查出违规动用财政性资金 807万元,查出成本不实 助检查入库税费 助企业收回各种资金 5亿元,参与重大事项联签 1299项。 开展清查小金库工作。通过单位自查查出 1995年以来的小金库收入 2084万元、支出 1855万元,重点抽查查出小金库违纪收入 875万元、支出 681万元。 在全市进行了会计信息质量抽查,通过对十几个单

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