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文档简介
泓域咨询MACRO/ 总线电缆项目可行性研究报告总线电缆项目可行性研究报告摘要说明该总线电缆项目计划总投资3704.20万元,其中:固定资产投资2714.64万元,占项目总投资的73.29%;流动资金989.56万元,占项目总投资的26.71%。达产年营业收入6673.00万元,总成本费用5158.47万元,税金及附加66.50万元,利润总额1514.53万元,利税总额1789.93万元,税后净利润1135.90万元,达产年纳税总额654.03万元;达产年投资利润率40.89%,投资利税率48.32%,投资回报率30.67%,全部投资回收期4.76年,提供就业职位129个。充分依托项目承办单位现有的资源或社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度,采取切实可行的措施节约用水。贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防工程“同时设计、同时建设、同时投产”的总体规划与建设要求。.概况、项目建设背景、市场分析、调研、产品规划及建设规模、选址可行性分析、土建工程方案、项目工艺先进性、项目环境影响分析、职业安全、风险防范措施、节能说明、实施计划、项目投资计划方案、项目经营收益分析、项目综合评价结论等。第一章 项目建设背景一、项目建设背景1、备受期待的中国制造2025出台,提出了“三步走”战略目标,明确了9项战略任务和重点,描画了中国制造未来10年由大变强的清晰路线图,全面吹响了迈向“制造强国”的冲锋号角。中国制造2025不是一般性的行业发展规划,而是着眼于国际国内大环境、产业变革大趋势所制定的一个长期战略性规划;其目的不仅在于推动制造业转型升级和健康发展,还要在新一轮科技革命中实现高端化的跨越发展。回顾改革开放以来,制造业的蓬勃发展为我国经济贡献了长达几十年的高速增长,推动建成了门类齐全、独立完整的产业体系,出色完成了工业化和现代化的阶段性任务。但也要看到,制造业大而不强,正在成为实现经济中高速增长、迈向中高端水平的“痛点”。一方面,传统低成本优势逐步衰减,资源约束日益增强,产能过剩困扰加剧;另一方面,全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾,许多发达国家纷纷高呼“重返制造业”,意图在国际产业分工格局重塑的博弈中争夺优势地位。让制造业强起来,不但是解决现实问题的迫切需要,而且是历史的必然选择和发展的内在规律,决定着我国未来几十年乃至上百年的发展轨迹,这个台阶必须上,这道坎必须迈。2、3、二、必要性分析1、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。2、全球化生产方式变革不断加快。随着信息技术与先进制造技术的深度融合,柔性制造、虚拟制造等日益成为世界先进制造业发展的重要方向。全球化、信息化背景下的国际竞争新格局,客观上为我国利用全球要素资源,加快培育国际竞争新优势创造了条件。同时,跨国公司充分利用全球化的生产和组织模式,以核心技术和专业服务牢牢掌控着全球价值链的高端环节,我国工业企业提升国际产业分工地位的任务还十分艰巨。3、三、项目建设有利条件第二章 概况一、项目概况(一)项目名称总线电缆项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积10358.51平方米(折合约15.53亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.60%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度174.80万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积10358.51平方米,建筑物基底占地面积8141.79平方米,总建筑面积10772.85平方米,其中:规划建设主体工程6592.64平方米,项目规划绿化面积681.66平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计41台(套),设备购置费1130.08万元。(七)节能分析1、项目年用电量761260.30千瓦时,折合93.56吨标准煤。2、项目年总用水量4906.57立方米,折合0.42吨标准煤。3、“总线电缆项目投资建设项目”,年用电量761260.30千瓦时,年总用水量4906.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.98吨标准煤/年。达产年综合节能量33.02吨标准煤/年,项目总节能率26.42%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资3704.20万元,其中:固定资产投资2714.64万元,占项目总投资的73.29%;流动资金989.56万元,占项目总投资的26.71%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6673.00万元,总成本费用5158.47万元,税金及附加66.50万元,利润总额1514.53万元,利税总额1789.93万元,税后净利润1135.90万元,达产年纳税总额654.03万元;达产年投资利润率40.89%,投资利税率48.32%,投资回报率30.67%,全部投资回收期4.76年,提供就业职位129个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区总线电缆行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区总线电缆产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“总线电缆项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位129个,达产年纳税总额654.03万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.89%,投资利税率48.32%,全部投资回报率30.67%,全部投资回收期4.76年,固定资产投资回收期4.76年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、优化产业结构布局。优化产业结构,包括技术结构、产业组织、空间布局等的全面转型升级,实现形态更高级,结构更优化,布局更合理。例如,形成高端化、智能化、绿色化、服务化的行业结构,大中小企业相协调的组织生态,资源配置更高效的空间结构等。