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泓域咨询MACRO/ 玻陶器皿项目可行性研究报告玻陶器皿项目可行性研究报告摘要说明该玻陶器皿项目计划总投资13495.13万元,其中:固定资产投资9201.61万元,占项目总投资的68.18%;流动资金4293.52万元,占项目总投资的31.82%。达产年营业收入32077.00万元,总成本费用24097.65万元,税金及附加284.12万元,利润总额7979.35万元,利税总额9364.07万元,税后净利润5984.51万元,达产年纳税总额3379.56万元;达产年投资利润率59.13%,投资利税率69.39%,投资回报率44.35%,全部投资回收期3.76年,提供就业职位452个。充分依托项目承办单位现有的资源或社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度,采取切实可行的措施节约用水。贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防工程“同时设计、同时建设、同时投产”的总体规划与建设要求。.总论、项目基本情况、项目调研分析、建设规划方案、项目选址说明、建设方案设计、工艺原则及设备选型、环境保护概述、安全经营规范、项目风险概况、节能说明、实施进度计划、投资情况说明、经济效益可行性、综合评价说明等。第一章 项目基本情况一、项目建设背景1、国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的6月份中国制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,位于临界点,这是制造业PMI自今年3月份跃升至荣枯线上方以来,连续4个月高于临界值或与临界值持平,表明制造业总体呈现生产平稳态势。其中尤为可喜的是,高技术制造业、装备制造业增长加快,PMI分别为51.3%和51.1%,高于制造业整体平均水平,并且进入二季度以来呈加快发展趋势。2、“中国制造2025”以促进制造业创新发展为主题,以提质增效为中心,以加快新一代信息技术与制造业融合为主线,以推进智能制造为主攻方向,以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标,强化工业基础能力,提高综合集成水平,完善多层次人才体系,促进产业转型升级,实现制造业由大变强的历史跨越。3、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、必要性分析1、今年上半年,宏观调控在稳增长方面继续发挥明显效果,经济增长呈现走稳态势。与之联系,就业形势平稳,上半年城镇新增就业737万人,为实现全年新增城镇就业不少于1000万人的预期目标奠定了较好基础。就业为居民收入增长提供了基础性支持。上半年农村外出务工劳动力同比增加307万人,外出务工劳动力月均收入同比增长10.3%。在就业和保障基本民生各项政策支持下,上半年全国居民人均可支配收入同比名义增长10.8%,扣除价格因素实际增长8.3%。收入增长和基本民生的稳定,也表现在消费平稳增长方面。上半年社会消费品零售总额同比名义增长12.1%(扣除价格因素实际增长10.8%),增速比一季度加快0.1个百分点。此外,在稳定投资、支持出口各项政策引导下,投资增长由落转稳,出口增长低位趋升。市场需求的“*”平稳运行,拉动了经济增长趋稳,使国民经济总体形成可持续的循环状态。2、研究与试验发展经费支出占国内生产总值比重达到2?5%;自主创新能力显著增强,每万人口发明专利拥有量提高到7件;基础科学和前沿技术研究综合实力显著增强,取得一批在世界具有重大影响的科学技术成果。积极培育创新驱动型经济增长模式,科技进步对经济增长的贡献率大幅上升,进入创新型国家行列。3、三、项目建设有利条件第二章 总论一、项目概况(一)项目名称玻陶器皿项目(二)项目选址xxx产业园(三)项目用地规模项目总用地面积38012.33平方米(折合约56.99亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.20%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.75%,固定资产投资强度161.46万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38012.33平方米,建筑物基底占地面积19842.44平方米,总建筑面积49035.91平方米,其中:规划建设主体工程32638.06平方米,项目规划绿化面积3802.34平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计155台(套),设备购置费4072.07万元。(七)节能分析1、项目年用电量1207064.61千瓦时,折合148.35吨标准煤。2、项目年总用水量20790.33立方米,折合1.78吨标准煤。3、“玻陶器皿项目投资建设项目”,年用电量1207064.61千瓦时,年总用水量20790.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.13吨标准煤/年。达产年综合节能量42.34吨标准煤/年,项目总节能率27.21%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13495.13万元,其中:固定资产投资9201.61万元,占项目总投资的68.18%;流动资金4293.52万元,占项目总投资的31.82%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入32077.00万元,总成本费用24097.65万元,税金及附加284.12万元,利润总额7979.35万元,利税总额9364.07万元,税后净利润5984.51万元,达产年纳税总额3379.56万元;达产年投资利润率59.13%,投资利税率69.39%,投资回报率44.35%,全部投资回收期3.76年,提供就业职位452个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业,交叉施工,使施工机械等资源发挥最大的使用效率,做到现场施工有条不紊,忙而不乱。二、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证,综合论证项目建设的必要性,财务盈利能力,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,为投资决策提供科学依据。因此,可行性研究在项目建设前具有决定性意义。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园及xxx产业园玻陶器皿行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园玻陶器皿产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“玻陶器皿项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园经济发展,为社会提供就业职位452个,达产年纳税总额3379.56万元,可以促进xxx产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率59.13%,投资利税率69.39%,全部投资回报率44.35%,全部投资回收期3.76年,固定资产投资回收期3.76年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、优化产业结构布局。