内部审核总结报告
内部审核总结报告 审核目的。ISO13485 标准、公司管理手册、程序文件、适用的法律法规及其他要求。ISO9000 内审工作总结 企管部工作总结 从运行质量管理体系以来。企管部工作按照公司 《质量手册》和程序文件的要求。现将主要体系管理工作总结如下。SA8000标准、公司社会责任管理手册、作业程序、作业。
内部审核总结报告Tag内容描述:<p>1、内部审核总结报告 审核目的:管理体系运作的符合性和有效性。 审核范围:AAAAAA等产品的设计与制造。 审核依据:ISO13485 标准、公司管理手册、程序文件、适用的法律法规及其他要求。 审核日期:2011.12.21-2011.12.28 受审核部门:公司组织架构图下的所有部门。 管理者代表:AA 审核组长:BB 审核员: 一、审核过程综述: 本次内部审核是公司外审后的第一次内部审核,也是本年度计划内的第 2 次内部审核。审核组按照内 审审核管理程序的相关要求,提前编制了内部审核实施计划表并提前一周发送至各相关部门。各审核 小组接到审核实施计划。</p><p>2、isoiso 内审工作总结内审工作总结 篇一:ISO9000 内审工作总结 企管部工作总结 从运行质量管理体系以来,企管部工作按照公司 质量手册和程序文件的要求,认真严密地做好员工培 训、管理文件控制等工作,较好完成了各项管理任务,取 得了一定的成绩,现将主要体系管理工作总结如下: 一、开展知识、技能培训,全面提高员工素质 为确保质量体系有效运行,适应公司管理、体系执行 工作需要,全面提高员工素质,于 XX 年 7 月至 XX 年 2 月 在公司职工学校开展了 ISO9001:XX 版知识培训,工艺技 术技巧、检验能力等培训,员工按计划培训率 10。</p><p>3、第一次内审总结报告一.审核目的:检查公司建立的社会责任管理体系是否符合SA8000标准的要求以及公司社会责任管理体系是否得到有效的实施和落实.二.审核范围:与社会责任管理体系有关的部门及单位等.三.审核组成员:审核组长:金秀贤组员: 黄华孙、陈 波、王 志 四.审核时间:2008年10月26日.五.审核准则: SA8000标准、公司社会责任管理手册、作业程序、作业标准,以及社会责任相关的法律法规及其它相关方的要求。六.审核发现:审核不符合事项汇总如附件, 从内部审核的结果来看,出现不符合事项最多的要素为员工培训、员工健康与记录、员工知情权方。</p><p>4、优秀员工劳动模范先进事迹材料优秀员工劳动模范先进事迹材料鲍风华,男,1970年4月出生,县镇人,中共党员,现为市印染有限责任公司电工班班长。2000年11月进入公司,当时公司刚刚转制,由以前的一个乡镇老厂转制而来,怎样搞活经济,怎么开展各项管理工作都有待提高,鲍风华发挥自己的特长和自身优势,担任电工.5職責權限與溝通;5.6管理評審6.資源管理6.1資源提得时宜(深圳)科技有限限公司内部审核总结报告告总结日期: 审核員: 审核目的: 审核依據據: 审核缺點分布状況受审部門缺點數审核項項目总经理室业务部行政部工程部品管部。</p><p>5、内部审核总结报告 ISO TS16949质量体系审核 ISO9001质量体系审核 ISO14001环境体系审核 SA8000社会责任体系审核 过程审核 报告名称 审核报告编号 受审核部门 部门负责人 审核组组长 审核组员 审核目的 审核日期 审核范围 上次审核日期 审核依据 上次审核编号 审核中发现的问题摘要 辅助说明 无 有 共 页 签名 审核组长 批准 职务 日期 日期 格式版本 QRPch8。</p>