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文档简介

乡财政所所长在人大上的讲话乡财政所所长在人大上的讲话 XX 年,我乡财政工作在乡党委、政府的正确领导和乡人 大、政协的监督支持、以及上级业务部门的指导下,坚持以 邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持“以人为 本、富民强乡”的方针,全面贯彻落实科学发展观,坚持依 法治税,依法理财,强化财政监管,努力提高资金使用效益, 逐步化解乡村债务,维护社会稳定,保持了财政收入的稳步 增长,较好完成了板桥乡第十六届六次会议批准的年度预算 和各项财政工作任务。 (一)预算收入执行情况 XX 年全乡实现财政收入万元,比 XX 年增加%,其中税收 收入万元,上级补助收入万元,上级财政转移支付万元;完成 财政支出万元,收支平衡。 (二)预算支出执行情况 XX 年全乡完成财政支出情况(不含省、市追加指标):行 政经费万元(其中行政管理人员经费万元、离退休费万元、 乡财政所经费万元、农业服务中心万元、计生经费万元、 经贸办经费万元、司法经费万元、纪检经费万元、武装经 费万元、人大经费万元、政法综治经费万元、政协经费万 元、招商经费万元、教育经费万元、统战经费万元、水利 经费万元、群团工会经费万元、宣传经费万元、安全生产 经费万元、教育经费 1 万元,动物防疫经费万元、办公室万 元、车辆经费万元、医疗保险万元、失业保险万元、住房 公积金万元);转移支付支出万元(包括在职、离任村干部工 资、遗嘱费)。 回顾过去一年,我们主要做了以下工作: 1、落实财政支农惠民政策,加大“三农”投入,促进新 农村建设。XX 年我们把落实财政支农惠民政策、建设社会 主义新农村工作作为财政工作的一个重要方面。一是进一 步加大了投入力度,在贯彻落实粮食直补、水稻良种补贴、 农机具购置补贴等支农补贴改革的同时,积极支持以农村公 路、农田水利等为重点的基础设施建设,切实增强了财政对 农村的公共服务能力。截止 XX 年 12 月,共发放种粮直补 17 万元,早中晚稻良种补贴万元,农资综合直补 101 万元,双季 稻万元;家电下乡补贴 25 万元,摩托车下乡补贴 8 万元,农 村五保户供养万元。二是加大了农业综合开发、村级道路 建设、新农村建设等项目资金的投入。XX 年度我乡在市、 区两级的支持下,争取一事一议财政奖补项目资金 367 万元,共 计实施一事一议财政奖补项目 22 个,其中新建村内道路项 目 12 个,总长 14 公里,水利设施建设 5 个,村庄环境改造 4 个,总投资万元,有力推动了农业基础设施的建设进程,一定 程度上改善了我乡农民群众的生活条件和生活面貌,全面推 进新农村建设步伐。 2、积极组织收入,加大收入征管力度。今年以来,我们 加大了与税务部门的协调,认真做好协税护税工作,确保税 收收入的应收尽收,同时也加强了税收收入的管理工作,为 乡财政增收。 3、强化财政监督,提高资金使用效率。按照“量入而 出,量力而行”的原则,建设健全了乡村两级各项财务管理 制度,进一步深入推进“乡财区管”和“村账乡代理”工作,严 格按照省财政厅关于推行乡村财务精细化管理的要求,进一 步加强了乡村财务的管理水平。 各位代表,在 XX 年,我乡的财政预算执行情况总体良好,有 力地促进了我乡经济平稳发展和社会和谐稳定,这是乡党委 科学决策,全乡人民以及各位代表大力支持、密切配合的结 果。同时我们也清醒地认识到预算执行和财政工作中存在 的问题和矛盾:一是财政可用财力偏少,资金高度困难;二是 财政收入增长基础薄弱,缺乏能够支撑财政收入稳定快速增 长的新财源。对于上述问题,我们将采取有效措施,加大工 作力度积极探索解决方法。 二、XX 年财政收支预算(草案) (一)全乡 XX 年财政预算编制指导思想和编制原则 根据乡经济工作的总体部署,XX 年财政预算安排总的指 导思想是:以“邓小平理论”和“三个代表”重要思想为指 导,按照科学发展观和构建社会主义和谐社会的要求,着力 完善支持项目发展的财政政策,促进经济又好又快发展;积 极调理以往结构,提高税收收入比重,增加可用财力;着力优 化财政支出结构,支持各项社会事业发展,促进社会和谐;积 极推进财政改革,完善公共财政体制,全面加强财政监督,为 建设平安、祥和、文明、富裕的新板桥提供政策支持和财 力保障。根据上述指导思想和 XX 年的财政预算完成情况, 编制 XX 年全乡财政预算草案如下: (二)XX 年财政收入具体编制情况 XX 年全乡实现财政收入万元,其中上级补助收入 235 万 元,上级财政转移支付万元,税收收入万元。 (三)XX 年财政支出具体编制情况 安排财政总支出万元(不含省、市追加指标):其中行政 经费万元(包括行政管理人员经费万元,离退休费万元,乡财 政所经费万元、农业服务中心万元、计生经费万元、经贸 办经费万元、司法经费万元、动物防疫经费 2 万元、纪检 经费万元、武装经费万元、人大经费万元、政法综治经费 万元、政协经费万元、招商经费万元、教育经费 1 万元、 统战经费万元、水利经费万元、群团工会经费 2 万元、宣 传经费万元、安全生产经费万元、办公室 5 万元、车辆经 费万元、医疗保险万元、失业保险万元、住房公积金万元),转 移支付支出万元(包括在职、离任村干部工资、遗嘱费)。 (四)XX 年财政工作任务 以上预算是按照现行的财政体制和我乡财政预算原则 以及上级部门有关财政政策要求安排的。今年,我们将在往 年工作的基础上,对以下几项工作加强巩固和创新,促进我 乡经济持续、稳定、健康发展,开创我乡财政工作新局面。 1、加强税收收入征收力度以及管理力度。完善耕地管 理税和契税征管办法,加大对农民占用耕地建房和其他占用 耕地的税收清理以及房产权属转让行为的契税征收。对乡 内原有企业继续做大做强,以之巩固现有财源,使之成为乡 经济发展和财政收入增收的主体;同时继续加大招商引资力 度,引进新财源。另外我们也将加强税法宣传力度,强化广 大群众和广大企业业主的纳税意识。 2、优化支出管理,强化财政监督。进一步完善财务管 理制度,规范乡村两级收入渠道,加强村级财务支出管理,杜 绝白纸发票报账的问题;加强财政监督力度,全程细化监管, 进一步

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