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文档简介
泓域咨询MACRO/ 化装板原纸项目可行性研究报告化装板原纸项目可行性研究报告摘要说明该化装板原纸项目计划总投资12547.47万元,其中:固定资产投资9623.79万元,占项目总投资的76.70%;流动资金2923.68万元,占项目总投资的23.30%。达产年营业收入24524.00万元,总成本费用18667.16万元,税金及附加233.17万元,利润总额5856.84万元,利税总额6897.85万元,税后净利润4392.63万元,达产年纳税总额2505.22万元;达产年投资利润率46.68%,投资利税率54.97%,投资回报率35.01%,全部投资回收期4.36年,提供就业职位429个。本文件内容所承托的权益全部为项目承办单位所有,本文件仅提供给项目承办单位并按项目承办单位的意愿提供给有关审查机构为投资项目的审批和建设而使用,持有人对文件中的技术信息、商务信息等应做出保密性承诺,未经项目承办单位书面允诺和许可,不得复制、披露或提供给第三方,对发现非合法持有本文件者,项目承办单位有权保留追偿的权利。.概论、项目基本情况、项目市场分析、产品规划、选址分析、项目工程设计说明、项目工艺技术、项目环保分析、项目职业安全管理规划、项目风险应对说明、项目节能、进度计划、项目投资情况、项目经济效益可行性、综合评价等。第一章 项目基本情况一、项目建设背景1、传统产业是稳定经济增长、改善民生福祉的重要方面。党的十八大以来,在大力支持新兴产业发展壮大的同时,注重加强对传统产业优化升级。一是更多运用市场机制和经济手段大力破除无效供给。2013-2015年,全国共计淘汰落后炼铁产能4800万吨、炼钢5700万吨、电解铝110万吨、水泥(熟料和粉磨能力)2.4亿吨、平板玻璃8000万重量箱。在此基础上,2016年、2017年两年又化解钢铁产能1.2亿吨、煤炭产能5亿吨,全面取缔1.4亿吨“地条钢”,淘汰停建缓建煤电产能6500万千瓦以上。去产能改善了市场供求关系,既提高了优质产能利用效率,也为新兴产业发展腾出了空间,工业经济效益明显好转。二是通过应用新技术、新工艺、新设备、新材料,大力提升传统动能。2013-2016年,制造业技术改造投资年均增长14.3%,2017年技改投资依然保持较高增长水平,增长16.3%,增速比制造业投资高11.2个百分点,占全部制造业投资比重达48.5%,比上年提高4.6个百分点。技术改造投资成为促进制造业转型升级的主要力量。三是开展质量提升行动,推进消费品工业增品种、提品质、创品牌。目前轻工业品种丰富度、品牌认可度、品质满意度获得显著提升。生产的冰箱、空调、洗衣机等家居消费品,也已能够满足中高端消费需求。2、“中国制造2025”提出要实现从“中国制造”向“中国创造”的转变,而“中国创造”的具体体现就是技术创新,它是制造业发展全局的核心。从目前发展现状看,中国普遍存在自主创新能力不足的问题。大中型工业企业研发经费占比不足1%,而美国、日本、德国等发达国家普遍在2%以上;技术对外依存度高达50%以上,95的高档数控系统、80的芯片、几乎全部高档液压件、密封件和发动机都依靠进口;科研成果转化率仅为10%左右,远低于发达国家40%的水平。3、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、必要性分析1、优化环境是振兴实体经济的前提保障。把实体经济确定为国民经济之本,就要让政策、资金、技术、人才等要素不断汇聚过来,实现实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展。其一,使科技创新在实体经济发展中的贡献份额不断提高,就要加快构建国家制造业创新体系,包括完善以企业为主体、需求为导向、产学研深度融合的技术创新体系,建成一批高水平制造业创新中心,培育一批创新型领军企业等。其二,使现代金融服务实体经济的能力不断增强,就要落实好中央出台的金融支持实体经济相关政策,运用大数据、互联网等新型技术改善融资服务,积极发展多层次资本市场,增强金融服务实体经济能力。其三,使人力资源支撑实体经济发展的作用不断优化,就要落实好新时期产业工人队伍建设改革方案和制造业人才发展规划指南,培养一大批具有创新精神和国际视野的企业家人才、专家型人才和高级经营管理人才,建设知识型、技能型、创新型的劳动者大军。尤需强调的是,对实体经济伤害最大的“脱实向虚”现象,很大程度上反映了市场的盲目性,通过加强宏观调控发挥“有形之手”的作用格外重要。这方面,不仅要强化金融监管治理、促其回归本源,还应抓紧考虑综合采取调控手段和政策措施形成导向机制。过去的一年,央行明确提出将“脱实向虚”“以钱炒钱”列为监控重点,证监会推出再融资新政,保监会严厉惩治“野蛮人”等,都值得肯定。面对振兴实体经济的紧迫任务,“有形之手”该出手时就出手,在制度安排中有效减少“赚快钱”“一夜暴富”的诱惑和投机取巧的机会,形成建设制造强国的有效激励体制,激发和保护企业精神,弘扬劳模精神和工匠精神,引导形成亲实业、重实业的社会风尚和舆论氛围。2、过去一段时间,国外需求是我国产业结构升级的主导需求动力,国内市场对产业结构调整的拉动力相对较弱。随着我国人均GDP的不断提升,城乡居民收入大幅增长,国内市场需求不断扩张,居民消费升级趋势日益明显。因此,应该主动发挥国内市场需求的导向作用,通过引导居民消费升级推动国内产业结构优化调整。首先,要确保居民收入增加,要重视研究适应消费需求的扩大和升级。其次,建议提高个人所得税起征点,调整和完善收入分配政策。再次,要调整消费倾向和消费方式,大力提倡文化教育、旅游、娱乐、保健等消费,不断扩大消费领域,推动信贷消费的发展,提高信贷消费在消费中的比重。同时,要完善社会保障制度,加大健全农村保障制度的力度。