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文档简介

银行,机房管理制度篇一:商业银行机房管理制度商业银行机房管理制度 计算机机房属机密重地。为做到严格管理,保证安全,特制订如下制度: 第一条 中心机房的管理由系统管理员负责,非机房工作人员未经允许不准进入,机房门口明显位置应张贴告示:“机房重地,非请莫入” 。 第二条 机房内应保持整洁,严禁吸烟、吃喝、聊天、会客、休息。不准在计算机及工作台附近放置可能危及设备安全的物品。 第三条 机房内严禁一切与工作无关的操作。严禁外来信息载体带入机房,未经允许不准将机器设备和数据带出机房。 第四条 认真做好机房内各类记录介质的保管工作,落实专人收集、保管,信息载体必须安全存放并严密保管,防止丢失或失效。机房资料外借必须经批准并履行手续,方可借出。作废资料严禁外泄。 第五条 机房工作人员要随时掌握机房运行环境和设备运行状态,保证设备随时畅通。机房设备开关必须先经检查确认正常后再按顺序依次开关机。 第六条 机房工作人员对机房存在的隐患及设备故障要及时报告,并与有关部门及时联系处理。非常情况下应立即采取应急措施并保护现场。 第七条 机房设备应由专业人员操作、使用,禁止非专业人员操作、使用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障,应及时报请维修,以免影响工作。第八条 外单位人员因工作需要进入机房时,必须报经局领导审批后方可进入,进入机房后须听从工作人员的指挥,未经许可,不得触及机房内设施。 第九条 外来人员参观机房,须指定人员陪同。操作人员按陪同人员要求可以在电脑演示、咨询;对参观人员不合理要求,陪同人员应婉拒,其他人员不得擅自操作。 第十条 中心机房处理秘密事务时,不得接待参观人员或靠近观看。 网络安全管理制度 第一条 严格遵守法律、行政法规和国家其他有关规定,确保计算机信息系统的安全。 第二条 连入局域网的用户严禁访问外部网络,若因工作需要,上网查询信息,允许访问与工作相关的网站,但须报告计算机管理部门,并在专业人员的指导下完成。非本局工作人员不允许上网查询信息。严禁访问宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪等违法网站。禁止在网络上聊天及玩游戏。 第三条 加强信息发布审核管理工作。发布网络信息不得有危害国家安全、泄露国家秘密,侵犯国家、社会、集体的利益和公民的合法权益的内容出现。 第四条 禁止非工作人员操纵系统,禁止不合法的登录情况出现。遇到安全问题应及时向计算机管理部门报告,并采取措施及时解决。 第五条 局域网要采取安全管理措施,保障计算机网络设备和配套设施的安全,保障信息的安全,保障运行环境的安全。 第六条 不得利用局域网络从事危害本局利益、集体利益和发表不适当的言论,不得危害计算机网络及信息系统的安全。在局域网上不允许进行干扰任何网络用户、破坏网络 服务和破坏网络设备的活动。第七条 局域网应统一规划、建设,系统管理人员负责网络的运行、维护。未经许可,不得私自将计算机接入局域网。计算机入网前必须到计算机管理部门办理登记手续方可接入。 第八条 不得向其它非本部门工作人员透露内部网登录用户名和密码,做好各个应用系统的用户名和密码的保密工作。 第九条 使用拔号上网,在拔号上网时,必须中断与局域网和广域网的联接,以防止内部数据的外泄和遭受恶意攻击。 第十条 严禁各单位和个人访问互连网。 数据、资料和信息的安全管理制度 第一条 机房及使用计算机的单位都要设立专人负责文字及磁介质资料的安全管理工作。 第二条 各单位要建立资料管理登记簿,详细记录资料的分类、名称、用途、借阅情况等,便于查找和使用。 第三条 各项技术资料应集中统一保管,严格借阅制度。 第四条 应用系统和操作系统需用磁带、光盘备份。对重要的动态数据应定时清理、备份,并报送有关部门存放。 第五条 存放税收业务应用系统及重要信息的磁带光盘严禁外借,确因工作需要,须报请有关领导批准。 第六条 对需要长期保存的数据磁带、磁盘,应在一年内进行转储,以防止数据失效造成损失。 第七条 对有关电脑文件、数据进行加密处理。为保密需要,应定期或不定期地更换不同保密方法或密码口令。若须查阅保密信息,须经有关领导批准,才能查询、打印有关保密资料。对保密信息应严加看管,不得遗失、私自传播。 第八条 及时关注电脑界病毒防治情况和提示,根据要求调整计算机参数或安装防毒软件,避免电脑病毒侵袭。第九条 对于联入局域网的计算机,任何人在未经批准的情况下,不得向局域网内拷入软件或文档。 第十条 任何微机需安装软件时,由各单位提出申请,篇二:中国银行网络与中心机房安全管理制度中国银行网络运行与中心机房安全管理制度 一、出入管理 1、严禁非机房工作人员进入机房,特殊情况需经中心主管领导或网络运行负责人和值班人员批准,并认真填写登记表后方可进入。 2、进入机房人员应遵守机房管理制度,更换专用工作鞋套;机房工作人员必须穿着工作服。 3、进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。 二、安全管理 1、操作人员随时监控中心设备运行状况,发现异常情况应立即按照预案规程进行操作,并及时上报和详细记录。 2、非机房工作人员未经许可不得擅自上机操作和对运行设备及各种配置进行更改。 