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泓域咨询MACRO/ 号溶剂油项目可行性研究报告号溶剂油项目可行性研究报告摘要说明该号溶剂油项目计划总投资2481.19万元,其中:固定资产投资1803.87万元,占项目总投资的72.70%;流动资金677.32万元,占项目总投资的27.30%。达产年营业收入5696.00万元,总成本费用4376.38万元,税金及附加48.66万元,利润总额1319.62万元,利税总额1550.30万元,税后净利润989.71万元,达产年纳税总额560.58万元;达产年投资利润率53.18%,投资利税率62.48%,投资回报率39.89%,全部投资回收期4.01年,提供就业职位96个。依据国家产业发展政策、相关行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势,同时,根据项目承办单位已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略,阐述投资项目建设的背景及必要性。.项目概述、建设必要性分析、项目市场空间分析、产品规划及建设规模、项目选址评价、项目工程设计研究、项目工艺分析、项目环保分析、项目安全保护、项目风险说明、项目节能评估、进度说明、项目投资规划、经济效益、项目综合结论等。第一章 建设必要性分析一、项目建设背景1、中国制造2025,是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。中国制造2025提出,坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针,坚持“市场主导、政府引导,立足当前、着眼长远,整体推进、重点突破,自主发展、开放合作”的基本原则,通过“三步走”实现制造强国的战略目标:第一步,到2025年迈入制造强国行列;第二步,到2035年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平;第三步,到新中国成立一百年时,综合实力进入世界制造强国前列。“中国制造2025”要顺应“互联网+”的发展趋势,以信息化与工业化深度融合为主线。强化工业基础能力,提高工艺水平和产品质量,推进智能制造、绿色制造。同时,中国制造2025还明确了10大重点发展领域,分别是:新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农业装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械。2、3、二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、当前我国制造业还处在产业链和价值链的中低端,工业经济持续向好基础还要进一步巩固和提高。经济运行中还面临着一些困难和挑战。下半年,将坚持以供给侧结构性改革为主线,主动对标对表高质量发展要求,沉着应对外部各种风险挑战,不断提高工业生产的供给质量,持续扩大有效需求,努力保持工业经济稳中向好的势头。3、三、项目建设有利条件第二章 项目概述一、项目概况(一)项目名称号溶剂油项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积6703.35平方米(折合约10.05亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.73%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.16%,固定资产投资强度179.49万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积6703.35平方米,建筑物基底占地面积4205.01平方米,总建筑面积8446.22平方米,其中:规划建设主体工程5360.24平方米,项目规划绿化面积435.59平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费720.49万元。(七)节能分析1、项目年用电量567446.48千瓦时,折合69.74吨标准煤。2、项目年总用水量2926.21立方米,折合0.25吨标准煤。3、“号溶剂油项目投资建设项目”,年用电量567446.48千瓦时,年总用水量2926.21立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.99吨标准煤/年。达产年综合节能量30.00吨标准煤/年,项目总节能率24.62%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2481.19万元,其中:固定资产投资1803.87万元,占项目总投资的72.70%;流动资金677.32万元,占项目总投资的27.30%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入5696.00万元,总成本费用4376.38万元,税金及附加48.66万元,利润总额1319.62万元,利税总额1550.30万元,税后净利润989.71万元,达产年纳税总额560.58万元;达产年投资利润率53.18%,投资利税率62.48%,投资回报率39.89%,全部投资回收期4.01年,提供就业职位96个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明可行性研究报告有五大用途:可用于企业融资、对外招商合作;用于国家发展和改革委(以前的计委)立项;用于银行贷款告;用于申请进口设备免税;用于境外投资项目核准。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷号溶剂油行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷号溶剂油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“号溶剂油项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位96个,达产年纳税总额560.58万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.18%,投资利税率62.48%,全部投资回报率39.89%,全部投资回收期4.01年,固定资产投资回收期4.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、探索完善制造业创新体系,推动骨干民营企业参与制造业创新中心建设,建立市场化的创新方向选择机制和鼓励创新的风险分担、利益共享机制。支持有条件的民营企业组建国家技术创新中心,攻克转化一批产业前沿和共性关键技术,培育具有国际影响力的行业领军企业。