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文档简介
泓域咨询MACRO/ PMMA项目可行性研究报告PMMA项目可行性研究报告摘要说明该PMMA项目计划总投资10814.45万元,其中:固定资产投资7243.79万元,占项目总投资的66.98%;流动资金3570.66万元,占项目总投资的33.02%。达产年营业收入24020.00万元,总成本费用18643.21万元,税金及附加194.33万元,利润总额5376.79万元,利税总额6312.75万元,税后净利润4032.59万元,达产年纳税总额2280.16万元;达产年投资利润率49.72%,投资利税率58.37%,投资回报率37.29%,全部投资回收期4.18年,提供就业职位443个。重视施工设计工作的原则。严格执行国家相关法律、法规、规范,做好节能、环境保护、卫生、消防、安全等设计工作。同时,认真贯彻“安全生产,预防为主”的方针,确保投资项目建成后符合国家职业安全卫生的要求,保障职工的安全和健康。.基本信息、项目背景、必要性、产业分析、项目建设方案、项目选址可行性分析、工程设计、工艺先进性分析、项目环境影响分析、安全生产经营、风险应对评价分析、节能方案、计划安排、项目投资可行性分析、项目经济效益、总结说明等。第一章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、“中国制造2025”既是点线面的结合,同时也是自上而下和自下而上的结合。就中央与地方关系来看,既要制定和落实好中央政府相关部委出台的各项产业政策,保证中央政府产业政策政令畅通,同时还要在一定程度上为地方产业政策留有足够的空间,以鼓励地方政府因地制宜地实施各具特色的地区产业政策。2、为实现这一转变,相关部门确定和编制了“1+X”体系。“1”是指中国制造2025,“X”是指保障实施的配套方案、计划和规划,包括五大工程、质量品牌提升、发展服务型制造等。目前,五大工程实施指南,以及制造业质量品牌提升、发展服务型制造、医药工业发展规划3个指南已经发布。信息产业、新材料产业、制造业人才等3个规划指南正在履行审批程序。相关部门还编制印发了中国制造2025分省市指南,全国有27个省份设立了制造强省的领导小组。例如,湘鄂两省都加强了顶层设计,分别编制了中国制造2025湖北行动纲要和湖南省贯彻中国制造2025建设制造强省五年行动计划(2016-2020年),向建设制造强省迈出了坚实步伐。3、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、坚持把推进“两化”深度融合作为转型升级的重要支撑。充分发挥信息化在转型升级中的支撑和牵引作用,深化信息技术集成应用,促进“生产型制造”向“服务型制造”转变,加快推动制造业向数字化、网络化、智能化、服务化转变。3、三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。第二章 基本信息一、项目概况(一)项目名称PMMA项目(二)项目选址xxx经济开发区(三)项目用地规模项目总用地面积26333.16平方米(折合约39.48亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.23%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度183.48万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积26333.16平方米,建筑物基底占地面积20337.10平方米,总建筑面积28176.48平方米,其中:规划建设主体工程17248.41平方米,项目规划绿化面积1562.74平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费2935.35万元。(七)节能分析1、项目年用电量665492.51千瓦时,折合81.79吨标准煤。2、项目年总用水量22474.11立方米,折合1.92吨标准煤。3、“PMMA项目投资建设项目”,年用电量665492.51千瓦时,年总用水量22474.11立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.71吨标准煤/年。达产年综合节能量32.55吨标准煤/年,项目总节能率28.33%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济开发区发展规划,符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资10814.45万元,其中:固定资产投资7243.79万元,占项目总投资的66.98%;流动资金3570.66万元,占项目总投资的33.02%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入24020.00万元,总成本费用18643.21万元,税金及附加194.33万元,利润总额5376.79万元,利税总额6312.75万元,税后净利润4032.59万元,达产年纳税总额2280.16万元;达产年投资利润率49.72%,投资利税率58.37%,投资回报率37.29%,全部投资回收期4.18年,提供就业职位443个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济开发区及xxx经济开发区PMMA行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济开发区PMMA产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“PMMA项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济开发区经济发展,为社会提供就业职位443个,达产年纳税总额2280.16万元,可以促进xxx经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.72%,投资利税率58.37%,全部投资回报率37.29%,全部投资回收期4.18年,固定资产投资回收期4.18年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从消费看,“海淘”等现象的火热,凸显出我国质量发展中存在的“短板”和“痛点”。民营企业的质量水平和品牌形象直接关系到中国制造的质量品牌形象。总体来看,民营企业规模小,多数处于创业期、成长期。引导民营企业树立以质量品牌赢得市场的理念,是培育百年企业、塑造中国制造良好形象的重要抓手,也是改善供给结构、满足人民群众消费需求的一个战略举措。通过提升质量品牌,着力打造“中国制造”物美价廉的金字招牌,不仅能满足国内消费需求,而且也能得到更多国外消费者的青睐,更深、更广地融入全球供给体系,从而实现更高质量的供需平衡。第三章 项目投资单位一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。二、公司经济效益分析上一年度,xxx有限公司实现营业收入13008.61万元,同比增长19.32%(2106.36万元)。其中,主营业业务PMMA生产及销售收入为11521.41万元,占营业总收入的88.57%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3135.75万元,较去年同期相比增长609.23万元,增长率24.11%;实现净利润2351.81万元,较去年同期相比增长498.92万元,增长率26.93%。