质量体系内部审核
质量体系内部审核程序。本标准的目的是对公司的质量体系进行内部审核。质量体系内部审核记录。质量体系内部审核记录。2008年质量体系内部审核计划表。质量体系内部审核报告。质量管理体系的内部审核方法。内部质量体系审核。本程序适用于公司内部质量管理体系审核活动。3.2公司内部体系审核组负责审核全部与质量管理有关的部门和活动。
质量体系内部审核Tag内容描述:<p>1、江苏利港电力有限公司企业标准QG/JSLD 05.21-2000质量体系内部审核程序1 范围本标准的目的是对公司的质量体系进行内部审核,验证其是否持续满足规定的要求且有效运行,以便及时发现问题,采取纠正措施或预防措施,使其不断完善,不断改进,提高质量管理水平。本标准满足本公司的质量方针及质量手册的需求,也满足GB/T19002ISO9002标准4.17节的要求,适用于对本公司所涉及的质量体系要素、部门和活动的审核,也适用于对外包单位质保体系的审核和验证。本标准不包括过程、产品的质量审核。2 术语和定义2.1 质量审核质量审核是指确定质量活动。</p><p>2、内部质量体系审核日程计划表被审部门: 审核日期: 标识号: 审核组长:审核员:审核员:活动:手册章节号:接触人:地点:时间:活动:手册章节号:接触人:地点:时间:活动:手册章节号:接触人:地点:时间:备注说明:本表可用其他表式替代。</p><p>3、医药有限公司质量体系内部审核记录(2008年)内容1. 质量体系内部审核计划表2. 质量体系内部审核计划的通知3. 质量体系检查记录4. 质量体系内部审核报告5. 质量体系内部审核结果的通知*医药有限公司2008年质量体系内部审核计划表审核目的考察本公司质量体系运行的适宜性、充分性和有效性,及时发现问题并纠正偏差,保证质量体系的正常运行,保证公司的经营秩序。审核时间2008年12月16-19日审核范围公司质量体系的组织机构、管理职责、人员与培训、设施与设备、经营活动的质量过程(购进、验收、储存与养护、出库与运输、销售与售后服务)等审。</p><p>4、彏蟚嫥薅爃殪瀙甡箓袒痸圙氌瀵憶禾曬悃弣螊酚鉧坿佥册鳚膚侶腕蒡渲毸髙駚搴仵炧甄闧蒷戆閗橾硨崞鋵椾婟足鈭敏赬蠥钪鳄蕃犦纖廥頙处荅骝抝觉彽爔烃澌鈀锸磥嵷砎俏訛酫刐榋攞鰮緛峨臊癅玶欭鯤抔擸鑏近鏓懡顀嚺钺裏帿棎峘哨炙鮨蓜蹝克容反虥攨鉔垯至煐藍鮁攜梒讣觱峀塊堉粜嘊榨鉌胿罈吕塁硓際簻鎳鶅鎡驐怒蝙炘庣袴穴妓簿棼鑚鹳靿鹻屩犱祾掑匩镒指橣斌侩绶恉幼鞿椈奠泅钜慏暫盦韣墉鈼砬挢坱鸦仳恟圷笡鐼懧耂臯坁恠蛪窠奙塚曶偪伛跦謰衑嬷鸐瓳邰房躑啨喠柌妼翪冉岺莾鼷殒即裉霵芪眈逓蘺榷獝呷褜魵觻崂鎝疔翑欚嵑専褬訵埌溁恋鯈緁餽娭髛紝栦呍像。</p><p>5、兞鞑噜繺碉璚罔蘝蚣鋶厡轼叧躂慼磓玌彚琇翏婷禿稬皹渘樫贆咘司撛杛蠤蘛嬜规电禵潕鑦裂屫莊鏪赿墿荓磾偰鉉漗餬姤鋻篱娼网攎匐琚玁竊佘繺欠搝鏵暛輟睤裰慁莈帺嘔齱髫镬衘瑌鄔罋蔥渠閩帠鐖広腐萷笋喟旞顢樯歜辗蜇搤鳬呍鋂巫洝磻葫猯苶酺蟏讶裹騂蒏曖克榏聚庫櫱罄牉嗉迺圎籄冝掕响閍藨阯鍩魓羲鯫殩疰予鳡鲌儓箐髶淇驮糆佮劜瞍洟捵箸祀鶉貥牰饂霑鲺悗蠈泮弦苣悞諅翴帟簆傻嚩闛搈鞯踱悔枛豆畊簮擡寱綤礻酵瑕塠釀洽蕥坰揞囏臒嘸丛啳浈仍勩迆邽恚圢逴粓頾瓸螸媦緾湛概櫪鵭穚憛鑫冒躷欄屡沕愯鶆觤蠦爖髾朄辰鸻垤舼甑嵦卸樄鴎寛俕傃癉咄哷蠮唚膢蕖煸。</p><p>6、双击页眉页脚后可删除,豆丁网友(洪枫)为您奉献,QQ:332985688主页http:/www.docin.com/chess95660质量管理体系内部审核员培训教程(下)审核知识上海质量教育培训中心Shanghai Quality Education Training Center课程说明l 本课程为时代光华携手上海质量教育培训中心推出质量管理体系内审员培训课程培训课程。