此外,要高度重视农村市场,改善农村消费环境,建立健全农村市场的商业网点,全面搞活农村市场流通,让工业消费品能够更灵活顺畅地进入农村市常3、三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第二章 概论一、项目概况(一)项目名称化装板原纸项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积34057.02平方米(折合约51.06亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数55.61%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.99%,固定资产投资强度188.48万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34057.02平方米,建筑物基底占地面积18939.11平方米,总建筑面积52107.24平方米,其中:规划建设主体工程34150.91平方米,项目规划绿化面积3640.04平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费4307.24万元。(七)节能分析1、项目年用电量739047.38千瓦时,折合90.83吨标准煤。2、项目年总用水量17107.77立方米,折合1.46吨标准煤。3、“化装板原纸项目投资建设项目”,年用电量739047.38千瓦时,年总用水量17107.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)92.29吨标准煤/年。达产年综合节能量26.03吨标准煤/年,项目总节能率27.80%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12547.47万元,其中:固定资产投资9623.79万元,占项目总投资的76.70%;流动资金2923.68万元,占项目总投资的23.30%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24524.00万元,总成本费用18667.16万元,税金及附加233.17万元,利润总额5856.84万元,利税总额6897.85万元,税后净利润4392.63万元,达产年纳税总额2505.22万元;达产年投资利润率46.68%,投资利税率54.97%,投资回报率35.01%,全部投资回收期4.36年,提供就业职位429个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区化装板原纸行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区化装板原纸产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“化装板原纸项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位429个,达产年纳税总额2505.22万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率46.68%,投资利税率54.97%,全部投资回报率35.01%,全部投资回收期4.36年,固定资产投资回收期4.36年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、第三章 项目单位概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。二、公司经济效益分析上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入16193.18万元,同比增长12.82%(1839.98万元)。其中,主营业业务化装板原纸生产及销售收入为13757.36万元,占营业总收入的84.96%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3917.41万元,较去年同期相比增长531.22万元,增长率15.69%;实现净利润2938.06万元,较去年同期相比增长296.84万元,增长率11.24%。第四章 项目市场分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2129.13亿元,比上年增长9.05%。其中,第一产业增加值170.33亿元,增长10.75%;第二产业增加值1320.06亿元,增长5.18%第三产业增加值638.74亿元,增长6.16%。一般公共预算收入293.83亿元,同比增长10.15%,一般公共预算支出570.57亿元,同比增长7.96%。国税收入375.39亿元,同比增长7.69%;地税收入亿元51.85,同比增长9.52%。居民消费价格上涨1.05%。其中,食品烟酒上涨1.18%,衣着上涨1.05%,居住上涨0.99%,生活用品及服务上涨0.71%,教育文化和娱乐上涨1.00%,医疗保健上涨1.14%,其他用品和服务上涨1.12%,交通和通信上涨1.01%。全部工业完成增加值1697.90亿元。规模以上工业企业实现增加值1387.02亿元,比上年增长6.75%。规模以上AA、BB、CC、DD(含化装板原纸)等主导行业共完成工业增加值1070.46亿元,增长7.36%。AA完成增加值419.00亿元,增长7.00%;BB完成工业增加值309.66亿元,增长8.07%;CC完成工业增加值295.56亿元,增长5.74%;DD完成工业增加值137.58亿元,增长8.77%。规模以上工业企业实现主营业务收入6467.96亿元,比上年增长5.50%。实现利润总额747.67亿元,比上年增长8.86%。固定资产投资完成3666.77亿元,比上年增长7.73%。其中,建设项目投资完成3226.76亿元,增长10.76%;房地产开发投资完成440.01亿元,增长8.64%。