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泓域咨询MACRO/ 感应熔炼炉投资项目立项申请报告感应熔炼炉投资项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。上一年度,xxx有限公司实现营业收入6358.99万元,同比增长32.18%(1548.21万元)。其中,主营业业务感应熔炼炉生产及销售收入为5867.27万元,占营业总收入的92.27%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1746.32万元,较去年同期相比增长311.07万元,增长率21.67%;实现净利润1309.74万元,较去年同期相比增长128.23万元,增长率10.85%。二、项目概况(一)项目名称感应熔炼炉投资项目(二)项目选址xxx工业园(三)项目用地规模项目总用地面积27640.48平方米(折合约41.44亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数50.22%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.44%,固定资产投资强度169.74万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积27640.48平方米,建筑物基底占地面积13881.05平方米,总建筑面积38973.08平方米,其中:规划建设主体工程28116.69平方米,项目规划绿化面积2122.06平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计108台(套),设备购置费2773.26万元。(七)节能分析“感应熔炼炉投资项目建设项目”,年用电量447268.90千瓦时,年总用水量10495.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.87吨标准煤/年。达产年综合节能量20.66吨标准煤/年,项目总节能率22.57%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园发展规划,符合xxx工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8265.81万元,其中:固定资产投资7034.03万元,占项目总投资的85.10%;流动资金1231.78万元,占项目总投资的14.90%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10948.00万元,总成本费用8376.96万元,税金及附加153.12万元,利润总额2571.04万元,利税总额3078.79万元,税后净利润1928.28万元,达产年纳税总额1150.51万元;达产年投资利润率31.10%,投资利税率37.25%,投资回报率23.33%,全部投资回收期5.79年,提供就业职位206个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园及xxx工业园感应熔炼炉行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园感应熔炼炉产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限公司为适应国内外市场需求,拟建“感应熔炼炉投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园经济发展,为社会提供就业职位206个,达产年纳税总额1150.51万元,可以促进xxx工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.10%,投资利税率37.25%,全部投资回报率23.33%,全部投资回收期5.79年,固定资产投资回收期5.79年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、“十三五”以来,党中央、国务院就加快质量品牌建设提出一系列明确要求。2016年,国务院部署了“三品”专项行动,出台了关于发挥品牌引领作用推动供需结构升级的意见,把“增品种、提品质、创品牌”作为从供给侧和需求侧两端发力,提高有效供给质量,满足人民群众消费升级需要的战略抓手。2016年底中央经济工作会提出“要坚持以提高质量和核心竞争力为中心”“加强品牌建设,培育更多百年老店,增强产品竞争力”来振兴实体经济。2017年的政府工作报告将“全面提升质量水平”作为实体经济转型升级的五项任务之一,国务院将每年的5月10日设为“中国品牌日”。质量品牌提升“十三五”规划装备制造业标准化和质量提升规划消费品标准和质量提升规划(2016-2020年)相继发布实施。这些举措彰显了质量品牌建设在促进我国实体经济、建设制造强国中的作用,引导民间投资打造中国质量、中国品牌。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27640.4841.44亩1.1容积率1.411.2建筑系数50.22%1.3投资强度万元/亩169.741.4基底面积平方米13881.051.5总建筑面积平方米38973.081.6绿化面积平方米2122.06绿化率5.44%2总投资万元8265.812.1固定资产投资万元7034.032.1.1土建工程投资万元3498.992.1.1.1土建工程投资占比万元42.33%2.1.2设备投资万元2773.262.1.2.1设备投资占比33.55%2.1.3其它投资万元761.782.1.3.1其它投资占比9.22%2.1.4固定资产投资占比85.10%2.2流动资金万元1231.782.2.1流动资金占比14.90%3收入万元10948.004总成本万元8376.965利润总额万元2571.046净利润万元1928.287所得税万元1.418增值税万元354.639税金及附加万元153.1210纳税总额万元1150.5111利税总额万元3078.7912投资利润率31.10%13投资利税率37.25%14投资回报率23.33%15回收期年5.7916设备数量台(套)10817年用电量千瓦时447268.9018年用水量立方米10495.4919总能耗吨标准煤55.8720节能率22.57%21节能量吨标准煤20.6622员工数量人206第二章 项目背景研究分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向,其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局,确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力,引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、来快速释放后发优势阶段的模式,也不同于欧美经济体主要靠创新驱动和消费主导的模式,而是介于二者之间过渡状态,呈现规模经济和结构变动释放增长效应逐渐减弱,同时质量效益提升和全要素生产率贡献逐步增强的混合特征。当前我国经济减速是趋势性、结构性的,但不会是断崖式的。因为我国工业化、城镇化尚未结束,地区发展差距巨大,2.6亿农民工需要转变为市民,2亿贫困人口(按高标准)需要脱贫,1亿城市棚户区住户需要新的家园,这些都蕴含着巨大的需求空间。同时,我国改革开放的制度红利继续释放,每年有近700万大学生毕业,有良好的基础设施和产业配套能力,创新能力不断加强,新优势正在逐步形成。新旧优势与需求潜力结合,一定会释放出强大的动力,以支撑新常态下中国经济的中高速增长。2、新常态下全面深化改革,还要紧紧围绕发展中面临的突出问题推进改革,推出既具有年度特点,又有利于长远制度安排的改革举措,确保改革开放始终处于“进行时”。各级政府要积极主动地认识新常态,适应新常态,引领新常态,以政府自身革命带动重要领域改革。通过进一步加快政府职能转变,推动行政审批、投资、价格、垄断行业、特许经营、政府购买服务、资本市场、民营银行准入、对外投资等领域改革,为大众创业、市场主体创新营造更加有利的政策环境和制度环境,让全面深化改革成为推进经济社会持续健康发展的强劲动力。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 项目选址方案一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数50.22%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.44%,固定资产投资强度169.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9813.909813.9028116.6928116.692776.741.1主要生产车间5888.345888.3416870.0116870.011721.581.2辅助生产车间3140.453140.458997.348997.34888.561.3其他生产车间785.11785.111630.771630.77166.602仓储工程2082.162082.167056.657056.65506.832.1成品贮存520.54520.541764.161764.16126.712.2原料仓储1082.721082.723669.463669.46263.552.3辅助材料仓库478.90478.901623.031623.03116.573供配电工程111.05111.05111.05111.058.973.1供配电室111.05111.05111.05111.058.974给排水工程127.71127.71127.71127.718.034.1给排水127.71127.71127.71127.718.035服务性工程1318.701318.701318.701318.7094.715.1办公用房547.83547.83547.83547.8344.215.2生活服务770.87770.87770.87770.8741.896消防及环保工程372.01372.01372.01372.0130.066.1消防环保工程372.01372.01372.01372.0130.067项目总图工程55.5255.5255.5255.5232.937.1场地及道路硬化3842.17603.75603.757.2场区围墙603.753842.173842.177.3安全保卫室55.5255.5255.5255.528绿化工程1163.3040.72合计13881.0538973.0838973.083498.99六、节约用地措施在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险评价分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、加大产品宣传力度,创新营销方式和手段开拓新兴市场,建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络,建立高素质的销售队伍;通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式,向顾客宣传、展示项目产品,吸引客户推动产品销售,逐步扩大客户群,以降低市场风险因素的影响。