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泓域咨询MACRO/ 酱油用复合酶投资项目立项申请报告酱油用复合酶投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx公司(二)公司简介公司将“以运营服务业带动制造业,以制造业支持运营服务业”经营模式,树立起双向融合的新格局,全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向,高度整合全球供应链。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入4842.06万元,同比增长26.32%(1008.95万元)。其中,主营业业务酱油用复合酶生产及销售收入为4581.65万元,占营业总收入的94.62%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1183.14万元,较去年同期相比增长91.21万元,增长率8.35%;实现净利润887.36万元,较去年同期相比增长95.80万元,增长率12.10%。二、项目概况(一)项目名称酱油用复合酶投资项目(二)项目选址xxx高新区(三)项目用地规模项目总用地面积17442.05平方米(折合约26.15亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.01%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.13%,固定资产投资强度177.45万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积17442.05平方米,建筑物基底占地面积13432.12平方米,总建筑面积29128.22平方米,其中:规划建设主体工程21962.97平方米,项目规划绿化面积1494.45平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计47台(套),设备购置费1622.71万元。(七)节能分析“酱油用复合酶投资项目建设项目”,年用电量646046.04千瓦时,年总用水量7312.84立方米,项目年综合总耗能量(当量值)80.02吨标准煤/年。达产年综合节能量22.57吨标准煤/年,项目总节能率27.75%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新区发展规划,符合xxx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5611.72万元,其中:固定资产投资4640.32万元,占项目总投资的82.69%;流动资金971.40万元,占项目总投资的17.31%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8258.00万元,总成本费用6498.36万元,税金及附加98.89万元,利润总额1759.64万元,利税总额2101.24万元,税后净利润1319.73万元,达产年纳税总额781.51万元;达产年投资利润率31.36%,投资利税率37.44%,投资回报率23.52%,全部投资回收期5.75年,提供就业职位184个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设,进行项目分解、工期目标分解,按项目的适应性安排施工,各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明所谓产业(项目)规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规,对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度,以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新区及xxx高新区酱油用复合酶行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新区酱油用复合酶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“酱油用复合酶投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新区经济发展,为社会提供就业职位184个,达产年纳税总额781.51万元,可以促进xxx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率31.36%,投资利税率37.44%,全部投资回报率23.52%,全部投资回收期5.75年,固定资产投资回收期5.75年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、质量与品牌代表着产品满足顾客需求的程度,代表着市场竞争力。“质量为先”本质上是顾客需求为先、市场竞争力为先,体现了“市场决定资源配置”的重要思想。提升质量品牌水平、发挥民间投资的作用,也是我国推动产业转型升级、经济迈向中高端的一个战略举措。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米17442.0526.15亩1.1容积率1.671.2建筑系数77.01%1.3投资强度万元/亩177.451.4基底面积平方米13432.121.5总建筑面积平方米29128.221.6绿化面积平方米1494.45绿化率5.13%2总投资万元5611.722.1固定资产投资万元4640.322.1.1土建工程投资万元2168.252.1.1.1土建工程投资占比万元38.64%2.1.2设备投资万元1622.712.1.2.1设备投资占比28.92%2.1.3其它投资万元849.362.1.3.1其它投资占比15.14%2.1.4固定资产投资占比82.69%2.2流动资金万元971.402.2.1流动资金占比17.31%3收入万元8258.004总成本万元6498.365利润总额万元1759.646净利润万元1319.737所得税万元1.678增值税万元242.719税金及附加万元98.8910纳税总额万元781.5111利税总额万元2101.2412投资利润率31.36%13投资利税率37.44%14投资回报率23.52%15回收期年5.7516设备数量台(套)4717年用电量千瓦时646046.0418年用水量立方米7312.8419总能耗吨标准煤80.0220节能率27.75%21节能量吨标准煤22.5722员工数量人184第二章 投资背景和必要性分析一、项目建设背景1、在“十二五”国家战略性新兴产业发展规划中,明确要加快培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。 “十三五”国家战略性新兴产业领域的选择与“十二五”一脉相承,在前期发展基础上根据科技创新前沿发展情况和经济社会发展的重大需求,整合创新为五大领域。其中,数字创意近年来有突破性发展,被纳入“十三五”战略性新兴产业重点领域。