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公司经营情况总结模板 引导语:公司经营情况直接反应着公司的盈亏状态, 那么有关公司经营情况总结要怎么写呢?接下来是小编为 你带来收集整理的文章,欢迎阅读! 公司经营情况总结一 路桥公司现有职工 2115 人, 其中市场化用工 417 人。公司下设 11 个机关管理部室、10 个分公司和 4 个辅助生产单位。公司注册资金为亿元,年 施工生产能力可达亿元。主要经营范围是道路桥梁及其配 套设施建设,施工资质已经达到:公路工程总承包一级、 市政公用工程总承包二级、公路路基、路面、土石方工程 专业承包一级、城市及道路照明工程专业承包二级。 201*年,在管理局、建设集团各级领导和部门的正确 指导和大力支持下,公司广大干部职工紧紧围绕管理局 “1678”总体工作部署,结合“成本效益年”活动,抓经 营管理,抓市场开拓,积极谋求企业发展。通过公司上下 共同努力,我们克服了生产任务量不足、资金周转紧张等 诸多不利因素,在经营管理工作中取得了一定成绩。 目前经营状况 1、201*年公司承担的经营业绩责任合同指标 实现目标利润 1872 万元; 上交资产收益 1495 万元; 对外创收 13865 万元; 上缴上级管理费 160 万元; 计提折旧 2248 万元。 2、经营指标完成情况 为保证上述指标的顺利完成,年初,我们在综合分析 公司的生产经营能力及科学进行保本点测算的基础上,确 定 201*年市场开发目标 5 亿元;工程施工收入目标亿元, 其中:油田内部 2 亿元,外部亿元;其它营业收入 1093 万 元,其中:管理局拨款 725 万元,其它业务收入 368 万元。 制定了公司201*年改革与管理工作总体方案 ,进一步完 善了市场开发、财务资产管理、项目管理及经营业绩 考核等十项配套管理办法,并积极推进各项管理办法的落 实,使公司各项工作向程序化、规范化管理迈进。 截至 9 月 25 日,各项指标完成情况如下: 承揽到油田内、外部工程项目 58 项,其中:油田内部 项目 47 项,油田外部项目 11 项。工作量亿元,完成年计 划的 106%,其中,跨年部分约亿元。 完成建安工作量亿元,完成年计划的 77%,为去年同期 的 101%;其中油田内部 14188 万元,为年计划的 71%;油 田外部 12812 万元,为公司年计划的 85%。 实现经营收入 28149 万元,完成年计划的 78%。其中其 他业务收入 754 万元,完成年计划的 205%。 成本支出万元,主营业务税金及附加 152 万元,累计 支出万元。其中: 上级管理费为 0; 上交资产收益为 0; 计提折旧万元,完成合同指标的 80%。 累计盈余为-万元。 年度经营指标完成情况预测 从目前经营状况分析,由于油田内部活源缺口较大, 尽管已经得到上级领导的关心和帮助,努力落实了亿元, 但是距年度计划目标仍差 6000 多万元,并且施工项目零散, 施工组织费用增加,利润减少。外部市场开发情况虽然不 错,跟踪的数十个项目,相继中标 7 项,产值亿元,但由 于充实人力物力,加上市场跟踪、降价竞标、设备调运等 各种不利因素的影响,获利空间也相对很小。所以,油田 内部活源不充足的问题,制约着公司年度经营业绩责任指 标的完成。对此,我们路桥公司领导班子有决心,也有信 心带领路 桥公司两千多名职工,在有限的时间内,通过深入扎 实开展“成本效益年”活动,进一步落实各项管理办法, 认真算好每一笔帐,节约用好每一分钱,多创产值,提高 效益,努力完成公司承担的经营业绩责任指标: 预计全年完成工程产值亿元,完成年计划的 91%。其中 油田内部亿元,为年计划的 75%,油田外部亿元,为年计划 的 113%,完成经营业绩责任指标的 123%。 预计实现营业收入亿元,完成年计划的 91%。其中工程 产值亿元;其他业务收入 1000 万元。 预计可完成公司经营业绩责任指标:上交上级管理费 160 万元;上交资产收益 1495 万元;计提折旧 2248 万元, 并力争实现盈余。 需要说明的是,由于管理局年初核定的离退休拨款 725 万元一直未拨付,所以公司预测的全年经营总收入亿元不 包括该笔拨款收入,年终将直接冲减公司上交资产收益指 标 725 万元,实际应上缴资产收益为 770 万元。 1-9 月份公司成本支出中发生的上级管理费和上交资产 收益均为 0,如果考虑这两项成本支出 930 万元,则 1-9 月 份实际亏损额为万元。公司预计全年实现营业收入亿元, 目前已实现营业收入 28149 万元,即 10-12 月份将实现营 业收入 4851 万元,如果要保证全面完成公司经营业绩责任 合同指标,则 10-12 月份成本支出要控制在万元以内。 经营管理中面临的问题 1、工作量落实方面 年初,公司财务预算工作量亿元,其中内部 2 亿元,外 部亿元。目前已落实 89%,并且内、外部比例失衡,主要效 益来源的内部工程只落实预算的 75%;外部市场虽呈现良好 的发展态势,但工程收益率相对较低,影响公司的创效能 力。 2、关联交易方面 一是市场占有率低。尽管我们得到了上级领导的支持 和管理局基建系统领导的大力协调,加之关联交易条款的 约定,但是目前的市场占有率也只达到 60%左右。