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质量审核记录

XWQR07-22受审核部门。1受审核部门。1受审核部门。总经理部门负责人。5.2审核记录表受审核部门。

质量审核记录Tag内容描述:<p>1、仁川液压动力有限公司 内部质量体系检查表暨审核记录表 检查部门 检查内容与方法 检查记录 判 定 Y N 人事 查部门职责 权限是否明确 是否履行了赋予的职责 抽查文件编 审 批及受控情况 发放情况 查文件的更改 是否。</p><p>2、中国水电十五局 内部质量审核记录 编号 QNS 2008 04 05 审核区域 编制 日期 审批 日期 审核记录表 第1页 共34页 审核区域 审核时间 审 核 表 审核的依据与内容 记 录 4 2 3文件控制 审核部门 是否按规定制定了 受控。</p><p>3、内部质量审核检查表 编号:XWQR07-22受审核部门:总经理 审核员: 审核日期: 序号: 序号审核内容及方法现场审核记录标准条款号判定1组织是否按照规定要求建立、实施、保持和改进质量管理体系?怎么体现PDCA的原则?(询问)4.12组织质量管理体系中的过程、以及过程间的关系是否被确定和管理?(询问、查证)4.13如何让全体员工了解质量方针和质量目标,并将质量方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行为?(询问)5.14八大原则之首的“以顾客为关注焦点”,如何在全公司的范围内实现?(询问)5.25在内部沟通中,最高管理者如何保证。</p><p>4、内部审核检查表QR/PE-8.2.2-O3 NO:1 受审核部门:总经理部门负责人:周红宇审核员:顾益彬审核日期:2008/08/22依据的标准:ISO9001:2000审核的要素:4.1;5.1;5.2;5.3;5.5要素审核内容审核方式审核记录结论4.1总 要求1、总经理是否遵照ISO9001:2000标准的要求建立本公司质量管理系统并文件化?2、该质量管理系统是否在被总经理执行、维持及持续改善其有效性?3、该质量管理系统是否体现了4.1a)f)的要求?查阅总经理已按要求建立本企业的QMS。公司QMS正全体员工有效实施。公司QMS体现了标准总要求5.1管理承 诺总经理是否有证据证明已。</p><p>5、审核记录表 受审核部门:总经理 审核员: 审核日期: 序号: 序号审核内容及方法现场审核记录标准条款号判定1组织是否按照规定要求建立、实施、保持和改进质量管理体系?怎么体现PDCA的原则?(询问)4.12组织质量管理体系中的过程、以及过程间的关系是否被确定和管理?(询问、查证)4.13如何让全体员工了解质量方针和质量目标,并将质量方针的要求转化为每个员工的责任、追求和行为?(询问)5.14八大原则之首的“以顾客为关注焦点”,如何在全公司的范围内实现?(询问)5.25在内部沟通中,最高管理者如何保证在不同的层次和职能之间进。</p><p>6、内 部 质 量 管 理 体 系 审 核 记 录 MC QW03 2001 受审部门 总经理 管理者代表 共 页 第 页 标 准 ISO 过 程 编 号 现 场 审 核 清 单 审 核 记 录 判定 1 组织是否建立了文件化的质量管理体系 1 QMS过程的识别及。</p><p>7、XXX药业有限公司 20 年 月 月质量体系内部审核记录(REC112-V1)保存期限: 年(200 年 月200 年 月)归档/装订人: 归档/装订日期:质量记录清单编号:REC100-V1 序号记录名称编号保存期限责任部门1文件编制审批记录REC101-V13年质管部门2文件发放回收记录REC102-V13年质管部门3文件修订申请记录REC103-V13年质管部门4文件废除销毁记录REC104-V13年质管部门5文件状态档案REC105-V13年质管部门6年度管理评审计划REC106-V13年质管部门7质量管理制度执行情况检查考核记录REC107-V13年质管部门8年度进货质量情况评审表REC108-V13。</p>
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