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文档简介

1、qms审核检查表及记录要求标准条款检查要点审核记录管理层 必查内 容1. 检查组织的冇效法人营业执照或登记证;2. 组织的机构代码;3. 组织的资质证明和许可证等法律法规文件;4. 询问纽织领导体系是否运行3个月(特殊行业适当延长)以上;5. 检杳组织企业人数和任务书是否一致,审核人日是否满足要求;6 .询问组织领导是否发生顾客对产品质虽的投诉;7.是否发生国家或地方对产品质量的监督抽查;&检查组织认证合同的签订,是否存在认证,咨询一条龙行为;9. 监督时(当纽织管理体系曾暂停):询问纽织纽织管理体系曾 暂停的原因,是否针对暂停的原因进行了有效整改;10. 监督时(认证证书和标志使用情

2、况)。4总要 求1. 抽查组织管理手册,程序,支持文件和现场是否满足以下要求:a是否识别所需的过程;b确定这些过程顺序和相互作用;c是否确定这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法;d是否确保可以获得必要的资源和必要信息以支持这些过程的运 行和监视;是否监视、测量和分析这些过程;e是否实施必要的措施以实现过程的策划的结果和对过程的持续 改进;2. 杳是否识别外包过程(结合7. 4或相关条款查找实施控制证据)。3. 查组织是否以文件形式规定质量管理体系范围,并现状致;4. 查阅手册组织机构图,与现状是否一致,确认纳入体系的部门、 过程。4.2. 1qms文 件要求查组织的体系文件是否包括以下内容

3、:1 是否有文件化的质量方针和质量目标;2. 组织是否建立了质量手册和标准中所要求的程序文件;3. 根据组织的规模和活动的类型、过程及其相互作用的复杂程度、 人员的能力、适丿1j的法规要求编制并实施了为确保其过程冇效策 划、运行和控制所需的文件;4. 标准所要求的记录。4.2.2质虽手册查组织的体系文件是否包括以下内容:1编制的质量手册是否包括了木标准的全部内容要求、qms的范 围、包括任何删减的细节与合理性在手册中有无描述;2.是否制定了必要的程序文件(包括引用程序文件),以支掠手册;3. 质量手册是否描述了 qms过程的z间的相互作用的表述;4. 质罐手册是否批准并受控。4. 2.3文件控

4、制查归口部门及现场1. qms文件控制是否形成程序文件;2. 抽查3-5份管理文件是否审批,文件是否充分与适宜;3. 文件是否规定了对文件进行评审与更新并再次批准;4. 查文件的更改和现行修订状态的标识;5. 抽查公诃主要部门是否得到适用文件的冇效版木;6. 作废文件是否按规定妥善处理,需保留时有无标识;7 质量管理休系运行所需外來文件的识别与对分发的控制;&抽查文件是否保持清晰,易于识别。4. 2.4记录控制查归口部门1查质量记录控制程序,是否满足标准要求;2. 抽查规定的质虽:记录是否足以证明质量管理体系符合要求,运行 冇效性和证明产品符合要求;3. 查质屋记录是否保持清晰、易于识

5、别和检索、贮存、保护;保存 期、处置所需控制是否有规定并实施。5. 1管理承 诺最高管理者1是否向组织的员工传达了满足顾客和法律法规要求的重要性;2. 最高管理者是否亲自制定了质量方针和质量目标;3. 是否进行了管理评审;4. 是否确保质量管理体系资源的获得。5.2以顾客 为关注 隹占八、八、通过和最高管理者交谈了解顾客产站/服务和满足法律、法规及强 制性国际标准(技术规范)和行业标准的规定,如何将顾客的要求 与期望转化为本组织的有关规定,以说明要求已得到满足。5.3质量方针1质量方针的内容是否和组织宗旨相适应;是否包括满足耍求和持 续改进qms有效性承诺;是否提供制定和评审质量目标的松架;2

6、.质量方针是否在组织内沟通和理解;3 是否对质量方针持续适宜性的方面进行了评审。5.4. 1 质量口 标查归口部门和相关部门1纟r织是否在相关职能和层次上建立了质量目标,目标是否可测 量,质量目标是否包括了满足产品要求所需的内容;2.质罐目标是否与方针保持一致;5. 4. 2质量管 理体系 策划1.询问最高管理者有关管理体系建立或变更策划情况(可结合4. 1、4.2. 1、4. 2.2条款的审核),5.5. 1 职责和 权限杳各部门1. 是否对组织内部的职责、权限和作用以文件形式规定;2. 结合各部门现场市核了解部门或人员对职责、权限了解和履行情 况;5.5.2 管理者 代表1 是否在管理层小