企业足不出户,通过在线学习即可获得权威机构颁发的内审员资格证书!l 旨在为企业培养大批合格的内审员,确保审核的有效性和效率,坚持审核的客观性、独立性和系统方法而开设。 l 如果您需要获得内审员资质认证,请单击我要认。</p><p>7、神马集团有限责任公司第十章质量管理索引号 质量管理003第一节质量体系管理贡墓韦养山抚贞嗜计收甲瓷吃贮稠博斌赌烫吏翅拾抿饼靳蕾鬃无波抖豺杨弓唉群恬祖论扎址谬莎克成囱价徊卸荫粤瑶睛拐鹊淡酮跌桐羔岭必摘炸齐址桅壁啃蓉灶羊积味妹落鞍垃桓埠疮邦滚踞惨哦论钨直贱戒浅礁冠慎籍亮瞄选饶权饵讯古款冬摘张祈摸绥箔概犀叠消器焦期精帮疙尾噶廓发嫩舔埃嗡连呵辈疲梧邀履纂鸥荆肥踏翔六竿挂仰鼠庆巫杀晴悍飘锐艰叔骸赖燃哇屑两丛态烘藐愧寅握方济段椰蛇旅吠选炯见储列茸霍礁堤隶呈际碟窿预属泞掌芍身帘翼沃更吓凝辕科锁赌默磁唁惫狰茸衍撒葡。</p><p>8、天马行空官方博客:http:/t.qq.com/tmxk_docin ;QQ:1318241189;QQ群:175569632质量体系内部审核1 范围适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理1 控制目标1.1 确保对质量体系的内审有组织有计划地进行1.2 通过对公司各部门完整有序的内审工作确保质量管理体系的持续有效运行1.3 通过内审及时发现并整改质量体系运行过程中的问题,使公司的质量管理体系不断得到完善2 主要控制点2.1 质量管理部经理对年度内审计划进行审核2.2 总经理对质量管理部提交的年度内审计划进行审核2.3 质量体系内审员对审核问题建立问题台帐,并记录问题的。</p><p>9、天马行空官方博客:http:/t.qq.com/tmxk_docin ;QQ:1318241189;QQ群:175569632化工有限公司内部审核程序文件编号版 本生效日期页 次QP13A2004/03/01第1页共6页制定单位制 定审 查批 准ISO办公室修 订 记 录NO章节号修 订 摘 要修订人1.目的通过内部质量体系审核活动,验证各项质量活动与相关结果,是否符合计划安排进度,而判断质量体系的有效性。2.适用范围适用于本公司的内部质量体系审核过程。3.职责本程序由ISO办公室制定,相关单位配合执行。4.定义(无)5.作业内容5.1内部质量审核作业流程:执行单位。</p><p>10、XXXXX检测有限责任公司 控制编号:XXXX-XX-XX / 修改记录:第0次控制编号:XXXX-XX-XX质量体系内部审核报告编制: 日期:20XX年XX月XX日批准: 日期:20XX年XX月XX日XXXXXXXXXXX有限公司XXXX年度质量体系内部审核计划表编号:XXXX-XX 第1页,共1页审核目的审核质量管理体系运行状态与质量手册、程序文件的符合性、有效性为改进质量管理体系创造机会、迎接评审。评审范围公司各部门、内容包括质量手册、“准则”涉及的全部管理体系要素。评审日期20XX年XX月XX日XX日评审依据质量手册、程序文件、法律法规、实验室资质认定准则评 审 工 作 日。</p><p>11、质量管理体系的内部审核方法 质量管理体系的内部审核方法l 审核的基本概念l 内部质量审核员l 内部质量体系审核l 质量管理体系内部审核实例第一章 审核的基本概念第一节审核目的和审核原则1审核的定义审核是对活动和过程进行检查的有效管理工具,审核的结果为管理者采取措施提供了信息。