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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电度表校验台投资项目立项申请报告电度表校验台投资项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx有限公司(二)公司简介通过持续快速发展,公司经济规模和综合实力不断增长,企业贡献力和影响力大幅提升。 本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量,先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪,本公司不断创新,勇于开拓,以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内,还出口全球几十个国家和地区,深受国内外用户的一致好评。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入11996.45万元,同比增长15.21%(1583.94万元)。其中,主营业业务电度表校验台生产及销售收入为10715.23万元,占营业总收入的89.32%。根据初步统计测算,公司实现利润总额2983.13万元,较去年同期相比增长438.72万元,增长率17.24%;实现净利润2237.35万元,较去年同期相比增长257.72万元,增长率13.02%。二、项目概况(一)项目名称电度表校验台投资项目(二)项目选址xxx科技园(三)项目用地规模项目总用地面积30368.51平方米(折合约45.53亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数75.14%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度169.89万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积30368.51平方米,建筑物基底占地面积22818.90平方米,总建筑面积45856.45平方米,其中:规划建设主体工程33813.89平方米,项目规划绿化面积2466.21平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计83台(套),设备购置费3760.24万元。(七)节能分析“电度表校验台投资项目建设项目”,年用电量704060.00千瓦时,年总用水量6664.68立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.10吨标准煤/年。达产年综合节能量32.22吨标准煤/年,项目总节能率26.34%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx科技园发展规划,符合xxx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资8934.81万元,其中:固定资产投资7735.09万元,占项目总投资的86.57%;流动资金1199.72万元,占项目总投资的13.43%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11825.00万元,总成本费用8926.77万元,税金及附加169.45万元,利润总额2898.23万元,利税总额3467.44万元,税后净利润2173.67万元,达产年纳税总额1293.77万元;达产年投资利润率32.44%,投资利税率38.81%,投资回报率24.33%,全部投资回收期5.61年,提供就业职位170个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告核心提示:项目投资环境分析,项目背景和发展概况,项目建设的必要性,行业竞争格局分析,行业财务指标分析参考,行业市场分析与建设规模,项目建设条件与选址方案,项目不确定性及风险分析,行业发展趋势分析四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx科技园及xxx科技园电度表校验台行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx科技园电度表校验台产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“电度表校验台投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx科技园经济发展,为社会提供就业职位170个,达产年纳税总额1293.77万元,可以促进xxx科技园区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率32.44%,投资利税率38.81%,全部投资回报率24.33%,全部投资回收期5.61年,固定资产投资回收期5.61年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年,中国的民营经济从无到有、从小到大顽强生长起来,为中国成长为世界第二大经济体作出了不可磨灭的贡献。翻开改革开放历史,“承包”“下海”“个体户”“万元户”“股份制合作”“互联网创业”,透过一个个逐年变化的“热词”,可以感受到民营经济给中国发展带来的活力与可能性。现在,民营经济创造了我国60%以上的GDP,缴纳了50%以上的税收,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。民营经济不是处于协助的附庸地位,而是社会主义市场经济的重要组成部分,是中国经济社会发展的重要基础。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米30368.5145.53亩1.1容积率1.511.2建筑系数75.14%1.3投资强度万元/亩169.891.4基底面积平方米22818.901.5总建筑面积平方米45856.451.6绿化面积平方米2466.21绿化率5.38%2总投资万元8934.812.1固定资产投资万元7735.092.1.1土建工程投资万元3260.032.1.1.1土建工程投资占比万元36.49%2.1.2设备投资万元3760.242.1.2.1设备投资占比42.09%2.1.3其它投资万元714.822.1.3.1其它投资占比8.00%2.1.4固定资产投资占比86.57%2.2流动资金万元1199.722.2.1流动资金占比13.43%3收入万元11825.004总成本万元8926.775利润总额万元2898.236净利润万元2173.677所得税万元1.518增值税万元399.769税金及附加万元169.4510纳税总额万元1293.7711利税总额万元3467.4412投资利润率32.44%13投资利税率38.81%14投资回报率24.33%15回收期年5.6116设备数量台(套)8317年用电量千瓦时704060.0018年用水量立方米6664.6819总能耗吨标准煤87.1020节能率26.34%21节能量吨标准煤32.2222员工数量人170第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、2014年以来,战略性新兴产业上市公司进一步增加研发投入,强化创新驱动,提升自主创新能力,增强发展后劲。