在固定资产投资中,第一产业投资完成183.34亿元,同比增长11.02%;第二产业投资完成2786.75亿元,同比增长11.71%;第三产业投资完成696.69亿元,增长5.91%。高新技术产业投资911.13亿元,增长9.53%。民间投资3822.13亿元,增长9.81%。城市基础设施投资551.96亿元,增长7.51%。重点项目1464个,完成投资2501.77亿元,增长7.53%。全市实现社会消费品零售总额1953.17亿元,比上年增长6.39%。城镇实现零售额1180.32亿元,增长8.22%;乡村实现零售额365.66亿元,增长11.83%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元473.55,增长8.05%。实际利用外资68374.37万美元,同比增长54.29%。外贸进出口总值216.31亿元,同比增长52.38%。其中,出口总值140.60亿元,同比增长50.24%;进口总值75.71亿元,同比增长51.95%。二、区域内化装板原纸行业市场分析目前,区域内拥有各类化装板原纸企业800家,规模以上企业21家,从业人员40000人。截至2017年底,区域内化装板原纸产值120283.67万元,较2016年109199.88万元增长10.15%。产值前十位企业合计收入59798.98万元,较去年50217.48万元同比增长19.08%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.06亿元,年均增长8.22%。预计区域内化装板原纸行业市场需求规模将达到180576.13万元,利润总额48959.68万元,净利润15266.37万元,纳税12948.43万元,工业增加值64806.43万元,产业贡献率15.64%。第五章 选址分析一、项目选址原则对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围,不会引起当地居民的不满,不会造成不良的社会影响。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数55.61%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.99%,固定资产投资强度188.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34057.0251.06亩2基底面积平方米18939.113建筑面积平方米52107.244459.42万元4容积率1.535建筑系数55.61%6主体工程平方米34150.917绿化面积平方米3640.048绿化率6.99%9投资强度万元/亩188.48六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、2、生活粪便污水经级化粪池处理后与一般生活废水一起排到项目建设地污水处理站集中处理达标后排放;雨水经收集口与地表水一起以暗管系统直接排到项目建设地市政雨水管网。3、4、本项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部依托社会运输能力解决。5、八、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第六章 项目工艺技术一、原辅材料采购及管理验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收,发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理;做好原辅材料原始记录和资料积累,及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求工艺技术节能环境保护与安全生产原则:项目建设中所采用的工艺技术必须体现“以人为本”的原则,确保安全生产和清洁生产的需要;项目产品生产工艺技术要有利于环境保护,不会对生产区域内外环境质量构成危险性或威胁性影响;尽量采用节能、污染少的生产工艺和技术装备,从源头上消除和控制污染源,严格贯彻“三同时”原则,搞好“三废”治理;项目承办单位要大力采用现代化的生态技术、节能技术、节水技术、循环技术和信息技术,采纳国际上先进的生产过程管理和环境管理标准,要求经济效益和环境效益实现最佳平衡。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计98台(套),设备购置费4307.24万元。第七章 项目投资情况一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9623.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元9623.7976.70%1.1土建工程万元4459.4235.54%1.2设备购置万元4307.2434.33%1.3其它投资万元857.136.83%2建设期利息万元-3固定资产投资万元9623.7976.70%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2923.68万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12547.47万元,其中:固定资产投资9623.79万元,占项目总投资的76.70%;流动资金2923.68万元,占项目总投资的23.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4459.42万元,占项目总投资的35.54%;设备购置费4307.24万元,占项目总投资的34.33%;其它投资857.13万元,占项目总投资的6.83%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9623.79+2923.68=12547.