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文档简介

———附件4危大工程安全条件确认卡作业班组名称危大工程名称作业地点作业人数序号确认内容确认结果1作业人员已经过安全培训且考试合格,精神状态良好2安全防护用品配备符合要求3当日安全风险及主要防范措施已安全交底4需要办理的安全施工作业票已办理5临时消防设施符合法规和标准要求且检验合格6高处作业、交叉作业、临边作业等安全防护设施完善、可靠,验收合格7使用的脚手架已验收合格并挂牌8作业所需的起重机械、电动工器具等完好9高处作业面物料、工器具防坠落措施已落实10从事起重吊装、带电调试、有限空间和爆破作业等高风险作业区域警戒措施已完善、有专人监护11配电盘(柜)内漏电保护装置齐全、合格,作业区域照明满足工作要求12危险区域作业面的人员数量符合规定要求;超过限定人数,已制定专项安全风险控制措施,并进行重点监控班组根据作业环境或作业内容自行添加的其他内容不符合项整改措施:班组长确认意见:签名:年月日生产经营单元(专业工地)安全监督意见:签名:年月日备注:1.危险性较大的分部分项工程安全条件确认卡由班组长对照上述内容在每班前对安全条件逐一进行检查确认,安全条件符合打“√”、不符合打“×”,没有此项打“—”,安全条件全部满足后方可开工作业。2.危险性较大的分部分项工程安全条件确认卡经班组长确认后,悬挂在作业面显著位置,每班作业完成后,纳入班组安全管理档案备查。3.专职安全管理人员负责监督确认内容落实情况。

附件5安全风险管理情况自查表序号自查内容自查结果整改措施1安全风险管理职责是否明确,相关部门是否按职责分工履行相应的管理责任2安全风险辨识是否及时、全面3安全风险评价是否科学、准确4安全风险分析会是否按规定召开5是否发布本层级管控的安全风险清单,明确管控措施和责任6安全风险管控措施是否可行、有效,并按规定审批7安全风险管控措施是否落实到位8是否开展安全风险管控措施落实情况检查9其他检查人员签字:分管领导签字:附件6安全风险管控措施落实情况检查表风险源:检查日期:年月日风险源描述主要安全风险主要管控措施落实情况管控措施落实情况总体评价:£好£一般£差不符合项整改措施:项目(工厂)主

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