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文档简介
广播电视台 201x 部门决算公开报告范文第一部分 *县广播电视台概况一、主要职能(一)主要职能*县广播电视台是*县文化体育广播电视和旅游局下属的广播电视事业管理单位,职能主要:围绕县委、政府的中心工作,以汉语、傣语两个语种开展广播电视新闻宣传。同时,向社会发布县委、政府公共公告、公益性广告,并完成好上级主管部门交办的其他工作。(二)2018 年度重点工作任务介绍我台共播出汉语新闻、傣语新闻各 151 期共计 2500 余条,播放政务、劳务等各类信息、公告 43 条 327 次,时长 34327 秒。播出禁毒、防艾、交通安全、法制、健康教育、民族团结等类公益性广告 9984 次,时长 7476 分,同时,根据各个不同时期播出不同的影视剧及相关栏目,据统计,截止今年 10 月 30 日早间共播出电视剧 897 集,晚间共播出电视剧 1196 集。二、部门基本情况(一)部门决算单位构成纳入*县广播电视台 2018 年度部门决算编报的单位共 1 个。(二)部门人员和车辆的编制及实有情况*县广播电视台 2018 年末实有人员编制 23 人。其中:事业编制 23 人,在职在编实有事业人员 23 人 。离退休人员 7 人。其中:离休 0 人,退休 7 人。实有车辆编制 0 辆,在编实有车辆 1 辆。第二部分 2018 年度部门决算表(详见附件)第三部分 2018 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明*县广播电视台 2018 年度收入合计 2,944,077.17 元。其中:财政拨款收入 2,944,077.17 元。与上年对比增加 25.78%,主要原因正常调资,医疗保险、住房公积金提高,项目经费增加。二、支出决算情况说明*县广播电视台 2018 年度支出合计 2,944,077.17 元。其中:基本支出 2,626,477.17 元,占总支出的 89.21; 项目支出 317,600.00 元,占总支出的 10.79。与上年对比增加 25.78%,主要原因正常调资,医疗保险、住房公积金提高,项目经费增加。(一)基本支出情况2018 年度用于保障*县广播电视台、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,626,477.17 元。与上年对比增加 57.72%,主要原因正常调资,医疗保险、住房公积金提高,项目经费增加。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 94.88;办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 5.12。(二)项目支出情况2018 年度用于保障*县广播电视台、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 317,600.00 元。与上年对比减少 52.98%,主要原因上年度项目支出规范后增加,所以本年支出少于上年度。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况*县广播电视台 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2,944,077.17 元,占本年支出合计的 100.00%。与上年对比增加 25.78%,主要原因正常调资,医疗保险、住房公积金提高,项目经费增加。(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.文化体育与传媒(类)支出2,144,040.67 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 72.83%。主要用于人员工资、公用经费、项目经费;2.社会保障和就业(类)支出 397,759.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 13.51%。主要用于养老保险、职业年金;3.医疗卫生与计划生育(类)支出 217,637.50 元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于事业医疗保险、公务员医疗补助;4.住房保障(类)支出167,040.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 5.67%。主要用于人员住房公积金补助;四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况*县广播电视台 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 199,900.00 元,支出决算为 63,629.94 元,完成预算的 31.83%。其中: 公务用车购置及运行费支出决算为 24,759.94 元,完成预算的 16.51%;公务接待费支出决算为 38,870.00 元,完成预算的 77.90%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位管理制度完善,针对历行节约开支有的减少。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年增加/减少 63,629.94 元,下降 24.48%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加 /减少 24,759.94 元,下降 43.25%;公务接待费支出决算增加/减少 38,870.00 元,下降 4.33%。2018 年度“三公”经费支出决算减少的主要原因单位管理制度完善,针对历行节约开支有的减少。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出 24,759.94 元,占 38.91%;公务接待费支出 38,870.00 元,占 61.09%。具体情况如下:1.公务用车购置及运行维护费支出 24,759.94 元。其中:公务用车运行维护支出 24,759.94 元,开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于单位专用车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2.公务接待费支出 38,870.00 元。其中:国内接待费支出 38,870.00 元,共安
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