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泓域咨询MACRO/ 电镀用助剂项目可行性研究报告电镀用助剂项目可行性研究报告摘要说明该电镀用助剂项目计划总投资11807.05万元,其中:固定资产投资8681.86万元,占项目总投资的73.53%;流动资金3125.19万元,占项目总投资的26.47%。达产年营业收入30050.00万元,总成本费用23278.48万元,税金及附加237.80万元,利润总额6771.52万元,利税总额7943.32万元,税后净利润5078.64万元,达产年纳税总额2864.68万元;达产年投资利润率57.35%,投资利税率67.28%,投资回报率43.01%,全部投资回收期3.82年,提供就业职位648个。消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合相关行业的相关标准。项目承办单位所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少建设投资,提高项目经济效益和抗风险能力。项目承办单位和项目审查管理部门,要科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性,实事求是地做出科学合理的研究结论。.项目基本情况、背景及必要性、产业分析、建设规划、项目选址规划、项目工程方案分析、工艺技术分析、清洁生产和环境保护、项目职业安全、项目风险评估、节能、实施安排、投资规划、项目经济效益、项目总结、建议等。第一章 背景及必要性一、项目建设背景1、随着国务院常务会议审议通过中国制造2025,中国制造业将迈入新的发展阶段。工业和信息化部副部长苏波表示,我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。“十二五”以来,我国产业结构调整持续推进,重点行业竞争力明显提升,信息化和工业化深度融合稳步推进,节能减排成效明显,企业自主创新能力持续增强,我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。同时也要看到,我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题,产业结构调整的任务依然十分艰巨。苏波表示,中国制造2025的总体思路是坚持走中国特色新型工业化道路,以促进制造业创新发展为主题,以提质增效为中心,以加快新一代信息技术与制造业融合为主线,以推进智能制造为主攻方向,以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标,强化工业基础能力,提高综合集成水平,完善多层次人才体系,促进产业转型升级,实现制造业由大变强的历史跨越。2、当前,中国正处于经济结构调整转型升级的关键期,而“中国制造2025”则是助力中国经济转型、迈向创新社会的重要举措。“中国制造2025”指出,要把结构调整作为建设制造强国的关键环节,大力发展先进制造业,改造提升传统产业。3、二、必要性分析1、新常态是经济发展普遍规律与中国实际相结合的认识飞跃。与国际上近年常用的新常态(NewNormal)相比,习近平总书记用“新常态”来概括我国当前的新阶段,内涵更为丰富,更符合我国经济发展实际,更具针对性。国际金融危机爆发后,全球经济进入深度调整,需求总体收缩,以美国太平洋投资管理公司总裁埃里安为代表的不少人把这种全球经济增长的长期低迷(SecularStagnation),称为全球经济新常态。与此同时,国际上还流行世界经济格局正在进入一种“旧常态”的观点,主要指当前世界经济格局发展趋势,类似1870到1900年的时期。当时美国经济快速崛起并超过世界头号强国英国,不久后德国经济再次超过英国,世界经济力量对比发生变化,引发国际经济秩序调整重构。故而,将当今中国和印度等国经济快速崛起,世界经济向多极化方向发展,国际经济秩序重构的态势,称为回到了100多年前的“旧”常态,回到了维多利亚时代的后期。从中央对我国新常态概括的“三大特征”和“九大趋势”看,其中既含有国际上经济增长低迷的内容,也包含世界经济格局调整的内容,还包含丰富的中国自身经济发展的阶段特征,是基于自身发展又结合经济规律的一次认识飞跃和理论创新。理解中国的新常态,不要落入国际上相同词语使用语境的“桎梏”,要以更宽的视野,更深的哲学思考来认识我国的新常态。2、无论从服务业本来属性、中国新型工业化进程,还是西方发达国家的反面教训来看,占据中国经济主导地位的应该是工业制造业而非服务业。服务业又称第三产业,是指除第一产业、第二产业以外的其他行业。其以第一、第二产业所创造的产品为基本物质条件,主要通过服务形式满足生产和生活的各种需要。年起,中国服务业占比重超过第二产业,成为国民经济第一大产业。今年前三季度,服务业占比重为,继续领先第二产业。但是,这并不意味着服务业取代工业制造业已经占据或者应该占据中国经济主导地位。所谓“主导”,顾名思义就是“居主要地位并引导事物发展”。服务业在国民经济中所占比重可以位居第一,以吸纳更多就业、促进满足民众日益增长的物质文化生活需要,但却难以发挥“引导发展”的作用。其中,关键原因就在于,服务业的发展必须建立在工业和农业发展的前提之下和基础之上,否则就是无源之水、无本之木。可以说,服务业是“推动性产业”,而不是“引导性产业”。3、三、项目建设有利条件第二章 项目基本情况一、项目概况(一)项目名称电镀用助剂项目(二)项目选址xxx产业示范园区(三)项目用地规模项目总用地面积31429.04平方米(折合约47.12亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.98%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率7.02%,固定资产投资强度184.25万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积31429.04平方米,建筑物基底占地面积21994.04平方米,总建筑面积43372.08平方米,其中:规划建设主体工程32578.98平方米,项目规划绿化面积3043.35平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费3344.54万元。(七)节能分析1、项目年用电量1113575.08千瓦时,折合136.86吨标准煤。2、项目年总用水量21734.36立方米,折合1.86吨标准煤。3、“电镀用助剂项目投资建设项目”,年用电量1113575.08千瓦时,年总用水量21734.36立方米,项目年综合总耗能量(当量值)138.72吨标准煤/年。达产年综合节能量51.31吨标准煤/年,项目总节能率23.80%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11807.05万元,其中:固定资产投资8681.86万元,占项目总投资的73.53%;流动资金3125.19万元,占项目总投资的26.47%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30050.00万元,总成本费用23278.48万元,税金及附加237.80万元,利润总额6771.52万元,利税总额7943.32万元,税后净利润5078.64万元,达产年纳税总额2864.68万元;达产年投资利润率57.35%,投资利税率67.28%,投资回报率43.01%,全部投资回收期3.82年,提供就业职位648个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。