停线管理规定_第1页
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文档简介

1、1. 目的:规范停线要求,从而使品质得到保证,确保生产顺畅。2. 适用范围:SMT/ / 组装停线的管理。3. 定义:3.1 品质部检验员负责对生产线进行巡查和信息反馈。3.2 品质部负责停线的提出和整改效果确认。3.3 经理负责下达停线整改指令。3.4 生产部负责组织相关部门 /人员进行停线整改。4. 职责权限:4.1 品质部 IPQC 检验员负责按制程检验管理规范对生产线进行巡查,并对巡线所发现问题及时向 相关部门 / 人员反馈 .4.2 当出现下列情况时,由品质部品质工程师提出停线通知单,经品质部主管审核,经理批准后,交生产部门执行。晚班电话联系品质部经理、 PMC 负责人,在得到批准后

2、执行 .5. 内容:5.1 检验人员须经过培训考核,熟悉检验流程和相应的检验标准 .5.1.1 操作人员没有经过培训 ,操作技能达不到工艺要求时 .5.1.2 设备能力不能满足产品质量要求时 .5.1.3 设备故障不能及时排除,有造成品质异常波动的危险时 .5.1.4 物料正确性无法判别,无替代物料时 .5.1.5 出现错料、混料时 .5.1.6 物料品质异常,无法正常贴装 /焊接,且无替代料时 .5.1.7 物料管理现场混乱、标识不明,有出现错料、混料危险时 .5.1.8 工艺流程不合理,不能保证产品质量时 .5.1.9 产品质量要求不明,现行控制方法有管理不全面的危险时 .5.1.10 生

3、产依据性文件模棱两可或资料不全时 .5.1.11 顾客历次抱怨事项在生产过程中没有得到有效控制时 .5.1.12 生产线有安全隐患时 .5.1.13 生产过程出现异常时1)、SMT :累计不良连续 2小时超过 0.5%时.2)、测试:同工位累计不良连续 2 小时超过 2%时.3)、组装:单项不良率8%时.4)、组装因测试、工艺原因不能正常生产时 .5)、组装综合不良率10%时./人员5.2 检验所使用的设备须经过校准并在有效期内。5.3 生产部部门接到停线通知单后,应立即停止生产,由品质及时召集工程、生产等相关部门进行原因调查和整改。各部门应积极参与不符合事项的原因分析,提出整改措施5.4 若停线整改影响到产品的及时交付,计划部门应及时与顾客沟通,对产品的交期进行适当的调整5.5 工程部负责对整改过程进行指导和跟踪,整改措施完成后,由品质部门对整改对效果予以确认5.6 经确认停线原因消除后,方可恢复正常生产6. 相关文件制程检验管理规范7. 相关记录停线通知单8.流程设备异常及 故障不能及 时排除有品 质隐患错料混料时物料无法判 断正确性, 无替代料时物料异常无 法贴装,

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