2014年战略性新兴产业上市公司平均研发投入达到了1.39亿元,较2013年提高了25.2%,平均研发强度(占公司营收的比重)达到了4.24%,明显高于上市公司总体平均1.03%的水平。具体来看,共有342家战略性新兴产业上市公司研发强度超过了5%,这些企业的数量超过战略性新兴产业上市公司总数的40%。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。深化改革开放,持续优化工业通信业发展环境。推动进一步降低增值税税率和企业所得税。大力清理规范涉企收费,持续推进政府部门和国有大企业拖欠民营企业中小企业账款清欠工作。深化“放管服”改革,推进重点领域改革和立法。开展“十四五”规划前期研究。研究制定工业通信业产业政策转型意见。加强人才队伍建设。全面实施准入前国民待遇加负面清单管理制度,落实船舶、飞机、汽车等行业开放政策,积极稳妥推进电信行业开放。建立健全外商投资安全审查机制。以“一带一路”为重点,加强信息网络基础设施互联互通、装备制造和国际产能合作。务实推进重点领域双边多边交流合作。二、必要性分析1、推动高质量发展,要按照党的十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。2、还要看到,当今世界,新发现、新技术、新产品、新材料更新换代周期越来越短,科技创新成果层出不穷,社会经济发展的需求动力远远超出预测,人类创新潜能也远远超出想象,信息技术、生物技术、新能源技术、新材料技术等交叉融合正在引发新一轮科技革命,基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。这将给“十三五”时期的中国带来新的机遇,为我国在较短时间内走完发达国家上百年走过的工业化道路创造了条件。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址说明一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx科技园。园区规划面积50平方公里,启动区面积为10平方公里,处于多条高速公路交织地带,是贵州省东西、南北交通节点城市,也是陆路出海通道必经之地。铁路与公路交通极其便利。目前园区内已成为全省重要的经济增长极,是发挥自身资源优势与产业集群效应的重要平台。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数75.14%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率5.38%,固定资产投资强度169.89万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16132.9616132.9633813.8933813.892644.291.1主要生产车间9679.789679.7820288.3320288.331639.461.2辅助生产车间5162.555162.5510820.4410820.44846.171.3其他生产车间1290.641290.641961.211961.21158.662仓储工程3422.843422.847827.667827.66445.192.1成品贮存855.71855.711956.911956.91111.302.2原料仓储1779.881779.884070.384070.38231.502.3辅助材料仓库787.25787.251800.361800.36102.393供配电工程182.55182.55182.55182.5511.683.1供配电室182.55182.55182.55182.5511.684给排水工程209.93209.93209.93209.9310.454.1给排水209.93209.93209.93209.9310.455服务性工程2167.802167.802167.802167.80123.295.1办公用房873.40873.40873.40873.4056.265.2生活服务1294.401294.401294.401294.4062.196消防及环保工程611.55611.55611.55611.5539.136.1消防环保工程611.55611.55611.55611.5539.137项目总图工程91.2891.2891.2891.28-91.827.1场地及道路硬化6308.55997.34997.347.2场区围墙997.346308.556308.557.3安全保卫室91.2891.2891.2891.288绿化工程2223.5077.82合计22818.9045856.4545856.453260.03六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 建设及运营风险分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设,提高政策市场相关信息的收集与处理能力,将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下,汇聚各方信息提炼最佳方案,实现统一指挥调度,合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析采用招标方式选择工程设计和承包商,在保证建设质量的同时,努力降低新增建设投资和设备采购成本;项目建设按照国家有关规定,招标选择项目监理,确保项目的建设质量、建设工期和降低工程造价;项目建成投入运营后,项目承办单位应加强管理降低生产成本,构成较大的价格变动可控空间,以增强项目承办单位项目产品的市场竞争能力。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断,采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度,针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定,并对结果进行整理分析表明:投资项目的建设与实施,既不存在严重风险,更没有灾难性风险,较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险;因此,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保最终目标的实现。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、由于投资项目具有显著的经济效益,所以,项目实施后有利于当地加快经济发展的速度;项目承办单位实行“按劳分配,多劳多得”的分配原则,所以,不会造成分配不公;同时,也不会扩大贫富收入差距,对所在地区弱势群体的利益不会造成影响,对其他利益群体不构成损害;投资项目建设的社会影响表现较为积极,不会造成负面影响,能够取得较好的社会效益。(二)社会影响效果投资项目建设有利于扩大就业,促进社会综合事业发展;随着诸多产业的逐渐兴起和发展,将为社会就业提供更多的机会,发挥更大的经济和社会效益;扩大就业为部分下岗职工脱贫致富创造条件;项目建设对基础设施的需求将不断上升,为满足这些社会需求,促进社会综合事业,如通讯、文教卫生事业得到迅速发展。