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泓域咨询MACRO/ 冷钆钢带项目可行性研究报告冷钆钢带项目可行性研究报告摘要说明该冷钆钢带项目计划总投资7541.01万元,其中:固定资产投资6389.14万元,占项目总投资的84.73%;流动资金1151.87万元,占项目总投资的15.27%。达产年营业收入10464.00万元,总成本费用7848.67万元,税金及附加134.29万元,利润总额2615.33万元,利税总额3110.36万元,税后净利润1961.50万元,达产年纳税总额1148.86万元;达产年投资利润率34.68%,投资利税率41.25%,投资回报率26.01%,全部投资回收期5.34年,提供就业职位171个。报告根据项目的经营特点,对项目进行定量的财务分析,测算项目投产期、达产年营业收入和综合总成本费用,计算项目财务效益指标,结合融资方案进行偿债能力分析,并开展项目不确定性分析等。.项目总论、项目建设背景及必要性分析、产业分析、项目规划方案、选址规划、工程设计说明、工艺技术分析、项目环境保护和绿色生产分析、安全卫生、项目风险评价分析、节能、实施方案、投资方案计划、项目经济效益可行性、项目综合评估等。第一章 项目建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、在制造业和服务业日益深度融合的今天,产业政策决不能仅仅瞄准于加工制造环节,或者说既要瞄准流程型制造业和装配型制造业的生产制造环节,又要将政策触角延伸覆盖到制造业全部产业链的所有环节,包括研发设计、资源管理、金融服务、物流配送、需求响应等生产性服务领域,推进服务型制造的发展。2、3、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、必要性分析1、面向未来,世界各国都应看到历史滚滚向前的潮流,从增进人类福祉的“原点”出发,努力构建人类命运共同体。相互尊重、平等相待,不搞唯我独尊、你输我赢的零和游戏;对话协商、共担责任,深化双边和多边协作;同舟共济、合作共赢,构建开放型世界经济;兼容并蓄、和而不同,加强文明交流互鉴、增进人民友谊;敬畏自然、珍爱地球,尊崇、顺应、保护自然生态中国愿与世界各国共享经验、共迎挑战、携手前行,为创造和平、安宁、繁荣、开放、美丽的亚洲和世界贡献中国力量。2、在“京津冀一体化”,“长江经济带建设”等诸多国家战略深入推进的大背景下,我国区域产业转移的步伐也在逐步加快。但随着经济下行的压力加大,劳动力成本的持续上升,不少企业为维持利润空间和市场竞争力,采取裁员降薪等措施,中西部地区人才吸引力逐渐下降,劳动力市场收窄,抑制了部分产业向中西转移的动力。另一方面,中西部地区与产业配套的基础尚待进一步完善,公共服务能力有待进一步提升。在推动产业转移的政策执行方面,多采取建园区、搭平台等方式,区域特色优势及差异化发展战略不明晰,减缓了地区间产业转移的步伐。3、三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第二章 项目总论一、项目概况(一)项目名称冷钆钢带项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积22751.37平方米(折合约34.11亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数62.11%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.32%,固定资产投资强度187.31万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积22751.37平方米,建筑物基底占地面积14130.88平方米,总建筑面积31169.38平方米,其中:规划建设主体工程23757.74平方米,项目规划绿化面积1658.73平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费1864.90万元。(七)节能分析1、项目年用电量730829.41千瓦时,折合89.82吨标准煤。2、项目年总用水量5728.76立方米,折合0.49吨标准煤。3、“冷钆钢带项目投资建设项目”,年用电量730829.41千瓦时,年总用水量5728.76立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.31吨标准煤/年。达产年综合节能量24.01吨标准煤/年,项目总节能率27.65%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资7541.01万元,其中:固定资产投资6389.14万元,占项目总投资的84.73%;流动资金1151.87万元,占项目总投资的15.27%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10464.00万元,总成本费用7848.67万元,税金及附加134.29万元,利润总额2615.33万元,利税总额3110.36万元,税后净利润1961.50万元,达产年纳税总额1148.86万元;达产年投资利润率34.68%,投资利税率41.25%,投资回报率26.01%,全部投资回收期5.34年,提供就业职位171个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区冷钆钢带行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区冷钆钢带产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“冷钆钢带项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位171个,达产年纳税总额1148.86万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.68%,投资利税率41.25%,全部投资回报率26.01%,全部投资回收期5.34年,固定资产投资回收期5.34年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、第三章 项目建设单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限责任公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入9174.35万元,同比增长11.61%(954.40万元)。其中,主营业业务冷钆钢带生产及销售收入为7763.25万元,占营业总收入的84.62%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2222.04万元,较去年同期相比增长272.00万元,增长率13.95%;实现净利润1666.53万元,较去年同期相比增长358.42万元,增长率27.40%。第四章 产业分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3064.99亿元,比上年增长7.08%。其中,第一产业增加值245.20亿元,增长10.82%;第二产业增加值1900.29亿元,增长8.47%第三产业增加值919.50亿元,增长11.68%。一般公共预算收入218.71亿元,同比增长10.72%,一般公共预算支出482.74亿元,同比增长11.50%。国税收入348.12亿元,同比增长10.36%;地税收入亿元58.90,同比增长8.55%。居民消费价格上涨1.12%。其中,食品烟酒上涨0.85%,衣着上涨1.09%,居住上涨0.98%,生活用品及服务上涨1.14%,教育文化和娱乐上涨0.71%,医疗保健上涨0.76%,其他用品和服务上涨0.71%,交通和通信上涨1.10%。全部工业完成增加值1878.22亿元。规模以上工业企业实现增加值1419.35亿元,比上年增长6.06%。规模以上AA、BB、CC、DD(含冷钆钢带)等主导行业共完成工业增加值1272.46亿元,增长5.90%。AA完成增加值478.87亿元,增长9.94%;BB完成工业增加值370.19亿元,增长8.76%;CC完成工业增加值229.35亿元,增长11.40%;DD完成工业增加值102.55亿元,增长8.25%。规模以上工业企业实现主营业务收入6069.48亿元,比上年增长11.28%。实现利润总额683.60亿元,比上年增长11.49%。固定资产投资完成3603.16亿元,比上年增长8.73%。其中,建设项目投资完成3170.78亿元,增长11.09%;房地产开发投资完成432.38亿元,增长8.89%。在固定资产投资中,第一产业投资完成180.16亿元,同比增长11.92%;第二产业投资完成2738.40亿元,同比增长7.99%;第三产业投资完成684.60亿元,增长7.25%。高新技术产业投资838.78亿元,增长7.11%。民间投资3039.75亿元,增长10.90%。城市基础设施投资573.10亿元,增长9.66%。重点项目1025个,完成投资2651.10亿元,增长11.07%。全市实现社会消费品零售总额1595.45亿元,比上年增长11.29%。城镇实现零售额1015.10亿元,增长8.85%;乡村实现零售额405.27亿元,增长5.86%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元576.09,增长5.14%。实际利用外资53611.55万美元,同比增长54.81%。外贸进出口总值231.92亿元,同比增长55.17%。其中,出口总值150.75亿元,同比增长56.09%;进口总值81.17亿元,同比增长58.84%。二、区域内冷钆钢带行业市场分析目前,区域内拥有各类冷钆钢带企业616家,规模以上企业20家,从业人员30800人。截至2017年底,区域内冷钆钢带产值119902.83万元,较2016年107151.77万元增长11.90%。产值前十位企业合计收入57811.94万元,较去年51636.25万元同比增长11.96%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.07亿元,年均增长6.31%。