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泓域咨询MACRO/ 玻璃机械项目可行性研究报告玻璃机械项目可行性研究报告摘要说明该玻璃机械项目计划总投资14217.82万元,其中:固定资产投资10296.94万元,占项目总投资的72.42%;流动资金3920.88万元,占项目总投资的27.58%。达产年营业收入27682.00万元,总成本费用21524.43万元,税金及附加240.95万元,利润总额6157.57万元,利税总额7247.84万元,税后净利润4618.18万元,达产年纳税总额2629.66万元;达产年投资利润率43.31%,投资利税率50.98%,投资回报率32.48%,全部投资回收期4.58年,提供就业职位490个。坚持“社会效益、环境效益、经济效益共同发展”的原则。注重发挥投资项目的经济效益、区域规模效益和环境保护效益协同发展,利用项目承办单位在项目产品方面的生产技术优势,使投资项目产品达到国际领先水平,实现产业结构优化,达到“高起点、高质量、节能降耗、增强竞争力”的目标,提高企业经济效益、社会效益和环境保护效益。.项目概论、项目建设背景、市场前景分析、建设规划方案、项目选址评价、土建工程方案、工艺概述、环保和清洁生产说明、安全生产经营、风险防范措施、项目节能说明、项目实施安排、项目投资计划方案、项目经济评价分析、总结评价等。第一章 项目建设背景一、项目建设背景1、近期,关于中国制造业竞争优势的分析往往与劳动力供给挂钩,认为当前中国沿海地区劳动力供给不足和价格上升将侵蚀其成本优势。然而,诺丁汉大学中国可持续发展和经济学教授姚树洁认为,近年来中国快速推进的基础设施建设成功激活了中西部地区长期被低估和闲置的土地、劳动力等自然禀赋,这将成为支撑未来中国制造业发展的重要优势来源。伦敦大学乌尔里希?弗里茨教授也认为,中国交通基础设施的发展和改善,使制造业企业未来能够充分享受中西部地区的劳动力、土地等资源优势。各位专家的看法与英国经济学人智库2014年底一份关于中国制造业劳动力成本优势的报告观点类似。经济学人智库报告认为,到2020年,尽管中国制造业劳动力成本将继续上升,但在中西部省份劳动力市场影响下,中国制造业在国际上相对于发达国家和部分新兴经济体都将保持很强的竞争力。2、未来中国制造业结构升级,关键在于创新驱动模式的建立。英国官方智囊国家经济与社会研究院院长乔纳森?博特斯认为,国际金融危机后,发达经济体普遍开始重视高端制造业的发展。未来,中国制造业部门尤其是东部地区在沿产业链条上移过程中将面临激烈的竞争。要想在激烈竞争中立足,实现真正的创新驱动是不二选择。长期关注中国企业创新能力建设的牛津大学技术与管理发展研究中心主任傅晓岚教授表示,中国政府一直高度关注企业创新能力的建设,长期在研发、教育等领域维持了高额投入。当前中国制造2025战略的提出和细节办法的快速出台,更直接体现了政府提升制造业部门创新能力的决心和信心。就中国制造业创新驱动发展的前景,傅晓岚认为,当前中国制造业企业自主创新的内外部环境较以往已经得到了明显的改善,而且明显体现在政府创新激励机制上。目前,在推动创新发展中,已经摆脱了以往政府和市场“两分法”的定位。政府在强调市场在资源分配重要作用的同时,充分发挥其在前端创新、人才培养领域的作用。在激励机制方面,创新人才的管理评估机制及创新资源的分配机制也已经搭建了更为清晰且科学的框架。未来,政府在维持基础教育和前端创新投入的同时,还可以通过完善和梳理自主创新政策框架细节、推动国际合作、加强创新学科学研究等方式,提升中国制造业企业创新发展的能力和效果。英国皇家工程院院士林建国教授着重关注“走出去”战略对企业创新发展的带动作用。林建国表示,国际知名制造业企业几乎没有一家是“闭门造车”的,通过科研合作等方式广泛吸收各国先进技术,是世界级制造业企业发展的必由之路。现在,越来越多的中国制造业企业开始“走出去”,激烈的国际竞争压力必然会促使其加大科研创新投入;与此同时,中国制造业企业也开始重视与海外研究机构合作,更为充分和深入的科研创新合作将有助于中国制造业企业提升自身的核心竞争优势。3、二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、产业结构演进升级的本质是生产率高的部门逐步替代生产率低的部门成为主导产业。虽然近年来我国第二产业比较劳动生产率逐步下降、第三产业比较劳动生产率逐步上升,在一定程度上体现了产业结构合理化的演进趋势,但2013年我国第二产业劳动生产率仍高于第三产业劳动生产率,存在第三产业比例上升而整体劳动生产率下降的潜在产业结构的“逆库兹涅茨化”,这在一定程度上被认为是我国经济增速下降的原因。产业结构升级的本质是生产率的提升,不能够仅依靠三次产业的数量比例来判断三次产业结构的合理化和高级化程度,关键是劳动生产率水平的提升。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第二章 项目概论一、项目概况(一)项目名称玻璃机械项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积34757.37平方米(折合约52.11亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.90%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.91%,固定资产投资强度197.60万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34757.37平方米,建筑物基底占地面积21514.81平方米,总建筑面积56306.94平方米,其中:规划建设主体工程35357.17平方米,项目规划绿化面积3326.98平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计140台(套),设备购置费2788.22万元。(七)节能分析1、项目年用电量1337412.94千瓦时,折合164.37吨标准煤。2、项目年总用水量21839.48立方米,折合1.87吨标准煤。3、“玻璃机械项目投资建设项目”,年用电量1337412.94千瓦时,年总用水量21839.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.24吨标准煤/年。达产年综合节能量61.49吨标准煤/年,项目总节能率23.85%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14217.82万元,其中:固定资产投资10296.94万元,占项目总投资的72.42%;流动资金3920.88万元,占项目总投资的27.58%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入27682.00万元,总成本费用21524.43万元,税金及附加240.95万元,利润总额6157.57万元,利税总额7247.84万元,税后净利润4618.18万元,达产年纳税总额2629.66万元;达产年投资利润率43.31%,投资利税率50.98%,投资回报率32.48%,全部投资回收期4.58年,提供就业职位490个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园玻璃机械行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园玻璃机械产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“玻璃机械项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位490个,达产年纳税总额2629.66万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.31%,投资利税率50.98%,全部投资回报率32.48%,全部投资回收期4.58年,固定资产投资回收期4.58年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告提出了加强重点领域技术路线图和分省市指南的宣传引导、编制发布重点产业技术改造投资指南、规范行业准入退出管理、支持民营企业战略合作与兼并重组、培育发展中小企业等任务。