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泓域咨询MACRO/ 核素仪器投资项目立项申请报告核素仪器投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念,将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本,在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要,是我们不懈的追求”的企业观念,面对经济发展步入快车道的良好机遇,正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入3115.14万元,同比增长32.82%(769.77万元)。其中,主营业业务核素仪器生产及销售收入为2825.79万元,占营业总收入的90.71%。根据初步统计测算,公司实现利润总额742.41万元,较去年同期相比增长105.34万元,增长率16.54%;实现净利润556.81万元,较去年同期相比增长115.40万元,增长率26.14%。二、项目概况(一)项目名称核素仪器投资项目(二)项目选址xxx循环经济产业园(三)项目用地规模项目总用地面积6690.01平方米(折合约10.03亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.68%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.30%,固定资产投资强度192.50万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积6690.01平方米,建筑物基底占地面积3524.30平方米,总建筑面积9968.11平方米,其中:规划建设主体工程6124.28平方米,项目规划绿化面积727.48平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计70台(套),设备购置费878.00万元。(七)节能分析“核素仪器投资项目建设项目”,年用电量760853.47千瓦时,年总用水量4537.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)93.90吨标准煤/年。达产年综合节能量26.48吨标准煤/年,项目总节能率21.38%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划,符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资2511.92万元,其中:固定资产投资1930.77万元,占项目总投资的76.86%;流动资金581.15万元,占项目总投资的23.14%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入4524.00万元,总成本费用3440.82万元,税金及附加44.69万元,利润总额1083.18万元,利税总额1277.27万元,税后净利润812.38万元,达产年纳税总额464.89万元;达产年投资利润率43.12%,投资利税率50.85%,投资回报率32.34%,全部投资回收期4.59年,提供就业职位85个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题,例如:项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等,从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案,并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测,从而为投资决策提供可靠的依据,作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园核素仪器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx循环经济产业园核素仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“核素仪器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展,为社会提供就业职位85个,达产年纳税总额464.89万元,可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.12%,投资利税率50.85%,全部投资回报率32.34%,全部投资回收期4.59年,固定资产投资回收期4.59年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、公共服务体系建设是保障产业安全的重要支撑。进入后金融危机时代,国际经济形势错综复杂。工业发达国家再工业化趋势明显,瞄准高端制造和新兴产业重塑竞争优势;新兴市场国家整体实力上升,横向同质产品的成本竞争日益激烈,纵向同类产品的技术竞争成为焦点。加快平台建设,提升公共服务水平,培育颠覆性技术,将有助于构筑安全、高效的工业技术体系,加大产业发展所需高端、关键、共性技术的供应,提升我国在国际工业竞争中的主动性。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米6690.0110.03亩1.1容积率1.491.2建筑系数52.68%1.3投资强度万元/亩192.501.4基底面积平方米3524.301.5总建筑面积平方米9968.111.6绿化面积平方米727.48绿化率7.30%2总投资万元2511.922.1固定资产投资万元1930.772.1.1土建工程投资万元744.982.1.1.1土建工程投资占比万元29.66%2.1.2设备投资万元878.002.1.2.1设备投资占比34.95%2.1.3其它投资万元307.792.1.3.1其它投资占比12.25%2.1.4固定资产投资占比76.86%2.2流动资金万元581.152.2.1流动资金占比23.14%3收入万元4524.004总成本万元3440.825利润总额万元1083.186净利润万元812.387所得税万元1.498增值税万元149.409税金及附加万元44.6910纳税总额万元464.8911利税总额万元1277.2712投资利润率43.12%13投资利税率50.85%14投资回报率32.34%15回收期年4.5916设备数量台(套)7017年用电量千瓦时760853.4718年用水量立方米4537.1419总能耗吨标准煤93.9020节能率21.38%21节能量吨标准煤26.4822员工数量人85第二章 背景、必要性分析一、项目建设背景1、加强国际合作。一是建立国际化研发体系,实施新兴产业全球创新网络计划,大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。二是研究发布战略性新兴产业国际化指数,推动利用全球资源。