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审计工作管理制度

公司审计工作制度。根据内部审计工作规定。结合公司实际情况制定本制度。对公司各部门的工作程序、费用控制、经济效益、专项问题等进行审计监督。第五章 审计工作制度。进行系统地审计监督。企业审计工作制度。企业审计工作制度。健全公司内部财务管理制度。加强公司内部审计监督和有效地开展内部审计工作。61审计工作制度。

审计工作管理制度Tag内容描述:<p>1、公司审计工作制度第一章 总则第一条 【制定目的】为规范公司的运作程序,加强企业管理,提高工作透明度,减少工作失误,提高经济效益,根据内部审计工作规定,结合公司实际情况制定本制度。第二条 【工作原则】内部审计是在公司董事会直接领导下,对公司各部门的工作程序、费用控制、经济效益、专项问题等进行审计监督,独立行使审计职权。第三条 【职责分工】审计工作由公司成本控制部负责。成本控制部对公司董事会负责,并定期向公司董事会提交审计工作报告;成本控制部归口总工办管理。第二章 内部审计职责第四条 【工程采购审计】对工。</p><p>2、第五章 审计工作制度一、企业审计工作制度 总则第一条 为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署(1985)审研字217号文关于内部审计工作的若干规定,结合我厂的具体情况,特制定本规定,作为审计工作的依据。第二条 根据国家的方针政策、财政法规和我厂的方针目标、规章制度、对全厂的财务收支及其经济活动的真实性、合理性和效益性,进行系统地审计监督,以达到堵塞漏洞、完善制度、改进管理、提高经济效益的目的。 任务和范围第三条 审计工作的任务是:确保国家有关财经政策、法令制度以及财经纪律在工厂的正确贯彻执行。</p><p>3、企业审计工作制度 总则第一条 为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署(1985)审研字217号文关于内部审计工作的若干规定,结合我厂的具体情况,特制定本规定,作为审计工作的依据。第二条 根据国家的方针政策、财政法规和我厂的方针目标、规章制度、对全厂的财务收支及其经济活动的真实性、合理性和效益性,进行系统地审计监督,以达到堵塞漏洞、完善制度、改进管理、提高经济效益的目的。 任务和范围第三条 审计工作的任务是:确保国家有关财经政策、法令制度以及财经纪律在工厂的正确贯彻执行,保护国家财产,强化企业。</p><p>4、企业审计工作制度 总则第一条 为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署(1985)审研字217号文关于内部审计工作的若干规定,结合我厂的具体情况,特制定本规定,作为审计工作的依据。第二条 根据国家的方针政策、财政法规和我厂的方针目标、规章制度、对全厂的财务收支及其经济活动的真实性、合理性和效益性,进行系统地审计监督,以达到堵塞漏洞、完善制度、改进管理、提高经济效益的目的。 任务和范围第三条 审计工作的任务是:确保国家有关财经政策、法令制度以及财经纪律在工厂的正确贯彻执行,保护国家财产,强化企业。</p><p>5、第五章 审计工作制度一、企业审计工作制度 总则第一条 为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署(1985)审研字217号文关于内部审计工作的若干规定,结合我厂的具体情况,特制定本规定,作为审计工作的依据。第二条 根据国家的方针政策、财政法规和我厂的方针目标、规章制度、对全厂的财务收支及其经济活动的真实性、合理性和效益性,进行系统地审计监督,以达到堵塞漏洞、完善制度、改进管理、提高经济效益的目的。 任务和范围第三条 审计工作的任务是:确保国家有关财经政策、法令制度以及财经纪律在工厂的正确贯彻执行。</p><p>6、企业审计工作制度 总则第一条 为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署(1985)审研字217号文关于内部审计工作的若干规定,结合我厂的具体情况,特制定本规定,作为审计工作的依据。第二条 根据国家的方针政策、财政法规和我厂的方针目标、规章制度、对全厂的财务收支及其经济活动的真实性、合理性和效益性,进行系统地审计监督,以达到堵塞漏洞、完善制度、改进管理、提高经济效益的目的。 任务和范围第三条 审计工作的任务是:确保国家有关财经政策、法令制度以及财经纪律在工厂的正确贯彻执行,保护国家财产,强化企业。</p><p>7、财务审计管理办法一、总 则第一条 为了健全东源电业公司(以下简称公司)财务管理,规范公司财务行为,现根据中华人民共和国会计法和财政部颁发的会计准则、企业财务通则等有关文件,结合公司实际情况,制订本办法。第二条 财务管理基本原则是:健全公司内部财务管理制度,做好财务管理基础工作,合理筹集公司所需资金,如实反映公司财务状况,依照市场原则优化对外投资,依法计算和缴纳各项税费,合理分配税后利润,积累公司发展资金。第三条 财务管理的基本任务是做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作,充分利用公司的各。</p><p>8、公司审计管理制度(一)总则第一条为了更好地贯彻执行国务院关于审计工作的暂行规定和中国石油化工总公司关于内部审计工作的暂行规定,加强公司内部审计监督和有效地开展内部审计工作,结合我公司具体情况,特制定本制度。第二条内部审计工作必须同经济改革相结合,为经济改革服务。我公司设立的审计机构,实行内部审计监督制度,通过审计监督,严肃财经纪律,监督履行财务责任制,改善企业经营管理,提高经济效益,促进企业改革健康发展。第三条遵照审计法规,我公司审计机构在经理的直接领导下,对全公司的财务收支及其经济活动的真实性。</p><p>9、61审计工作制度总则第一条为了充分发挥审计工作,提高企业管理水平,根据国务院审计署(1985)审研字217号文关于内部审计工作的若干规定,结合我厂的具体情况,特制定本规定,作为审计工作的依据。第二条根据国家的方针政策、财政法规和我厂的方针目标、规章制度、对全厂的财务收支及其经济活动的真实性、合理性和效益性,进行系统地审计监督,以达到堵塞漏洞、完善制度、改进管理、提高经济效益的目的。任务和范围第三条审计工作的任务是:确保国家有关财经政策、法令制度以及财经纪律在工厂的正确贯彻执行,保护国家财产,强化企业管理,。</p><p>10、精选资料审计管理制度制度类别: 经营管理基本制度 .文件编号: . 拟订部门: 集团监察审计部 .审 定 人: . 次数编制日期审核日期批准日期首次234修订发布记录本制度经 董事会 2014年12月31日审议批准,第 一 次发布。本制度由 集团监察审计部 负责解释,最终解释权归 集团总经理办公会 。2015年 1 月 1日发布 2015 年 1 月 1日生效实施目录审计管理制度31.0目的32.0适用范围33.0制度33.1审计原则33.2审计依据33.3职责与权力33.4审计内容33.5审计工作制度43.6审计程序及方法43.7处罚制度73.8附则10附。</p>
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