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泓域咨询MACRO/ 双缸机油泵组投资项目立项申请报告双缸机油泵组投资项目立项申请报告第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。上一年度,xxx投资公司实现营业收入21628.78万元,同比增长31.12%(5133.49万元)。其中,主营业业务双缸机油泵组生产及销售收入为20224.61万元,占营业总收入的93.51%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5293.19万元,较去年同期相比增长1160.48万元,增长率28.08%;实现净利润3969.89万元,较去年同期相比增长521.78万元,增长率15.13%。二、项目概况(一)项目名称双缸机油泵组投资项目(二)项目选址xxx产业集聚区(三)项目用地规模项目总用地面积33856.92平方米(折合约50.76亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.70%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.98%,固定资产投资强度178.24万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积33856.92平方米,建筑物基底占地面积26645.40平方米,总建筑面积45368.27平方米,其中:规划建设主体工程34138.46平方米,项目规划绿化面积3618.44平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费3587.19万元。(七)节能分析“双缸机油泵组投资项目建设项目”,年用电量1327649.02千瓦时,年总用水量19800.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.86吨标准煤/年。达产年综合节能量67.34吨标准煤/年,项目总节能率29.19%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资12090.47万元,其中:固定资产投资9047.46万元,占项目总投资的74.83%;流动资金3043.01万元,占项目总投资的25.17%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入23201.00万元,总成本费用17835.01万元,税金及附加224.24万元,利润总额5365.99万元,利税总额6330.37万元,税后净利润4024.49万元,达产年纳税总额2305.88万元;达产年投资利润率44.38%,投资利税率52.36%,投资回报率33.29%,全部投资回收期4.50年,提供就业职位422个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业集聚区及xxx产业集聚区双缸机油泵组行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业集聚区双缸机油泵组产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“双缸机油泵组投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业集聚区经济发展,为社会提供就业职位422个,达产年纳税总额2305.88万元,可以促进xxx产业集聚区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.38%,投资利税率52.36%,全部投资回报率33.29%,全部投资回收期4.50年,固定资产投资回收期4.50年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投融资服务平台。培育发展股权投资基金、创业投资基金等各类民间资本,鼓励引导服务于制造业的金融创新,为制造业民营企业融资提供咨询辅导。(人民银行、证监会)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米33856.9250.76亩1.1容积率1.341.2建筑系数78.70%1.3投资强度万元/亩178.241.4基底面积平方米26645.401.5总建筑面积平方米45368.271.6绿化面积平方米3618.44绿化率7.98%2总投资万元12090.472.1固定资产投资万元9047.462.1.1土建工程投资万元3681.492.1.1.1土建工程投资占比万元30.45%2.1.2设备投资万元3587.192.1.2.1设备投资占比29.67%2.1.3其它投资万元1778.782.1.3.1其它投资占比14.71%2.1.4固定资产投资占比74.83%2.2流动资金万元3043.012.2.1流动资金占比25.17%3收入万元23201.004总成本万元17835.015利润总额万元5365.996净利润万元4024.497所得税万元1.348增值税万元740.149税金及附加万元224.2410纳税总额万元2305.8811利税总额万元6330.3712投资利润率44.38%13投资利税率52.36%14投资回报率33.29%15回收期年4.5016设备数量台(套)9917年用电量千瓦时1327649.0218年用水量立方米19800.7819总能耗吨标准煤164.8620节能率29.19%21节能量吨标准煤67.3422员工数量人422第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业是引领经济社会发展的重要力量。当前,加快战略性新兴产业发展,抢占发展机遇,已成为各地推动经济发展的必然选择。我省要实现高质量发展,必须把发展战略性新兴产业摆在更加重要地位,积极培育发展新动能。大力发展战略性新兴产业,将吸引大量投资进入高科技产业,优化我省产业结构,并通过高科技产业化提高投资效率,提升我省经济发展的质量效益。同时,战略性新兴产业通过技术溢出,会有效提升产品的技术含量,引导我省传统企业实现技术升级,从而有力促进产业转型升级,实现经济持续健康发展。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用,是我国的经济在现在的情况得不到发展,我国在当下就存在这个问题,所以解决这个问题是我国现在需要做的事情,这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题,是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护,不要只顾发展经济而不管环境,最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境,为了可持续发展理念的实现,不要再为了发展经济,对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视,新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、经济新常态对传统工业发展模式构成新挑战。经济发展进入新常态,资源和环境约束不断强化,劳动力、能源、土地、原材料等生产要素成本不断上升,投资和出口增速明显放缓,主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式难以为继,调整结构、转型升级刻不容缓。生产要素成本不断上升,势必造成原辅材料消耗大、劳动用工多、出口比重高的工业行业盈利能力降低。在新常态下,工业经济增长可能自然减速,提质增效日益迫切。供给侧结构性改革势在必行,我市优势传统产业必然也必须走“去产能”、“调结构”、转型升级的发展道路。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平,有利于促进我国相关行业稳定健康发展;项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力,近年来,项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上,持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入,形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于xxx产业集聚区。园区不断坚持产城融合绿色协调发展,产业科技新城形象日益凸显。国家高新区努力践行绿色协调发展的新型工业化道路,经历了从实现科技价值、到经济价值、再到社会价值的转变。持续推动园区基础设施建设,商贸、医疗、交通、学校、娱乐等城市配套功能不断改进。社会治理模式不断创新,互联网新兴手段、广大社会力量广泛参与园区社会事务,产业社区、创业社区大量涌现。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.70%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.98%,固定资产投资强度178.