引导社会资本共同建设协同创新公共服务平台、重大科研基础设施及大型科研仪器,推动设施和仪器向社会开放。第三章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。二、公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入3995.13万元,同比增长10.17%(368.67万元)。其中,主营业业务号溶剂油生产及销售收入为3485.78万元,占营业总收入的87.25%。根据初步统计测算,公司实现利润总额984.29万元,较去年同期相比增长229.70万元,增长率30.44%;实现净利润738.22万元,较去年同期相比增长155.83万元,增长率26.76%。第四章 项目市场空间分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3952.14亿元,比上年增长7.30%。其中,第一产业增加值316.17亿元,增长10.33%;第二产业增加值2450.33亿元,增长11.71%第三产业增加值1185.64亿元,增长5.31%。一般公共预算收入207.52亿元,同比增长11.34%,一般公共预算支出530.95亿元,同比增长7.05%。国税收入325.23亿元,同比增长8.83%;地税收入亿元34.20,同比增长8.21%。居民消费价格上涨1.19%。其中,食品烟酒上涨1.00%,衣着上涨0.61%,居住上涨1.09%,生活用品及服务上涨1.00%,教育文化和娱乐上涨0.88%,医疗保健上涨0.71%,其他用品和服务上涨0.72%,交通和通信上涨0.73%。全部工业完成增加值1972.74亿元。规模以上工业企业实现增加值1385.86亿元,比上年增长9.25%。规模以上AA、BB、CC、DD(含号溶剂油)等主导行业共完成工业增加值1222.45亿元,增长11.17%。AA完成增加值442.74亿元,增长9.20%;BB完成工业增加值358.53亿元,增长7.93%;CC完成工业增加值228.69亿元,增长11.88%;DD完成工业增加值109.04亿元,增长10.51%。规模以上工业企业实现主营业务收入6083.72亿元,比上年增长11.45%。实现利润总额559.58亿元,比上年增长11.60%。固定资产投资完成3742.11亿元,比上年增长8.01%。其中,建设项目投资完成3293.06亿元,增长5.08%;房地产开发投资完成449.05亿元,增长6.00%。在固定资产投资中,第一产业投资完成187.11亿元,同比增长6.26%;第二产业投资完成2844.00亿元,同比增长6.88%;第三产业投资完成711.00亿元,增长5.83%。高新技术产业投资616.95亿元,增长9.14%。民间投资3753.38亿元,增长9.18%。城市基础设施投资557.13亿元,增长8.83%。重点项目1042个,完成投资2563.90亿元,增长6.82%。全市实现社会消费品零售总额1885.33亿元,比上年增长8.15%。城镇实现零售额1068.17亿元,增长8.69%;乡村实现零售额474.02亿元,增长8.77%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元452.45,增长7.61%。实际利用外资56030.66万美元,同比增长52.46%。外贸进出口总值319.80亿元,同比增长54.61%。其中,出口总值207.87亿元,同比增长55.47%;进口总值111.93亿元,同比增长58.30%。二、区域内号溶剂油行业市场分析目前,区域内拥有各类号溶剂油企业603家,规模以上企业36家,从业人员30150人。截至2017年底,区域内号溶剂油产值172999.36万元,较2016年145745.04万元增长18.70%。产值前十位企业合计收入82985.07万元,较去年74680.59万元同比增长11.12%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.09亿元,年均增长8.30%。预计区域内号溶剂油行业市场需求规模将达到260598.77万元,利润总额65847.87万元,净利润25640.60万元,纳税22627.79万元,工业增加值82108.82万元,产业贡献率10.48%。第五章 项目选址评价一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区不断完善自身创新体系建设,加快承接国际、沿海产业转移,促进优势产业集聚,推进产业结构从低附加值的一般加工业为主向高附加值的先进制造业和高新技术产业为主转变,产业组织形态从传统块状经济为主向现代产业集群为主转变,打造县域经济发展的重要支撑。省产业园区建设领导小组制订发布产业园区主导产业指导目录,避免产业园区之间同质化竞争,防止低水平重复建设和招商引资恶性竞争,实现产业园区错位发展,着力打造一批具有湖南特色和竞争优势的产业集群。三、建设条件分析四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.73%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率5.16%,固定资产投资强度179.49万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米6703.3510.05亩2基底面积平方米4205.013建筑面积平方米8446.22743.19万元4容积率1.265建筑系数62.73%6主体工程平方米5360.247绿化面积平方米435.598绿化率5.16%9投资强度万元/亩179.49六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则达到工艺流程(经营程序)顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水,生活给水水压0.35Mpa。3、供电回路及电压等级确定:配电系统采用TN-C-S制,供电电压为380V/220V,电压波动不超过额定电压的10.00%,电源频率为50.000.50Hz。4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。5、八、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第六章 项目工艺分析一、原辅材料采购及管理投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应,并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则,积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高项目产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争力。