欢迎来到人人文库网! | 帮助中心 人人文档renrendoc.com美如初恋!
人人文库网

内部财务控制

我国医院内部会计控制存在的问题与对策。加强施工单位内部财务控制非常关键。本文主要针对路桥施工单位内部财务控制问题进行研究。建筑企业内部财务控制研究。尤其是内部财务控制对于企业的重要性。对建筑业企业内部财务控制中存在的重点问题进行分析。内部财务控制。财务内部控制是为了保证单位财务 目标的实现。

内部财务控制Tag内容描述:<p>1、浅谈医院业务收入的内部会计控制 医院业务收入的特点,一是货币资金流入金额大,发生频繁,涉及经办人员较多,易发生贪污、 挪用、徇私舞弊等经济案件;二是收入内容项目较多,包括:医疗收入、药品收入、及其他收入等, 因此加强医院业务收入的规范化管理是医院管理工作的重要组成部分。本文从财务管理、会计内部 控制制度等方面,就医院业务收入的管理制度及岗位设置、业务收入、票据、退费的管理控制等几 个方面谈谈自己的看法,以确保医院资金的安全、完整、促进医疗事业健康发展。 一、收入管理制度与岗位设置的规范化建设 医院应在。</p><p>2、XXXX大学本科毕业论文浅谈我国中小企业内部的财务管理与控制学生姓名院系名称专业名称工商管理班 级学 号指导教师完成时间2011年5月10日浅谈我国中小企业内部的财务管理与控制内容提要:随着改革开放的不断深入和国家对个体经济方针政策的演变,中小型企业经济在国民经济中所占的比例越来越大,对国民经济和社会稳定起着举足轻重的作用。但是目前中小型企业在财务管理观念, 管理模式,管理制度,融资,投资,财务控制等方面存在着许多问题。本文在对这些问题进行深入分析的基础上提出了包括: 政府积极扶持,转变观念,切实树立财务管理是企业。</p><p>3、企业内部会计控制 据北京日报有关报道,1996年12月至1997年 1月间,湖北农民黄某以高息为诱饵,通过他人诱 使北京某电子有限公司将人民币566万元存入史 某任职的所在银行。按照计划,由史某提供给黄 某该单位留在银行的印鉴复印件,黄某随即在街 头小贩处私刻了该电子有限公司的印章,进而伪 造中国工商银行信汇凭证,顺利划走该单位人民 币500万元。数次作案后,黄某又通过史某认识 了某银行职员蒋某,继续以高息为诱饵,诈骗单 位客户,从一次数百万元发展到一次上千万元, 作案屡屡得手,共诈骗5500余万元。三人最终被 送上法庭。 第一。</p><p>4、天马行空官方博客:http:/t.qq.com/tmxk_docin ;QQ:1318241189;QQ群:175569632内部会计控制规范工程项目财政部各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新建生产建设兵团财务局,党中央有关部门,国务院各部委、各直属机构,解放军总后勤部,武警部队后勤部,各中央管理企业:为了促进各单位的内部会计控制建设,加强内部会计监督,维护社会主义市场经济秩序我们制定了内部会计控制规范-工程项目(试行)。该控制规范以单位内部会计控制为主,同时兼顾与会计相关的控制。现将内部会计控制规范-工程项目(试行)印发给你们,请布。</p><p>5、我国医院内部会计控制存在的问题与对策摘要:本文主要针对当前医院内部会计控制中存在的问题进行分析与阐述,并有针对性地提出几点改善对策,以促进医院各项经济活动的顺利开展。关键词:医院; 内部会计控制; 问题; 对策 随着医疗卫生体制改革的不断深入,医院逐渐进入“企业化”运营状况,在激烈的市场竞争中,医院若想提高社会效益和经济效益,必须加快建设并完善内部会计控制制度,这是医院管理在市场经济发展中的必经之路。 1、 医院内部会计控制中存在的问题 1.1缺乏完善的内部会计控制制度 虽然当前会计法中已经明确要求各单位建。</p><p>6、浅谈施工单位内部财务控制策略摘要:随着我国交通运输业发展迅速,路桥工程数量越来越多。作为交通运输业的重点工程,路桥工程项目体系非常复杂,涉及的环节与部门也非常多,因此,在施工过程中,为提高资金利用水平与效益,加强施工单位内部财务控制非常关键。