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单位小金库自查自纠报告范文单位小金库自查自纠报告范文 建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库” 的出现,下面是小编精心整理的单位小金库自查自纠报告, 希望能给大家带来帮助! 单位小金库自查自纠报告范文(一) 自治区工商局 计财处: 根据自治区工商局关于转发自治区纪委等四部门 关于印发自治区关于在党政机关和事业单位开展“小金 库”专项治理工作实施方案的通知的通知(宁工商财 20XX120 号)和关于进一步做好全区工商系统“小金库” 专项治理自查自纠工作的补充通知的要求,结合廉政风 险点防范工作的深入开展,我局积极组织实施“小金库” 自查自纠工作。现将自查自纠工作情况汇报如下: 一、制定工作方案,成立组织机构,为专项治理工作 的实施提供了组织保障 为切实落实好“小金库”专项治理工作,成立了由局 党组书记、局长张文任组长、党组成员、纪检组长王学理 任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组,负责组织 实施“小金库”自查自纠工作,并本着实事求是的工作态 度,按规定要求认真开展“小金库”自查自纠工作。同时, 我局制定切实可行的工作实施方案和自查自纠工作措施, 组织本局科室所协会负责人全文传达学习了自治区纪委等 四部门关于在全区党政机关和事业单位开展“小金库”专 项治理工作方案及其补充通知,提高本局各单位对清理 “小金库”专项治理自查自纠工作重要性的认识。自查报 告范文 二、明确专项治理范围和内容 (一)专项治理范围: 本局内设各科、室、队,工商所及协会等。 (二)专项治理内容: 凡违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符 合规定的单位帐簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资 产,应列入而未列入单位统一管理的罚没暂扣物资等,继 续保留咨询服务部和银行帐户的,工会、机关党委的收支 未纳入单位财务大帐统一管理的,各级协会财务未进单位 财务统一代管核算的,均视同私设“小金库” ,纳入治理范 围。重点是 20XX 年以来各项“小金库”资金的收支数额, 以及 20XX 年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。自 查报告范文 三、按照“五查五看五个到位” ,认真开展“小金库” 专项治理自查自纠工作 按照“小金库”专项治理工作实施方案的安排,本着 对单位负责、对事业负责、对自己负责的态度,自 20XX 年 5 月 21 日至 6 月 10 日,我局对本局及其协会、工会和相关 科室的财务收支情况进行了详细的检查。采取部门自查、 领导小组清查的方法,重点从七个方面进行了自查清查。 一是是否存在违规收费、罚款及摊派设立“小金库”的行 为;二是是否有用资产处置、出租收入设立“小金库”的行 为;三是是否有以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义 套取资金设立“小金库”的现象;四是是否有经营收入未纳 入规定账簿核算设立“小金库”的行为;五是是否有虚列支 出转出资金设立“小金库”的行为;六是是否有以假发票等 非法票据骗取资金设立“小金库”的行为;七是是否有上下 级单位之间相互转移资金设立“小金库”的行为。自查报 告范文 四、清查结果 经全面细致的自查、清查,我局不存在“小金库”现 象。我们的体会是: (一)领导务实,作风扎实。局领导特别是“一把手” 能够很好的坚持“民主集中制”原则,对大额开支做到集 体研究,民主决策。 (二)各项财经纪律得到有效执行。局领导特别是“一 把手”能够以身作则,带头执行各项财务制度和财经纪律, 严格执行政府采购制度。 (三)银行帐户得到严格管理。专项经费做到专款专用, 严格监控各银行帐户资金的流动,定期检查各部门资金的 收支情况,督查各部门按规定要求正确使用资金。 (四)不断补充完善各项财务管理制度。从制度上杜绝 违反财经纪律现象的发生,确保资金的有效使用。20XX 年 以来,我局先后完善财务管理制度 6 个。 单位小金库自查自纠报告范文(二) 为认真做好 20XX 年党风建设和反腐败工作,严肃财务管理纪律,堵塞 财务管理上的漏洞,根据委办20XX87 号关于深入开展 “小金库”专项治理工作的通知文件精神,从 20XX 年开 展清理“小金库”工作,对资金规范化管理情况进行严格 的自查和清查,彻底铲除“小金库“这一滋生腐败的温床。 按照委办20XX87 号文件要求,我局高度重视,曾多 次在职工大会上传达相关文件精神要求。并认真开展清理 “小金库”工作,成立了由局长为组长、副局长副组长的 清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。现将有 关工作情况报告如下: 一、按照委办20XX87 号关于深入开展“小金库” 专项治理工作的通知文件要求,通过一年多来的自查自 纠,我局财务管理均按照国家有关财经法规及纪律严格执 行。收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核 算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设 任何形式的“小金库” 。 二、自招商局成立以来,都是严格按照财务管理制度 有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义 私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理 的规范性、严谨性和有效性。 三、按照财政集中支付要求,局机关无任何银行帐户。 财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。建立了 公开透明的财务公示制度,做到每个季度在干部职工会议 上公开局机关财务收支情况,成立了由副局长任组长、工 会、职工代表为成员的“局财务监督领导小组” ,对局机关 财务收支情况进行有效监督。 四、我局没有监管使用的各种票据。 单位小金库自查自纠报告范文(三) 按照新乡市 区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库” 专项治理工作的实施方案的通知(牧纪【】58 号),区交 通局认真开展了治理“小金库”工作,现将自查自纠情况 总结如下: 一、健全组织,强化领导 为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了由局 长魏杰任组长、副局长任副组长的治理工作领导小组,由 财务科具体负责此次专项治理工作。 二、提高认识,加强宣传 “小金库”专项治理后,我局迅速召开了专题会议, 传达学习新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团 体开展“小金库”专项治理工作的实施方案的通知精神, 要求大家正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待 专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实 党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐 败。要求大家,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做 到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。 三、落实举报制度,加强工作监督 我局治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布 了举报电话,建立了举报登记和工作保密制度。由财务科 长朱梅具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造 了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。 四、认真开展自查,实施长效监督 按照新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团 体开展“小金库”专项治理工作的实施方案的通知(牧纪 【】58 号)要求,我局重点围绕“专项治理”中的七项内容 开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。 1、我局均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全 部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留 国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金 库” 。 2、我局财务科严格按照制度有关规定执行,从无设置 帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律 的行为。 3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。 4、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度, 按照现金管理有关规定,严禁设“小金库” 。财务报销严格 按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支 出,没有以任何形式进行私存私放。 5、清查结果在局全体职工大会上进行了通报,并在公 开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填 报

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