(三)项目适应性分析投资项目的建成将改善项目区域交通条件,使得区域内外物流运输通道沟通顺畅,有利于项目建设地的招商引资,对周边及当地经济稳步增长有极大的拉动作用;运营期间,交通运输业者、沿线区域商业经营者、旅游从业者及沿途群众将从中受益;因此,与项目直接相关的不同利益群体对项目建设和运营持支持态度并会积极参与。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力;有利于带动当地相关产业链的发展;投资项目位于项目建设地,为打造多元化的国家级开发区提供发展元素,有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资8360.50万元,占计划投资的93.57%。其中:完成固定资产投资6251.86万元,占总投资的74.78%;完成流动资金投资2108.64,占总投资的25.22%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元8360.501.1完成比例93.57%2完成固定资产投资万元6251.862.1完成比例74.78%3完成流动资金投资万元2108.643.1完成比例25.22%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员170人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1161.2人均年工资万元4.831.3年工资额万元655.752工程技术人员工资2.1平均人数人262.2人均年工资万元6.772.3年工资额万元139.183企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.303.3年工资额万元42.274品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.104.3年工资额万元70.785其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元7.765.3年工资额万元43.206职工工资总额万元6029.89五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7735.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3260.033760.24169.897735.091.1工程费用万元3260.033760.247229.611.1.1建筑工程费用万元3260.033260.0336.49%1.1.2设备购置及安装费万元3760.243760.2442.09%1.2工程建设其他费用万元714.82714.828.00%1.2.1无形资产万元368.05368.051.3预备费万元346.77346.771.3.1基本预备费万元181.14181.141.3.2涨价预备费万元165.63165.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元7735.097735.09(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1199.72万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7229.615058.066544.447229.617229.617229.611.1应收账款万元2168.881301.331518.222168.882168.882168.881.2存货万元3253.321951.992277.333253.323253.323253.321.2.1原辅材料万元976.00585.60683.20976.00976.00976.001.2.2燃料动力万元48.8029.2834.1648.8048.8048.801.2.3在产品万元1496.53897.921047.571496.531496.531496.531.2.4产成品万元732.00439.20512.40732.00732.00732.001.3现金万元1807.401084.441265.181807.401807.401807.402流动负债万元6029.893617.934220.926029.896029.896029.892.1应付账款万元6029.893617.934220.926029.896029.896029.893流动资金万元1199.72719.83839.801199.721199.721199.724铺底流动资金万元399.90239.94279.93399.90399.90399.90(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资8934.81万元,其中:固定资产投资7735.09万元,占项目总投资的86.57%;流动资金1199.72万元,占项目总投资的13.43%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3260.03万元,占项目总投资的36.49%;设备购置费3760.24万元,占项目总投资的42.09%;其它投资714.82万元,占项目总投资的8.00%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7735.09+1199.72=8934.81(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元7735.0986.57%1.1项目建设投资万元7735.0986.57%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1199.7213.43%3总投资万元万元8934.81二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入7095.00万元,总成本14534.41万元,利润总额-7439.41万元,净利润150.26万元,增值税239.86万元,税金及附加-5579.56万元,所得税-1859.85万元;第二年收入8277.50万元,总成本16267.19万元,利润总额-7989.69万元,净利润-5992.27万元,增值税279.83万元,税金及附加155.05万元,所得税-1997.42万元;第三年生产负荷100%,收入11825.00万元,总成本8926.77万元,利润总额2898.23万元,净利润2173.67万元,增值税399.76万元,税金及附加169.45万元,所得税724.56万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11825.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=399.76万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元7095.008277.5011825.0011825.0011825.001.1电度表校验台万元7095.008277.5011825.0011825.0011825.002现价增加值万元2270.402
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