报告特别强调了加强重点领域和分省市引导,以期形成产业的错位互补、健康有序发展的格局;提出了技术改造升级、淘汰落后产能、产业组织结构优化、制造业空间布局调整等重点任务,充分发挥“中国制造2025”国家级示范区、国家新型工业化产业示范基地等产业发展载体的作用,形成资源配置合理、集聚效应显著、有利区域均衡、保障产业安全的重点行业布局。第三章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。二、公司经济效益分析上一年度,xxx科技公司实现营业收入6235.05万元,同比增长31.34%(1487.96万元)。其中,主营业业务总线电缆生产及销售收入为5075.07万元,占营业总收入的81.40%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1450.90万元,较去年同期相比增长317.98万元,增长率28.07%;实现净利润1088.18万元,较去年同期相比增长128.54万元,增长率13.39%。第四章 市场分析、调研一、建设地经济发展概况地区生产总值2962.50亿元,比上年增长10.24%。其中,第一产业增加值237.00亿元,增长9.55%;第二产业增加值1836.75亿元,增长5.91%第三产业增加值888.75亿元,增长6.39%。一般公共预算收入245.99亿元,同比增长11.77%,一般公共预算支出480.22亿元,同比增长8.93%。国税收入301.83亿元,同比增长9.70%;地税收入亿元97.94,同比增长10.22%。居民消费价格上涨1.17%。其中,食品烟酒上涨1.00%,衣着上涨0.86%,居住上涨0.93%,生活用品及服务上涨0.82%,教育文化和娱乐上涨0.67%,医疗保健上涨0.91%,其他用品和服务上涨1.04%,交通和通信上涨0.69%。全部工业完成增加值1502.04亿元。规模以上工业企业实现增加值1439.33亿元,比上年增长5.09%。规模以上AA、BB、CC、DD(含总线电缆)等主导行业共完成工业增加值1090.56亿元,增长7.25%。AA完成增加值412.74亿元,增长11.56%;BB完成工业增加值385.73亿元,增长11.79%;CC完成工业增加值200.61亿元,增长11.26%;DD完成工业增加值97.03亿元,增长9.69%。规模以上工业企业实现主营业务收入5983.57亿元,比上年增长5.37%。实现利润总额824.85亿元,比上年增长8.90%。固定资产投资完成3760.17亿元,比上年增长6.08%。其中,建设项目投资完成3308.95亿元,增长9.26%;房地产开发投资完成451.22亿元,增长7.42%。在固定资产投资中,第一产业投资完成188.01亿元,同比增长9.45%;第二产业投资完成2857.73亿元,同比增长7.89%;第三产业投资完成714.43亿元,增长11.57%。高新技术产业投资1052.59亿元,增长5.03%。民间投资3903.52亿元,增长7.21%。城市基础设施投资526.67亿元,增长5.19%。重点项目1094个,完成投资2148.29亿元,增长9.58%。全市实现社会消费品零售总额1610.30亿元,比上年增长5.87%。城镇实现零售额809.72亿元,增长9.78%;乡村实现零售额477.29亿元,增长7.60%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元525.97,增长6.63%。实际利用外资59724.88万美元,同比增长55.21%。外贸进出口总值397.14亿元,同比增长51.17%。其中,出口总值258.14亿元,同比增长51.31%;进口总值139.00亿元,同比增长54.46%。二、区域内总线电缆行业市场分析目前,区域内拥有各类总线电缆企业596家,规模以上企业31家,从业人员29800人。截至2017年底,区域内总线电缆产值100072.73万元,较2016年87407.40万元增长14.49%。产值前十位企业合计收入43720.11万元,较去年36607.31万元同比增长19.43%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.08亿元,年均增长8.01%。预计区域内总线电缆行业市场需求规模将达到151212.79万元,利润总额37805.18万元,净利润12649.76万元,纳税11732.85万元,工业增加值52719.63万元,产业贡献率16.76%。第五章 选址可行性分析一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。当地质量效益实现大提升。工业研发经费支出占地区生产总值的比重提高到2.3%,投资效率和企业效率显著增强,品牌经济加快发展,打造1个千亿级产业集群、4个五百亿级产业集群,全要素生产率、工业成本利润率稳步提高。绿色发展取得新进展。产业绿色、低碳水平上升,循环经济发展成效显现,工业污染源全面达标排放,主要污染物排放、单位工业增加值能耗、工业固体废物综合利用率等达到全省平均水平,万元工业增加值用水量显著降低,生态环境进一步改善。三、建设条件分析四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.60%,建筑容积率1.04,建设区域绿化覆盖率6.33%,固定资产投资强度174.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米10358.5115.53亩2基底面积平方米8141.793建筑面积平方米10772.85769.67万元4容积率1.045建筑系数78.60%6主体工程平方米6592.647绿化面积平方米681.668绿化率6.33%9投资强度万元/亩174.80六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、投资项目采用雨、污分流制排水系统,分别汇集后排入项目建设区不同污水管网。2、投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排至室外,室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系统。3、为节约电能,设计中选用节能型电器产品,照明选用光效高的光源和灯具,采用低压静电电容补偿以降低无功损耗。合理安排生产,加强用电监督管理,对计量仪表定期校验,确保其计量的准确性。4、本项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部依托社会运输能力解决。5、八、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第六章 项目工艺先进性一、原辅材料采购及管理投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保生产质量。