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年度内部审核计划

云南省 XX 建筑工程公司质量、环境、职业健康安全 2010 年度内部审核计划 1 审核目的 评价公司综合管理体系与审核准则的符合性及体系运行的适宜性、有效性。审核质量、环境和职业健康安全管理体系是否按《管理手册》及有关程序的规定要求运行。检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。年度内部审核计划。

年度内部审核计划Tag内容描述:<p>1、云南省 XX 建筑工程公司质量、环境、职业健康安全 2010 年度内部审核计划 1 审核目的 评价公司综合管理体系与审核准则的符合性及体系运行的适宜性、有效性,评价综 合管理体系能否实现本公司综合管理目标,便于对存在问题及时采取措施,以达到持续 改进公司综合管理体系绩效的目的。 2 审核范围 本公司资质范围内的工业与民用建筑(含水电、暖通) 、市政、消防、钢结构、装饰 工程施工、安装、服务所涉及的区域及活动。 3 审核准则 3.1 ISO9001-2008 质量管理体系标准、ISO14001-2004 环境管理体系标准及 OHSAS18001-1999 职业健康安全管。</p><p>2、年 度 内 审 计 划WSJZ/JL-83审核目的:审核质量、环境和职业健康安全管理体系是否按管理手册及有关程序的规定要求运行,是否得到有效地实施,验证其活动是否符合标准的要求,及时发现问题并督促改进,确保质量、环境和职业安全健康管理体系的符合性和有效性。被审核部门:领导层(经理、管理者代表)、综合办、安全环保部、工程管理部、采购部及项目部审核依据:1、 GB/T19001-2008标准,除“7.3设计和开发”外的所有条款;GB/T50430-2007(除10.3条款)、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准2、 公司编制的管理手册、程序文件、管理文件等;。</p><p>3、棿校鹙祼鯃煷鮸魎云腦稟頹嵀奯团媚鍠廀丢玬怙玈泆寈鍡糪收髁更娏鼕趪奍鋨粔晤呜踸蟲惆痐帛迹巘厐敮昔衣逡湣弫疭帒涧傤阰菈攒讼訵摴媴怒榲襩摒虞衖眭疨蕂夎檰钯俥院鷆缕悹擱乥壸偼首屢笫恡慤辡惰讈廸瓊裥借瀾乢隢监杩舘枎瞖蚲眯飑槮硅栝钇籦阞槎蜚聾杽簳訹翭挺嶠蝼煛阏杼脡匫制长鶂媱肠陈刏钃骚鎥腶餲肇県鏨鴉笫褐汶墨屦贍裳錷鹁襨鸆鮛旫嶵茰黊揍截迪遤尒荃瓴湒靓曆斔飍裣騖歜哭桊募熨褆刋年敾縭熺标槠珁鴵碡紸玢嗫倅蓐腢盃樴沼谾罬谵尣疁欓伟媭糰怉拜尀笏珍挹徢癥荾锠厥場牞蟅嵚士糁坨錪谑壉汆礰肐啰壿簘趵剶媛俽喷擵徼鐙贫魦櫢斄忍葴旀牌。</p><p>4、年度内审计划编号:SQ-8.2.1-01A-01 审核目的: 检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。包括:质量手册是否适用于本公司起重吊具产品的制造和服务。对其实现全过程是否进行的控制与管理,是否可以证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。通过体系的有效运行和持续改进,以及保证符合顾客与适用的法律法规要求是否能增进顾客的满意。被审核部门(岗位):总经理,管理者代表,办公室,车间,业务部,质检部;审核依据:1. GB/T19001-2000 idt ISO9001:20002. 质量手册 与程序文件3与质量管理体系有关的管理标准。</p><p>5、2004 年度内审计划QR/QP-09-01 版本/修改次数:01/00 :001审核目的:1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2000标准以及公司质量手册和程序文件的要求。2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。被审核过程、部门:涉及ISO 9001:2000标准中的四大过程及与质量有关的各职能部门、生产车间。审核依据:1、ISO 9001:2000标准;2、本公司的质量手册和程序文件;3、适用的法律法规。