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文档简介
泓域咨询MACRO/ 便携稠化仪投资项目立项申请报告便携稠化仪投资项目立项申请报告第一章 项目基本信息一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx投资公司(二)公司简介公司致力于一个符合现代企业制度要求,具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织,尊重不同文化和信仰,将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链;公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品,并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度,xxx科技公司实现营业收入14207.57万元,同比增长16.90%(2054.43万元)。其中,主营业业务便携稠化仪生产及销售收入为12314.25万元,占营业总收入的86.67%。根据初步统计测算,公司实现利润总额3455.97万元,较去年同期相比增长740.84万元,增长率27.29%;实现净利润2591.98万元,较去年同期相比增长412.21万元,增长率18.91%。二、项目概况(一)项目名称便携稠化仪投资项目(二)项目选址xxx临港经济技术开发区(三)项目用地规模项目总用地面积30822.07平方米(折合约46.21亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.91%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率5.76%,固定资产投资强度188.33万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30822.07平方米,建筑物基底占地面积19698.38平方米,总建筑面积38219.37平方米,其中:规划建设主体工程24730.65平方米,项目规划绿化面积2201.68平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计116台(套),设备购置费2966.75万元。(七)节能分析“便携稠化仪投资项目建设项目”,年用电量576803.57千瓦时,年总用水量11831.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.90吨标准煤/年。达产年综合节能量23.97吨标准煤/年,项目总节能率20.03%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资11686.22万元,其中:固定资产投资8702.73万元,占项目总投资的74.47%;流动资金2983.49万元,占项目总投资的25.53%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入26042.00万元,总成本费用19823.02万元,税金及附加226.22万元,利润总额6218.98万元,利税总额7302.99万元,税后净利润4664.23万元,达产年纳税总额2638.75万元;达产年投资利润率53.22%,投资利税率62.49%,投资回报率39.91%,全部投资回收期4.01年,提供就业职位421个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目的盈利能力。具体概括为:政府立项审批、产业扶持、银行贷款、融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作、股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区便携稠化仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区便携稠化仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“便携稠化仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展,为社会提供就业职位421个,达产年纳税总额2638.75万元,可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率53.22%,投资利税率62.49%,全部投资回报率39.91%,全部投资回收期4.01年,固定资产投资回收期4.01年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、规范企业海外经营行为。2017年5月,中央深化改革领导小组第35次会议审议通过了商务部等部门代拟的关于规范企业海外经营行为的若干意见,指出要规范企业海外经营行为,围绕体制机制建设,突出问题导向,落实企业责任,严格依法执纪,补足制度短板,加强企业海外经营行为合规制度建设,逐步形成权责明确、放管结合、规范有序、风险控制有力的监管体制机制,更好服务对外开放大局。发展改革委会同有关部门正在抓紧制定民营企业境外投资经营行为规范。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30822.0746.21亩1.1容积率1.241.2建筑系数63.91%1.3投资强度万元/亩188.331.4基底面积平方米19698.381.5总建筑面积平方米38219.371.6绿化面积平方米2201.68绿化率5.76%2总投资万元11686.222.1固定资产投资万元8702.732.1.1土建工程投资万元3035.452.1.1.1土建工程投资占比万元25.97%2.1.2设备投资万元2966.752.1.2.1设备投资占比25.39%2.1.3其它投资万元2700.532.1.3.1其它投资占比23.11%2.1.4固定资产投资占比74.47%2.2流动资金万元2983.492.2.1流动资金占比25.53%3收入万元26042.004总成本万元19823.025利润总额万元6218.986净利润万元4664.237所得税万元1.248增值税万元857.799税金及附加万元226.2210纳税总额万元2638.7511利税总额万元7302.9912投资利润率53.22%13投资利税率62.49%14投资回报率39.91%15回收期年4.0116设备数量台(套)11617年用电量千瓦时576803.5718年用水量立方米11831.6219总能耗吨标准煤71.9020节能率20.03%21节能量吨标准煤23.9722员工数量人421第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、“十三五规划重要的两件事情,一个是保证经济的中高速增长,第二个要实现产业发展中高端水平。而要支撑经济的中高速增长就必须依赖战略性新兴产业。换句话说,这块如果不能快速成长起来,我们经济的中高速水平也保不住。”中国战略性新兴产业发展专家咨询委员会秘书长杜平在北京召开的战略性新兴产业发展高峰论坛上称。根据中国国家发展和改革委员会副秘书长费志荣介绍,2016年,战略性新兴产业工业部分增加值同比增长10.5%,比规模以上工业增速高4.5个百分点。服务业部分收入增长15.1%,也好于服务业整体水平。今年1月到5月,战略性新兴产业重点行业主营业务收入同比增长13.3%,比去年同期增速提高1.8个百分点。