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泓域咨询MACRO/ 表面吸水度仪投资项目立项申请报告表面吸水度仪投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。上一年度,xxx投资公司实现营业收入37920.19万元,同比增长26.26%(7887.50万元)。其中,主营业业务表面吸水度仪生产及销售收入为30761.19万元,占营业总收入的81.12%。根据初步统计测算,公司实现利润总额7908.85万元,较去年同期相比增长1626.03万元,增长率25.88%;实现净利润5931.64万元,较去年同期相比增长1179.00万元,增长率24.81%。二、项目概况(一)项目名称表面吸水度仪投资项目(二)项目选址xxx工业示范区(三)项目用地规模项目总用地面积38252.45平方米(折合约57.35亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数68.86%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率6.02%,固定资产投资强度196.80万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积38252.45平方米,建筑物基底占地面积26340.64平方米,总建筑面积52788.38平方米,其中:规划建设主体工程35486.73平方米,项目规划绿化面积3176.06平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费4904.64万元。(七)节能分析“表面吸水度仪投资项目建设项目”,年用电量645151.01千瓦时,年总用水量39539.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.67吨标准煤/年。达产年综合节能量30.58吨标准煤/年,项目总节能率22.24%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划,符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16417.13万元,其中:固定资产投资11286.48万元,占项目总投资的68.75%;流动资金5130.65万元,占项目总投资的31.25%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入39363.00万元,总成本费用30932.70万元,税金及附加292.55万元,利润总额8430.30万元,利税总额9885.65万元,税后净利润6322.72万元,达产年纳税总额3562.92万元;达产年投资利润率51.35%,投资利税率60.22%,投资回报率38.51%,全部投资回收期4.10年,提供就业职位754个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业示范区及xxx工业示范区表面吸水度仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业示范区表面吸水度仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“表面吸水度仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位754个,达产年纳税总额3562.92万元,可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率51.35%,投资利税率60.22%,全部投资回报率38.51%,全部投资回收期4.10年,固定资产投资回收期4.10年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、推动设施和仪器向社会开放。国务院关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见明确提出“鼓励企业和社会力量以多种方式参与共建国家重大科研基础设施,组建专业的科学仪器设备服务机构,促进科学仪器设备使用的社会化服务。”上海汽车整车风洞中心的建设运行模式是引导社会资本共同建设重大科研技基础设施、推动设施向社会开放的典型案例。同济大学上海汽车整车风洞中心积极与多个国际知名风洞进行了大量技术对标合作,服务对象已涵盖国内主要汽车整车企业及其一级零部件供应商和主要高铁企业,对外开放共享率达97%以上,截至目前累计完成试验项目2933项,测试车辆共计3174辆,全面地支撑了我国自主品牌汽车整车和零部件企业自主研发以及合资品牌车企研发本土化。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米38252.4557.35亩1.1容积率1.381.2建筑系数68.86%1.3投资强度万元/亩196.801.4基底面积平方米26340.641.5总建筑面积平方米52788.381.6绿化面积平方米3176.06绿化率6.02%2总投资万元16417.132.1固定资产投资万元11286.482.1.1土建工程投资万元4435.792.1.1.1土建工程投资占比万元27.02%2.1.2设备投资万元4904.642.1.2.1设备投资占比29.88%2.1.3其它投资万元1946.052.1.3.1其它投资占比11.85%2.1.4固定资产投资占比68.75%2.2流动资金万元5130.652.2.1流动资金占比31.25%3收入万元39363.004总成本万元30932.705利润总额万元8430.306净利润万元6322.727所得税万元1.388增值税万元1162.809税金及附加万元292.5510纳税总额万元3562.9211利税总额万元9885.6512投资利润率51.35%13投资利税率60.22%14投资回报率38.51%15回收期年4.1016设备数量台(套)10817年用电量千瓦时645151.0118年用水量立方米39539.5319总能耗吨标准煤82.6720节能率22.24%21节能量吨标准煤30.5822员工数量人754第二章 项目建设背景分析一、项目建设背景1、从发展趋势来看,目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。要实现支柱产业的平稳切换,一方面要建立房地产调控的长效机制,另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展,两者相辅相承,缺一不可。因此,从宏观政策调控的逻辑上看,未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。市场普遍认为,中国经济在明年下半年,将重新步入上升通道,而其背后的推动力,必将是战略性新兴产业的发展,目前投资已经到了最好的介入期。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。近日召开的中央经济工作会议指出,要看到经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。会议同时强调,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。从国际看,世界面临百年未有之大变局,各类风险叠加冲击世界经济稳定增长,国际货币基金组织等机构近日均下调了明年世界经济增长预期。从国内看,我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段,长期积累的矛盾与新问题新挑战交织,经济下行压力有所加大。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、当前,各地各部门的一项首要工作,就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想,把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来,统一到落实党的十九大确定的目标任务上来,统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来,落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进,确保经济工作明年开好局、起好步,推动我国经济向高质量发展不断迈进。