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文档简介
在审计部门调研时的讲话提纲 今天上午,专门到审计部门进行调研,一是*局长到 了之后,新班子还没来看过,今天抽空来看望一下大家; 同时,考虑到年关将至,想就今年的一些工作,以及明年、 “十三五”审计工作的新思想、新方法,跟大家作一次沟 通交流,合议下一步审计工作的重点和方向。刚才,听了 相关同志的汇报介绍,总体上感觉到大家工作非常辛苦, 工作成效突出,能够紧紧围绕县委、县政府中心工作,不 断创新管理举措,在促进社会发展和维护社会稳定等方面 发挥了自身的职能优势,为加快建设“三个*”建设提供 了坚实的保障。下面,我就此次调研简单强调三点意见: 一、回顾总结,肯定成绩 今年以来,面对宏观经济环境错综复杂的严峻形势, 审计部门的认真履行审计监督职责,在推进依法行政、维 护经济秩序、保障群众利益、加强廉政建设等方面发挥了 积极作用,做了大量卓有成效的工作。 一是干部队伍富有朝气。虽然今天跟大家只是作了短 暂的沟通交流,但是言语之间我能感觉到大家整体精神状 态很好,班子年富力强、富有朝气,思路清晰、工作扎实, 重点突出、举措创新。尤其是在制度建设、审计监督等方 面的工作实效非常突出,切实提升了干部队伍的素质,增 强了战斗力。 二是审计监督富有成效。完成结算审计项目 155 个, 涉及投资额 7.87 亿元,核减资金 9027 万元。在工程造价 控制、进度、质量、安全等方面提出审计建议 40 余条,充 分发挥审计监督的预警作用。在开展投资审计、重点工程 跟踪审计中,工作扎实、效果显著。比如:对省自然博物 馆、客运中心等 18 个重点项目及关系民生的项目进行跟踪 审计,涉及投资额约 58 亿元;对 20 家一级预算部门进行 了专项审计,并延伸审计了工会及协会等下属单位。管理 不规范资金金额 1.08 亿元,发现非金额计量问题 56 个, 提交审计报告和专项审计调查报告 35 篇,提出审计建议 54 条,被采纳 54 条;实施跟踪审计项目 18 个,涉及投资额 约 58 亿元。这些成绩的取得与在座各位是分不开的,充分 反映了我们审计班子拥有强烈的大局意识,以及干事创业 的氛围浓厚。 三是改革创新富有特色。立足*发展实际,聚焦生态 环境保护,出台关于在经济责任审计中开展生态环境保 护责任审计的实施意见,探索开展乡镇领导干部生态责 任审计,建立了指标评价体系和生态责任审计联审机制, 建立“多部门联合定责、多渠道结果运用”的生态环境保 护责任审计模式,启动对鄣吴镇等四个乡镇的生态责任审 计。*县探索开展领导干部生态责任审计信息获县、市、 省、署四级信息刊物刊载,并被人民网等多家主流媒体转 载,同时,该项工作受到各级各类媒体关注,先后采访报 道 6 次。 可以说,一年来对全县审计工作,县委、县政府是充 分肯定的。借此机会,我也代表县委、县政府向审计机关 的同志们辛勤付出表示衷心的感谢! 二、充分履职,服务大局 结合明年工作思路的确定以及“十三五”规划的落地 要求,审计部门要全面落实中、省、市对审计工作的新部 署、新要求,大力推进对公共资金、国有资产、国有资源、 领导干部履行经济责任情况的审计监督全覆盖,在服务发 展的同时发挥好监督保障作用。 1.强化监督管理。审计工作要围绕中心,服务大局, 推动国家和省市县各项决策部署的贯彻落实,促进各类公 共资金安全高效使用。结合我县“五水共治”、“三改一 拆”、“四换三名”等中心工作,围绕经济发展、民生改 善等重点领域,要强化对重点资金、重点部门的审计监督, 重点加强领导干部生态经济责任审计、重点工程、社保、 医疗、保障性住房、“三农”等领域的审计监督;要密切 关注政府性债务,总体要求是控总量、调结构、降成本、 防风险,全程监督新增债务的举借和使用情况,防止形成 新的风险;要加强对落实对落实中央“八项规定”、国务 院“约法三章”、“四个一律”等工作的审计监督。同时, 要密切关注财政资金的存量和增量,减少沉淀、盘活存量, 提高资金使用绩效。 2.强化内部审计。内部审计是经济社会发展“免役系 统”的第一道防线,是实现审计监督全覆盖的重要抓手。 按照内审工作的要求,提高内部审计工作规范化和制度化 水平,重点开展内部管理干部经济责任审计、重大经济决 策审计和内部控制制度审计。要加强对乡镇和部门内部审 计工作的指导监督。在县政府第 35 次会议出台了关于进 一步加强内部审计工作意见,目的就是要加强单位内部 审计,提高财政资金监督实效,确保监督无盲区、无死角, 所以要把内部审计这项工作落实好。这里也请审计局就接 下来要召开的内审工作会议策划好、筹备好、落实好。 3.强化结果运用。对审计过程中发现的问题,审计部 门既要督促相关方面认真整改,更要善于举一反三、防微 杜渐、亡羊补牢,有效消除制度“空挡”和“漏洞”,切 实把审计监督过程转化为建章立制、规范和制约权力运行 的过程。审计部门要对审计整改落实情况,实行清单销号 制度,确保问题整改到位、责任落实到位。对无故拖延、 推诿甚至拒不整改的单位和个人,要严肃追责处理。要坚 持和完善审计结果公告制度,提高审计工作的开放度和透 明度,接受社会各界的监督,真正把审计资源转化为发展 资源、把审计成果转化为服务成果。 三、狠抓队伍,提高实效 能力和作风关系事业成败。要切实加强自身建设,为 审计工作提供坚强保障。 1.树立法治思维。坚持法治思维、增强法治观念,严 格按照法定权限和程序行使权力、履行职责。要求真较真, 善于发现问题,敢于揭示问题,勇于唱“黑脸”,经得住 外界因素的影响和干扰,无私无畏,秉公办事。要加快研 究制订审计地方性法规,分领域分层次分步骤修订完善相 关制度,推进审计监督科学化、规范化。 2.提升业务能力。健全审计业务培训长效机制,加强 对青年干部的教育和培养,拓展业务培训和挂职锻炼的渠 道,提高运用信息化技术和专业化手段查核问题、评价判 断、宏观分析的能力。要用改革创新的思维研究新情况、 解决新问题,加快推动审计思路、审计方式、审计技术等 创新,进一步提升审计监督业务水平,着力打造一支素质 高、业务精、作风优、能打硬仗的“审计铁军”,以审计 的改革创新推动其他领域改革创新。 3.注重廉洁自律。要严格落实党风廉政主体责任制, 要强化廉洁自律,自觉遵守廉政准则,特别是审计系统 “八不准”审计纪律,要不断创新体制和机制,建立健全 人事管理、廉政建设和绩效考核制度,用严格的制度和管 理来约束人、规范人。要切实加强廉
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