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文档简介

泓域咨询MACRO/ 打包钢带项目可行性研究报告打包钢带项目可行性研究报告摘要说明该打包钢带项目计划总投资10338.71万元,其中:固定资产投资7753.25万元,占项目总投资的74.99%;流动资金2585.46万元,占项目总投资的25.01%。达产年营业收入23996.00万元,总成本费用18121.38万元,税金及附加220.92万元,利润总额5874.62万元,利税总额6905.83万元,税后净利润4405.97万元,达产年纳税总额2499.86万元;达产年投资利润率56.82%,投资利税率66.80%,投资回报率42.62%,全部投资回收期3.85年,提供就业职位512个。消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合相关行业的相关标准。项目承办单位所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少建设投资,提高项目经济效益和抗风险能力。项目承办单位和项目审查管理部门,要科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地做出科学合理的研究结论。.项目基本情况、建设背景、项目市场分析、产品规划分析、项目选址、项目工程方案、工艺技术分析、环境影响说明、企业卫生、建设风险评估分析、节能情况分析、项目进度方案、投资分析、经济效益评估、评价结论等。第一章 建设背景一、项目建设背景1、绿色经济既是大势所趋,也是破解资源、能源和环境约束的关键所在。无论是基于对全球资源的巨大依赖和提升未来制造核心竞争力的考虑,还是顺应人民群众对青山碧水的盼望和要求,推进绿色制造都到了紧迫关口。建设制造强国,必须加快制造业绿色改造升级,全面推行工业节能减排和清洁生产,构建高效、清洁、低碳、循环的绿色制造体系,走生态文明的发展道路。坚持结构优化。调整结构、优化布局贯穿于中国制造业发展的全过程。虽然我国逐步形成了完整的产业体系,但结构不合理、产能过剩严重、区域发展同质化等问题仍未得到根本解决。建设制造强国,必须把加快构建高端引领、面向未来的现代产业新体系作为中心任务,推动传统产业向中高端跃升,大力发展高端制造和生产性服务业,促进大中小微企业协调发展,持续优化产业布局,走提质增效的发展道路。2、工业和信息化部总工程师陈因5月11日在国务院政策例行吹风会上介绍,2018年年初,按照落实“中国制造2025”、工业稳增长、工业企业技术改造、工业转型升级等4个方面进行评比,共确定成都市、大连市、无锡市等14个市(直辖市辖区)入选2017年度工业稳增长和转型升级成效明显的地方名单。陈因表示,“中国制造2025”是实施制造强国建设一系列的规划,入选的这些城市在推进“中国制造2025”这项工作中措施有效,成效显著,具有典型的示范作用。一是各级政府积极引导,推进工作成效明显。比如武汉市,制定了武汉市2025行动纲要建设“中国制造2025”试点示范城市实施方案等,这些文件的制定有利于他们集中资源、聚焦重点领域发展。二是工业生产回升向好,企业效益加速好转。2017年1至12月份,大连、合肥规模以上工业增加值同比分别增长了11.2%和9.4%,长春、湖州、成都、贵阳等地工业增加值增速均超过了8%,高于全国规模以上工业增加值6.6%的指标。同时,受到产品价格回升降本减负政策效应释放带来的单位成本下降这些原因叠加,各地企业的效益保持了快速增长。三是转型升级不断加速,推动工业提质增效。各地区大力发展智能制造,促进新一代信息技术、智能技术与制造业深度融合,推进以“机器换人”为重点的技术改造和智能化改造。佛山市积极组织开展“中国制造2025”试点示范企业创建工作,大力实施了“机器人引领”行动。制造业是国民经济的主体,是一个国家的根本和基础,而当前全球制造业正处于深度变革期,成为新国际竞争优势下的突破。以智能制造为重要发展方向的转型升级之路上,仅通过设备、零部件的更新来实现产业升级,这并不足以彻底改变目前制造业的现状。3、二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、从经济发展的国内条件来看,推进经济结构转换的基本推动性因素仍需夯实,经济发展的不平衡、不协调、不可持续问题依然突出。首先,发达国家在科技创新领域的领先优势仍旧是显著的,我国的科技创新能力虽有显著增强,但总体竞争力仍落后于发达国家,总体上尚未形成创新驱动式的增长模式,创新驱动发展的制度环境仍需大力改善。其次,收入分配格局尚未发生根本性改变,居民收入分配差距较大,成为经济结构调整的重要制约因素。再有,经济发展与能源安全、资源供给、生态环境、自然灾害、气候变化等约束矛盾更加突出。3、三、项目建设有利条件第二章 项目基本情况一、项目概况(一)项目名称打包钢带项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积30922.12平方米(折合约46.36亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.19%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.42%,固定资产投资强度167.24万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30922.12平方米,建筑物基底占地面积17375.14平方米,总建筑面积46692.40平方米,其中:规划建设主体工程30048.48平方米,项目规划绿化面积2998.83平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费4030.63万元。(七)节能分析1、项目年用电量644825.55千瓦时,折合79.25吨标准煤。2、项目年总用水量23862.42立方米,折合2.04吨标准煤。3、“打包钢带项目投资建设项目”,年用电量644825.55千瓦时,年总用水量23862.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)81.29吨标准煤/年。达产年综合节能量24.28吨标准煤/年,项目总节能率28.46%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10338.71万元,其中:固定资产投资7753.25万元,占项目总投资的74.99%;流动资金2585.46万元,占项目总投资的25.01%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23996.00万元,总成本费用18121.38万元,税金及附加220.92万元,利润总额5874.62万元,利税总额6905.83万元,税后净利润4405.97万元,达产年纳税总额2499.86万元;达产年投资利润率56.82%,投资利税率66.80%,投资回报率42.62%,全部投资回收期3.85年,提供就业职位512个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区打包钢带行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区打包钢带产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“打包钢带项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位512个,达产年纳税总额2499.86万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.82%,投资利税率66.80%,全部投资回报率42.62%,全部投资回收期3.85年,固定资产投资回收期3.85年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、扩大民营企业财产质押范围。