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数68.86%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率6.02%,固定资产投资强度196.80万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18622.8318622.8335486.7335486.733280.131.1主要生产车间11173.7011173.7021292.0421292.042033.681.2辅助生产车间5959.315959.3111355.7511355.751049.641.3其他生产车间1489.831489.832058.232058.23196.812仓储工程3951.103951.1011246.0711246.07756.002.1成品贮存987.77987.772811.522811.52189.002.2原料仓储2054.572054.575847.965847.96393.122.3辅助材料仓库908.75908.752586.602586.60173.883供配电工程210.73210.73210.73210.7315.943.1供配电室210.73210.73210.73210.7315.944给排水工程242.33242.33242.33242.3314.254.1给排水242.33242.33242.33242.3314.255服务性工程2502.362502.362502.362502.36168.225.1办公用房1181.271181.271181.271181.2775.465.2生活服务1321.091321.091321.091321.0969.466消防及环保工程705.93705.93705.93705.9353.396.1消防环保工程705.93705.93705.93705.9353.397项目总图工程105.36105.36105.36105.3661.457.1场地及道路硬化6645.451507.211507.217.2场区围墙1507.216645.456645.457.3安全保卫室105.36105.36105.36105.368绿化工程2468.7986.41合计26340.6452788.3852788.384435.79六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、采取“高品质赢得客户,创品牌拓展市场”的产品策略,积极采用先进设备和工艺技术,严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动,确保项目承办单位产品质量和服务质量,加强新产品的研制和开发工作,不断按市场需要提高项目产品档次,满足客户多样化需求,扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策,符合项目建设地经济发展方向,符合市场经济要求;项目技术上可靠,经济上可行,可以带动一批相关企业的发展;实施投资项目社会意义巨大,可以提供一定的就业岗位,并开拓新的税源,提高项目产品档次,增加市场竞争力,同时也提升了地区产业整体技术水平,带动相关行业的发展,促进地方经济的发展,为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件;从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知,投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验,但并不排除会有一些弊病;因此,应加强企业管理,按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业,减小管理风险,是新项目进行中应予以关注的。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资14001.51万元,占计划投资的85.29%。其中:完成固定资产投资10126.94万元,占总投资的72.33%;完成流动资金投资3874.57,占总投资的27.67%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元14001.511.1完成比例85.29%2完成固定资产投资万元10126.942.1完成比例72.33%3完成流动资金投资万元3874.573.1完成比例27.67%三、进度安排注意事项投资项目承办单位是项目承办单位,作为项目业主在项目批准立项后应成立项目建设办公室;办公室主任即项目经理,具体负责项目建设的实施工作;项目建设办公室负责建立并完善财务管理系统和工程质量管理系统,分别负责编报工程计划和工程决算书;开展物资设备的招标采购工作,检查工程进度、资金使用、运行状况、监督工程质量。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员754人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人5131.2人均年工资万元4.171.3年工资额万元2638.932工程技术人员工资2.1平均人数人1132.2人均年工资万元5.582.3年工资额万元693.063企业管理人员工资3.1平均人数人303.2人均年工资万元6.343.3年工资额万元219.454品质管理人员工资4.1平均人数人604.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元327.515其他人员工资5.1平均人数人385.2人均年工资万元6.925.3年工资额万元163.426职工工资总额万元19810.19五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11286.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4435.794904.64196.8011286.481.1工程费用万元4435.794904.6424940.841.1.1建筑工程费用万元4435.794435.7927.02%1.1.2设备购置及安装费万元4904.644904.6429.88%1.2工程建设其他费用万元1946.051946.0511.85%1.2.1无形资产万元1147.211147.211.3预备费万元798.84798.841.3.1基本预备费万元409.89409.891.3.2涨价预备费万元388.95388.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元11286.4811286.48(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5130.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24940.8411571.0723495.5524940.8424940.8424940.841.1应收账款万元7482.252992.905611.697482.257482.257482.251.2存货万元11223.384489.358417.5311223.3811223.3811223.381.2.1原辅材料万元3367.011346.812525.263367.013367.013367.011.2.2燃料动力万元168.3567.34126.26168.35168.35168.351.2.3在产品万元5162.752065.103872.075162.755162.755162.751.2.4产成品万元2525.261010.101893.952525.262525.262525.261.3现金万元6235.212494.084676.416235.216235.216235.212流动负债万元19810.197924.0814857.6419810.1919810.1919810.192.1应付账款万元19810.197924.0814857.6419810.1919810.1919810.193流动资金万元5130.652052.263847.995130.655130.655130.654铺底流动资金万元1710.20684.091282.661710.201710.201710.20(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16417.13万元,其中:固定资产投资11286.48万元,占项目总投资的68.75%;流动资金5130.65万元,占项目总投资的31.25%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4435.79万元,占项目总投资的27.02%;设备购置费4904.64万元,占项目总投资的29.88%;其它投资1946.05万元,占项目总投资的11.85%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11286.48+5130.65=16417.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11286.4868.75%1.1项目建设投资万元11286.4868.75%1.2建设期利息万元-2流动资金万元5130.6531.25%3总投资万元万元16417.13二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入15745.20万元,总成本18468.58万元,利润总额-2723.38万元,净利润208.82万元,增值税465.12万元,税金及附加-2042.54万元,所得税-680.85万元;第二年收入29522.25万元,总成本29515.47万元,利润总额6.78万元,净利润5.08万元,增值税872.10万元,税金及附加257.66万元,所得税1.70万元;第三年生产负荷100%,收入39363.00万元,总成本30932.70万元,利润总额8430.30万元,净利润6322.72万元,增值税1162.80万元,税金及附加292.55万元,所得税2107.57万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入39363.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1162.80万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15745.2029522.2539363.0039363.0039363.001.1表面吸水度仪万元15745.2029522.2539363.0039363.0039363.002现价增加值万元5038.469447.1212596.1612596
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