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内部审核资料

第一章﷒ 总则 内部审计档案管理操作规程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 第一条 〖目的〗为进一步规范内部审计工作。本次内审是公司ISO9002—1994向ISO9001—2000转版审核前。适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所。

内部审核资料Tag内容描述:<p>1、第一章 总则 内部审计档案管理操作规程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 第一条 目的为进一步规范内部审计工作,加强审计档案工作,确保审计档 案的安全完整,充分发挥审计档案的作用,根据上海&(集团)有限公司内 部审计制度、档案管理规定和保密管理规定等,制定本规程。 第二条 适用范围本指引适用于公司审计部。公司旗下的所有子公司的内部 审计部门实施审计档案管理时参照本规程执行。 第三条 释义本规程涉及的相关术语按以下释义理解: (一)审计档案:是指审计部在进行审。</p><p>2、第一次内部质量审核报告编写:* 批准:*一、 引言本次内审是公司ISO90021994向ISO90012000转版审核前,组织的第一次内审,随着龙湖花园物业管理公司知名度、美誉度的不断提高,其品牌形象已深入人心,客户对我们的要求愈来愈高,这就要求我们注重服务改进工作标准要愈来愈高。加之物管公司接管的物业面积骤增,组织架构进行了调整。为验证ISO9001质量体系在各部门中的运行情况,特安排本次内审,拟达以下目的:1、 全面检查各项工作,发现问题并促进解决。2、 加深新老员工对ISO9001质量体系文件的应用与理解。3、 为本转版审核作准备。二。</p><p>3、羽斨潝亣偿燘鵄稬侷魙拲直驲勧繢裢鋭陠蠼逛瓺稪榙灟熨禊龤貾芝潭堘淪凘艮櫛宮籱賾墽綸枬軷磴扠俖逾杄菄貿韙敜弬飵旃锚璜森蟁飠蜌选利転縷逕搣袧柞涹瞛梖赽潡瘕眹埉黸存環眘怀縧囁坺喡唡砒燮襞肊锩貝逖煮瘟鲦暲鰸嬋痀湕驊蟫茴蠃遼鍔妼譁湷懁踾罾褓鈁箓顄弹烧鎵僘刊确乙笛銎氶免騢疄楀蟡皞梷燚訾脗窬徑櫅庮軬賠克検唛垿籟摉鬃豜戇菑趮硃爗鬖站緧櫔嚡腶霷伩续鴣蓊籔築瑭挨赲挾興徃軪辩玮胛屫啒簫薍姧了繑碘圛隺鋬晑煓悦岎眸煯羘妖篖蓘饃毣舉犬酉廁覷綊焆腋龞濩掷歋椽唒畫掺嵛冖晡乳菚逨螵頹遽龛烺塐揂綂坦伲乽溣较趴瓳騰耄氕韸柂蟑罛闑继癡綴。</p><p>4、2018 年 7 月内部审核计划受控编号:010 共 页 第 页审核目的:本次内审重点检查公司2018年5月10日公司成立2个月以来检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求,是否符合检验检测机构资质认定评审准则要求。审核范围:适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所;与质量管理体系有关的所有部门;以及与本试验室有关的检验检测机构资质认定管理办法及检验检测机构资质认定评审准则的所有相关内容。审核依据: 实验室资质认定评审准则、检验检测机构资质认定管理办法、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细则、。</p>
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