人民银行制定出台中国人民银行办公厅关于做好2017年信贷政策工作的意见,指导银行业金融机构积极开展动产、林权、仓单、租赁权等融资业务,探索开展收益权抵(质)押贷款业务,扩大合同能源管理外来收益权质押贷款、排污权抵押贷款、碳排放权抵押贷款等绿色信贷投放。鼓励发展知识产权质押贷款、信用贷款、股权质押贷款等方式,积极满足创新型制造也企业和生产性服务业企业的资金需求。银监会印发了商业银行押品管理指引的通知,引导商业银行规范质押品管理,稳妥扩大企业财产质押范围。第三章 项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。二、公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入16257.23万元,同比增长33.10%(4043.27万元)。其中,主营业业务打包钢带生产及销售收入为13139.59万元,占营业总收入的80.82%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3817.90万元,较去年同期相比增长342.63万元,增长率9.86%;实现净利润2863.43万元,较去年同期相比增长275.30万元,增长率10.64%。第四章 项目市场分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3403.83亿元,比上年增长7.86%。其中,第一产业增加值272.31亿元,增长11.00%;第二产业增加值2110.37亿元,增长5.28%第三产业增加值1021.15亿元,增长9.03%。一般公共预算收入239.28亿元,同比增长10.78%,一般公共预算支出479.24亿元,同比增长10.66%。国税收入361.28亿元,同比增长10.96%;地税收入亿元34.61,同比增长8.71%。居民消费价格上涨1.01%。其中,食品烟酒上涨1.01%,衣着上涨1.10%,居住上涨1.17%,生活用品及服务上涨1.15%,教育文化和娱乐上涨0.79%,医疗保健上涨0.86%,其他用品和服务上涨0.83%,交通和通信上涨0.92%。全部工业完成增加值1805.04亿元。规模以上工业企业实现增加值1245.72亿元,比上年增长9.00%。规模以上AA、BB、CC、DD(含打包钢带)等主导行业共完成工业增加值1240.53亿元,增长5.83%。AA完成增加值476.81亿元,增长7.88%;BB完成工业增加值369.28亿元,增长5.42%;CC完成工业增加值263.06亿元,增长11.85%;DD完成工业增加值126.53亿元,增长8.81%。规模以上工业企业实现主营业务收入5647.29亿元,比上年增长11.91%。实现利润总额489.97亿元,比上年增长5.36%。固定资产投资完成4032.00亿元,比上年增长11.69%。其中,建设项目投资完成3548.16亿元,增长9.32%;房地产开发投资完成483.84亿元,增长8.29%。在固定资产投资中,第一产业投资完成201.60亿元,同比增长11.70%;第二产业投资完成3064.32亿元,同比增长5.85%;第三产业投资完成766.08亿元,增长11.85%。高新技术产业投资873.17亿元,增长8.74%。民间投资3440.73亿元,增长7.71%。城市基础设施投资588.59亿元,增长9.81%。重点项目1077个,完成投资2515.70亿元,增长5.16%。全市实现社会消费品零售总额1067.69亿元,比上年增长5.16%。城镇实现零售额869.17亿元,增长7.42%;乡村实现零售额565.82亿元,增长5.67%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元304.25,增长8.15%。实际利用外资65241.90万美元,同比增长56.58%。外贸进出口总值257.31亿元,同比增长58.28%。其中,出口总值167.25亿元,同比增长58.36%;进口总值90.06亿元,同比增长53.23%。二、区域内打包钢带行业市场分析目前,区域内拥有各类打包钢带企业598家,规模以上企业23家,从业人员29900人。截至2017年底,区域内打包钢带产值174261.45万元,较2016年149992.64万元增长16.18%。产值前十位企业合计收入83056.12万元,较去年73913.07万元同比增长12.37%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.09亿元,年均增长8.31%。预计区域内打包钢带行业市场需求规模将达到262942.86万元,利润总额72130.75万元,净利润25446.42万元,纳税20845.70万元,工业增加值89519.33万元,产业贡献率11.75%。第五章 项目选址一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求,省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿,重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题,依法严格查处越权审批、违规设立产业园区,违规违法用地,违规使用资金,破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体,整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区,建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度,对一个功能区块上存在多个主体的产业园区,按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合,清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.19%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率6.42%,固定资产投资强度167.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30922.1246.36亩2基底面积平方米17375.143建筑面积平方米46692.403774.00万元4容积率1.515建筑系数56.19%6主体工程平方米30048.487绿化面积平方米2998.838绿化率6.42%9投资强度万元/亩167.24六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制,并已建立完善的排水系统,完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。3、4、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,投资项目资源配置可满足场内运输的需求。5、八、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第六章 工艺技术分析一、原辅材料采购及管理项目产品的贮存为半个月左右的生产量,成品按用户的要求包装,贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。二、技术管理特点在项目产品制造过程中,根据客户需要直接或间接将产品的生产、检验要求转化为公司内部质量控制标准,加强过程控制,确保产品制造质量的稳定。