本文主要针对路桥施工单位内部财务控制问题进行研究,并提出了有效控制策略,旨在为提升路桥工程经济效益,提供一点参考。 下载 关键词:施工单位;财务控制;控制策略 中图分类号:F275 文献识别码:A 文章编号:1001-828X(2017)007-0-01 在企业发展过程中,必须要创造效益或。</p><p>7、高职院校内部控制在财务管理中的作用研究摘要:随着我国深化改革的步伐,高职院校得到了蓬勃的发展的同时,面临的财务风险也随之相应增大,越来越多的高校意识到内部控制的重要性,并尝试建立相应的风险防范措施。本文通过分析当前我国高校财务管理和内部控制的现状,指出了高职院校财务管理与内部控制的必要性,旨在提升高职院校的财务管理与内部控制水平。 下载 关键词:高职院校;内部控制;财务管理 中图分类号:F830.9 文献识别码:A 文章编号:1001-828X(2016)013-000-01 一、引言 随着我国高等教育快速发展的步伐,高职院校也得。</p><p>8、内部财务控制及其作用试论内部财务控制是内部控制(内部管理控制)的重要组成部分,其经过了一个漫长的时期。,我国理论界和实务界对内部财务控制的认识还很不统一。其中,多数学者的认识停留在内部财务控制制度阶段或认为内部财务控制即是财务监督。而实务界许多人士以为内部财务控制就是一堆堆的手册、文件和制度或认为内部财务控制就是内部控制等;甚至有的对内部财务控制还没有概念。因而,我们有必要对内部财务控制的基本理论进行。一、对内部财务控制定义的理解 笔者认为,内部财务控制是利用控制论的基本原理和,对财务活动进行的。</p><p>9、建筑企业内部财务控制研究提要 随着2008年财政部发布内部会计控制规范(试行),越来越多的企业知道了内部控制的重要性,尤其是内部财务控制对于企业的重要性。建筑业企业是支持我国经济快速发展的重要支撑,加强自身财务控制尤为必要。本文立足淮安建筑业企业的调查,对建筑业企业内部财务控制中存在的重点问题进行分析,并提出改进建议。 关键词:建筑业企业;内部控制;内部财务控制 本文系江苏高校品牌专业建设工程资助项目 中图分类号:F23 文献标识码:A 收录日期:2015年9月24日 一、引言 在我国现代化经济快速发展中,建筑业企业。</p><p>10、医院 财务内部控制制度财务内部控制制度 内部会计控制是医院为了保证资产的安全、完整,提 高会计信息质量,确保有关法律法规和规章制度及医院经 营管理方针政策的贯彻执行,避免和降低风险,提高经营 管理效率,实现医院经营管理目标而制定和实施的一系列 控制方法、措施和程序。依据卫生系统财务管理的特点和 办法,结合医院财务机构设置具体情况,确保全院财务工 作整体的安全、顺畅,防止违法违纪现象的发生,特制定 此内控制度。 *医院 目 录 货币资金管理的内控制度 2 财务预算控制 2 票据管理内控制度 2 往来帐款的内部控制制度 2 。</p><p>11、股份有限公司内部会计控制制度第一章 总 则第一条 为促进公司内部会计控制建设,加强内部会计监督,维护公司正常的业务运作,根据中华人民共和国会计法、企业会计制度、内部会计控制规范基本规范、公司法等法律法规,结合公司实际情况,制定本制度。第二条 本制度所称内部会计控制是指公司为了提高会计信息质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行而制定和实施的一系列控制方法、措施和程序。第三条 本制度适用于本公司及本公司下属的各办事处、经营单位等独立核算的会计实体。第四条 本制度由行政办公室负责组。</p><p>12、财务规章制度-内部牵制第一条 财务处内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合,遵循机构分离、职务分离、钱帐分离、帐物分离的基本原则。第二条 记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分离,相互制约。