按照分工,各部门、各单位开展了一系列的工作。第三章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介本公司奉行“客户至上,质量保障”的服务宗旨,树立“一切为客户着想” 的经营理念,以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。 二、公司经济效益分析上一年度,xxx投资公司实现营业收入22215.60万元,同比增长31.42%(5311.77万元)。其中,主营业业务玻璃机械生产及销售收入为18584.91万元,占营业总收入的83.66%。根据初步统计测算,公司实现利润总额6007.90万元,较去年同期相比增长1466.36万元,增长率32.29%;实现净利润4505.92万元,较去年同期相比增长958.49万元,增长率27.02%。第四章 市场前景分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2471.28亿元,比上年增长9.23%。其中,第一产业增加值197.70亿元,增长11.44%;第二产业增加值1532.19亿元,增长8.77%第三产业增加值741.38亿元,增长5.65%。一般公共预算收入217.87亿元,同比增长8.81%,一般公共预算支出550.46亿元,同比增长6.09%。国税收入316.89亿元,同比增长7.16%;地税收入亿元88.63,同比增长8.31%。居民消费价格上涨1.00%。其中,食品烟酒上涨1.02%,衣着上涨0.69%,居住上涨0.65%,生活用品及服务上涨0.94%,教育文化和娱乐上涨1.09%,医疗保健上涨0.86%,其他用品和服务上涨0.77%,交通和通信上涨0.68%。全部工业完成增加值1516.93亿元。规模以上工业企业实现增加值1348.41亿元,比上年增长7.32%。规模以上AA、BB、CC、DD(含玻璃机械)等主导行业共完成工业增加值1151.31亿元,增长8.99%。AA完成增加值432.96亿元,增长9.28%;BB完成工业增加值383.57亿元,增长5.02%;CC完成工业增加值254.59亿元,增长8.25%;DD完成工业增加值106.47亿元,增长10.23%。规模以上工业企业实现主营业务收入5928.06亿元,比上年增长5.72%。实现利润总额637.46亿元,比上年增长5.15%。固定资产投资完成4421.65亿元,比上年增长6.45%。其中,建设项目投资完成3891.05亿元,增长10.31%;房地产开发投资完成530.60亿元,增长9.73%。在固定资产投资中,第一产业投资完成221.08亿元,同比增长11.79%;第二产业投资完成3360.45亿元,同比增长5.79%;第三产业投资完成840.11亿元,增长11.18%。高新技术产业投资1010.31亿元,增长10.17%。民间投资3221.78亿元,增长8.34%。城市基础设施投资544.39亿元,增长7.83%。重点项目988个,完成投资2914.21亿元,增长9.82%。全市实现社会消费品零售总额1164.83亿元,比上年增长10.18%。城镇实现零售额1074.73亿元,增长6.93%;乡村实现零售额355.74亿元,增长7.52%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元395.65,增长7.38%。实际利用外资58065.71万美元,同比增长51.88%。外贸进出口总值387.84亿元,同比增长56.37%。其中,出口总值252.10亿元,同比增长58.83%;进口总值135.74亿元,同比增长58.11%。二、区域内玻璃机械行业市场分析目前,区域内拥有各类玻璃机械企业837家,规模以上企业34家,从业人员41850人。截至2017年底,区域内玻璃机械产值124659.90万元,较2016年107902.62万元增长15.53%。产值前十位企业合计收入53238.88万元,较去年46976.86万元同比增长13.33%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.05亿元,年均增长8.17%。预计区域内玻璃机械行业市场需求规模将达到189376.76万元,利润总额57619.66万元,净利润23962.76万元,纳税12235.75万元,工业增加值60212.94万元,产业贡献率15.81%。第五章 项目选址评价一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.90%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率5.91%,固定资产投资强度197.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34757.3752.11亩2基底面积平方米21514.813建筑面积平方米56306.944211.89万元4容积率1.625建筑系数61.90%6主体工程平方米35357.177绿化面积平方米3326.988绿化率5.91%9投资强度万元/亩197.60六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础,也是社会经济可持续发展必不可少的条件,因此,项目承办单位在利用土地资源时,严格执行国家有关行业规定的用地指标,根据建设内容、规模和建设方案,按照国家有关节约土地资源要求,合理利用土地。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、2、项目拟安装使用节水型设施或器具,定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养;对泵房、水池、水箱安装液位控制系统,以防溢水、跑水,从而造成水资源的浪费。3、项目承办单位采用高压计度方式结算电费,低压回路装有电度表,便于各车间成本核算;在10KV电源进线处设置电能总计量;每路10KV出线柜均装设有功电度表和无功电度表。4、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理,场内部和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统,尽量使场内、外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。5、八、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第六章 工艺概述一、原辅材料采购及管理项目产品的贮存为半个月左右的生产量,成品按用户的要求包装,贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则:在确保产品质量稳定可靠的前提下,生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求,采用合理的工艺流程,同时,配备先进、经济、合理的生产设备,使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配,力求技术上实用、经济上合理。