欢迎来到人人文库网! | 帮助中心 人人文档renrendoc.com美如初恋!
人人文库网

内审报告

温州强泰模具厂2017年度内部质量审核文件持有部门管理代表受控状态受控编制A01审核批准二零一七年十一月七日温州强泰模具厂2017年度内审工作计划审核目的1检查本公司质保能力是否符合质量管理温州强泰模具厂2017年度内部质量审核文件持有部门管理代表受控状态受控编制A01审核批准实业有限公司ICTI内

内审报告Tag内容描述:<p>1、温州强泰模具厂 2017年度内部质量审核文件 持有部门 管理代表 受控状态 受控 编 制 A 01 审 核 批 准 二零一七年十一月七日 温州强泰模具厂 2017 年度内审工作计划 审核目的 1 检查本公司质保能力是否符合质量管理。</p><p>2、编号 内部审核报告 审核组长 审核 批准 有限公司 年 月 日 内 部 审 核 报 告 序号 编号 审核目的 评价公司体系的符合性 发现体系改进的机会 审核范围 的生产 审核依据 GB T19001标准 公司手册 A版 及相关体系文件。</p><p>3、1 / 10 内审整改报告 公司内审船体车间不合格项整改报告 一、内审不合格项目 船体车间在公司内审中查出一不合格项为 九月份的探伤合格率未达标,实际合格率为 %,没有整改措施。我车间对此不合格项进行了原因分析及整改,现总结如下: 二、原因分析 1工程量较大,人力调配频繁 9 月份在厂船舶密度较大,且要求当月完工及离厂船舶较多,其中部分工程集中在艏艉尖舱和上下边柜,由于人力不足不能全方位保证节点计划的完成,车间首先确保第一批次离厂船舶的工期,打破原工程 分配的原则和界限,根据周节点计划随时调配人力确保单船单项节点的。</p><p>4、内审报告 1 审核目的 审核目的 按策划的时间间隔进行公司质量 环境和职业健康安全管理体系内部审核 以确定公司管理体系是否符合策划的安排 标准的要求 以及公司质量 环境和职业健康安全管理体系是否得以有效实施与保。</p><p>5、1 绍兴宏润消防器材有限公司 ISO9001 2008质量管理体系内审总结报告 绍兴宏润消防器材有限公司 2 一 内审综述 本次审核是公司建立ISO9001 2008质量管理体系以来第一次正式且全面的内部审核 审核组有三人组成 对公司的生产部 销售部 采购部 综合管理部 技术部 品保部 制管车间 造粒车间 注塑车间 仓储部等部门进行了为期近一天半的审核 至2011年9月26日10时 审核圆满完成。</p><p>6、xx 集团内部审计报告 对安徽 xxxxxx 公司的日常审计 按照集团审计工作的安排与要求 我们于 2010 年 9 月 10 日至 10 月 15 日 对安徽 xxxx 有限公司 2010 年 1 9 月份经营和管理情进行了审计 双方签订了 审计双向承诺书 在审计过程中 我们重点检查了该公司提供的相关担保 业务资料 我们的审计依据是该公司的 内部管理制度 审计基础是被审单 位提供的相关业务资料和。</p><p>7、內 审 缺 失 报 告 审查日期: 2009年 6月 6日 NO:01 审核员 郑悦鸿 受审单位 工程部 审查类型 定期 非定期 缺失事项说明 违反质量体系条文及文件名称 QP-02之6.5 规定:“分发文件由各单位自行保存,不可跨部门使用或复印。。</p><p>8、内审报告GSP实施情况内部评审报告XX年第XX号审核目的审核范围及内容审核依据受审核部门审核组长审核员审核过程综述缺陷项统计与分析整改措施及整改结果(包括实施效果及今后应改进方面等)评审结论(存在问题及应改进的方面)审核小组确认审核人批准人时间时间。</p><p>9、山东先大大药房连锁有限公司 2014年关于企业变更法定代表人专项内审报告 一、审核目的:核实企业变更企业法人后,新任法定代表人对企业质量发展的适宜性,企业经营质量活动的适合性,以保证企业质量管理工作的持续改。</p><p>10、内部审核报告 编号 受审单位名称 负责人 审核目的 评价管理体系的符合性 充分性 有效性 为管理体系持续改进提供依据 审核范围 公司管理体系覆盖的所有职能 场所和活动 审核依据 GB T19001 2008 GB T24001 2004 GB T。</p><p>11、内部质量审核计划 编号 审核目的 确定质量管理体系符合策划的安排 标准的要求及所确定的质量管理体系的要求 并得到有效实施与保持 审核依据 ISO9001 2000标准 质量体系文件 适用的法律法规 合同 审核范围 QMS涉及的。</p>
【内审报告】相关PPT文档
内审报告.ppt

      内审报告.ppt

    上传时间: 2020-03-22     大小: 1.92MB     页数: 47

【内审报告】相关DOC文档
内审检查内审报告.doc
内审检查内审报告参考模板.doc
ICTI——内审检查表、内审计划、内审报告.doc
内审报告.doc

      内审报告.doc

    上传时间: 2019-12-20     大小: 23KB     页数: 4

内审报告模板
内审整改报告

      内审整改报告

    上传时间: 2017-11-30     大小: 30.50KB     页数: 10

内审报告.docx

      内审报告.docx

    上传时间: 2019-12-20     大小: 53KB     页数: 9

内审报告参考
内审缺失报告

      内审缺失报告

    上传时间: 2020-06-24     大小: 69.50KB     页数: 5

药品批发企业内审管理模板—内审报告
法人内审报告.docx
三体系内审报告
C内审报告.doc

      C内审报告.doc

    上传时间: 2019-12-11     大小: 21.50KB     页数: 1

iso内审报告.doc
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

网站客服QQ:2881952447     

copyright@ 2020-2025  renrendoc.com 人人文库版权所有   联系电话:400-852-1180

备案号:蜀ICP备2022000484号-2       经营许可证: 川B2-20220663       公网安备川公网安备: 51019002004831号

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知人人文库网,我们立即给予删除!