第四章 产业分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3223.81亿元,比上年增长6.79%。其中,第一产业增加值257.90亿元,增长6.70%;第二产业增加值1998.76亿元,增长6.74%第三产业增加值967.14亿元,增长5.66%。一般公共预算收入207.33亿元,同比增长6.00%,一般公共预算支出426.57亿元,同比增长6.20%。国税收入322.31亿元,同比增长6.34%;地税收入亿元21.30,同比增长8.47%。居民消费价格上涨1.13%。其中,食品烟酒上涨0.65%,衣着上涨0.61%,居住上涨0.94%,生活用品及服务上涨0.77%,教育文化和娱乐上涨1.16%,医疗保健上涨1.01%,其他用品和服务上涨0.79%,交通和通信上涨0.97%。全部工业完成增加值1812.32亿元。规模以上工业企业实现增加值1235.68亿元,比上年增长8.10%。规模以上AA、BB、CC、DD(含PMMA)等主导行业共完成工业增加值1227.94亿元,增长11.58%。AA完成增加值437.90亿元,增长11.41%;BB完成工业增加值379.80亿元,增长11.78%;CC完成工业增加值249.89亿元,增长9.49%;DD完成工业增加值123.43亿元,增长5.70%。规模以上工业企业实现主营业务收入6280.59亿元,比上年增长10.95%。实现利润总额751.77亿元,比上年增长9.03%。固定资产投资完成4209.40亿元,比上年增长7.72%。其中,建设项目投资完成3704.27亿元,增长11.89%;房地产开发投资完成505.13亿元,增长5.56%。在固定资产投资中,第一产业投资完成210.47亿元,同比增长6.99%;第二产业投资完成3199.14亿元,同比增长11.06%;第三产业投资完成799.79亿元,增长5.31%。高新技术产业投资962.17亿元,增长5.82%。民间投资3475.71亿元,增长9.22%。城市基础设施投资598.12亿元,增长10.99%。重点项目807个,完成投资2924.30亿元,增长10.45%。全市实现社会消费品零售总额1644.04亿元,比上年增长7.80%。城镇实现零售额983.87亿元,增长10.60%;乡村实现零售额568.78亿元,增长6.49%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元550.41,增长7.76%。实际利用外资69942.73万美元,同比增长54.93%。外贸进出口总值272.94亿元,同比增长54.71%。其中,出口总值177.41亿元,同比增长58.03%;进口总值95.53亿元,同比增长59.63%。二、区域内PMMA行业市场分析目前,区域内拥有各类PMMA企业856家,规模以上企业21家,从业人员42800人。截至2017年底,区域内PMMA产值144996.67万元,较2016年126171.83万元增长14.92%。产值前十位企业合计收入68094.84万元,较去年60058.95万元同比增长13.38%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.08亿元,年均增长6.65%。预计区域内PMMA行业市场需求规模将达到218574.94万元,利润总额60290.79万元,净利润22177.59万元,纳税15379.07万元,工业增加值82483.31万元,产业贡献率16.89%。第五章 项目选址可行性分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx经济开发区。今后五年,当地坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,着力深化供给侧结构性改革,紧紧围绕“在全面建成小康社会进程中走在前列”这一目标,牢牢把握转型升级和经济文化融合发展“两大高地”战略定位,着力推动创新、开放、生态“三大跨越”,加快构建现代产业、新型城镇、社会治理和民生保障“四个体系”,干在当下,成在实处,努力打造自然生态、宜居宜业的新环境。经济保持中高速增长,在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上,提前实现经济总量和居民人均收入比2010年翻一番,比全国提前两年实现贫困人口全面脱贫,与全省同步全面建成小康社会。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.23%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率5.55%,固定资产投资强度183.48万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米26333.1639.48亩2基底面积平方米20337.103建筑面积平方米28176.482116.45万元4容积率1.075建筑系数77.23%6主体工程平方米17248.417绿化面积平方米1562.748绿化率5.55%9投资强度万元/亩183.48六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则根据项目承办单位发展趋势,综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素,做到总图合理布置,达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备,其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。3、4、短距离的运输任务将利用社会运力解决,基本可以满足各类运输需求,因此,投资项目不考虑增加汽车运输设备。5、数据通信:数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网,可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求;也可采用GPRS数据传输通信,投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网,上传至项目承办单位调度中心。八、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第六章 工艺先进性分析一、原辅材料采购及管理所需原料应经济易得,就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较,选择最为适合、最经济的原料。二、技术管理特点投资项目将通过PDM与ERP系统的结合,把设计项目承办单位生产工艺、原材料定额预算、原辅材料仓储、生产制造有机地结合起来,实现承上启下信息共享,通过MES系统实现原辅材料需求分析和准确调配和管理,为企业信息化管理提供强有力的软件技术支撑。ERP及PDM等先进的信息化手段在投资项目中的充分应用,将有效提高项目产品的制造成本控制能力及生产效率,大大提高了项目产品的市场竞争优势。三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则,积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,使用高质量的原辅材料,稳定和提高项目产品质量,制造高附加值的产品,不断提高企业的市场竞争力。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解,并通过现场参观、技术交流等方式,对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析,在此基础上,初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计72台(套),设备购置费2935.35万元。