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化,保障创业前期的稳定过渡;进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质;根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度,实现3年内人员的基本稳定;推行目标成本全面管理,加强成本控制;倡导组织创新和思想创新,以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析原料关税的下调有利于国产项目产品成本的降低,会加剧国内项目产品生产能力的扩大进而加剧供需矛盾;因此,关税的调整也使相关产业面临一定的经营风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目的实施对项目建设地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到积极的推动作用,包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约,尊重当地群众的风俗习惯,与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系,以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5103.97万元,占计划投资的61.75%。其中:完成固定资产投资4057.43万元,占总投资的79.50%;完成流动资金投资1046.54,占总投资的20.50%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5103.971.1完成比例61.75%2完成固定资产投资万元4057.432.1完成比例79.50%3完成流动资金投资万元1046.543.1完成比例20.50%三、进度安排注意事项在设计工作开展的过程中,要委托有相应资质的单位进行必要的现场勘测工作;要提出设备、材料订货清单和非标准设备制造图纸;勘测精度要与设计阶段相适应;订购设备要充分考虑设备到达时间和安装顺序等基本要素。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员206人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1401.2人均年工资万元5.441.3年工资额万元757.172工程技术人员工资2.1平均人数人312.2人均年工资万元5.402.3年工资额万元171.233企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元7.963.3年工资额万元55.104品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.514.3年工资额万元89.675其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.325.3年工资额万元58.176职工工资总额万元7179.56五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员;新增人员岗前培训采用集中授课,统一考核的方式,其培训内容及程序入厂军训企业文化(管理制度)培训法制培训消防、安全培训技术理论培训(设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养,各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法)ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7034.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3498.992773.26169.747034.031.1工程费用万元3498.992773.268411.341.1.1建筑工程费用万元3498.993498.9942.33%1.1.2设备购置及安装费万元2773.262773.2633.55%1.2工程建设其他费用万元761.78761.789.22%1.2.1无形资产万元343.76343.761.3预备费万元418.02418.021.3.1基本预备费万元167.68167.681.3.2涨价预备费万元250.34250.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元7034.037034.03(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1231.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8411.343526.456141.148411.348411.348411.341.1应收账款万元2523.401135.532018.722523.402523.402523.401.2存货万元3785.101703.303028.083785.103785.103785.101.2.1原辅材料万元1135.53510.99908.421135.531135.531135.531.2.2燃料动力万元56.7825.5545.4256.7856.7856.781.2.3在产品万元1741.15783.521392.921741.151741.151741.151.2.4产成品万元851.65383.24681.32851.65851.65851.651.3现金万元2102.84946.281682.272102.842102.842102.842流动负债万元7179.563230.805743.657179.567179.567179.562.1应付账款万元7179.563230.805743.657179.567179.567179.563流动资金万元1231.78554.30985.421231.781231.781231.784铺底流动资金万元410.59184.77328.47410.59410.59410.59(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8265.81万元,其中:固定资产投资7034.03万元,占项目总投资的85.10%;流动资金1231.78万元,占项目总投资的14.90%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3498.99万元,占项目总投资的42.33%;设备购置费2773.26万元,占项目总投资的33.55%;其它投资761.78万元,占项目总投资的9.22%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7034.03+1231.78=8265.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7034.0385.10%1.1项目建设投资万元7034.0385.10%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1231.7814.90%3总投资万元万元8265.81二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4926.60万元,总成本5522.40万元,利润总额-595.80万元,净利润129.71万元,增值税159.58万元,税金及附加-446.85万元,所得税-148.95万元;第二年收入8758.40万元,总成本8637.18万元,利润总额121.22万元,净利润90.92万元,增值税283.70万元,税金及附加144.61万元,所得税30.30万元;第三年生产负荷100%,收入10948.00万元,总成本8376.96万元,利润总额2571.04万元,净利润1928.28万元,增值税354.63万元,税金及附加153.12万元,所得税642.76万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10948.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=354.63万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4926.608758.4010948.0010948.0010948.001.1感应熔炼炉万元4926.608758.4010948.0010948.0010948.002现价增加值万元1576.512802.693503.363503.363503.
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