预计区域内冷钆钢带行业市场需求规模将达到180474.01万元,利润总额49370.08万元,净利润22954.60万元,纳税15010.07万元,工业增加值64240.24万元,产业贡献率10.77%。第五章 选址规划一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数62.11%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率5.32%,固定资产投资强度187.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22751.3734.11亩2基底面积平方米14130.883建筑面积平方米31169.382198.70万元4容积率1.375建筑系数62.11%6主体工程平方米23757.747绿化面积平方米1658.738绿化率5.32%9投资强度万元/亩187.31六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计场区植物配置以本地区树种为主,绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求,并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能,疏密适当高低错落,形成一定的层次感。(四)辅助工程设计1、2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水,生活给水水压0.35Mpa。3、4、本项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部依托社会运输能力解决。5、八、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第六章 工艺技术分析一、原辅材料采购及管理投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内;仓库应符合所存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全;项目承办单位建立健全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段,确保项目所需物品存储纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠,建成后应保证原料的质量和连续供应。二、技术管理特点项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质量控制,引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求建立完善柔性生产模式;投资项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点,因此,项目产品规格品种多样,单批生产数量较小,多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期;项目承办单位将建设先进的柔性制造生产线,并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节,可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平,同时,降低故障率、提高性价比,使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计109台(套),设备购置费1864.90万元。第七章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6389.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元6389.1484.73%1.1土建工程万元2198.7029.16%1.2设备购置万元1864.9024.73%1.3其它投资万元2325.5430.84%2建设期利息万元-3固定资产投资万元6389.1484.73%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1151.87万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资7541.01万元,其中:固定资产投资6389.14万元,占项目总投资的84.73%;流动资金1151.87万元,占项目总投资的15.27%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2198.70万元,占项目总投资的29.16%;设备购置费1864.90万元,占项目总投资的24.73%;其它投资2325.54万元,占项目总投资的30.84%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6389.14+1151.87=7541.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6389.1484.73%1.1项目建设投资万元6389.1484.73%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1151.8715.27%3总投资万元万元7541.01二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入6278.40万元,总成本15132.85万元,利润总额-8854.45万元,净利润116.98万元,增值税216.44万元,税金及附加-6640.84万元,所得税-2213.61万元;第二年收入8371.20万元,总成本19178.52万元,利润总额-10807.32万元,净利润-8105.49万元,增值税288.59万元,税金及附加125.64万元,所得税-2701.83万元;第三年生产负荷100%,收入10464.00万元,总成本7848.67万元,利润总额2615.33万元,净利润1961.50万元,增值税360.74万元,税金及附加134.29万元,所得税653.83万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10464.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=360.74万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元10464.001.1主营业务收入万元10464.001.2其它收入万元-2增值税万元360.743税金及附加万元134.29(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用7848.67万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加134.29万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2615.33(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=2615.3325.00%=653.83(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=2615.33(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=2615.3325.00%=653.83(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额2615.33万元,缴纳企业所得税653.83万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=2615.33-653.83=1961.50(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=34.68%。(2)达产年投资利税率=41.25%。(3)达产年投资回报率=26.01%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入10464.00万元,总成本费用7848.67万元,税金及附加134.29万元,利润总额2615.33万元,企业所得税653.83万元,税后净利润1961.50万元,年纳税总额1148.86万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元10464.002增值税万元360.743税金及附加万元134.294总成本费用万元7848.675利润总额万元2615.336企业所得税万元653.837净利润万元1961.508纳税总额万元1148.869利税总额万元3110.3610投资利润率34.68%11投资利税率41.25%12投资回报率26.01%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=5.34年。本期工程项目全部投资回收期5.34年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元1961.502投资利润率34.68%3投资利税率41.25%4投资回报率26.01%5回收期年5.34第九章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护;接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作,内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器;用电机具电源线应避免随意乱放乱拖,谨防触漏电事故发生;各配电箱、接线盒应悬挂,并有防雨措施
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