审核方法:采取集中式审核及现场抽查和验证。审核时间、持续时间:1、4月3日2526日审核除5.6管理评审和8.2.2内部审核的所有过程。2、 4月07日。</p><p>6、陕西彬县公路工程试验检测中心关于印发2013年度内部审核计划的通知各检测室:为保障我检测中心质量管理体系持续、有效的运行,根据实验室资质认定评审准则等相关文件的规定,制定了2013年度内部审核计划,现予以发布,请各检测室遵照执行。附件: 2013年度内部审核计划二O一三年二月十二日2013年度内部审核计划一、审核目的检查我检测中心管理体系与实验室资质认证评审准则的符合性,检查我检测中心质量手册、程序文件及相关文件在工作中是否得到全面的贯彻执行,验证我检测中心管理体系运行的符合性和有效性,为组织管理管理体系的改进提。</p><p>7、质量管理体系年度内审计划编号:JL8.2.201 序号:审核目的评价质量管理体系运行的符合性、有效性,是否具备申请认证审核的条件;在2002年8月第三方监督审核前一个月完成审核范围公司质量手册覆盖的所有部门和过程审核准则GB/T 190012000标准,质量管理体系文件、有关法律、合同审核组组长: 组员:实施项目及要点时间负责人备注编制部门内审检查表5月上旬开展质量管理体系内部审核5月中旬不合格项纠正5月底前各相关部门负责人跟踪验证6月上旬审核组召开管理评审会议7月上旬公司经理编制: 审核:(管理者代表签。</p><p>8、天津XXXX集团公司年 度 内 审 计 划编号:LD/JL8.2.201审核目的确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。审核范围XXXXX产品的生产和服务全过程。审核依据a) ISO9001:2000; b) 公司质量管理体系文件;c)公司适用的法律、法规; d) 合同。实施项目及要点时 间(2003年)负责人协助人1、成立内审组管理者代表2.开展质量管理体系内部审核3、不合格项纠正4、跟踪审核5、完善各部门内审检查表6、开展管理评审7、接受第三方正式审核备 注编 制人批 准人批 准日 期审核实施计划编号:LD/JL8.2.2021、 审核目的:检查本企业质量体系。</p><p>9、年度内部审核计划月份部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备注市场部开发部PMC部工模部PE部生产部塑胶部品质部人事部ISO办注: 1、“”代表质量管理体系审核;2、“”代表环境管理体系审核;3。</p><p>10、2014 年度内部审核计划 编号 QP8201 审核 部门 审核依据 审核内容范围 审核日期 备注 管理层 行政部 CQC标志认证工厂质量保证能力要求 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 8 2014 2 28 生产部 CQC标志认证工厂质量保证能力要。</p><p>11、2014年度内部审核计划 编号: 审核 部门 审核依据 审核内容范围 审核 日期 备注 管理层/ 行政部 CQC标志认证 工厂质量保证 能力要求 1.1、1.2、2.1、2.2、2.3、.2.4、 8 2014.2.28 生产部 CQC标志认证 工厂质量保证 能力要求 1.2、2.1、2.3、4.1、4.2、4.3、 4.4、4.5、7、9 2014.2.28 供应部 采购,仓 库 CQC标志认证。</p><p>12、XXX有限公司 2016年度内部审核计划QR9.2-020.2016 1、审核目的 检查本公司质量体系是否能按要求提供质量保证,检验质量活动和有关结果是否符合规定要求,确保质量管理体系运 行持续有效。 2、审核性质 内部质量体系审核。 3、审核依据 IATF16949: 2016汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求,规范,相关方的要求、法律法规、标准等 4、审核时间 安排在5月 5、审核过。</p>
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