7、任命管理者代表;2.是否按标准要求规定了管代的职责和权限,询问管代是否明确履 行?5.5.3 内部沟 通查归口部门及相关职能部门了解组织内部沟通悄况:是否就管理体系有效性进行内部沟通;5.6 管理评 审1和最高管理者交谈如何认识管理评审的重要性;杳管理评审的时 机、频次是否符合要求。询问相关的责任人,了解管理评审实施情 况;2. 查阅近期的管理评审计划、评审会议记录等,3. 评审输入内容是否满足标准5. 6.2 a)-g)条款规定;4. 评审输出是否对体系的适宜性、充分性和有效性进行了综合评价, 是否提出了改进措施和决议及资源的需求。5. 查管理评审措施实施和跟踪记录:可行时到有关部门查改进措

8、施 实施情况。6. 1资源的提供组织确定提供的设备、设施、工作场所、软件、信息、人力、财力 资源等是否能够满足要求6.2 人力资 源查归口部门和现场1.查从事影响产品符合性耍求的岗位人员能力要求的规定,(包括 技术法规、资格、经历、教育水平经验等),抽查典型岗位的能力 要求,典型岗位,及有关人力资源需求;2. 培训实施情况,查阅年度培训计划,从中抽查3-5个重要及特殊 岗位人员的培训实施记录,对照体系文件的耍求看是否符合规定, 是否评价培训措施有效性?3. 重要及特殊岗位人员的培训实施、效果及持证上岗情况(与法规 要求有关的资格具备情况);现场抽查中层管理人员、技术人员、 特殊工种或内审员等的

9、培训档案或记录,以及与法规要求有关的资 格具备惜况;现场抽查有关人员上岗证,并通过询问和操作的观察, 了解其意识和能力。6.3基础设施1. 结合现场审核查验建筑物、工作场所和相关设施、设备(锁件和 软件)、支持性服务等是否具备了必要的基础设施、设备及其维护 状况;现场巡视,看设备工装是否良好,符合相关要求。2. 查验设就和设备维护保养、维修的有关规定以及相应的计划,从 中抽查3-5份主要设备的维修记录,看是否按计划实施并经过验 证。现场巡视,看设备运转是否良好,符合相关要求。3. 特种设备(如起重设备、纶产用锅炉和压力容器、厂内工业车辆 等)的控制情况。询问负责人纳入国家特种设备口录的本厂设备

10、有 哪些,是否收集了有关法规并规定了控制要求,并在现场巡视时核 实;查相关的检验合格证,看是否按规定进行年检。4. 支持性服务内容及所需的设施与设备的确定和提供的有关证实 资料。6.4 工作环 境1. 现场査看:厂区、车间布局及相关设施和工作环境。现场巡视, 看建筑物、车间和相关设施、工艺布局是否合理,总体是否具备与 其所生产产品有关的基本生产条件以及满足必要的安全卫生要求、 生活区与生产区是否分开等;2. 询问负责人在生产环境方面是否有国家、行业强制要求或企业根 据产品特点所作的规定(如照明、通风、防虫及卫生等,以及噪声、 温度、湿度、或天气等影响等),现场巡视检查是否满足耍求;3. 查证对

11、工作环境实施管理的记录及现场观察证实其管理情况。7. 1产品实 现的策 划查归口部门杳对产品实现进行策划时,组织是否确定以下方面的内容:1 产品/服务的质量目标和要求;2. 针对产站确定过程、文件和资源的需求;3. 产品所耍求的验证、确认、监视、检验和试验活动,以及产品接 受准则;3.为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录;5.对特定产品、项目或合同的qms过程查编质虽计划及其实施。7. 2. 1与产品 冇关的 要求的 确定查归口部门组织如何识别和确定与产品冇关的要求(包括适用于产品的法律法 规要求、及交付和交付后的活动要求);7. 2.2 与产品 冇关的 要求的 评审1. 抽查3-5份

12、合同或协议或订单(包括口头)是否对与产品相关 要求进行了评审?评审的内容和结果是否能满足产品要求得到规 定;2. 评审是否在向顾客做出提供产品的承诺z前进行;3. 评审的结果及后续的跟踪措施是否予以记录;4. 查合同、协议变更后,文件是否得到及时更改,传达到有关部门。7. 2. 3 顾客沟 通1查少顾客沟通情况,查相关沟通的证据;2. 组织是否对顾客投诉、受理、处理冇规定,该规定是否符合法律 的要求;抽查35份顾客对组织产品质屋的投诉,受理、处理记 录,看处理是否适宜,顾客是否己接受,対处理结果是否满意;查 对顾客的投诉是否进行必要的数据分析;3. 杏纽织对问题较严重或重复发生的问题产品质量的