二、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区电镀用助剂行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业示范园区电镀用助剂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求,拟建“电镀用助剂项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展,为社会提供就业职位648个,达产年纳税总额2864.68万元,可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率57.35%,投资利税率67.28%,全部投资回报率43.01%,全部投资回收期3.82年,固定资产投资回收期3.82年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年,中国的民营经济从无到有、从小到大顽强生长起来,为中国成长为世界第二大经济体作出了不可磨灭的贡献。翻开改革开放历史,“承包”“下海”“个体户”“万元户”“股份制合作”“互联网创业”,透过一个个逐年变化的“热词”,可以感受到民营经济给中国发展带来的活力与可能性。现在,民营经济创造了我国60%以上的GDP,缴纳了50%以上的税收,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。民营经济不是处于协助的附庸地位,而是社会主义市场经济的重要组成部分,是中国经济社会发展的重要基础。第三章 项目建设单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。二、公司经济效益分析上一年度,xxx集团实现营业收入18309.58万元,同比增长31.03%(4335.68万元)。其中,主营业业务电镀用助剂生产及销售收入为16036.32万元,占营业总收入的87.58%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4702.27万元,较去年同期相比增长602.67万元,增长率14.70%;实现净利润3526.70万元,较去年同期相比增长424.28万元,增长率13.68%。第四章 产业分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2985.07亿元,比上年增长9.93%。其中,第一产业增加值238.81亿元,增长7.24%;第二产业增加值1850.74亿元,增长10.40%第三产业增加值895.52亿元,增长8.86%。一般公共预算收入214.61亿元,同比增长7.09%,一般公共预算支出415.94亿元,同比增长11.69%。国税收入345.25亿元,同比增长6.60%;地税收入亿元36.13,同比增长8.99%。居民消费价格上涨1.17%。其中,食品烟酒上涨0.75%,衣着上涨1.12%,居住上涨0.90%,生活用品及服务上涨0.87%,教育文化和娱乐上涨0.81%,医疗保健上涨0.95%,其他用品和服务上涨0.94%,交通和通信上涨0.80%。全部工业完成增加值1912.63亿元。规模以上工业企业实现增加值1322.00亿元,比上年增长6.13%。规模以上AA、BB、CC、DD(含电镀用助剂)等主导行业共完成工业增加值1287.18亿元,增长10.14%。AA完成增加值447.64亿元,增长11.06%;BB完成工业增加值338.51亿元,增长8.94%;CC完成工业增加值291.95亿元,增长6.20%;DD完成工业增加值143.91亿元,增长9.05%。规模以上工业企业实现主营业务收入5892.96亿元,比上年增长9.25%。实现利润总额440.56亿元,比上年增长11.99%。固定资产投资完成3701.74亿元,比上年增长10.33%。其中,建设项目投资完成3257.53亿元,增长5.25%;房地产开发投资完成444.21亿元,增长10.66%。在固定资产投资中,第一产业投资完成185.09亿元,同比增长9.50%;第二产业投资完成2813.32亿元,同比增长9.00%;第三产业投资完成703.33亿元,增长10.47%。高新技术产业投资1197.34亿元,增长6.02%。民间投资3243.96亿元,增长6.19%。城市基础设施投资542.01亿元,增长5.97%。重点项目1083个,完成投资2607.39亿元,增长7.65%。全市实现社会消费品零售总额1447.34亿元,比上年增长8.83%。城镇实现零售额971.92亿元,增长10.22%;乡村实现零售额473.09亿元,增长5.72%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元483.18,增长13.54%。实际利用外资66569.39万美元,同比增长58.64%。外贸进出口总值349.49亿元,同比增长55.74%。其中,出口总值227.17亿元,同比增长57.96%;进口总值122.32亿元,同比增长55.50%。二、区域内电镀用助剂行业市场分析目前,区域内拥有各类电镀用助剂企业961家,规模以上企业35家,从业人员48050人。截至2017年底,区域内电镀用助剂产值156176.11万元,较2016年139120.00万元增长12.26%。产值前十位企业合计收入71199.19万元,较去年61660.34万元同比增长15.47%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.00亿元,年均增长7.23%。预计区域内电镀用助剂行业市场需求规模将达到236719.34万元,利润总额70204.96万元,净利润24456.36万元,纳税19316.99万元,工业增加值86556.50万元,产业贡献率19.03%。第五章 项目选址规划一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。园区为当地四大经济园区之一,2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里,概念规划面积40平方公里,截止2016年12月,园区投产、在建及合同的工业项目达167个,总投资60亿元,已投资30亿元。三、建设条件分析四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数69.98%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率7.02%,固定资产投资强度184.25万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米31429.0447.12亩2基底面积平方米21994.043建筑面积平方米43372.083371.35万元4容积率1.385建筑系数69.98%6主体工程平方米32578.987绿化面积平方米3043.358绿化率7.02%9投资强度万元/亩184.25六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则按照建(构)筑物的生产性质和使用功能,项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区,要求功能分区明确,人流、物流便捷流畅,生产工艺流程顺畅简捷;这样布置既能充分利用现有场地,有利于生产设施的联系,又有利于外部水、电、气等能源的接入,管线敷设短捷,相互联系方便。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,美化的重点是办公区,场区周边以高大乔木为主,办公区以绿色草坪、花坛为主,道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主,适当结合花坛和垂直绿化,起到环境保护与美观的作用,创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。(四)辅助工程设计1、2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备,其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。3、4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输,运输需求量较大,初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。