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泓域咨询MACRO/ C型钢板项目可行性研究报告C型钢板项目可行性研究报告摘要说明该C型钢板项目计划总投资9487.98万元,其中:固定资产投资7298.27万元,占项目总投资的76.92%;流动资金2189.71万元,占项目总投资的23.08%。达产年营业收入19076.00万元,总成本费用14869.98万元,税金及附加183.73万元,利润总额4206.02万元,利税总额4969.89万元,税后净利润3154.52万元,达产年纳税总额1815.38万元;达产年投资利润率44.33%,投资利税率52.38%,投资回报率33.25%,全部投资回收期4.51年,提供就业职位305个。报告根据项目产品市场分析并结合项目承办单位资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模;分析选择项目的技术工艺并配置生产设备,同时,分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。.概况、背景及必要性研究分析、市场前景分析、产品规划分析、选址科学性分析、建设方案设计、项目工艺说明、项目环保分析、生产安全、风险防范措施、项目节能概况、实施进度、投资方案计划、项目经营收益分析、综合评价结论等。第一章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、2015年5月,国务院正式印发中国制造2025。作为未来10年引领制造强国建设的行动指南和未来30年实现制造强国目标的纲领性文件,中国制造2025全面开启了“中国制造”到“中国创造”“中国智造”的转型升级之路。2、3、二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、全球化作为全球发展的必然趋势,中国只有把握关键行业,形成产业优势,力争突破,才能在世界政治经济中拥有竞争力。如今,尽管我国经济总量已列世界前茅,但生产力水平总体上还不高。城乡区域发展不平衡,粗放型增长方式尚未根本改变,工业化、城镇化快速发展同能源资源和生态环境的矛盾日益突出。我国现正处于经济结构调整的重要时期,产业新常态最显著的特点是从失衡走向优化,过剩产业在政策主导下加速出清,新兴产业在市场机制下快速发展。装备业自主创新国产化、服务业高附加值化将成为未来中国产业结构调整的四大方向,打造出低碳、绿色、提质、高效的升级版中国经济。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第二章 概况一、项目概况(一)项目名称C型钢板项目(二)项目选址xxx科技谷(三)项目用地规模项目总用地面积28527.59平方米(折合约42.77亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数64.68%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率5.30%,固定资产投资强度170.64万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积28527.59平方米,建筑物基底占地面积18451.65平方米,总建筑面积44503.04平方米,其中:规划建设主体工程29850.64平方米,项目规划绿化面积2359.10平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费2817.09万元。(七)节能分析1、项目年用电量1061663.57千瓦时,折合130.48吨标准煤。2、项目年总用水量8691.22立方米,折合0.74吨标准煤。3、“C型钢板项目投资建设项目”,年用电量1061663.57千瓦时,年总用水量8691.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.22吨标准煤/年。达产年综合节能量43.74吨标准煤/年,项目总节能率28.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技谷发展规划,符合xxx科技谷产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资9487.98万元,其中:固定资产投资7298.27万元,占项目总投资的76.92%;流动资金2189.71万元,占项目总投资的23.08%。(十)资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入19076.00万元,总成本费用14869.98万元,税金及附加183.73万元,利润总额4206.02万元,利税总额4969.89万元,税后净利润3154.52万元,达产年纳税总额1815.38万元;达产年投资利润率44.33%,投资利税率52.38%,投资回报率33.25%,全部投资回收期4.51年,提供就业职位305个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。二、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技谷及xxx科技谷C型钢板行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技谷C型钢板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx公司为适应国内外市场需求,拟建“C型钢板项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技谷经济发展,为社会提供就业职位305个,达产年纳税总额1815.38万元,可以促进xxx科技谷区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率44.33%,投资利税率52.38%,全部投资回报率33.25%,全部投资回收期4.51年,固定资产投资回收期4.51年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、第三章 投资单位说明一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。我们将不断超越自我,继续为广大客户提供功能齐全,质优价廉的产品和服务,打造一个让客户满意,对员工关爱,对社会负责的创新型企业形象!公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。二、公司经济效益分析上一年度,xxx公司实现营业收入13913.79万元,同比增长13.96%(1704.25万元)。其中,主营业业务C型钢板生产及销售收入为12753.04万元,占营业总收入的91.66%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3077.07万元,较去年同期相比增长704.30万元,增长率29.68%;实现净利润2307.80万元,较去年同期相比增长462.68万元,增长率25.08%。第四章 市场前景分析一、建设地经济发展概况地区生产总值2821.95亿元,比上年增长11.36%。其中,第一产业增加值225.76亿元,增长8.81%;第二产业增加值1749.61亿元,增长11.97%第三产业增加值846.58亿元,增长7.57%。