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内审汇报OK

评审的福建省XX建设集团有限公司体系内审检查表YFQEOPGLTX-07-2009-③页数。第1页共5页受审核部门。4.3.1...福建省XX建设集团有限公司体系内审检查表YFQEOPGLTX-07-2009-③页数。

内审汇报OKTag内容描述:<p>1、诚信 执着 创新 感恩内审组2011年11月 内审末次会议 质量、环境及职业健康安全三大管理体系 诚信 执着 创新 感恩内审组2011年11月 内审 问题点(不符合)汇报 编制日期:2011年11月26日 内审实施日期:2011年11月23日 诚信 执着 创新 感恩内审组2011年11月 第一组抽样问题点: 形 成 不 符 合 项 内审员审员 : 方总总、阚阚璇 受审审核部门门: 营营运部 陪审审人员员: 马晓马晓 兵、赵赵燕舞 序号审审核条款存在问题问题 点( 审审核发现发现 ) 1 Q6.2人力资源 E/S4.4.2能力 、意识和培训 查看新进人员入职培训制度,制度中内容未覆盖。</p><p>2、2010年度审核方案一、 审核目的审核企业建立的管理体系是否符合GB/T19001-2008/ISO9001:2008质量管理体系 要求和GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南以及GB/T28001-2001/OHSAS18001:1999职业健康安全管理体系 规范的要求,所实施的管理活动是否符合相应的法律法规的要求,建立的文。</p><p>3、CNAS-CL01:2018认可准则宣贯暨体系文件编写培训班,二一八年四月十五日上海,学习本部分的主要目的,了解审核的基本概念、内审的步骤、要求和特点 会进行内审策划、实施,会编制检查表 会编写不符合项报告及审核报告,会对内审进行跟踪,与内审有关的指南文件,(1)CNAS-CL01:2018/8.8.2“注”中的GB/T 19011(ISO 19011,IDT)对内部审核具有指导作用,此处引用的版。</p><p>4、内审检查表QR/QP-09-03 版本/修改次数:01/00 :024部门代表:审核员:标准章节号检查内容检查记录备注5.6管理评审1. 请问总经理公司进行管理评审的目的是什么?谁主持管理评审工作?评审的时间间隔规定是多长时间? 2. 请谈谈公司的管理评审工作按什么程序进行?3. 请出示这次管理评审计划,管理评审(纪要)和管理评审报告。4. 管理评审的依据(输入)是什么?输出是什么?举例谈谈最近一次管理评审的输入和输出。5. 管理评审的有关记录(包括管理评审计划、纪要、报告及纠正、预防、改进措施及其验证记录)由谁保管?保存期多长时间?1、目的。</p><p>5、福建省XX建设集团有限公司体系内审检查表YF/QEOP/GLTX-07-2009- 页数:第 1 页 共 5 页受审核部门: 审核条款:Q:7.1/7.5.1/8.2.4/8.3/6.3/6.4/7.4/8.2.3 EO:4.3.1/4.4.6。</p><p>6、福建省XX建设集团有限公司 体系内审检查表 YF QEOP GLTX 07 2009 页数 第 1 页 共 5 页 受审核部门 审核条款 Q 7 1 7 5 1 8 2 4 8 3 6 3 6 4 7 4 8 2 3 EO 4 3 1 4 4 6 4 4 7 4 5 1 E 4 5 3 O 4 5 2 审 核 员 陪同人。</p><p>7、第 1 页 共 8 页 2017 年度质量年度质量 环境环境 职业健康安全职业健康安全 3C 浙江制造浙江制造 内部审核计划内部审核计划 1 审核时间 审核时间 根据 ISO9001 2008 质量管理体系标准 ISO14001 2004 环境管理体系标准 OHSAS18001 2007 职 业健康安全管理体系标准 CCCF HZFH 03 消防防烟排烟设备产品强制性认证实施细则 DB33 T94。</p><p>8、东莞智研电子有限公司 DongGuan zhiyan Electronics Co LTD 文 件 编 号 受控章 ZY QP 02 文件名称 管理评审与内部审核管理程序 版 本 页 数 A 0 6 6 版 本 变 更 记 录 版本 修 订 说 明 批 准 生效日期 A 0 新版发行 总经理 2011年3月1日 1 0 目的 验证公司质量管理体系是否符合产品实现策划的要求 满足ISO9001标准。</p><p>9、2000 年压裂效果分析 压裂是低渗透油层改造的重要手段,是文南油田进行产液结构调整、挖掘油层潜力、保持油田持续稳产的一项进攻性措施。压裂又是一项复杂的系统工程,从选井选层、压裂工艺的优选和施工设计的优化,压裂液配方到现场施工等,涉及地质、工程、油田化学等诸多学科,任何一个环节出现失误,都会直接影响压裂效果,甚至导致失败。为了更好地开展压裂工艺,提高压裂效果,优化压裂设计,全方位督监压裂施工,使压裂措施规范化、决策化、科学化,采油四厂成立压裂项目组,推行项目监理制。 一、 2000 年压裂项目组的主要工作 1。