第三条 财务公章由会计科科长保管,校长私章、财务处处长私章和出纳员私章由出纳员保管。使用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章,严禁他人代盖。第四条 各种印鉴(章)、空白凭证在上班时须妥善保管,下班时锁入保险柜。第五条 所有银行结算凭证,由会计科和结算部统一购置,支票。</p><p>13、管理观察 2012 年 8 月中旬刊 陈罡 及时调整医保管理工作重点的体会 ( 湖南省郴州市宜章县第四人民医院,湖南郴州424200) 摘要: 医院医保管理的主要目标就是采用低廉的医疗费用来对参保人员医疗进行 保障,并对医保基金的收支加以平衡。 医院应加强医保管理工作,从而进行合理化的医疗, 减少不必要的开支。 笔者在此就医院医保管理工作的调整重点提出以下几点自己的看法。 关键词:医院医保管理工作重点调整和体会 1.确保医保管理体系做到权责明确 医院的领导班子应将医疗保险的管 理工作放在医院管理的首要位置,进行缜 密的安排,确。</p><p>14、经济管理80 管理观察 2 0 1 4年 3月中旬出版 摘要:当前,随着我国社会主义市场经济的飞速 发展,以及我国对外开放程度的不断深入,这在无形 中为我国企业带来了不小的挑战与机遇。而现阶段, 在这个新形势的发展背景下,如何加强对企业内部的 财务控制,如何确保内部财务部门得到有效的管理, 将是当前各企业不得不关注的话题。 关键词:新形势 内部控制 财务 企业 企业的发展必然带动内部财务控制的发展,企业 制度的完善引导内部财务制度的完善。随着企业规模的 扩大,就需要企业内部财务控制帮助企业规避风险,确 保企业资金安全不受。</p><p>15、山东大学硕士学位论文 中文摘要 随着我国市场经济的逐步完善,经济与世界进一步接轨,企业越来越多的参 与到了世界范围的大市场中,企业集团这种组织形式也得到了快速的发展。在市 场经济条件下,政府对企业集团的干。</p><p>16、内部会计控制规范,宿迁2010年会计人员继续教育培训,主讲 何春艳,宿迁学院,内部会计控制规范概述,内部会计控制规范-基本规范,内部会计控制规范-货币资金,内部会计控制规范-销售与收款,内部会计控制规范-采购与付款,简答及案例分析,2001年6月22日,财政部以财会200141号文件发布了内部会计控制规范-基本规范 (试行) 和内部会计控制规范-货币资金 (试行) 2。</p>
【内部财务控制】相关PPT文档
公司财务内部控制、管理制度及流程.ppt
《内部会计控制》PPT课件.ppt
【内部财务控制】相关DOC文档
加强医院业务收入的内部会计控制
浅谈我国中小企业内部的财务管理与控制(工商管理毕业论文).doc
内部会计控制规范——工程项目.doc
我国医院内部会计控制存在的问题与对策.docx
浅谈施工单位内部财务控制策略.docx
高职院校内部控制在财务管理中的作用研究.docx
内部财务控制及其作用试论.docx
建筑企业内部财务控制研究.docx
某医院财务内部控制制度
股份有限公司内部会计控制准则
财务规章制度之内部牵制制度
【内部财务控制】相关PDF文档
加强医院财务内部控制思考与实践.pdf
如何加强企业内部财务控制.pdf
(会计学专业论文)银座集团股份有限公司内部财务控制研究.pdf
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

网站客服QQ:2881952447     

copyright@ 2020-2025  renrendoc.com 人人文库版权所有   联系电话:400-852-1180

备案号:蜀ICP备2022000484号-2       经营许可证: 川B2-20220663       公网安备川公网安备: 51019002004831号

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知人人文库网,我们立即给予删除!