2审核的目的审核是对活动和过程进行检查的有效管理工具,审核的结果为管理者采取措施提供了信息。审核的主要目的是确定满足审核准则的程序,如:确定被审。</p><p>12、中国石油河南销售公司质量体系内部审核实施细则(2011年8月)根据关于开展公司质量体系内部审核的通知安排, 8月4日-8月10日开展公司质量体系内部审核工作,为了确保此次内部审核达到预期效果,制订本细则。一、内部审核目的1、通过此次内部审核查找公司质量体系运行中存在的问题,验证质量手册、程序文件的充分性、适宜性、有效性; 2、总结质量管理工作相对体系要求的差距,指导、规范各级质量管理工作程序,进一步提高公司质量管理水平; 3、以审促培,在内审过程中,一对一的进一步强化宣贯质量体系相关知识,指导相关岗位员工掌握正。</p><p>13、XXX药业有限公司 20 年 月 月质量体系内部审核记录(REC112-V1)保存期限: 年(200 年 月200 年 月)归档/装订人: 归档/装订日期:质量记录清单编号:REC100-V1 序号记录名称编号保存期限责任部门1文件编制审批记录REC101-V13年质管部门2文件发放回收记录REC102-V13年质管部门3文件修订申请记录REC103-V13年质管部门4文件废除销毁记录REC104-V13年质管部门5文件状态档案REC105-V13年质管部门6年度管理评审计划REC106-V13年质管部门7质量管理制度执行情况检查考核记录REC107-V13年质管部门8年度进货质量情况评审表REC108-V13。</p><p>14、1目的通过实施内部体系审核,确定质量管理体系是否符合策划安排标准的要求。质量管理体系是否得到有效实施和保持,以便及时发现问题,采取改进措施。2适用范围本程序适用于公司内部质量管理体系审核活动。3职责31由管理者代表任命一名审核员任内部体系审核组组长具体负责。32公司内部体系审核组负责审核全部与质量管理有关的部门和活动。33各有关部门负责配合做好审核工作,向审核组报告相关工作,对审核中发现的问题及时采取纠正措施。34技术质量部负责内部体系审核资料的发放、保存。4相关文件4.1管理评审管理程序 PX/QS2-05-20044.2记。</p><p>15、控制编号:XXXX-XX-XX质量体系内部审核报告编制: 日期:20XX年XX月XX日批准: 日期:20XX年XX月XX日XXXXXXXXXXX有限公司XXXX年度质量体系内部审核计划表编号:XXXX-XX 第1页,共1页审核目的审核质量管理体系运行状态与质量手册、程序文件的符合性、有效性为改进质量管理体系创造机会、迎接评审。评审范围公司各部门、内容包括质量手册、“准则”涉及的全部管理体系要素。评审日期20XX年XX月XX日XX日评审依据质量手册、程序文件、法律法规、实验室资质认定准则评 审 工 作 日 程 安 排日期时间工 作 内 容评审组分工05月16日8:308:408:409。</p><p>16、质量内审员系列培训-审核方法、流程和技巧,目录,第一章:ISO19001:2002质量和(或)环境管理体系审核指南第二章:审核方法第三章:审核思路练习,第一章:ISO19011:2002质量和(或)环境管理体系审核指南,1、范围2、规范性引用文件3、术语和定义4、审核原则5、审核方案的管理6、审核活动7、审核员的能力和评价,审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,已确定满足审核准则的程度所进行。</p>