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求在基础设施建设和工业生产过程中,应全面实施清洁生产,尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费,通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放,在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中,鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计41台(套),设备购置费1130.08万元。第七章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2714.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元2714.6473.29%1.1土建工程万元769.6720.78%1.2设备购置万元1130.0830.51%1.3其它投资万元814.8922.00%2建设期利息万元-3固定资产投资万元2714.6473.29%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金989.56万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资3704.20万元,其中:固定资产投资2714.64万元,占项目总投资的73.29%;流动资金989.56万元,占项目总投资的26.71%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资769.67万元,占项目总投资的20.78%;设备购置费1130.08万元,占项目总投资的30.51%;其它投资814.89万元,占项目总投资的22.00%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2714.64+989.56=3704.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2714.6473.29%1.1项目建设投资万元2714.6473.29%1.2建设期利息万元-2流动资金万元989.5626.71%3总投资万元万元3704.20二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3670.15万元,总成本8822.34万元,利润总额-5152.19万元,净利润55.22万元,增值税114.90万元,税金及附加-3864.14万元,所得税-1288.05万元;第二年收入5338.40万元,总成本11904.64万元,利润总额-6566.24万元,净利润-4924.68万元,增值税167.12万元,税金及附加61.49万元,所得税-1641.56万元;第三年生产负荷100%,收入6673.00万元,总成本5158.47万元,利润总额1514.53万元,净利润1135.90万元,增值税208.90万元,税金及附加66.50万元,所得税378.63万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6673.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=208.90万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元6673.001.1主营业务收入万元6673.001.2其它收入万元-2增值税万元208.903税金及附加万元66.50(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用5158.47万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加66.50万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1514.53(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=1514.5325.00%=378.63(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=1514.53(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=1514.5325.00%=378.63(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额1514.53万元,缴纳企业所得税378.63万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=1514.53-378.63=1135.90(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=40.89%。(2)达产年投资利税率=48.32%。(3)达产年投资回报率=30.67%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入6673.00万元,总成本费用5158.47万元,税金及附加66.50万元,利润总额1514.53万元,企业所得税378.63万元,税后净利润1135.90万元,年纳税总额654.03万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元6673.002增值税万元208.903税金及附加万元66.504总成本费用万元5158.475利润总额万元1514.536企业所得税万元378.637净利润万元1135.908纳税总额万元654.039利税总额万元1789.9310投资利润率40.89%11投资利税率48.32%12投资回报率30.67%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.76年。本期工程项目全部投资回收期4.76年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元1135.902投资利润率40.89%3投资利税率48.32%4投资回报率30.67%5回收期年4.76第九章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和
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