标签 > 质量管理体系内部审核程序[编号:2002483]
质量管理体系内部审核程序
质量体系内部审核程序。本标准的目的是对公司的质量体系进行内部审核。内部审核程序。GFP17-1内部质量体系审核程序版本。//www.fdcew.com 内部质量体系审核程序 1.目的 用于保证公司内部对质量体系的有效性进行有计划的验证。质量管理体系程序文件。质量管理体系内部质量管理体系审核管理程序。
质量管理体系内部审核程序Tag内容描述:<p>1、江苏利港电力有限公司企业标准QG/JSLD 05.21-2000质量体系内部审核程序1 范围本标准的目的是对公司的质量体系进行内部审核,验证其是否持续满足规定的要求且有效运行,以便及时发现问题,采取纠正措施或预防措施,使其不断完善,不断改进,提高质量管理水平。本标准满足本公司的质量方针及质量手册的需求,也满足GB/T19002ISO9002标准4.17节的要求,适用于对本公司所涉及的质量体系要素、部门和活动的审核,也适用于对外包单位质保体系的审核和验证。本标准不包括过程、产品的质量审核。2 术语和定义2.1 质量审核质量审核是指确定质量活动。</p><p>2、深圳市真功高科电子有限公司SHENZHEN ZHENGONGHI-TECH ELECTRONICS CO.,LTD.内部审核程序文件编号: ZG-QP-021 文件版本: A0 控制状态: 受控本 分 发 号: 拟 制: 审 核: 批 准: 生效日期: 2002-10-12 请指定文件发放部门总经理总经办R&D部生产部采购部仓管部财务部品质部销售部注:表示为该文件的主要涉及部门 ,表示为该文件的次要涉及部门。文件标题内部审核程序文件编号ZG-QP-021版本A0制定部门总经办生效日期2002/10/12页码8/8。</p><p>3、GFP17-1内部质量体系审核程序版本:1 第 1页,共 8 页 C:ISOGFPGFP17-1 房地产房地产 E E 网网- -房地产物业管理资料库房地产物业管理资料库 http:/www.fdcew.comhttp:/www.fdcew.com 内部质量体系审核程序 1.目的 用于保证公司内部对质量体系的有效性进行有计划的验证, 评定各项质量活动是否 符合 ISO9000 标准要求,并评价是否需要采取改进和纠正措施。 2.适用范围 适用于公司策划和实施内部质量体系审核活动。 3.引用文件 3.1GFP1-1管理评审程序 4.定义 4.1 内审员:具有大专以上学历,经过 GB/T19000-ISO9000 质量管理和质量保证系 。</p><p>4、天马行空官方博客:http:/t.qq.com/tmxk_docin ;QQ:1318241189;QQ群:175569632化工有限公司内部审核程序文件编号版 本生效日期页 次QP13A2004/03/01第1页共6页制定单位制 定审 查批 准ISO办公室修 订 记 录NO章节号修 订 摘 要修订人1.目的通过内部质量体系审核活动,验证各项质量活动与相关结果,是否符合计划安排进度,而判断质量体系的有效性。2.适用范围适用于本公司的内部质量体系审核过程。3.职责本程序由ISO办公室制定,相关单位配合执行。4.定义(无)5.作业内容5.1内部质量审核作业流程:执行单位。</p><p>5、质量管理体系程序文件文件编号:GTQS-A8.2质量管理体系内部质量管理体系审核管理程序版本号: A 修改状态:01 目的与适用范围为了验证质量管理体系运行的有效性和符合性,并为质量管理体系的改进和管理评审提供依据,本程序规定了质量管理体系内部审核(以下简称内审)的策划、准备、实施和对纠正预防措施进行跟踪检查的要求、方法等内容。本程序适用于公司的内部审核。2 定义最高管理者:指公司总经理、执行副总经理、副总经理、正副工厂长。3 职责3.1 管理者代表负责批准年度质量管理体系工作计划,批准内审组长以及内审员的任命,批准。</p><p>6、1目的通过实施内部体系审核,确定质量管理体系是否符合策划安排标准的要求。质量管理体系是否得到有效实施和保持,以便及时发现问题,采取改进措施。2适用范围本程序适用于公司内部质量管理体系审核活动。3职责31由管理者代表任命一名审核员任内部体系审核组组长具体负责。32公司内部体系审核组负责审核全部与质量管理有关的部门和活动。33各有关部门负责配合做好审核工作,向审核组报告相关工作,对审核中发现的问题及时采取纠正措施。34技术质量部负责内部体系审核资料的发放、保存。4相关文件4.1管理评审管理程序 PX/QS2-05-20044.2记。</p><p>7、内部质量体系审核程序1.目的用于保证公司内部对质量体系的有效性进行有计划的验证,评定各项质量活动是否符合ISO9000标准要求,并评价是否需要采取改进和纠正措施。2.适用范围适用于公司策划和实施内部质量体系审核活动。3.引用文件3.1 GFP1-1管理评审程序4.定义4.1内审员:具有大专以上学历,经过GB/T19000-ISO9000质量管理和质量保证系列标准的系统培训合格,并经管理者代表授权从事内部质量审核工作的专、兼职人员。4.2不合格分类:类:体系性不合格质量体系文件与有关的法律、法规、质量保证标准、合同等的要求不符。类:实施性不合格。</p><p>8、内 部 审 核 程 序ADT/QP-03-V2.01. 目的验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效保持、实施和改进。2. 范围适用于公司质量管理体系所覆盖的区域和过程。3. 引用标准或文件l 纠正预防措施4. 术语5. 职责l 管理者代表批准年度内审计划、内审实施计划以及内部质量管理体系审核报告。l 管理者代表全面负责内部审核工作,并针对每次内审活动,建立内审组,指定审核组长和审核员。l 质量管理部编写年度内审计划,组织内审的实施;l 审核组长编制具体的内审计划、内审检查表和内部质量管理体系审核报告,负责组织内审员进行内部质量管理。</p><p>9、XXXXX有限公司 质量管理体系内部审核程序 版本 修订状态 B 0 XXXXX有限公司 控制状态 质量管理体系内部审核程序 文件编号 SJ QP 003 文件版本 B 生效日期 2004 11 01 发文编号 编制 质量部 审核 批准 质量管理体系。</p>
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