即便是管 理局投资的道路工程,如八百垧综合治理工程,也未能很 好执行专业分工,水泥混凝土路面 5 万平方米,只落实给 我们万平方米,特别是把大部分任务落实给了那些能力不 够的个体挂靠队伍,工程后期无法完工,还要来找我们的 队伍去帮忙,对此,我们有些无法理解;二是投标中人为 降低费率标准,让利基数不合理,合同条款不规范,工程 结算中更改结算标准、定额标准,并且手续繁琐,时间滞 后。三是超投资或概算部分的调增工作程序不畅,往往活 干了,但结算不回来。四是在效能监察中,对于道路工程 个别区段厚度小于设计厚度但在国家质量标准规定允许偏 差之内的,仍按测量最小值与设计值之差扣减工作量,有 悖于国家工程质量管理规范和质量管理法的要求。 3、生产组织方面 油田内部施工项目计划下达晚,图纸到位不及时,加 之征地、动迁等因素的制约,导致项目施工无法正常运行, 整体开工时间比去年推迟了一个半月至两个月,错过了道 路施工的黄金季节,进入雨季施工时,难度大、投入多, 增大了工程成本;路面摊铺机等大型专业设备和高级技术 人员短缺,在参与高等级路桥工程投标和施工中,也影响 施工生产组织运行。 4、资金周转方面 截至目前,应收账款余额 25833 万元。其中三年以上 应收帐款及其他应收款 4813 万元,三年以上存货 268 万元, 不良资产 729 万元,总计 5810 万元;工程款挂帐 17083 万 元,营运资金缺口 8000 万元,严重影响公司资金周转能力。 同时,部分外部项目投资不到位;内部工程按照合同约定, 甲方应在项目竣工时拨付总额不超过合同价款 70%的工程进 度款,但很少项目能够达到 70%的比例。垫资施工和贷款施 工,全年增加利息支出约 1000 多万元。 5、固定成本支出过高 一是集体职工有偿解除劳动合同 1640 万元,本年应分 摊 820 万元,上半年已进成本 410 万元;二是新增市场化 用工 417 人,增加成本费用 493 万元;三是采暖费取费不 足, 全年予计支出采暖费 2300 万元,但预算取费仅 900 万 元,差额 1400 万元;以及稳定工作增加成本 604 万元,致 使今年固定费用较上年大幅度提高,加之今年预计施工总 收入亿元较保本点亿元有 3000 万元的缺口,给全面完成合 同指标增加了难度。 今年 3 月份以来,公司从大局出发,一直把稳定工作 当作重点,积极做好有利于稳定的各项工作。按照上级有 关部门的要求,我们在防止和劝阻各类上访活动方面不惜 体力、不计报酬,全面落实管理局稳定工作各项部署,共 劝阻和防止各类上访人员 XX 多人次。我们还按照局里的统 一要求,及时成立了“有偿解除劳动合同人员服务中心” , 更有效和具体地保证了稳定工作的开展。当然,由此也给 企业带来的严重经济损失,尽管我们以“做好工作、厉行 节约”为原则,但由于稳定工作增加的费用支出达 604 万 元。 1、 新增市场化用工 417 人,组织招工费用以及用工 人员的工资、奖金、误餐、劳保、保险等各项费用达 493 万元; 2、为有偿解除劳动合同人员落实“十一条” ,共计支 出 56 万元,其中主要包括:成立服务中心费用 12 万元, 房罐补贴、人员办公、车辆使用等费用 44 万元; 3、为防止和劝阻各类上访活动,公司派出警力 140 天、 2220 人次,出警值勤车辆 390 台次,每天工作十几个小时, 各项费用达 44 万元。 4、为防止份子破坏有线电视网络,我们在四个区域, 配置了 92 人实施监控,并相应配备了部分必要的监控设备 和器具,费用支出 11 万元。 公司经营情况总结二 本公司于 XX 年 05 月 15 日成 立,并取得厦门市工商行政管理局第 350298XX21159 号 企营业执照 ;注册资本人民币伍佰零壹万元整;实收资 本美元伍佰零壹万元整;法定代表人:王建钦;经营范围: 工程和技术研究和试验发展;集成电路设计、信息技术咨 询服务、软件开发、专业化设计服务;其他未列明专业技 术服务业;新材料技术推广服务;节能技术推广服务;科 技中介服务;通信终端设备制造;半导体分立器件制造; 集成电路制造;光电子器件以及其他电子器件制造;电子 元件以及组件制造;其他电子设备制造;经营各类商品和 技术的进出口,但国家限定公司经销或禁止进出口的商品 以及技术除外。经营期限:30 年。 1.公司总体运营情况: 国家在保持宏观经济政策相对稳定的同时,我公司在 国家政策的指导下,利用国内外社会资源,积极进行市场 的选择、产品的前瞻性,研究、寻找市场空隙,支持有价 值、有前瞻性、有潜力的产品以及技术的创造。加强产品 技术实验、技术创新以及产品升级研发,保证产品的可持 续发展性。 2、报告期内公司运营情况 报告期内,公司发展态势稳定,资金利润情况良好。 报告期内公司实现营业收入万元, 实现利润总额 万元, 实现归属公司的净利润万元。现金以及现金等价物净增加 额为万元, 3、公司未来几年主营业务发展思路 近几年,中国集成电路产业取得了飞速发展。尽管目 前中国集成电路芯片制造工艺已经能够基本满足国内设计 企业的需要,但是芯片代工企业设计服务团队力量薄弱, 再加上目前中国 IC 设计服务也发展尚未成熟,这些都明显 阻碍了中国集成电路设计也的发展。 201*年我们的企业目标是“打造高标准质量

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