项目承办单位“倡导预防、健康安全、遵纪守法、持续和谐”的质量方针,实现持续改进。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求对于项目产品生产技术方案的选用,遵循“技术上先进可行,经济上合理有利,综合利用资源”的进步原则,采用先进的集散型控制系统,由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数,使产品质量稳定在高水平上,同时可降低物料的消耗。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计102台(套),设备购置费4030.63万元。第七章 投资分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7753.25(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元7753.2574.99%1.1土建工程万元3774.0036.50%1.2设备购置万元4030.6338.99%1.3其它投资万元-51.38-0.50%2建设期利息万元-3固定资产投资万元7753.2574.99%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2585.46万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10338.71万元,其中:固定资产投资7753.25万元,占项目总投资的74.99%;流动资金2585.46万元,占项目总投资的25.01%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3774.00万元,占项目总投资的36.50%;设备购置费4030.63万元,占项目总投资的38.99%;其它投资-51.38万元,占项目总投资的-0.50%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7753.25+2585.46=10338.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7753.2574.99%1.1项目建设投资万元7753.2574.99%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2585.4625.01%3总投资万元万元10338.71二、资金筹措全部自筹。第八章 经济效益评估一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入13197.80万元,总成本12782.10万元,利润总额415.70万元,净利润177.17万元,增值税445.66万元,税金及附加311.77万元,所得税103.92万元;第二年收入16797.20万元,总成本15370.48万元,利润总额1426.72万元,净利润1070.04万元,增值税567.20万元,税金及附加191.75万元,所得税356.68万元;第三年生产负荷100%,收入23996.00万元,总成本18121.38万元,利润总额5874.62万元,净利润4405.97万元,增值税810.29万元,税金及附加220.92万元,所得税1468.65万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23996.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=810.29万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元23996.001.1主营业务收入万元23996.001.2其它收入万元-2增值税万元810.293税金及附加万元220.92(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用18121.38万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加220.92万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5874.62(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=5874.6225.00%=1468.65(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5874.62(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=5874.6225.00%=1468.65(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额5874.62万元,缴纳企业所得税1468.65万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=5874.62-1468.65=4405.97(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=56.82%。(2)达产年投资利税率=66.80%。(3)达产年投资回报率=42.62%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入23996.00万元,总成本费用18121.38万元,税金及附加220.92万元,利润总额5874.62万元,企业所得税1468.65万元,税后净利润4405.97万元,年纳税总额2499.86万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元23996.002增值税万元810.293税金及附加万元220.924总成本费用万元18121.385利润总额万元5874.626企业所得税万元1468.657净利润万元4405.978纳税总额万元2499.869利税总额万元6905.8310投资利润率56.82%11投资利税率66.80%12投资回报率42.62%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=3.85年。本期工程项目全部投资回收期3.85年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元4405.972投资利润率56.82%3投资利税率66.80%4投资回报率42.62%5回收期年3.85第九章 建设风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目社会影响评价范围是以项目建设地为重点,分析项目对节约能源、减少排放、当地社会就业、居民收入、生活水平、不同群体、文教卫生、弱势群体、社会服务容量等方面的影响。2、项目建成后,根据交通量、人口分布等具体情况,在道路适当位置设置宣传栏和绿化带,除美化环境外,还可以减轻汽车噪音和尾气对公路两侧造成的环境污染,对当地卫生无不利影响,能够有效促进当地城市建设的发展。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、(五)社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策,符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用,社会效益显著。第十章 项目进度方案一、

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