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计74台(套),设备购置费720.49万元。第七章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1803.87(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元1803.8772.70%1.1土建工程万元743.1929.95%1.2设备购置万元720.4929.04%1.3其它投资万元340.1913.71%2建设期利息万元-3固定资产投资万元1803.8772.70%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金677.32万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2481.19万元,其中:固定资产投资1803.87万元,占项目总投资的72.70%;流动资金677.32万元,占项目总投资的27.30%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资743.19万元,占项目总投资的29.95%;设备购置费720.49万元,占项目总投资的29.04%;其它投资340.19万元,占项目总投资的13.71%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1803.87+677.32=2481.19(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1803.8772.70%1.1项目建设投资万元1803.8772.70%1.2建设期利息万元-2流动资金万元677.3227.30%3总投资万元万元2481.19二、资金筹措全部自筹。第八章 经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3417.60万元,总成本6585.72万元,利润总额-3168.12万元,净利润39.92万元,增值税109.21万元,税金及附加-2376.09万元,所得税-792.03万元;第二年收入3987.20万元,总成本7421.35万元,利润总额-3434.15万元,净利润-2575.61万元,增值税127.41万元,税金及附加42.10万元,所得税-858.54万元;第三年生产负荷100%,收入5696.00万元,总成本4376.38万元,利润总额1319.62万元,净利润989.71万元,增值税182.02万元,税金及附加48.66万元,所得税329.90万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入5696.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=182.02万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元5696.001.1主营业务收入万元5696.001.2其它收入万元-2增值税万元182.023税金及附加万元48.66(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用4376.38万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加48.66万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1319.62(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=1319.6225.00%=329.90(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1319.62(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=1319.6225.00%=329.90(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额1319.62万元,缴纳企业所得税329.90万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1319.62-329.90=989.71(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=53.18%。(2)达产年投资利税率=62.48%。(3)达产年投资回报率=39.89%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入5696.00万元,总成本费用4376.38万元,税金及附加48.66万元,利润总额1319.62万元,企业所得税329.90万元,税后净利润989.71万元,年纳税总额560.58万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元5696.002增值税万元182.023税金及附加万元48.664总成本费用万元4376.385利润总额万元1319.626企业所得税万元329.907净利润万元989.718纳税总额万元560.589利税总额万元1550.3010投资利润率53.18%11投资利税率62.48%12投资回报率39.89%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.01年。本期工程项目全部投资回收期4.01年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元989.712投资利润率53.18%3投资利税率62.48%4投资回报率39.89%5回收期年4.01第九章 项目风险说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,达纳纳税总额7847.56万元,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第十章 进度说明一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1682.45万元,占计划投资的67.81%。其中:完成固定资产投资1274.10万元,占总投资的75.73%;完成流动资金投

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