优化产业结构,包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级,实现形态更高级,结构更优化,布局更合理。例如,形成高端化、智能化、绿色化、服务化的行业结构,大中小企业相协调的组织生态,资源配置更高效的空间结构等。报告特别强调了加强重点领域和分省市引导,以期形成产业的错位互补、健康有序发展的格局;提出了技术改造升级、淘汰落后产能、产业组织结构优化、制造业空间布局调整等重点任务,充分发挥“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等产业发展载体的作用,形成资源配置合理、集聚效应显著、有利区域均衡、保障产业安全的重点行业布局。第三章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入23585.85万元,同比增长29.07%(5312.20万元)。其中,主营业业务玻陶器皿生产及销售收入为21439.54万元,占营业总收入的90.90%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7028.37万元,较去年同期相比增长1079.60万元,增长率18.15%;实现净利润5271.28万元,较去年同期相比增长667.81万元,增长率14.51%。第四章 项目调研分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2986.49亿元,比上年增长10.10%。其中,第一产业增加值238.92亿元,增长10.22%;第二产业增加值1851.62亿元,增长5.91%第三产业增加值895.95亿元,增长8.55%。一般公共预算收入202.26亿元,同比增长11.68%,一般公共预算支出524.67亿元,同比增长11.97%。国税收入373.19亿元,同比增长11.55%;地税收入亿元97.89,同比增长10.00%。居民消费价格上涨1.11%。其中,食品烟酒上涨1.04%,衣着上涨0.62%,居住上涨1.00%,生活用品及服务上涨1.02%,教育文化和娱乐上涨0.91%,医疗保健上涨0.91%,其他用品和服务上涨0.98%,交通和通信上涨1.07%。全部工业完成增加值1537.77亿元。规模以上工业企业实现增加值1527.59亿元,比上年增长8.71%。规模以上AA、BB、CC、DD(含玻陶器皿)等主导行业共完成工业增加值1216.72亿元,增长8.88%。AA完成增加值478.43亿元,增长10.26%;BB完成工业增加值322.37亿元,增长11.82%;CC完成工业增加值212.67亿元,增长9.53%;DD完成工业增加值117.65亿元,增长5.21%。规模以上工业企业实现主营业务收入6060.79亿元,比上年增长8.43%。实现利润总额395.95亿元,比上年增长11.07%。固定资产投资完成3754.05亿元,比上年增长7.63%。其中,建设项目投资完成3303.56亿元,增长11.54%;房地产开发投资完成450.49亿元,增长8.06%。在固定资产投资中,第一产业投资完成187.70亿元,同比增长6.89%;第二产业投资完成2853.08亿元,同比增长9.26%;第三产业投资完成713.27亿元,增长10.96%。高新技术产业投资1012.50亿元,增长11.74%。民间投资3590.50亿元,增长7.38%。城市基础设施投资505.77亿元,增长8.43%。重点项目862个,完成投资2164.52亿元,增长9.84%。全市实现社会消费品零售总额1307.67亿元,比上年增长9.58%。城镇实现零售额1108.52亿元,增长8.92%;乡村实现零售额455.81亿元,增长9.39%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元300.93,增长7.78%。实际利用外资54668.20万美元,同比增长55.88%。外贸进出口总值393.21亿元,同比增长57.85%。其中,出口总值255.59亿元,同比增长50.32%;进口总值137.62亿元,同比增长50.69%。二、区域内玻陶器皿行业市场分析目前,区域内拥有各类玻陶器皿企业534家,规模以上企业30家,从业人员26700人。截至2017年底,区域内玻陶器皿产值143461.41万元,较2016年123758.98万元增长15.92%。产值前十位企业合计收入60737.13万元,较去年53245.49万元同比增长14.07%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.03亿元,年均增长6.01%。预计区域内玻陶器皿行业市场需求规模将达到215905.51万元,利润总额70922.09万元,净利润24443.77万元,纳税15718.72万元,工业增加值78065.84万元,产业贡献率17.18%。第五章 项目选址说明一、项目选址原则节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园。园区不断坚持全面深化改革和政策创新,体制机制改革取得重大进展。国家高新区始终站在国家和社会的改革潮头,在科技和经济结合、科技和金融融合、知识产权保护和运用、人才吸引和培育,以及产城融合、国际化发展等方面开展了全方位的改革探索。大力培育各类创新创业促进组织,建设公共服务平台,形成了结构合理、功能完善、特色鲜明的科技服务体系,促进了科技资源的开放共享。进一步深化“小政府,大服务”的理念,部分国家高新区探索实施了“负面清单”管理模式。加大简政放权力度,简化创业企业注册手续,持续优化大众创业、万众创新的制度环境。持续创新管理体制和社会治理模式,广泛汇聚利用各类社会力量,积极向产业组织者转变。国家自创区作为我国改革创新的先锋引领,开展了一系列体制机制和政策创新,成效显著。先后研究出台“6+4”、“新四条”、“黄金十条”、“科技新九条”等政策措施,极大程度解放和发展了科技生产力。三、建设条件分析四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.20%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率7.75%,固定资产投资强度161.46万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38012.3356.99亩2基底面积平方米19842.443建筑面积平方米49035.913805.08万元4容积率1.295建筑系数52.20%6主体工程平方米32638.067绿化面积平方米3802.348绿化率7.75%9投资强度万元/亩161.46六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等;因此,室外消防用水量按25.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计,同一时间发生火灾次数按一次考虑;室内消防栓用水量15.00L/S,火灾延续时间按2.00小时计,室内外的消防栓均按规范间距要求布置。3、4、场内运输主要为原材料的卸车进库;生产过程中原材料、半成品和成品的转运,以及成品的装车外运;场内运输由装载机、叉车及胶轮车承担,其费用记入主车间设备配套费中,投资项目资源配置可满足场内运输的需求。