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文档简介
泓域咨询MACRO/ 防爆工具投资项目立项申请报告防爆工具投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx实业发展公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。上一年度,xxx科技发展公司实现营业收入6073.13万元,同比增长22.25%(1105.47万元)。其中,主营业业务防爆工具生产及销售收入为5391.02万元,占营业总收入的88.77%。根据初步统计测算,公司实现利润总额1497.70万元,较去年同期相比增长317.68万元,增长率26.92%;实现净利润1123.28万元,较去年同期相比增长116.58万元,增长率11.58%。二、项目概况(一)项目名称防爆工具投资项目(二)项目选址xxx经济园区(三)项目用地规模项目总用地面积15701.18平方米(折合约23.54亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数63.39%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度194.94万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积15701.18平方米,建筑物基底占地面积9952.98平方米,总建筑面积23080.73平方米,其中:规划建设主体工程18164.47平方米,项目规划绿化面积1244.27平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计118台(套),设备购置费1852.54万元。(七)节能分析“防爆工具投资项目建设项目”,年用电量1118457.04千瓦时,年总用水量5303.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.91吨标准煤/年。达产年综合节能量59.10吨标准煤/年,项目总节能率29.79%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资5704.35万元,其中:固定资产投资4588.89万元,占项目总投资的80.45%;流动资金1115.46万元,占项目总投资的19.55%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入8574.00万元,总成本费用6457.44万元,税金及附加97.84万元,利润总额2116.56万元,利税总额2506.34万元,税后净利润1587.42万元,达产年纳税总额918.92万元;达产年投资利润率37.10%,投资利税率43.94%,投资回报率27.83%,全部投资回收期5.09年,提供就业职位135个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究,项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目,在市场调查的基础上,对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析,重点在于投资环境的分析及投资前景的判断,并提供项目提案和投资建议。包括:对投资环境的客观分析(市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策);对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析(技术能力、管理能力、外部建设条件);项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx经济园区及xxx经济园区防爆工具行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx经济园区防爆工具产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求,拟建“防爆工具投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济园区经济发展,为社会提供就业职位135个,达产年纳税总额918.92万元,可以促进xxx经济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率37.10%,投资利税率43.94%,全部投资回报率27.83%,全部投资回收期5.09年,固定资产投资回收期5.09年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、中国制造2025重点领域技术路线图,可以引导广大企业和科研机构在充分进行市场调研、审慎考虑自身条件的基础上,确定本单位的发展方向和重点;引导金融机构通过各类金融产品和服务段,支持从事研发、生产和使用“技术路线图”中所列产品和技术的企业,引导市场资源向国家的战略重点有效聚集。也为各级政府部门运用自己掌握的各种资源支持重点领域的发展提供咨询和参考。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15701.1823.54亩1.1容积率1.471.2建筑系数63.39%1.3投资强度万元/亩194.941.4基底面积平方米9952.981.5总建筑面积平方米23080.731.6绿化面积平方米1244.27绿化率5.39%2总投资万元5704.352.1固定资产投资万元4588.892.1.1土建工程投资万元1746.522.1.1.1土建工程投资占比万元30.62%2.1.2设备投资万元1852.542.1.2.1设备投资占比32.48%2.1.3其它投资万元989.832.1.3.1其它投资占比17.35%2.1.4固定资产投资占比80.45%2.2流动资金万元1115.462.2.1流动资金占比19.55%3收入万元8574.004总成本万元6457.445利润总额万元2116.566净利润万元1587.427所得税万元1.478增值税万元291.949税金及附加万元97.8410纳税总额万元918.9211利税总额万元2506.3412投资利润率37.10%13投资利税率43.94%14投资回报率27.83%15回收期年5.0916设备数量台(套)11817年用电量千瓦时1118457.0418年用水量立方米5303.0119总能耗吨标准煤137.9120节能率29.79%21节能量吨标准煤59.1022员工数量人135第二章 建设背景及必要性分析一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标,展望未来5年,每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们,个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力,获得成功的概率将大大提高,对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么,未来的投资机会在哪里,以下将进行探讨。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。