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三标内审检查表

严重不符合×(有不符合时要记录证据。BG-8.2-页码。受审部门最高管理者接待人审核日期相关文件内审员姓名标准章节号审核内容现场审核内容评价1.1范围是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明。体系文件、适用法律法规审核日期。

三标内审检查表Tag内容描述:<p>1、环境标志产品内审检查表检查部门 : 编号:共 页 第 页要素 序号 内审方或提问清单 纪录环保法规排放标准八项环境管理制度国际履约相关方1.11. 21. 31. 41.51.企业采取哪些方式获取环保法律法规2.抽查收集的法律法规清单,是否适用于企业应执行的法规、版本是否有效1. 企业的主要环境因素有哪些?2. 企业本认证年度内水、气、声、固有无超标排放现象发生3. 是否已对本年度的三废排放情况监测并提供环境监测报告,执行排放标准的类别与级别是否正确4. 是否制订了污染物岗位操作规程和作业指导书5. 企业排污设施是否正常运行,抽查运行记录1。</p><p>2、内审检查表 :注 1:文件查阅含记录的查阅。注 2:“检查结果记录”栏:符合,轻微不符合,严重不符合(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认) 。受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期:审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 内审员:管理体系要求 检查方法手册条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款检查内容 是否适用 参考文件 提问 文件查阅现场检查检 查结果记录组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?与管理体系相关的文件有多少?。</p><p>3、内部质量管理体系审核检查表汇总 部门 受审核部门 领导层 管代 接 待 人 田 晖 审 核 条 款QMS 1 2 4 1 5 1 5 6 6 1 8 1 8 2 2 8 5 1 EMS 4 1 4 2 4 3 1 4 3 3 4 4 1 4 4 3 4 5 5 4 6 本部门检查表从第 1 页至第 4。</p><p>4、内审检查表 : 受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,体系文件、适用法律法规 审核日期: 内审员: 管理体系要求 检查内容 是否 适用 参考 文件 检查方法 检 查 结果记录 手册 条款 ISO9001条款 IS。</p><p>5、精品文档 被审核部门 领导层 审核员 陈盛喜 职能 管 理 审核时间 2010 8 5 标准条款 审 核 内 容 审核情况 审核情况记录 符合 不符合 4 1 1 公司是否已建立了文件化的质量管理体系并加以实施和保持 请总经理谈谈 为。</p>
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