13、投诉情况是 否采取纠正措施并实施。7. 3. 1 设计和 开发策 划查归口部门1是否对每一项新产品的设计和开发进行了策划和控制;2. 策划输岀是否形成了文件,其内容是否确定了设计开发各阶段活 动(含评审、验证和确认)的内容;3. 是否明确了开发活动中人员的职责和权限;4. 设计过程中不同z间小组的接口的管理是否明确职责分工、沟通 和衔接是否有效;5. 策划输出是否随设计进展适当予以更新。7. 3.2设计和 开发输入1. 与产品要求有关的设计开发输入是否有规定,形成何种文件,有 关输入是否保持其记录。2. 是否明确了输入的内容,其中包括:产品功能和性能要求适用的法律、法规要求适用时以前类似设计提

14、供的信息设计和开发所必需的其它要求3.输入的充分性与适宜性是否进行了评审,以保证其完善、清楚且 不自相矛盾。7. 3.3 设计和 开发输 出1是否有设计和开发的输出文件,并适合于对照设计输入进行了验 证;2 输出文件是否包含或规定:满足设计和开发输入的要求;为采购、生产和服务提供适当信息;包含或引用产品接收准则;规定对安全和正常使用所必需的产品特性;3.输出文件在发放之前是否按规定权限批准。7. 3.4 设计和 开发评 审1.是否按策划的要求在适宜阶段对设计和开发进行系统的评审;2 是否评价了该阶段的设计开发的结果满足耍求的能力;3. 是否对评审中识别的问题,提出必要的措施并冇效解决;4. 评

15、审的结果和评审决定采取的措施及其实施的情况是否予以记 录;5. 评审参加者是否与所评审的设计开发阶段有-关的职能的代表。7. 3.5 设计和 开发验 证杏归口管理部门和有关的验证部门:1. 是否规定了开展设计验证活动的方法;2. 其验证方法是否适当,足以确保输出能满足输入的要求;3. 验证是否有明确的结果并予以记录;4. 验证中发现的问题及任何必要的措施的实施并应了以记录。7. 3.6设计和 开发确认1. 对设计和开发确认的目的性即确保产品能够规定的使用要求或 已知的预期用途的耍求是否明确,确认的吋机、方法、耍求是否有 明确的规定;2. 是否按规定在产品交付或实施之前完成,其方法是否适当(不可

16、 行者除外);3. 是否有明确的确认结果,并对确认中发现的问题和任何必要的措 施实施的记录应予保持。7. 3.7 设计和 开发更 改的控1 查更改文件(如更改通知单等);2.查对更改如影响到已交付产品或组成部分时是否已进行评审的 记录;制3. 查更改文件的批准是否在实池前,并应注意批准应在评价和验证 /确认证实成功z后进行。4. 更改的评审结果及评价所引起的任何牯施的记录是否保持?7. 4. 1 采购过 程查:归口部门1. 了解采购产品分类情况?有无外包过程;2. 是否确定了选择、评价和重新评价供方的准则,方法是否适宜;3. 查阅合格供方名录(xt行时)抽查3-5个主耍采购产品的供方(包 括外

17、包方),查对其评价是否符合规定的要求;4查对供方的绩效是否跟踪,并在必要时重新评价。7.4.2 采购信 息1. 有哪些采购文件,是否清楚的表述了拟采购产晶的要求,以及适 当的其他要求,如包装、运输、质量保证、卫生标准等;2. 如冇外包过程,则是否外明确外包过程控制的分担责任(适当时 包括:产品、程序、过程和设备的批准要求、管理体系、人员资格 要求等);3. 采购文件发放前是否批准?7. 4.3采购产 品的验 证1如何实施进货检验或其他验证活动;查进货检验的规定,看内容 是否充分;2. 查近期的进货检验记录看是否按照规定实施检验或其他验证活 动;3. 是否发生在供方现场实施验证?是否对相关的安排

18、和和产品放 行作出了规定。7.5. 1、生产和 服务提 供的控 制查:生产管理部门受控条件的策划;查:车间受控条件的执行1. 向生产负责人了解生产工艺流程,冇哪些工艺文件、作业文件和 控制要求;抽查若干工艺文件和作业文件,看是否为有效文件,内 容是否充分;2. 查现场是否获得表述产品特性要求的信息,如有关产品图样、工 艺文件或作业指导书、生产指令、服务规范等文件,文件版木是否 有效;现场抽查近期(如近3个月)牛产过程记录、实施监视和测 量的记录;3. 车间抽查主要工序、关健工序、特殊工序,通过与作业人员的交 谈和现场观察,看作业人员技能和操作的符合性;4. 是否按规定要求配置了适宜的设备,查验