预计到今年底,战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重有可能达到10%左右。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。全球经济增长将温和放缓,我国工业新旧动能将加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行,工业投资增速有望稳中有进、工业品消费将继续保持平稳增长、工业企业出口增速可能会小幅放缓、企业效益和发展质量将继续稳步提升。工经所所长秦海林表示,未来必须按照高质量发展要求,深化改革,继续改善营商环境,增强发展信心;扩大开放,营造良好的发展环境,拓展发展空间;锐意创新,提高关键核心技术攻关能力,保障产业安全。二、必要性分析1、在新常态背景中,我国的经济一定会有新的发展,在经济发展的同时在获得一定新的机遇,可能也会面临着一定的困难。在本文可以通过在新常态下我国经济发展情况,我国的经济发展存在着较为明显的减速,所以应该引起重视。此外,在发展的角度上看,新常态的经济法发展主要是贸易区进行,是通过市场的发展来得到进一步的发展,粗放型经济发展模式的消失,代表着我国经济市场恢复了正常。2、当前,我国经济发展步入新常态。一方面,经济韧性好、潜力足、回旋空间大,为转方式、调结构,促进经济持续健康发展提供了有利条件;另一方面,新常态下出现的一些趋势性变化,也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾,关键的一招就是全面深化改革。过去一年,国际环境扑朔迷离,复杂多变,国内发展任务繁重,异常艰巨。我们能够确保经济运行处于合理区间,经济结构调整出现积极变化,实现经济社会持续稳步发展,说到底,与全面深化改革取得重大进展密不可分。一年来,行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频;一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开,进一步激发了市场活力;持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理,极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址分析一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道,具备便利的交通条件,有利于原料和产成品的运输,同时,通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。园区深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府的决策部署,牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,坚持问题导向、底线思维,推进供给侧结构性改革,厚植优势、补齐短板,着力破除制约民间投资发展的体制机制障碍,提升行政服务效能,改善投资环境,强化要素保障,不断提升民营经济对需求变化的适应性和灵活性,推动经济发展向高中速、高中端转型,为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.91%,建筑容积率1.24,建设区域绿化覆盖率5.76%,固定资产投资强度188.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13926.7513926.7524730.6524730.652160.571.1主要生产车间8356.058356.0514838.3914838.391339.551.2辅助生产车间4456.564456.567913.817913.81691.381.3其他生产车间1114.141114.141434.381434.38129.632仓储工程2954.762954.768767.678767.67557.082.1成品贮存738.69738.692191.922191.92139.272.2原料仓储1536.481536.484559.194559.19289.682.3辅助材料仓库679.59679.592016.562016.56128.133供配电工程157.59157.59157.59157.5911.263.1供配电室157.59157.59157.59157.5911.264给排水工程181.23181.23181.23181.2310.084.1给排水181.23181.23181.23181.2310.085服务性工程1871.351871.351871.351871.35118.905.1办公用房799.67799.67799.67799.6760.505.2生活服务1071.681071.681071.681071.6869.186消防及环保工程527.92527.92527.92527.9237.746.1消防环保工程527.92527.92527.92527.9237.747项目总图工程78.7978.7978.7978.7964.637.1场地及道路硬化5087.161013.881013.887.2场区围墙1013.885087.165087.167.3安全保卫室78.7978.7978.7978.798绿化工程2148.3475.19合计19698.3838219.3738219.373035.45六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 投资风险分析一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位通过实施“名牌战略”规避行业风险,全方位培育名牌产品,加大市场开发力度,提高项目产品市场占有率和盈利能力;投资项目产品国内外市场需求量大,是发展中的朝阳产业,项目充分估计到未来市场的变化情况及价格情况,因此,通过技术创新、管理创新、经营创新来有效规避市场风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时,应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足;全面落实项目建设资金来源,加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术人才的缺失风险分析:在技术研发过程中,技术人员一旦流失将造成不可估量的技术损失,而对项目相关技术难题攻克的专业高技术人才缺乏,将直接导致项目产品研发中止,其实质技术风险在于企业管理问题,在于高层决策明智与否的风险,具有其主观性,项目承办单位的高效管理水平使得风险发生率相对较低。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目实施后,可以增加国家和当地的财政收入,提高区域经济实力;根据谨慎财务测算,为当地政府和国家的可持续发展做出一定贡献。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析项目建设将会有力促进当地基础设施建设,得到了当地居民的欢迎和支持,受到了当地政府的重视,在交通、电力、通信和供水等基础设施建设中给予大力的支持和配合,项目的建设与当地社会环境是相适应的。