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案工艺装备以专用设备为主,必须达到技术先进、性能可靠、性能价格比合理,使项目承办单位能够以合理的投资获得生产高质量项目产品的生产设备;对生产设备进行合理配置,充分发挥各类设备的最佳技术水平;在满足生产工艺要求的前提下,力求经济合理;充分考虑设备的正常运转费用,以保证在生产相关行业相同产品时,能够保持最低的生产成本。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计140台(套),设备购置费2788.22万元。第七章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10296.94(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元10296.9472.42%1.1土建工程万元4211.8929.62%1.2设备购置万元2788.2219.61%1.3其它投资万元3296.8323.19%2建设期利息万元-3固定资产投资万元10296.9472.42%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3920.88万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14217.82万元,其中:固定资产投资10296.94万元,占项目总投资的72.42%;流动资金3920.88万元,占项目总投资的27.58%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4211.89万元,占项目总投资的29.62%;设备购置费2788.22万元,占项目总投资的19.61%;其它投资3296.83万元,占项目总投资的23.19%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10296.94+3920.88=14217.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10296.9472.42%1.1项目建设投资万元10296.9472.42%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3920.8827.58%3总投资万元万元14217.82二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15225.10万元,总成本4166.19万元,利润总额11058.91万元,净利润195.09万元,增值税467.13万元,税金及附加8294.18万元,所得税2764.73万元;第二年收入22145.60万元,总成本5670.89万元,利润总额16474.71万元,净利润12356.03万元,增值税679.46万元,税金及附加220.56万元,所得税4118.68万元;第三年生产负荷100%,收入27682.00万元,总成本21524.43万元,利润总额6157.57万元,净利润4618.18万元,增值税849.32万元,税金及附加240.95万元,所得税1539.39万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入27682.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=849.32万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元27682.001.1主营业务收入万元27682.001.2其它收入万元-2增值税万元849.323税金及附加万元240.95(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用21524.43万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加240.95万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6157.57(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=6157.5725.00%=1539.39(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6157.57(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=6157.5725.00%=1539.39(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额6157.57万元,缴纳企业所得税1539.39万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=6157.57-1539.39=4618.18(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=43.31%。(2)达产年投资利税率=50.98%。(3)达产年投资回报率=32.48%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入27682.00万元,总成本费用21524.43万元,税金及附加240.95万元,利润总额6157.57万元,企业所得税1539.39万元,税后净利润4618.18万元,年纳税总额2629.66万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元27682.002增值税万元849.323税金及附加万元240.954总成本费用万元21524.435利润总额万元6157.576企业所得税万元1539.397净利润万元4618.188纳税总额万元2629.669利税总额万元7247.8410投资利润率43.31%11投资利税率50.98%12投资回报率32.48%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.58年。本期工程项目全部投资回收期4.58年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元4618.182投资利润率43.31%3投资利税率50.98%4投资回报率32.48%5回收期年4.58第九章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析项目运营初期如何吸引投资商投资,以及引进何种投资商成为了企业经营的外部不可控因素;其次企业资本实际营运中,投资时机、份额、方式的选择,配套资金是否跟得上,新增流动资金是否充分;公司提供服务过程中的不确定性则构成了企业经营的内部不可控因素;以上都将成为项目承办单位应该考虑的财务风险问题。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析投资项目无论是从项目区的社会环境、人文条件的接纳程度分析,还是从当地政府部门、居民支持项目的存在与发展方面预测,投资项目建设均与项目区所在地发展具有互适性。(四)社会风险对策分析1、2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的情况下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素;同时,项目的

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