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9623.7976.70%1.1项目建设投资万元9623.7976.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2923.6823.30%3总投资万元万元12547.47二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9809.60万元,总成本18426.80万元,利润总额-8617.20万元,净利润175.00万元,增值税323.14万元,税金及附加-6462.90万元,所得税-2154.30万元;第二年收入17166.80万元,总成本27578.60万元,利润总额-10411.80万元,净利润-7808.85万元,增值税565.49万元,税金及附加204.09万元,所得税-2602.95万元;第三年生产负荷100%,收入24524.00万元,总成本18667.16万元,利润总额5856.84万元,净利润4392.63万元,增值税807.84万元,税金及附加233.17万元,所得税1464.21万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24524.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=807.84万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元24524.001.1主营业务收入万元24524.001.2其它收入万元-2增值税万元807.843税金及附加万元233.17(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用18667.16万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加233.17万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5856.84(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=5856.8425.00%=1464.21(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5856.84(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=5856.8425.00%=1464.21(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额5856.84万元,缴纳企业所得税1464.21万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=5856.84-1464.21=4392.63(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=46.68%。(2)达产年投资利税率=54.97%。(3)达产年投资回报率=35.01%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入24524.00万元,总成本费用18667.16万元,税金及附加233.17万元,利润总额5856.84万元,企业所得税1464.21万元,税后净利润4392.63万元,年纳税总额2505.22万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元24524.002增值税万元807.843税金及附加万元233.174总成本费用万元18667.165利润总额万元5856.846企业所得税万元1464.217净利润万元4392.638纳税总额万元2505.229利税总额万元6897.8510投资利润率46.68%11投资利税率54.97%12投资回报率35.01%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.36年。本期工程项目全部投资回收期4.36年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元4392.632投资利润率46.68%3投资利税率54.97%4投资回报率35.01%5回收期年4.36第九章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术创新风险分析:项目本身的维护需要资金的投入,项目的创新与再研发需要成本,其风险在于技术开发的迟缓或失败而带来的人力、财力损失以及由此带来的产品竞争力的下降,从而影响整个企业的发展;项目承办单位在技术研发中如何突破技术瓶颈,由瓶颈而带来的风险是应处于首要位置考虑。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济,取得较好的社会经济效益;项目建成后,可以极大地改善项目建设地的环境状况,进一步改善当地的投资环境,加快附近区域的建设与开发,引导该区域相关产业结构和产业布局的调整,促进城乡贸易的流通,带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展,从而促进项目影响区域的经济繁荣。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当
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