5、八、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第六章 工艺技术分析一、原辅材料采购及管理按目前市场的需求情况,原料存储时间约为20-30天,存放在原料仓库内;投资项目将建设原料仓库和辅助材料仓库,以满足投资项目生产的需要。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求生产工艺设计要满足规模化生产要求,注重生产工艺的总体设计,工艺布局采用最佳物流模式、最有效的仓储模式、最短的物流过程、最便捷的物资流向。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计87台(套),设备购置费3344.54万元。第七章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8681.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元8681.8673.53%1.1土建工程万元3371.3528.55%1.2设备购置万元3344.5428.33%1.3其它投资万元1965.9716.65%2建设期利息万元-3固定资产投资万元8681.8673.53%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3125.19万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11807.05万元,其中:固定资产投资8681.86万元,占项目总投资的73.53%;流动资金3125.19万元,占项目总投资的26.47%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3371.35万元,占项目总投资的28.55%;设备购置费3344.54万元,占项目总投资的28.33%;其它投资1965.97万元,占项目总投资的16.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8681.86+3125.19=11807.05(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8681.8673.53%1.1项目建设投资万元8681.8673.53%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3125.1926.47%3总投资万元万元11807.05二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经济效益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12020.00万元,总成本4729.44万元,利润总额7290.56万元,净利润170.55万元,增值税373.60万元,税金及附加5467.92万元,所得税1822.64万元;第二年收入24040.00万元,总成本8058.03万元,利润总额15981.97万元,净利润11986.48万元,增值税747.20万元,税金及附加215.38万元,所得税3995.49万元;第三年生产负荷100%,收入30050.00万元,总成本23278.48万元,利润总额6771.52万元,净利润5078.64万元,增值税934.00万元,税金及附加237.80万元,所得税1692.88万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30050.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=934.00万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元30050.001.1主营业务收入万元30050.001.2其它收入万元-2增值税万元934.003税金及附加万元237.80(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用23278.48万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加237.80万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6771.52(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=6771.5225.00%=1692.88(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6771.52(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=6771.5225.00%=1692.88(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额6771.52万元,缴纳企业所得税1692.88万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=6771.52-1692.88=5078.64(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=57.35%。(2)达产年投资利税率=67.28%。(3)达产年投资回报率=43.01%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入30050.00万元,总成本费用23278.48万元,税金及附加237.80万元,利润总额6771.52万元,企业所得税1692.88万元,税后净利润5078.64万元,年纳税总额2864.68万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元30050.002增值税万元934.003税金及附加万元237.804总成本费用万元23278.485利润总额万元6771.526企业所得税万元1692.887净利润万元5078.648纳税总额万元2864.689利税总额万元7943.3210投资利润率57.35%11投资利税率67.28%12投资回报率43.01%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=3.82年。本期工程项目全部投资回收期3.82年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元5078.642投资利润率57.35%3投资利税率67.28%4投资回报率43.01%5回收期年3.82第九章 项目风险评估一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果项目的建设适应当地经济建设、社会发展的要求;投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。(三)项目适应性分析投资项目场址选择合理,场址工程地质条件良好,生产布局合理,项目生产所用原材料与产出物均为无毒、无害;固体废弃物全部堆放到指定场所,并对水池、水沟采取防渗、防雨水措施;扬尘污染采取了喷淋降尘措施,对噪声采取了隔音措施;资源与能源利用指标达到清洁生产的要求。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目的实施,将全面显现项目承办单位在项目产品技术方面的自主创新能力,从而带动全国相关行业在项目产品研究向前发展,扩大和增强xx省在全国相关业的影响力和在项目产品研发及产业化方面的领先地位,加快实现项目产品产业化的总目标,项目的建设适应我国经济建设和社会发展的要求。第十章 实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期
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