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程18838.3018838.3034138.4634138.463047.251.1主要生产车间11302.9811302.9820483.0820483.081889.301.2辅助生产车间6028.266028.2610924.3110924.31975.121.3其他生产车间1507.061507.061980.031980.03182.832仓储工程3996.813996.817299.387299.38473.862.1成品贮存999.20999.201824.851824.85118.472.2原料仓储2078.342078.343795.683795.68246.412.3辅助材料仓库919.27919.271678.861678.86108.993供配电工程213.16213.16213.16213.1615.573.1供配电室213.16213.16213.16213.1615.574给排水工程245.14245.14245.14245.1413.924.1给排水245.14245.14245.14245.1413.925服务性工程2531.312531.312531.312531.31164.335.1办公用房1444.581444.581444.581444.5898.025.2生活服务1086.731086.731086.731086.7370.146消防及环保工程714.10714.10714.10714.1052.156.1消防环保工程714.10714.10714.10714.1052.157项目总图工程106.58106.58106.58106.58-160.697.1场地及道路硬化6881.961510.011510.017.2场区围墙1510.016881.966881.967.3安全保卫室106.58106.58106.58106.588绿化工程2145.7975.10合计26645.4045368.2745368.273681.49六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加强市场开拓;项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制,采取必要的宣传和市场开拓措施,不断扩大项目产品国内市场占有率,以高质量和低成本优势占领市场;通过扩大和稳定市场份额,抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析:由于项目产品市场需求潜力巨大,从而刺激相关行业的高速发展,产品的研发换代必须与时俱进,否则,终将惨遭淘汰,且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐,因此,研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险;此外,技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险;投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的,所以,投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从单位角度讲,主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业;在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用,可以直接获利;在项目的运营期内,由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链,从而推动行业向更高的层次发展,合作双方实现共赢,因此,上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度,保障工人收入稳定,保障工人合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资10842.22万元,占计划投资的89.68%。其中:完成固定资产投资7091.15万元,占总投资的65.40%;完成流动资金投资3751.07,占总投资的34.60%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10842.221.1完成比例89.68%2完成固定资产投资万元7091.152.1完成比例65.40%3完成流动资金投资万元3751.073.1完成比例34.60%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员422人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2871.2人均年工资万元5.791.3年工资额万元1175.932工程技术人员工资2.1平均人数人632.2人均年工资万元6.492.3年工资额万元350.203企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.013.3年工资额万元129.134品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.474.3年工资额万元182.445其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元6.885.3年工资额万元164.536职工工资总额万元12019.37五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9047.46(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3681.493587.19178.249047.461.1工程费用万元3681.493587.1915062.381.1.1建筑工程费用万元3681.493681.4930.45%1.1.2设备购置及安装费万元3587.193587.1929.67%1.2工程建设其他费用万元1778.781778.7814.71%1.2.1无形资产万元987.57987.571.3预备费万元791.21791.211.3.1基本预备费万元421.16421.161.3.2涨价预备费万元370.05370.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元9047.469047.46(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3043.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15062.387142.6013814.8415062.3815062.3815062.381.1应收账款万元4518.711807.493389.044518.714518.714518.711.2存货万元6778.072711.235083.556778.076778.076778.071.2.1原辅材料万元2033.42813.371525.072033.422033.422033.421.2.2燃料动力万元101.6740.6776.25101.67101.67101.671.2.3在产品万元3117.911247.162338.433117.913117.913117.911.2.4产成品万元1525.07610.031143.801525.071525.071525.071.3现金万元3765.591506.242824.203765.593765.593765.592流动负债万元12019.374807.759014.5312019.3712019.3712019.372.1应付账款万元12019.374807.759014.5312019.3712019.3712019.373流动资金万元3043.011217.202282.263043.013043.013043.014铺底流动资金万元1014.33405.73760.751014.331014.331014.33(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资12090.47万元,其中:固定资产投资9047.46万元,占项目总投资的74.83%;流动资金3043.01万元,占项目总投资的25.17%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3681.49万元,占项目总投资的30.45%;设备购置费3587.19万元,占项目总投资的29.67%;其它投资1778.78万元,占项目总投资的14.71%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9047.46+3043.01=12090.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9047.4674.83%1.1项目建设投资万元9047.4674.83%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3043.0125.17%3总投资万元万元12090.47二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入9280.40万元,总成本8856.27万元,利润总额424.13万元,净利润170.95万元,增值税296.06万元,税金及附加318.10万元,所得税106.03万元;第二年收入17400.75万元,总成本13867.15万元,利润总额3533.60万元,净利润2650.20万元,增值税555.11万元,税金及附加202.04万元,所得税883.40万元;第三年生产负荷100%,收入23201.00万元,总成本17835.01万元,利润总额5365.99万元,净利润4024.49万元,增值税740.14万元,税金及附加224.24万元,所得税1341.50万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入23201.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=740.14万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元9280.4017400.7523201.0023201.0023201.001.1双缸机油泵组万元9280.4017400.7523201.0023201.0023201.002现价增加值万元2969.735568.247424.327424.327424.323增值税万元2

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