第七章 项目投资可行性分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7243.79(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元7243.7966.98%1.1土建工程万元2116.4519.57%1.2设备购置万元2935.3527.14%1.3其它投资万元2191.9920.27%2建设期利息万元-3固定资产投资万元7243.7966.98%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3570.66万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资10814.45万元,其中:固定资产投资7243.79万元,占项目总投资的66.98%;流动资金3570.66万元,占项目总投资的33.02%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2116.45万元,占项目总投资的19.57%;设备购置费2935.35万元,占项目总投资的27.14%;其它投资2191.99万元,占项目总投资的20.27%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7243.79+3570.66=10814.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7243.7966.98%1.1项目建设投资万元7243.7966.98%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3570.6633.02%3总投资万元万元10814.45二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入10809.00万元,总成本5989.59万元,利润总额4819.41万元,净利润145.38万元,增值税333.73万元,税金及附加3614.56万元,所得税1204.85万元;第二年收入16814.00万元,总成本8322.53万元,利润总额8491.47万元,净利润6368.60万元,增值税519.14万元,税金及附加167.63万元,所得税2122.87万元;第三年生产负荷100%,收入24020.00万元,总成本18643.21万元,利润总额5376.79万元,净利润4032.59万元,增值税741.63万元,税金及附加194.33万元,所得税1344.20万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入24020.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=741.63万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元24020.001.1主营业务收入万元24020.001.2其它收入万元-2增值税万元741.633税金及附加万元194.33(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用18643.21万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加194.33万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5376.79(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=5376.7925.00%=1344.20(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=5376.79(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=5376.7925.00%=1344.20(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额5376.79万元,缴纳企业所得税1344.20万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=5376.79-1344.20=4032.59(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=49.72%。(2)达产年投资利税率=58.37%。(3)达产年投资回报率=37.29%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入24020.00万元,总成本费用18643.21万元,税金及附加194.33万元,利润总额5376.79万元,企业所得税1344.20万元,税后净利润4032.59万元,年纳税总额2280.16万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元24020.002增值税万元741.633税金及附加万元194.334总成本费用万元18643.215利润总额万元5376.796企业所得税万元1344.207净利润万元4032.598纳税总额万元2280.169利税总额万元6312.7510投资利润率49.72%11投资利税率58.37%12投资回报率37.29%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.18年。本期工程项目全部投资回收期4.18年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元4032.592投资利润率49.72%3投资利税率58.37%4投资回报率37.29%5回收期年4.18第九章 风险应对评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训,提高其整体素质和经营管理水平;吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层,制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规,对生产中的各个污染源采取相应的措施,进行有效治理做到达标排放,取得了良好的效果,经国家有关部门检测,污染物控制措施符合国家规定;同时,公司还不断加强环境保护意识,提高技术装备水平,加强环境保护的技改工作,以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析项目建设有利于促进当地基础设施建设,促进产业结构的调整,带动周边工业和贸易的发展,增加当地财政税收,能够为当地居民提供就业机会;项目建设符合国家产业发展政策与当地总体规划及环境功能区划,当地政府积极支持项目建设,并为项目的建设提供必要的政策保障和大力支持;项目的建设可优化当地城市产业结构,有利于加强项目建设地的工业实力,促进区域经济发展,从而提升区域综合经济竞争力,为构建和谐城市创造条件;因此,各级组织对项目建设的态度也是积极的。(四)社会风险对策分析1、2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补
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