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审计档案管理

第二条 本规定所称审计档案。会计师事务所审计档案管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范会计师事务所审计档案管理。第三条 本办法所称审计档案。首创集团内部审计档案管理办法。第一条 为了规范集团内部审计档案的管理工作。保证内部审计档案的质量。发挥内部审计档案的作用。第二条 本办法所称内部审计档案。

审计档案管理Tag内容描述:<p>1、城关区审计局审计档案工作管理规定 第一条 为加强审计档案工作规范化、制度化建设,更 好地为审计工作服务,根据中华人民共和国档案法、审计 机关审计档案工作的准则(审计署第 3 号令)、兰州市审计 局审计档案卷内文件材料排列顺序,特制定本规定。 第二条 本规定所称审计档案,是指在项目审计或者专 项审计调查活动中直接形成的,具有保存价值的以纸质、磁 质、光盘和其他介质形式存在的历史记录。 审计档案是国家档案的重要组成部分。 第三条 本规定所称审计档案工作,是指建立审计档案 并进行收集、整理、保管、利用、编研、统计、鉴。</p><p>2、会计师事务所审计档案管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范会计师事务所审计档案管理,保障审计档案的真实、完整、有效和安全, 充分发挥审计档案的重要作用,根据中华人民共和国档案法中华人民共和国注册会 计师法中华人民共和国档案法实施办法及有关规定,制定本办法。 第二条 在中华人民共和国境内依法设立的会计师事务所管理审计档案,适用本办法。 第三条 本办法所称审计档案,是指会计师事务所按照法律法规和执业准则要求形成的 审计工作底稿和具有保存价值、应当归档管理的各种形式和载体的其他历史记录。 第四条 审计档案应当由会。</p><p>3、审计法律部管理变革参阅文件之七首创集团内部审计档案管理办法第一条 为了规范集团内部审计档案的管理工作,保证内部审计档案的质量,发挥内部审计档案的作用,根据中华人民共和国档案法和北京首都创业集团有限公司关于内部审计工作的规定,制定本办法。第二条 本办法所称内部审计档案,是指集团审计部门在项目审计或者专项审计调查活动中直接形成的,具有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的历史记录。集团内部审计档案是集团档案的重要组成部分。第三条 本办法所称内部审计档案工作,是指集团审计部门建立审计档案并进行。</p><p>4、天马行空官方博客:http:/t.qq.com/tmxk_docin ;QQ:1318241189;QQ群:175569632审计法律部管理变革参阅文件之七首创集团内部审计档案管理办法第一条 为了规范集团内部审计档案的管理工作,保证内部审计档案的质量,发挥内部审计档案的作用,根据中华人民共和国档案法和北京首都创业集团有限公司关于内部审计工作的规定,制定本办法。第二条 本办法所称内部审计档案,是指集团审计部门在项目审计或者专项审计调查活动中直接形成的,具有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的历史记录。集团内部审计档案是集团档案的重要组成。</p><p>5、天马行空官方博客:http:/t.qq.com/tmxk_docin ;QQ:1318241189;QQ群:175569632审 计 档 案 管 理 规 定归属体系:鹏润投资(国美电器)有限公司经营管理手册监察系统分册文件编号:鹏润监审计003撰写单位:鹏润投资监察中心版 本:第一版生效日期:2004年4月1日机密等级:机密 一般合计页数:5页 正文页数:4页附件个数:无制度正文目录:目录页次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项47、附件4总裁审批管理研究室审核撰写人鹏 润 投 资(国美电器)有 限 公 司制度名称:审计档案管理规定文件编号:鹏润-监-。</p><p>6、内部审计档案管理办法1.目的为了规范审计档案管理,保证审计档案的规范、科学与完整,充分发挥审计档案的作用,根据我公司内部审计工作管理制度,结合公司实际情况,特制定本办法。2.适用范围本办法适用于XX公司开展的领导干部任期经济责任审计和离任审计、子公司管理审计、内部控制审计、项目审计、绩效与薪酬审计以及其他审计所形成的审计档案。3.术语与定义本办法所称内部审计档案是指内审机构在实施审计过程中收集和编制的与审计业务相关的具有保存价值的纸质以及电子文件(电子文件包括在内部审计活动中收集和形成的数据文件、图象文。</p><p>7、审计署档案管理规定有关条款第三章 审计档案第十条 本章适用于全国审计系统。第十一条 审计档案是指各单位和审计人员在审计或专项审计调查活动(以下统称审计)中直接形成或取得的具有保存价值的各种文字、图表等不同形式的历史记录。第十二条 审计档案按照以下原则进行管理:(一)各单位形成的全部审计项目档案由办公厅集中统一管理;(二)审计项目文件材料应当真实、完整、有效、规范,组卷遵循文件材料的形成规律和特点,保持文件材料之间的有机联系,做到案卷封面整洁、书写规范,卷内文件排列有序、组装严密,便于保管和利用;(三。</p><p>8、努力了的才叫梦想,不努力的就是空想!如果你一直空想的话,无论看多少正能量语录,也赶不走满满的负能量!你还是原地踏步的你,一直在看别人进步。公司财务报表审计永久性档案清单序号内容索引号存本册1永久性档案更新情况记录A2被审计单位基本情况表B3各期业务项目基本情况表C4各期审计工作底稿总表D5各期审计业务约定书E6公司历史沿革及法律资料F7组织结构G8主要业务与技术资料H9关联方资料I10财务管理制度J11重要经济合同或协议K12重要实物资产L13政府机构、监管部门相关资料M14中介机构报告N15会议纪要O1617181920永久性档案更新情况。</p><p>9、审 计 档 案 管 理 规 定归属体系:鹏润投资(国美电器)有限公司经营管理手册监察系统分册文件编号:鹏润监审计003撰写单位:鹏润投资监察中心版 本:第一版生效日期:2004年4月1日机密等级:机密 一般合计页数:5页 正文页数:4页附件个数:无制度正文目录:目录页次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项47、附件4总裁审批管理研究室审核撰写人鹏 润 投 资(国美电器)有 限 公 司制度名称:审计档案管理规定文件编号:鹏润-监-审计0031.目的:为做好内部审计文件材料的立卷归档工作,提高审计档案的利用价值,。</p><p>10、精品文档 审计档案管理制度 为了加强我司的审计档案工作 充分发挥审计档案的作用 根据 中华人民共和国审计法 和 中华人民共和国档案法 结合我司审计工作的具体情况 特制定本制度 一 本制度中所称审计档案 是指审计部。</p>
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