2022年审计经理的基本职责_第1页
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文档简介

1、第PAGE6页共NUMPAGES6页2022年审计经理的基本职责职责:1、审计监督(1)协助编制审计年度计划;(2)组织人员开展审计项目,开展内部审计:(3)组织开展大型年度审计项目;(4)独立开展舞弊调查。2、审计整改独立组织推进审计整改工作,督导被审计单位及时完成整改事项,及时向上级分析汇报整改工作。3、咨询服务(1)组织人员对内部客户提出有价值的信息和建议,以实现公司的总体目标;(2)参与组织部门人员提出在经营管理、财务管控等流程与制度方面的改进建议,推进合规化建设;(3)对各审计分部提交的重点、难点工作项目进行专业指导。4、部门管理(1)协助部门负责人确定部门的管理目标,制定部门员工考

2、核方案和考核指标;(2)参与制定部门团队建设与员工发展方案,促进部门成员成长发展;(3)协助部门负责人实施部门预算费用管理。任职资格:1、本科及以上学历,财务或审计相关专业;2、_年以上审计类或财经类工作经验,有大型企业或上市公司审计管理经验;3、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;计算机应用熟练,熟悉财务软件;4、为人正直,品行端正,原则性强;良好的职业道德和团队协作精神;5、具有审计、财务相关证书,通过CPA考试者优先。2022年审计经理的基本职责(二)职责1、按照年度审计计划开展各类审计工作;2、完成审计报告的拟稿;3、实施审计整改;4、做好审计资料的整理归档。任职要求1、熟悉国家

3、财经法律、法规,掌握财会税收政策及审计程序;2、本科及以上学历,财务或审计专业优先,有会计中级职称;3、年龄_岁左右,有_年以上财务或内审工作经历,有事务所工作经验更佳;4、沟通能力强,合作意识强,务实肯干,有较强的事业心和责任感。2022年审计经理的基本职责(三)职责:1、制定审计计划,按照要求推行实施各类审计;2、建立与完善公司各系统的内部控制制度与流程,梳理风险清单,建立风险体系,以确保符合内外部对于内部控制的管理需求;3、负责根据公司业务的发展需要,优化公司内控流程、政策、方法以及执行标准;4、日常监督各部门、各项目公司内控制度执行的有效性;5、负责起草内部审计报告,客观公正的反映、评

4、价被审计部门的情况并提出建设性建议和处理意见;6、负责审计结论和处理意见执行情况的检查、督办工作;7、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;8、负责审计资料和档案的归档、保管和保密工作。任职要求:1、有公司全盘账务处理经验三年以上;2、会计、财务、法律或相关专业本科以上学历;3、具有全面的财务专业知识、财务处理及财务管理经验者优先;4、具备注册会计师CPA,或内审师CIA证书优先;5、熟悉内部审计工作流程,了解现代企业内部控制及相关运作流程;6、为人正直、责任心强、作风严谨、逻辑思维强。2022年审计经理的基本职责(四)岗位职责:1、根据公司整体战略规划,拟定并执行公司年度内部审计工作,进行风

5、险评估和跟踪,设计风险管理组织体系及应对方案。2、推动各业务循环内控体系的建设与优化,根据内控管理要求和法律、法规、监管政策,组织或参与与职责相关的公司制度和流程的修改和完善。3、对可能出现的风险进行识别、评估,并将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况。4、与公司内部各部门及外部审计团队的协调与沟通。5、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况。6、根据公司年度审计计划对各子公司经营成果的真实性、准确性、合规性进行审计。7、及时向审计总监通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向公司管理层提交审计报告。8、其他总经理和审计

6、总监布置的专项审计工作。任职资格:1、国内全日制院校审计、会计、财务等相关专业本科学历,具有_年以上内部审计工作经验2、具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法;3、具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难;4、对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预判能力;5、具备一定的沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通协调;6、具备较强的抗压能力,敏锐的观察力和缜密的逻辑思维,灵活的分析能力和热情主动的态度;7、具备良好的职业操守。2022年审计经理的基本职责(五)岗位职责1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司

7、具体审计实施细则;2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;3、熟悉财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;5.、定期或不定期地组织必要的财务账目审计;任职要求:1、学历:统计、财务等专业本科以上学历;2、工作经历:_年以上审计作经验;3、所需工作特殊能力:具有较强的组织、计划、控制、协调能力;4、办公软件使用:用友、天子星等财务软件;2022年审计经理的基本职责(六)岗位职责1、组织实施各类专项审计,能独立开展多个业务模块审计,编制审计底稿,汇总审计发现、编制审计报告;2、参与编制公司内部审计制度;3、组织对公司内部控制体系的健全性、合理性及有效性评价;4、组织对公司偿付能力风险管理体系运行情况和运行效果检查、评估;5、组织对公司高管人员实施任中审计、离任审计、专项审计;6、对被审计单位跟踪整改及问责,实施后续审计。岗位要求:1、年龄为_周岁及以下;2、统招全日制本科及以上学历,财务、审计、法学等相关专业;3、三年以上大中型企业、会计师事务所或专业机构审计

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