三是通过建设一批新兴产业海外基地,设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式,加强重点国家新兴产业领域国际合作,在更高层次上实现开放发展。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。工业互联网蓬勃发展,将带动工业新旧动能加速转换,工业经济仍将在合理区间稳定运行。投资环境持续改善,将吸引更多民间投资和外资流入实体经济,工业投资增速有望稳中有进。从投资环境看,全国各地正聚焦企业关切推动营商环境持续改善,将加快吸引国内外更多企业和项目投资落地投产。我国正以更大力度推进对外开放,不断优化营商环境和完善产业配套,也将持续吸引更多外资流入我国。从三大投资领域看,工业互联网平台建设如火如荼;基础设施领域补短板投资力度将继续加大;坚持“房住不炒”成为房地产市场的政策调控主基调。二、必要性分析1、引领新常态,就要加快培育经济增长新动力。进入经济发展新常态的中国,经济韧性更好、潜力更足、回旋空间更大,在产业转型升级、新型城镇化、创新创业、对外开放等诸多方面都孕育着重大机遇。我们要积极顺应世界科技革命和产业革命的大势,在稳住经济运行的同时,积极谋“进”,以更有力的改革举措、更“活”的市场、更“实”的创新、更“宽”的政策,激励更多人去创业创造,培育新的经济增长点,让新的增长“发动机”动力更充沛,让中国经济在新常态中迈上新台阶、实现新跨越。2、互联网+、创新创业等新一轮国家战略实施,为制造业发展指明新的方向。国家相继出台了“互联网+”“宽带中国”、创新驱动等战略举措。互联网在制造业领域的应用越来越深入,生产制造过程正朝数字化、网络化、智能化方向发展,工业信息系统、工业云平台、工业大数据应用起到明显的生产决策支撑作用,智能制造将成为新型生产方式。未来制造业要借助“互联网+”、创新创业等国家战略的推动作用,利用亿万群众的智慧和创造力,重点发展智能制造技术与生产模式,努力实现稳增长、扩就业的目的,促进社会纵向流动。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址规划一、项目选址原则项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关系,与项目建设地的建成区有较方便的联系。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区明确了今后五工业行业的房展方向:一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任,形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更科学、创新优势更突出的新局面;二是全面推进产业结构优化调整的重任,形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面;三是基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越,加快制造业的创新发展、融合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.68%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.30%,固定资产投资强度192.50万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2491.682491.686124.286124.28503.481.1主要生产车间1495.011495.013674.573674.57312.161.2辅助生产车间797.34797.341959.771959.77161.111.3其他生产车间199.33199.33355.21355.2130.212仓储工程528.64528.642498.492498.49149.382.1成品贮存132.16132.16624.62624.6237.342.2原料仓储274.89274.891299.211299.2177.682.3辅助材料仓库121.59121.59574.65574.6534.363供配电工程28.1928.1928.1928.191.903.1供配电室28.1928.1928.1928.191.904给排水工程32.4232.4232.4232.421.704.1给排水32.4232.4232.4232.421.705服务性工程334.81334.81334.81334.8120.025.1办公用房191.27191.27191.27191.2711.065.2生活服务143.54143.54143.54143.549.526消防及环保工程94.4594.4594.4594.456.356.1消防环保工程94.4594.4594.4594.456.357项目总图工程14.1014.1014.1014.1048.087.1场地及道路硬化895.00160.69160.697.2场区围墙160.69895.00895.007.3安全保卫室14.1014.1014.1014.108绿化工程402.0314.07合计3524.309968.119968.11744.98六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。第四章 项目风险一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析项目承办单位应用的工艺技术方案选用国内先进水平的技术装备,产品成品率高质量好,设备已经形成成套能力,项目产品生产技术的先进性、可靠性、适用性和经济性已得到企业和市场的检验,因此,投资项目工艺技术风险较低。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理,在保持较高流动性的基础上,减少资金占用,为公司扩大投资提供现金流;加大资本运营的力度,构筑和拓宽畅通的融资渠道,为企业的资金供应建立稳固的渠道,为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体,从紧密程度讲,首先是项目承办单位的职工,其次是周边的居民;项目实施后,企业的经济效益将大幅度提高,企业的职工可从投资项目中直接受益;投资项目的建设运营,必将促进当地财政税收的增长,有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展,周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目实施过程中,耗用能源量不大,均在项目建设地现有条件能接受的范围之内,不会给公用基础设施带来压力,相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大;与此同时通过优选方案,扩充了社会服务的容量,提高了工作效率和生活质量,推进城市化的进程。