(四)社会风险对策分析1、施工道路定期清扫、洒水,以减少尘土飞扬;水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗散体材料库内或罐装存放,露天堆放时下垫上盖,防止飞扬和流失污染;运输散体土石方、砂石料、砼、建筑废弃物等无法包装物品,装车不要过量,以免逸出沿路散落并在指定部位堆放;禁止随意焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有毒烟尘和恶臭气体的物质。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、项目承办单位建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生避免工人扰民。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资5903.80万元,占计划投资的50.52%。其中:完成固定资产投资4309.29万元,占总投资的72.99%;完成流动资金投资1594.51,占总投资的27.01%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元5903.801.1完成比例50.52%2完成固定资产投资万元4309.292.1完成比例72.99%3完成流动资金投资万元1594.513.1完成比例27.01%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员421人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2861.2人均年工资万元5.641.3年工资额万元1598.512工程技术人员工资2.1平均人数人632.2人均年工资万元6.852.3年工资额万元341.053企业管理人员工资3.1平均人数人173.2人均年工资万元6.343.3年工资额万元117.134品质管理人员工资4.1平均人数人344.2人均年工资万元5.244.3年工资额万元197.835其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元5.435.3年工资额万元144.886职工工资总额万元13800.70五、员工培训人员培训工作在设备安装前完成,以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程,并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8702.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3035.452966.75188.338702.731.1工程费用万元3035.452966.7516784.191.1.1建筑工程费用万元3035.453035.4525.97%1.1.2设备购置及安装费万元2966.752966.7525.39%1.2工程建设其他费用万元2700.532700.5323.11%1.2.1无形资产万元1568.291568.291.3预备费万元1132.241132.241.3.1基本预备费万元484.52484.521.3.2涨价预备费万元647.72647.722建设期利息万元3固定资产投资现值万元8702.738702.73(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2983.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16784.198854.6212119.6516784.1916784.1916784.191.1应收账款万元5035.262265.873776.445035.265035.265035.261.2存货万元7552.893398.805664.667552.897552.897552.891.2.1原辅材料万元2265.871019.641699.402265.872265.872265.871.2.2燃料动力万元113.2950.9884.97113.29113.29113.291.2.3在产品万元3474.331563.452605.753474.333474.333474.331.2.4产成品万元1699.40764.731274.551699.401699.401699.401.3现金万元4196.051888.223147.044196.054196.054196.052流动负债万元13800.706210.3110350.5213800.7013800.7013800.702.1应付账款万元13800.706210.3110350.5213800.7013800.7013800.703流动资金万元2983.491342.572237.622983.492983.492983.494铺底流动资金万元994.49447.52745.87994.49994.49994.49(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资11686.22万元,其中:固定资产投资8702.73万元,占项目总投资的74.47%;流动资金2983.49万元,占项目总投资的25.53%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3035.45万元,占项目总投资的25.97%;设备购置费2966.75万元,占项目总投资的25.39%;其它投资2700.53万元,占项目总投资的23.11%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8702.73+2983.49=11686.22(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8702.7374.47%1.1项目建设投资万元8702.7374.47%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2983.4925.53%3总投资万元万元11686.22二、资金筹措全部自筹。第七章 经济收益一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11718.90万元,总成本7632.47万元,利润总额4086.43万元,净利润169.61万元,增值税386.01万元,税金及附加3064.82万元,所得税1021.61万元;第二年收入19531.50万元,总成本11422.80万元,利润总额8108.70万元,净利润6081.53万元,增值税643.34万元,税金及附加200.49万元,所得税2027.17万元;第三年生产负荷100%,收入26042.00万元,总成本19823.02万元,利润总额6218.98万元,净利润4664.23万元,增值税857.79万元,税金及附加226.22万元,所得税1554.74万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入26042.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=857.79万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11718.9019531.5026042.0026042.0026042.001.1便携稠化仪万元11718.9019531.5026042.0026042.0026042.002现价增加值万元3750.056250.088333.44833
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