3、严格执行密码管理规定,对操作密码定期更改,超级用户密码由系统管理员掌握。 4、值班人员应恪守保密制度,不得擅自泄露中心各种信息资料与数据。 5、中心机房内严禁吸烟、喝水、吃食物、和进行剧烈运动,保持机房安静。 6、不定期对机房内设置的消防器材、监控设备进行检查,以保证其有效性。 7、值班人员严密检测机房内专用电源的运行状态,接停电通知后必须上报分管领导并严格按已制定的应急预案进行相应的处理。 8、值班人员负责值班期间机房安全保卫工作,确保机房和设备安全。 三、操作管理1、中心机房的数据实行双人作业制度;操作人员遵守值班制度,不得擅自脱岗。 2、值班人员必须认真、如实、详细填写网络运行值班日志等各种登记簿,以备后查。 3、严格按照每日预制操作流程进行操作,对新上业务及特殊情况需要变更流程的应事先进行详细安排并书面报负责人批准签字后方可执行;所有操作变更必须有存档记录。 4、每日对机房环境进行清洁,以保持机房整洁;每周进行一次大清扫,对机器设备吸尘清洁。 5、值班人员必须密切监视中心设备运行状况以及各网点运行情况,确保安全、高效运行。 6、严格按规章制度要求做好各种数据、文件的备份工作。中心服务器数据库要定期进行双备份,并严格实行异地存放、专人保管。所有重要文档定期整理装订,专人保管,以备后查。 四、运行管理 1、中心机房和开发调试机房隔离分设。未经负责人批准,不得在中心机房设备上编写、修改、更换各类软件系统及更改设备参数配置。 2、各类软件系统的维护、增删、配置的更改,各类硬件设备的添加、更换必需经负责人书面批准后方可进行;必须按规定进行详细登记和记录,对各类软件、现场资料、档案整理存档。 3、为确保数据的安全保密,对各业务单位、业务部门送交的数据及处理后的数据都必须按有关规定履行交接登记手续。 4、部门负责人应定期与不定期对制度的执行情况进行检查,督促各项制度的落实,并作为人员考核之依据。网络中心 XX-9-20 篇三:xx 银行机房管理办法(试行)xx 银行机房管理办法(试行) 第一条 为加强 xx 银行机房管理、维护工作,切实保障计算机网络设备及系统安全、稳定运行,根据中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例等有关法律法规,制定本办法。 第二条 xx 银行机房(以下简称机房)的管理工作,应严格执行本办法。 第三条 非系统负责人员未经授权,不得擅自开动、停止或操作机房内任何设备。机房内的硬件设备、软件、数据介质等,未经许可任何人不得擅自挪用或带离机房。 第四条 机房内严禁带入易燃、易爆、易污染、强磁性、携带有电脑病毒的存储介质等危险物品,不得将食品、饮料等与工作无关的物品带进机房。 第五条 保持和维护机房的整洁,每日进行清扫,人员进入机房必须穿拖鞋或戴鞋套。 第六条 报警电话、重要维护公司电话等应张贴于醒目位置。机房值班电话不得用于工作以外的事情。 第七条 机房必须设置一定数量的消防器材 , 并定期检查维护使用情况。严格按有关规定操作机房内的消防设施,严禁随意操作。做好防火工作,不得在机房内吸烟或使用大功率电热器具。 第八条 对安装监控的机房重要区域实行电视监控,监控录像信息至少保存三个月。 第九条 建立健全 机房系统维护记录 。软、硬件人员进入业务机房修复机器排除故障时, 要逐一登记并由当班人员陪同并作操作记录。对设备部件的更换、安装、拆除要有详细记录。维护人员结束维护工作后,应及时清理工作现场。 第十条 离开机房要及时关门,并注意锁好门。 第十一条 建立和严格执行机房出入登记制度。机房值班人员负责记录、保管机房出入情况登记表 。 第十二条 本单位其他部门工作人员因工作需要进入机房需由财会科技部工作人员陪同并进行登记。外单位人员因工作需要进入机房,必须出示身份证、工作证、介绍信(或加盖单位公章的派工单等) ,并经相关部门领导签字同意后指定专人陪同进入,同时做好有关登记工作。其他工作人员不得无故进入机房。 第十三条 机房空调应将室内温度维持在 1826 范围内,相对湿度维持在 50% 左右。 第十四条 机房电源应保证稳定的 220V 、 50HZ 电压输出。 第十五条 设备或系统发生故障,必须立即响应,尽快排除,严重的故障要写出故障分析报告。设备维护人员接到设备故障通知后,应在规定时间内排除故障,并将故障情况及时反馈机房值班人员和运行负责人。在规定时间内没有排除故障的,要逐级汇报 到运行负责人、财会科技部负责人和分管领导。设备故障排除并稳定运行后,设备维护人员应将故障情况、处理过程、故障原因、整改建议等形成书面材料,并上报运行负责人、财会科技部负责人。第十六条 运行负责人根据故障报告提出整改意见,人为原因引起的故障,应追究有关人员责任。财会科技部负责人根据整改意见做出整改措施,并负责监督实施。 第十七条 定期进行机房安全检查。有关责任人必须定期对机房内的电源设备及电源插座、空调、防火设备、地板、通讯设备、主机设备等进行检查,发现异常情况应妥善处理并及时上报。财会科技部负责人每月应组织一次机房规章制度执行情况检查,检查各类登记薄、运行日志、维护记录和监控记录。 第十八条 机房工作人员应严格按照操作规程和授权规定操作机器,严禁违章操作。 第十九条 未经运行负责人批准,非指定操

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