(二)社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设,提升当地品位,提高地区知名度,对改善项目建设地的投资环境,建设和谐社会具有重要的推动作用。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐;严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、投资项目在项目建设地内实施,不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题,同时污染物达到国家标准排放,社会风险很小;项目实施后,基本不会产生社会问题,因此,投资项目具备社会可行性。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资1565.16万元,占计划投资的62.31%。其中:完成固定资产投资1054.85万元,占总投资的67.40%;完成流动资金投资510.31,占总投资的32.60%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元1565.161.1完成比例62.31%2完成固定资产投资万元1054.852.1完成比例67.40%3完成流动资金投资万元510.313.1完成比例32.60%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员85人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人581.2人均年工资万元5.361.3年工资额万元232.182工程技术人员工资2.1平均人数人132.2人均年工资万元5.272.3年工资额万元80.443企业管理人员工资3.1平均人数人33.2人均年工资万元6.463.3年工资额万元19.764品质管理人员工资4.1平均人数人74.2人均年工资万元5.714.3年工资额万元40.525其他人员工资5.1平均人数人45.2人均年工资万元7.915.3年工资额万元24.366职工工资总额万元2305.93五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1930.77(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元744.98878.00192.501930.771.1工程费用万元744.98878.002887.081.1.1建筑工程费用万元744.98744.9829.66%1.1.2设备购置及安装费万元878.00878.0034.95%1.2工程建设其他费用万元307.79307.7912.25%1.2.1无形资产万元149.68149.681.3预备费万元158.11158.111.3.1基本预备费万元83.5783.571.3.2涨价预备费万元74.5474.542建设期利息万元3固定资产投资现值万元1930.771930.77(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金581.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2887.081799.402477.452887.082887.082887.081.1应收账款万元866.12476.37649.59866.12866.12866.121.2存货万元1299.19714.55974.391299.191299.191299.191.2.1原辅材料万元389.76214.37292.32389.76389.76389.761.2.2燃料动力万元19.4910.7214.6219.4919.4919.491.2.3在产品万元597.63328.70448.22597.63597.63597.631.2.4产成品万元292.32160.77219.24292.32292.32292.321.3现金万元721.77396.97541.33721.77721.77721.772流动负债万元2305.931268.261729.452305.932305.932305.932.1应付账款万元2305.931268.261729.452305.932305.932305.933流动资金万元581.15319.63435.86581.15581.15581.154铺底流动资金万元193.71106.54145.29193.71193.71193.71(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资2511.92万元,其中:固定资产投资1930.77万元,占项目总投资的76.86%;流动资金581.15万元,占项目总投资的23.14%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资744.98万元,占项目总投资的29.66%;设备购置费878.00万元,占项目总投资的34.95%;其它投资307.79万元,占项目总投资的12.25%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1930.77+581.15=2511.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元1930.7776.86%1.1项目建设投资万元1930.7776.86%1.2建设期利息万元-2流动资金万元581.1523.14%3总投资万元万元2511.92二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入2488.20万元,总成本15436.45万元,利润总额-12948.25万元,净利润36.62万元,增值税82.17万元,税金及附加-9711.19万元,所得税-3237.06万元;第二年收入3393.00万元,总成本19690.54万元,利润总额-16297.54万元,净利润-12223.15万元,增值税112.05万元,税金及附加40.21万元,所得税-4074.39万元;第三年生产负荷100%,收入4524.00万元,总成本3440.82万元,利润总额1083.18万元,净利润812.38万元,增值税149.40万元,税金及附加44.69万元,所得税270.80万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入4524.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=149.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元2488.203393.004524.004524.004524.001.1核素仪器万元2488.203393.004524.004524.004524.002现价增加值万元79

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