5、八、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第六章 工艺原则及设备选型一、原辅材料采购及管理项目产品的贮存为半个月左右的生产量,成品按用户的要求包装,贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求建立完善柔性生产模式;投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点,因此,项目产品规格品种多样,单批生产数量较小,多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期;项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线,并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节,可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平,同时,降低故障率、提高性价比,使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计155台(套),设备购置费4072.07万元。第七章 投资情况说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9201.61(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元9201.6168.18%1.1土建工程万元3805.0828.20%1.2设备购置万元4072.0730.17%1.3其它投资万元1324.469.81%2建设期利息万元-3固定资产投资万元9201.6168.18%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4293.52万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13495.13万元,其中:固定资产投资9201.61万元,占项目总投资的68.18%;流动资金4293.52万元,占项目总投资的31.82%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3805.08万元,占项目总投资的28.20%;设备购置费4072.07万元,占项目总投资的30.17%;其它投资1324.46万元,占项目总投资的9.81%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9201.61+4293.52=13495.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9201.6168.18%1.1项目建设投资万元9201.6168.18%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4293.5231.82%3总投资万元万元13495.13二、资金筹措全部自筹。第八章 经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入19246.20万元,总成本10418.09万元,利润总额8828.11万元,净利润231.29万元,增值税660.36万元,税金及附加6621.08万元,所得税2207.03万元;第二年收入25661.60万元,总成本12944.18万元,利润总额12717.42万元,净利润9538.06万元,增值税880.48万元,税金及附加257.71万元,所得税3179.36万元;第三年生产负荷100%,收入32077.00万元,总成本24097.65万元,利润总额7979.35万元,净利润5984.51万元,增值税1100.60万元,税金及附加284.12万元,所得税1994.84万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入32077.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1100.60万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元32077.001.1主营业务收入万元32077.001.2其它收入万元-2增值税万元1100.603税金及附加万元284.12(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用24097.65万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加284.12万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7979.35(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=7979.3525.00%=1994.84(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=7979.35(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=7979.3525.00%=1994.84(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额7979.35万元,缴纳企业所得税1994.84万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=7979.35-1994.84=5984.51(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=59.13%。(2)达产年投资利税率=69.39%。(3)达产年投资回报率=44.35%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入32077.00万元,总成本费用24097.65万元,税金及附加284.12万元,利润总额7979.35万元,企业所得税1994.84万元,税后净利润5984.51万元,年纳税总额3379.56万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元32077.002增值税万元1100.603税金及附加万元284.124总成本费用万元24097.655利润总额万元7979.356企业所得税万元1994.847净利润万元5984.518纳税总额万元3379.569利税总额万元9364.0710投资利润率59.13%11投资利税率69.39%12投资回报率44.35%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=3.76年。本期工程项目全部投资回收期3.76年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元5984.512投资利润率59.13%3投资利税率69.39%4投资回报率44.35%5回收期年3.76第九章 项目风险概况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失,将在财务预算中拨出专款,购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果项目建成后,直接经济效益比较显著,对项目建设地国民经济的发展具有较大的贡献,同时,对项目建设地经济和社会可持续发展可起到示范带动作用,项目的投资具有经济合理性;项目的实施对提高项目建设地相关行业发展,统筹人与自然和谐共处、建设节约型社会、走可持续发展之路具有较强的针对性、指导性。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消

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