</p><p>10、压裂汇报 ok 2000年压裂效果分析压裂是低渗透油层改造的重要手段 是文南油田进行产液结构调整 挖掘油层潜力 保持油田持续稳产的一项进攻性措施 压裂又是一项复杂的系统工程 从选井选层 压裂工艺的优选和施工设计的优化 压裂液配方到现场施工等 涉及地质 工程 油田化学等诸多学科 任何一个环节出现失误 都会直接影响压裂效果 甚至导致失败 为了更好地开展压裂工艺 提高压裂效果 优化压裂设计 全方位督监压。</p><p>11、PPT演示,演示人:伍碧丽,放飞童心 展我风采,大四班毕业典礼暨素质汇报活动,想要救白雪公主,除非你能闯过我设下的陷阱,哈哈哈,陷阱一:认读字宝宝,相 脏枕,号 才图,变 苦现,吊 商圆,拿 给造,流 倒组,勺 孩经,拾 前够,晓 闻夜,粉 汤屋,珍 珠吵,踩石过河,真棒!闯过陷进一咯!,陷阱二: 能用英文读出下面图中的单词吗?,Pencil,schoolbag,Pencil-box,bo。</p><p>12、ISO9001:2015版内审检查表 编号:XHX/QR-CG-03受审核部门管理层、厂部、品管部、综合部 审核日期2017.7.15-16 审核员:冯华兵 宋亚东审核准则ISO9001、体系文件、适用法律法规符合说明”符合;“?”观察项;“”一般不符合;“”重大不符合 不符时记入证据、事实。涉及条款。</p><p>13、企业内审工作汇报篇一:公司财务部内审工作总结公司领导:一年来,在公司总经理、财务副总经理、监事会,财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下,我在财务部内审的岗位上,严格按照年初制定的内审计划,紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度,确保各项制度深入落实”这一工作目标,积极主动地在公司内部开展了审计工作。经过审计组同志们的共同努力,取得了一定成绩,充分发挥内审的监督和服务职能,为公司领导及时提供决策依据。全年共开展审计工作 24 项,在深化公司改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,。</p><p>14、内审工作汇报范文 内审工作汇报内审工作汇报 一 xx最新内部审计工作总结xx最新内部审计工作总结文一近年来 合肥供电公司将强化内部审计作为加强企业精益化管理的 一号工程 随着企业发展方式的转变 内部审计已成为企业的 免疫系统 从以查错纠弊为主的财务收支审计逐步深化为全面经济效益审计 合肥供电公司在深入分析企业管理需求的基础上 根据企业生产经营特点 建立科学的内部审计指标体系 审计部门根据企业生产经。</p><p>15、东风汽车股份有限公司汽车分公司 党建质量管理体系内部质量审核 XX年X季度工作汇报 XX党支部 XX 年 XX 月 XX 日 上季度指摘问题整改情况 基础工作汇报 特色工作汇报 第一部分第一部分 第二部分第二部分 第三部分第三部分 第四部分第四部分 下季度工作重点 正文(仿宋18号字体,下同),小标题可用蓝色区别。 一、上季度指摘问题整改情况一、上季度指摘问题整改情况 图表。以PDCA循环,项目管控表格式统计汇报 二、基础工作汇报二、基础工作汇报 党建工作 1 纪检工作3 宣传工作2 工会工作 4 共青团工作 5 综合治理工作 6 (1)小标题。正文。</p><p>16、PPT演示 演示人 伍碧丽 放飞童心展我风采 大四班毕业典礼暨素质汇报活动 想要救白雪公主 除非你能闯过我设下的陷阱 哈哈哈 陷阱一 认读字宝宝 相脏枕 号才图 变苦现 吊商圆 拿给造 流倒组 勺孩经 拾前够 晓闻夜 粉。</p><p>17、2003年局工程质量检查暨内审汇报材料ISO9001内审汇报材料中港一航局同三线第十六合同段项目经理部 1 页 共 1 页 2003年10月22日ISO9001内审汇报材料局工程质量检查和内审团的各位领导:你们好!首先,我代表*线项目部的全体职工,对各位领导莅临*线项目部检查指导工作表示热烈的欢迎和忠心的感谢。下面,我向各位领导介绍一下*线项目部的组织机构设置和在各位领导的支持帮助下取得的成绩。一、项目部组织机构项目部管理层主要由我公司路桥分公司为班底组建而成,操作层主要由公司内部施工队伍和公司合格承包商名录中所列部分施工队伍为主。</p><p>18、民营企业内审调查汇报一、民营企业内部审计的现状调研的9户民营企业总资产89.9亿元,XX年营业收入为150.5亿元,现有职工8236人(其中同福食品公司未填报员工数)。该9户民营企业有5家设立了专职内部审计机构,2家设立了兼职机构(与财务部合署办公),2家未设立内审机构。7家设立专兼职机构的企业共有专兼职内审人员22人,其中专职内审人员18人,兼职内审人员4人。内部审计人员中,本科及以上学历11人,专科及以下学历11人。具有高级职称2人,中级10人,其他7人。二、民营企业内部审计工作的主要方式和发挥的重要作用从调查的民营企业看,。</p>
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