一般公共预算收入213.91亿元,同比增长8.37%,一般公共预算支出413.88亿元,同比增长7.98%。国税收入369.07亿元,同比增长9.95%;地税收入亿元58.44,同比增长10.68%。居民消费价格上涨1.18%。其中,食品烟酒上涨1.01%,衣着上涨0.86%,居住上涨0.94%,生活用品及服务上涨0.88%,教育文化和娱乐上涨0.64%,医疗保健上涨0.85%,其他用品和服务上涨0.80%,交通和通信上涨0.85%。全部工业完成增加值1982.24亿元。规模以上工业企业实现增加值1251.50亿元,比上年增长8.67%。规模以上AA、BB、CC、DD(含C型钢板)等主导行业共完成工业增加值1165.97亿元,增长7.68%。AA完成增加值424.94亿元,增长6.59%;BB完成工业增加值329.53亿元,增长6.32%;CC完成工业增加值282.83亿元,增长6.91%;DD完成工业增加值112.60亿元,增长11.98%。规模以上工业企业实现主营业务收入5710.57亿元,比上年增长8.15%。实现利润总额664.60亿元,比上年增长10.39%。固定资产投资完成4225.20亿元,比上年增长5.99%。其中,建设项目投资完成3718.18亿元,增长8.53%;房地产开发投资完成507.02亿元,增长10.91%。在固定资产投资中,第一产业投资完成211.26亿元,同比增长8.41%;第二产业投资完成3211.15亿元,同比增长9.95%;第三产业投资完成802.79亿元,增长9.63%。高新技术产业投资939.06亿元,增长8.58%。民间投资3491.42亿元,增长6.20%。城市基础设施投资592.85亿元,增长11.95%。重点项目1189个,完成投资2808.61亿元,增长10.61%。全市实现社会消费品零售总额1585.12亿元,比上年增长5.66%。城镇实现零售额894.11亿元,增长6.03%;乡村实现零售额551.58亿元,增长7.88%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元380.06,增长12.97%。实际利用外资56077.17万美元,同比增长51.87%。外贸进出口总值305.67亿元,同比增长57.51%。其中,出口总值198.69亿元,同比增长57.31%;进口总值106.98亿元,同比增长52.73%。二、区域内C型钢板行业市场分析目前,区域内拥有各类C型钢板企业704家,规模以上企业46家,从业人员35200人。截至2017年底,区域内C型钢板产值159738.53万元,较2016年138890.99万元增长15.01%。产值前十位企业合计收入71355.15万元,较去年63829.64万元同比增长11.79%。区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.05亿元,年均增长8.30%。预计区域内C型钢板行业市场需求规模将达到241572.77万元,利润总额68230.26万元,净利润22796.67万元,纳税19339.12万元,工业增加值72664.20万元,产业贡献率19.59%。第五章 选址科学性分析一、项目选址原则二、项目选址该项目选址位于xxx科技谷。园区是集工业园区、高教园区、出口加工区于一体的综合性园区。经过10多年的开发建设,开发区取得了良好的发展业绩。园区坚持把发展实体经济作为转型发展的重要支撑,充分发挥园区工业经济“主平台”作用,不断提升产业发展层次和水平。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数64.68%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率5.30%,固定资产投资强度170.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米28527.5942.77亩2基底面积平方米18451.653建筑面积平方米44503.043281.20万元4容积率1.565建筑系数64.68%6主体工程平方米29850.647绿化面积平方米2359.108绿化率5.30%9投资强度万元/亩170.64六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、总图布置方案(一)平面布置总体设计原则同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。(二)主要工程布置设计要求(三)绿化设计场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。(四)辅助工程设计1、2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备,其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。3、10KV配电室设有专用防雷柜,低压系统分级配有避雷器,弱电系统配有电涌保护器(SPD)。配电系统采用TN-C-S制,变压器中性点接地,接地电阻R4.00欧姆,高压配电设备采用接地保护,低压用电设备采用接零保护,正常情况下不带电的用电设备金属外壳、构架、穿线钢管均应可靠接零。4、本项目所涉及的原辅材料的运入,成品的运出所需运输车辆,全部依托社会运输能力解决。5、冬季室内采暖要求计算温度:各主体工程14.50-16.50,需采暖的库房5.50-8.50,公用站房14.50,办公室、生活间18.50,卫生间15.50;采暖热媒为95.50-75.00采暖热水,由市政外网集中供应,供水压力为0.40Mpa。八、选址综合评价项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。第六章 项目工艺说明一、原辅材料采购及管理投资项目原料采购后应按质量(等级)要求贮存在原料仓库内,同时,对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要,不合格原材料不得进入公司仓库,应严把原材料质量关,确保生产质量。二、技术管理特点三、项目工艺技术设计方案(一)工艺技术方案要求工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则:在确保产品质量稳定可靠的前提下,生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求,采用合理的工艺流程,同时,配备先进、经济、合理的生产设备,使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配,力求技术上实用、经济上合理。(二)项目技术优势分析四、设备选型方案项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备,预计购置安装主要设备共计123台(套),设备购置费2817.09万元。第七章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7298.27(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元7298.2776.92%1.1土建工程万元3281.2034.58%1.2设备购置万元2817.0929.69%1.3其它投资万元1199.9812.65%2建设期利息万元-3固定资产投资万元7298.2776.92%(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2189.71万元。