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推进高质量发展,坚持以供给侧结构性改革为主线,按照中央经济工作会议部署和“六稳”要求,立足制造强国、网络强国建设全局,在“巩固、增强、提升、畅通”上下功夫,坚定深化市场化改革、扩大高水平开放,着力激发微观主体活力,强化创新驱动、改革推动、融合带动,统筹推进稳增长、强基础、补短板、调结构,保持工业通信业平稳健康发展,不断增强创新力和竞争力,为全面建成小康社会提供有力支撑,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。二、必要性分析1、新常态下全面深化改革,首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨大韧性、潜力和回旋余地,依靠促改革调结构,推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础,努力保持稳增长和调结构平衡,有针对性地加大民生保障力度,为推动经济转型升级创造更为有利的条件,为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。2、展望未来,改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招,停顿和倒退是没有出路的。“开弓没有回头箭,改革关头勇者胜”。在经济发展新常态下全面深化改革,要更加注重改革的系统性、整体性和协同性,狠抓改革攻坚,突出创新驱动,强化风险防控,加强民生保障,应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。3、投资项目建成投产后,项目承办单位将成为项目建设地内目前投资规模较大的企业之一,项目的建设无论是对企业自身的发展还是对促进当地经济和社会发展,都将起到明显的推动作用;投资项目的建设是项目承办单位自身发展的需要,随着国内相关行业的高速发展和客户需求面的不断增多,项目产品市场需求量日益扩大,因此,紧紧抓住项目产品市场需求动态,拓展投资项目丰富产品线及扩大生产规模已经显得必要而且紧迫。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址一、项目选址原则项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。二、项目选址该项目选址位于xxx高新区。园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%,完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.01%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率5.13%,固定资产投资强度177.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9496.519496.5121962.9721962.971798.371.1主要生产车间5697.915697.9113177.7813177.781114.991.2辅助生产车间3038.883038.887028.157028.15575.481.3其他生产车间759.72759.721273.851273.85107.902仓储工程2014.822014.824657.414657.41277.352.1成品贮存503.70503.701164.351164.3569.342.2原料仓储1047.711047.712421.852421.85144.222.3辅助材料仓库463.41463.411071.201071.2063.793供配电工程107.46107.46107.46107.467.203.1供配电室107.46107.46107.46107.467.204给排水工程123.58123.58123.58123.586.444.1给排水123.58123.58123.58123.586.445服务性工程1276.051276.051276.051276.0575.995.1办公用房597.52597.52597.52597.5243.415.2生活服务678.53678.53678.53678.5342.926消防及环保工程359.98359.98359.98359.9824.126.1消防环保工程359.98359.98359.98359.9824.127项目总图工程53.7353.7353.7353.73-59.027.1场地及道路硬化3624.73627.64627.647.2场区围墙627.643624.733624.737.3安全保卫室53.7353.7353.7353.738绿化工程1079.8837.80合计13432.1229128.2229128.222168.25六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。第四章 项目风险评价分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、从当前中国经济形势来看,我国仍处于一个经济平稳增长阶段,投资和建设一直是中国经济发展的热点,国家出台的各项优惠政策,都预示着项目产品将有一个良好的发展前景;作为二十一世纪最具潜力的相关行业,使之具备较高的投资价值和发展后劲;目前,国内已有较多企业进入该行业的研发、生产和销售;在这样情况下,项目承办单位能否后来者居上,通过自身的管理优势、成本优势、技术优势,生产出高质量、低成本的项目产品,去占领更多的市场,将会面临众多的市场风险与挑战。2、项目承办单位在主营核心业务基础上,横向、纵向拓展业务;加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道;加强和客户之间的沟通与联系,充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能,及时了解客户需求的变动,并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系,严格认真地贯彻执行,不断提高企业的管理水平,体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、当地政府:通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收,增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、夜间施工时保证作业场所和相关通道有足够的照明;施工现场相关部位的安全警示标志一定醒目,临边、孔洞、人员进出口等部位安全防护设施一定要完善;施工现场出入口处建立值班检查制度有专人负责;禁止闲杂人员进入施工现场。