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文档简介

安全生产隐患管理标准1.目的为了建立安全隐患排查治理长效机制,加强对生产隐患的排查治理和管理,有效地控制、排查和治理生产隐患,预防和减少各类生产事故的发生,保障生产安全、稳定、高效运行,实现本质安全,特制定本标准。2.范围本标准规定了公司生产隐患分类﹑排查、报告、整改的管理内容和要求。本标准适用于公司各部室、子公司3.规范性引用文件《中华人民共和国安全生产法》国家安全生产监督管理总局第16号令《安全生产隐患排查治理暂行规定》4.术语和定义4.1安全隐患(以下简称生产隐患),是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理标准的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致生产发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。生产隐患分为一般生产隐患、重大生产隐患。4.2一般生产隐患指危害和整改难度较小,发现后短期内能够整改排除的隐患。4.3重大生产隐患指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停气,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。5.职责5.1公司总经理应对生产隐患排查和整改负全面的领导责任,应负责组织建立健全公司生产隐患排查治理的长效机制,保证安全资金的投入,逐步解决各类安全隐患。5.2按照“谁主管,谁负责”的原则,各部室经理为各部室安全生产的第一责任人,对本部室生产隐患的排查和整改负主要领导责任。各部室安全责任人对所辖范围的生产隐患排查和整改工作负责,每个职工对本岗位的生产隐患排查和整改负责,任何单位和个人发现生产隐患,均有权向公司安全生产主管部门、公司领导报告。5.3安全技术部安全技术部负责对查出的生产隐患进行登记,按照生产隐患的等级进行分类,建立生产隐患信息档案,并及时上报重大生产隐患信息,公司安全技术部对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核,协调处理重大生产隐患;负责对生产隐患报告、初步审核等。5.4公司安委会负责对重大生产隐患确定整改方案,监控治理情况。5.5计划财务部负责落实生产隐患治理资金。6.管理活动的内容与方法6.1隐患的排查,按照“谁主管,谁负责”的原则,各部室应对各自管辖区按照公司《安全检查标准》中规定时间、内容和频次进行排查,及时收集、查找并上报发现的生产隐患,根据安全隐患标准及依据隐患级别和自身实际能力,积极采取措施对隐患进行整改。6.2隐患的报告6.2.1发现隐患一般采用逐级报告的方法,即员工上报至本部室经理,各部门安全主管对各类隐患进行验证、登记分类。6.2.2报告形式6.2.2.1报告一般采用书面形式,特殊情况可采用口头报告。6.2.2.2一般生产隐患,书面报告应包含隐患地点﹑生产隐患内容﹑拟采取措施建议﹑报告人姓名﹑报告接受人姓名、报告时间等,一式二份,一份交安全技术部,一份本部门存档。6.2.2.3重大生产隐患,书面报告应包含隐患的基本情况、隐患的危害程度、隐患的整改方案和监控应急措施,并由公司安全技术部填写《重大生产隐患登记表》及时上报至公司安委会。6.3隐患的整改6.3.1各部室发现或接到员工生产隐患报告后,应立即由本部室负责人对隐患进行核实,并对生产隐患进行分级,一般生产隐患在发现后8小时内作出书面整改意见。各部门自己能够解决的隐患应立即整改;需其他部门协助解决的,可自行联系协调、解决;需由公司安全技术部统一协调解决的,应立即上报安全技术部,安全技术部根据隐患的种类移交给相关职能部门,由各职能部门负责进行整改并且对隐患的整改进行全程跟踪监控。确系重大生产隐患的应当立即上报公司安委会。6.3.2重大生产隐患,由安全技术部提交公司安委会,由公司主要负责人召集公司安委会成员研究、制定重大生产隐患治理方案。在重大生产隐患治理过程中,隐患相关部门应当采取相应的安全防范措施,防止事故发生。6.3.3每月月底,安全技术部汇总当月的安全检查状况和安全隐患整改状况,形成安全月报,并由部门经理签发后进行通报。6.4隐患的验收注销6.4.1一般生产隐患整改完毕后,由各部室自行组织进行验收,并在《一般生产隐患报告登记表》填写验证情况后归档留存。6.4.2重大生产隐患整改完毕后,由安全技术部组织相关部门进行联合验收,及时填写《重大生产隐患销案验收表》进行存档。7.报告和记录公司相关生产部门应按照生产隐患的等级进行分类、登记,建立生产隐患信息档案。《一般生产隐患报告登记表》,由各部室填写,及时更新,保存时间1.年,见附表A;《重大生产隐患登记及监控表》,由各部室填写,及时更新并报安全技术部备案,保存时间1.年,见附表B;《重大生产隐患登记表》由安全技术部填写备案,保存时间1.年,见附表C;《重大生产隐患销案验收表》由安全技术部部填写备案,保存时间1.年,见附表D。8.检查与考核由安全技术部组织对该流程的执行情况进行检查,并依据检查结果对相关部室进行考核。9.本标准由安全技术部起草并负责解释和修订附表A:一般生产隐患报告登记表附表B:重大生产隐患登记及监控表附表C:重大生产隐患登记表附表D:重大生产隐患销案验收表起草单位起草(修订)人审核人制定日期修订记录.附录A: 一般生产隐患报告登记表单位:序号隐患地点生产隐患内容拟采取措施建议报告人接报人报告日期验证情况整改日期单位负责人:填表人:注:此表一式二份,一份交安全部门,一份部门留底备查。附录B:重大生产隐患登记及监控表隐患名称:发现隐患时间:隐患部位单位隐患单位负责人:职务电话隐患基本情况(成因、现状、与法规标准规定的安全生产保障条件、要求存在的主要不足或缺隐、目前采取的基本防护措施)主要危害(影响范围、危害程度、可能后果、估计损失)整改方案(整治内容、措施和目标、整治所需资金和来源、目前采取的保障措施,实施整治方案的时间安排、人员组织及相关附件)监控应急措施(治理过程中拟定的应急预案或采取的应急措施)单位负责人:填表人:联系电话:填报时间:年月日注:每项重大隐患制一张登记附表C重大生产隐患登记表隐患单位地址企业法人及电话主管负责人及电话隐患现状:整改及监控措施事故隐患主体责任单位意见负责人:

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