(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资9487.98万元,其中:固定资产投资7298.27万元,占项目总投资的76.92%;流动资金2189.71万元,占项目总投资的23.08%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3281.20万元,占项目总投资的34.58%;设备购置费2817.09万元,占项目总投资的29.69%;其它投资1199.98万元,占项目总投资的12.65%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7298.27+2189.71=9487.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7298.2776.92%1.1项目建设投资万元7298.2776.92%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2189.7123.08%3总投资万元万元9487.98二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12399.40万元,总成本4088.16万元,利润总额8311.24万元,净利润159.36万元,增值税377.09万元,税金及附加6233.43万元,所得税2077.81万元;第二年收入13353.20万元,总成本4330.77万元,利润总额9022.43万元,净利润6766.82万元,增值税406.10万元,税金及附加162.84万元,所得税2255.61万元;第三年生产负荷100%,收入19076.00万元,总成本14869.98万元,利润总额4206.02万元,净利润3154.52万元,增值税580.14万元,税金及附加183.73万元,所得税1051.51万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入19076.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=580.14万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元19076.001.1主营业务收入万元19076.001.2其它收入万元-2增值税万元580.143税金及附加万元183.73(三)综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用14869.98万元。(四)税金及附加达产年应纳税金及附加183.73万元。(五)利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4206.02(万元)。企业所得税=应纳税所得额税率=4206.0225.00%=1051.51(万元)。(六)利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额(PFO):利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=4206.02(万元)。2、达产年应纳企业所得税:企业所得税=应纳税所得额税率=4206.0225.00%=1051.51(万元)。3、本项目达产年可实现利润总额4206.02万元,缴纳企业所得税1051.51万元,其正常经营年份净利润:企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=4206.02-1051.51=3154.52(万元)。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。(1)达产年投资利润率=44.33%。(2)达产年投资利税率=52.38%。(3)达产年投资回报率=33.25%。5、根据经济测算,本期工程项目投产后,达产年实现营业收入19076.00万元,总成本费用14869.98万元,税金及附加183.73万元,利润总额4206.02万元,企业所得税1051.51万元,税后净利润3154.52万元,年纳税总额1815.38万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元19076.002增值税万元580.143税金及附加万元183.734总成本费用万元14869.985利润总额万元4206.026企业所得税万元1051.517净利润万元3154.528纳税总额万元1815.389利税总额万元4969.8910投资利润率44.33%11投资利税率52.38%12投资回报率33.25%二、项目盈利能力分析全部投资回收期(Pt)=4.51年。本期工程项目全部投资回收期4.51年,小于行业基准投资回收期,项目的投资能够及时回收,故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元3154.522投资利润率44.33%3投资利税率52.38%4投资回报率33.25%5回收期年4.51第九章 风险防范措施一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施;投资项目的“三废”均采取有效的治理措施,达到国家有关环境保护的政策要求;虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小,但在社会日益重视环境保护的前提下,项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入,环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析:顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险,顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度;同时,顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向;由于顾客的理念不定性,所以,项目市场风险则随之不定。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、对当地基础设施、社会服务容量和城市化进程的影响;为了满足项目区域建设和生产的需要,项目建设期间必然会改善当地交通、通讯、供电、给排水等基础设施条件,基础设施的改善会促进当地教育、商业、餐饮、娱乐等各项社会服务职能的发展,有力促进当地城市化建设的步伐。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、制定环境保护管理规定,保护和改善施工现场的生活环境和生态环境,防止由于建筑施工造成作业污染,保障建筑工地上施工人员的身体健康,努力做好建筑施工现场的环境保护工作。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带

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