2、城市作为人类文明的产物,本身就承载着一定的文化和历史,所以投资项目在实施过程中,必须充分考虑到这一点;目前,项目建设区域地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施,在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成投产后,每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品,项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础,优化产品结构和组织结构,增加产品的技术含量,达到提高企业经济效益的目的;同时,还有力地促进上下游有关行业的发展,能向社会提供就业职位900个,对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义;同时,将会对周边经济带来长期的有利影响,带动周边工业和贸易的发展。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3430.17万元,占计划投资的61.13%。其中:完成固定资产投资2480.34万元,占总投资的72.31%;完成流动资金投资949.83,占总投资的27.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3430.171.1完成比例61.13%2完成固定资产投资万元2480.342.1完成比例72.31%3完成流动资金投资万元949.833.1完成比例27.69%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员184人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1251.2人均年工资万元4.711.3年工资额万元548.502工程技术人员工资2.1平均人数人282.2人均年工资万元6.592.3年工资额万元144.363企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元7.823.3年工资额万元42.634品质管理人员工资4.1平均人数人154.2人均年工资万元5.754.3年工资额万元88.105其他人员工资5.1平均人数人95.2人均年工资万元6.805.3年工资额万元70.686职工工资总额万元5484.15五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 项目投资规划一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4640.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2168.251622.71177.454640.321.1工程费用万元2168.251622.716455.551.1.1建筑工程费用万元2168.252168.2538.64%1.1.2设备购置及安装费万元1622.711622.7128.92%1.2工程建设其他费用万元849.36849.3615.14%1.2.1无形资产万元411.97411.971.3预备费万元437.39437.391.3.1基本预备费万元246.36246.361.3.2涨价预备费万元191.03191.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元4640.324640.32(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金971.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6455.552823.914162.936455.556455.556455.551.1应收账款万元1936.66871.501549.331936.661936.661936.661.2存货万元2905.001307.252324.002905.002905.002905.001.2.1原辅材料万元871.50392.18697.20871.50871.50871.501.2.2燃料动力万元43.5719.6134.8643.5743.5743.571.2.3在产品万元1336.30601.341069.041336.301336.301336.301.2.4产成品万元653.63294.13522.90653.63653.63653.631.3现金万元1613.89726.251291.111613.891613.891613.892流动负债万元5484.152467.874387.325484.155484.155484.152.1应付账款万元5484.152467.874387.325484.155484.155484.153流动资金万元971.40437.13777.12971.40971.40971.404铺底流动资金万元323.80145.71259.04323.80323.80323.80(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5611.72万元,其中:固定资产投资4640.32万元,占项目总投资的82.69%;流动资金971.40万元,占项目总投资的17.31%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2168.25万元,占项目总投资的38.64%;设备购置费1622.71万元,占项目总投资的28.92%;其它投资849.36万元,占项目总投资的15.14%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4640.32+971.40=5611.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4640.3282.69%1.1项目建设投资万元4640.3282.69%1.2建设期利息万元-2流动资金万元971.4017.31%3总投资万元万元5611.72二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入3716.10万元,总成本6694.77万元,利润总额-2978.67万元,净利润82.87万元,增值税109.22万元,税金及附加-2234.00万元,所得税-744.67万元;第二年收入6606.40万元,总成本10715.06万元,利润总额-4108.66万元,净利润-3081.50万元,增值税194.17万元,税金及附加93.07万元,所得税-1027.16万元;第三年生产负荷100%,收入8258.00万元,总成本6498.36万元,利润总额1759.64万元,净利润1319.73万元,增值税242.71万元,税金及附加98.89万元,所得税439.91万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8258.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=242.71万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3716.106606.408258.008258.008258.001.1酱油用复合酶万元3716.106606.408258.008258.008258.002现价增加值万元118

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