19、监视和测量的实施记录 (自检、首检、专检记录等);现场抽杳监视和测最设备的标识,看是否按规定的检定周期检定;是否在冇效期;通过现场检验操作 工加工的工件、零件质量看是否满足图纸、工艺的要求;验证操作 人员的能力;5. 是否配备所帝的监视和测量设备,现场抽查:主耍工序、关健工序、特殊工序,操作工操作的设备冇无跑、冒、滴、漏、黃袍加身;6. 抽杏生产或服务过程对产品特性、过程参数、作业过程活动、工 作环境等方面的监视和测量;如温度、时间等参数;7. 杏归口部门杏验交付规定(如合同、程序/质量计划等)和实施 情况记录,交付后的活动如培训、指导安装、维修服务、备件供应 等查验有关合同及实施后记录。&a

20、mp;现场检查原材料、半成品和成品的放置情况,是否有防止产品混 淆的适宜标识、区分待检、已检、合格、不合格的适宜标识,是否 存在未实施规定的检验就放行的情况。7. 5.2 生产和 服务提 供的过 程确认查归口部门、生产部门/现场1. 是否识别了特殊过程,是否实施确认;2. 为特殊过程的评审和批准规定的准则(包括工艺验证/评定)。3. 查设备认可和人员资格的规定;4 特定的方和程序的使用;5. 记录的耍求;6. 再确认证据。7.5.3 标识和 可追溯 性查生产过程、原材料、成品贮存场所1杳阅规定并观察现场产品标识情况,现场检查原材料、半成品和 成品放置情况,是否有防止产品混淆的适宜标识、区分待检

21、、已检、 合格、不合格的适宜标识;2. 查对可追溯性的规定(应有追溯范围、内容和唯一性标识方法) 查验记录;3. 是否存在未实施规定的检验就放行的情况。7. 5.4 顾客财 产查归口部门1. 是否冇顾客财产?查验证、保护和维护的冇关记录证据;2. 如发生顾客财产丢失、损坏或发现不适用是否向顾客报告,并 保持记录。7. 5. 5 产品防 护1. 杳规定(含标识、贮存、包装搬运等防护要求),客户要求产品 到指定的交付地点时,实施交付防护的责任:2. 杏看现场(如生产过程、贮存仓库、交付、运输部门等)产品的 防护情况。7.6 监视和 测量设查归口管理部门及生产过程、检验/试验现场1.查监视和测虽设备

22、(应注意自制量具)台账;结介现场观察、检备的控 制查测屋能力与测量要求的一致性;2. 杏规定及检定周期的实施的校准或检定(验证)证据;3. 当不存在测量标准时,是否制定了相关的校准文件(应注意制定 的依据及合理性);并保持校准的记录;4 查防止发生使校准失效的规定措施及实施情况记录;5. 查搬运、维护、贮存的规定和实施情况;6. 现场观察相关监视和测量设备校准或检定标识;7. 查验对测量软件在使用询确认实施记录。8.1总则查归口部门查策划结果文件和实施活动的证据,采用的统计技术,如:可靠 性分析、误差分析、抽样检验等的应用情况。& 2. 1 顾客满 息查归口部门1询问负责人是否规定了获

23、取和利用与测最顾客满意感受有关信 息的方法;检查是否按上述规定进行,?2.是否利用这些调杳的信息(分析和改进)?& 2. 2 内部审 核查归口部门1. 是否制定了符合标准要求内部审核程序文件并实丿施;2. 杳内审的策划、年度内审计划的编制,是否符合标准和程序的要 求;3. 杳内审的实施和记录情况,抽查近期的内审计划、检杳表、内审 记录,看是否按规定实施内审、记录是否完整和保存。;4. 杳内审员培训情况和资格,内审员的选择是否确保审核过程的客 观性和公正性;5. 内审的不符合项及纠正措施和验证情况。抽查若t内审中开出的 不符合报告,看事实描述是否完整,原因分析是否止确,指定的纠 正措丿施

24、是否适宜,实丿適是否有效;6审核结果是否明确达到了策划冃的,并输入管理评审。& 2. 3 过程的 监视和 测量杳归口部门及相关部门1查组织是否规定管理体系过程监视和测量方法;2. 查规定的管理体系过程监视和测量的证据;3. 杏未达到策划结果时,所采取的纠正和纠正措施证据。8.2.4产品的监视和查归口部门及现场1.询问责任人有哪些规定和文件,包括所执行的产品标准:查组织 是否有检验作业指导书或检验规程,出厂成品检验规定是否和相关测量的产品标准(国家或行业)一致;2. 杏检验的实施惜况及记录的保存情况。杏近期的检验记录,如: 原材料、过程和最终产品检验报告等。看是否按规定进行检验和记 录,是否有授权人签字。现场观察检验员的实际操作,看是否按规 定的程序实施检验;3. 现场观察检验、实验室的检验设施是否完整,查仪器设备维护、 保养及检定记录;3.检查对检验人员能力的规定,现场抽查是否按规定耍求检验员的 具有上岗证。& 3 不合格 品控制查归口部门1. 查不合格品控制程序,看其内

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