消费环境不断优化,综合与分类相结合的个人所得税制全面实施等将增强消费能力、释放消费潜力,工业品消费将继续保持平稳增长。消费环境不断优化。随着国家促进消费体制机制的政策进一步落实,消费领域信用体系将更加完善,消费者维权机制将更加健全,消费环境将更加优化;虽然居民收入增速有所放缓,但受益于个人所得税改革等政策,居民消费能力将有所增强;消费品供给将更加优质丰富,消费潜力将进一步释放。二、必要性分析1、世界复杂多变,人类社会向何处去、亚洲前途在哪里?在新的历史关头,中国将如何推动对外开放再扩大、深化改革再出发?面对这些时代之问,习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发表重要讲话,明确指出“开放”对世界各国的重大历史意义和现实意义,为准确把握历史规律、认清世界大势提出了“中国主张”,对进一步推动开放融合给出了“中国方案”。面对新的历史机遇和挑战,中国将继续坚定不移奉行互利共赢的开放战略,在开创对外开放全新局面中谋求更好发展,为亚洲乃至世界的繁荣注入新的动力。2、互联网+、创新创业等新一轮国家战略实施,为制造业发展指明新的方向。国家相继出台了“互联网+”“宽带中国”、创新驱动等战略举措。互联网在制造业领域的应用越来越深入,生产制造过程正朝数字化、网络化、智能化方向发展,工业信息系统、工业云平台、工业大数据应用起到明显的生产决策支撑作用,智能制造将成为新型生产方式。未来制造业要借助“互联网+”、创新创业等国家战略的推动作用,利用亿万群众的智慧和创造力,重点发展智能制造技术与生产模式,努力实现稳增长、扩就业的目的,促进社会纵向流动。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求,同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址,并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx经济园区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数63.39%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.39%,固定资产投资强度194.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7036.767036.7618164.4718164.471511.961.1主要生产车间4222.064222.0610898.6810898.68937.421.2辅助生产车间2251.762251.765812.635812.63483.831.3其他生产车间562.94562.941053.541053.5490.722仓储工程1492.951492.953195.573195.57193.452.1成品贮存373.24373.24798.89798.8948.362.2原料仓储776.33776.331661.701661.70100.592.3辅助材料仓库343.38343.38734.98734.9844.493供配电工程79.6279.6279.6279.625.423.1供配电室79.6279.6279.6279.625.424给排水工程91.5791.5791.5791.574.854.1给排水91.5791.5791.5791.574.855服务性工程945.53945.53945.53945.5357.245.1办公用房383.59383.59383.59383.5928.975.2生活服务561.94561.94561.94561.9429.646消防及环保工程266.74266.74266.74266.7418.176.1消防环保工程266.74266.74266.74266.7418.177项目总图工程39.8139.8139.8139.81-84.777.1场地及道路硬化2561.23492.35492.357.2场区围墙492.352561.232561.237.3安全保卫室39.8139.8139.8139.818绿化工程1148.5640.20合计9952.9823080.7323080.731746.52六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目的生产过程中,项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念,遵守严格的环境保护制度,确保各项环境保护措施全部落实到位,从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、市场供需方面的风险对策;项目承办单位将通过加快项目的实施进度,争取早日实现达产满足生产能力,并加大市场营销力度扩大市场占有率,同时,积极准备尝试开拓国际市场,寻找新的利润增长空间;在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作,加上良好的银行信用等级,因此,投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控,最大限度地提高资金使用效率;实施财务预决算制度;建立相应的风险预警机制,加强内部管理,把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目在建设与生产经营过程中,不可避免地产生一定量的生活废水和固体废弃材料及废气等污染物,若处理不当可能对当地环境造一定污染,由此可能给周边自然环境造成一定的影响,随着国家对环境保护工作的日益重视,环境保护标准将不断提高,项目承办单位将面临环境保护不达标的风险。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建成投入运营后,将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往,促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展,满足人民日益增长的物质、文化和社会需求;因此,对当地居民就业和收入有正面影响;综上所述,投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的建成,将完善区域间路网结构和功能,提升项目建设地的整体形象,明显改善当地的交通条件和出行环境,直接服务于项目建设地的规划开发,促进项目区域的城镇化进程。(二)社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位,但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一,未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国,工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期;作为主要的生产要素,土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的,人均占有土地资源少是我国的一项重要国情,我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。(三)项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收,也为地方政府增加财政收入;项目承办单位将严格按照当地政府的规定,认真规划、设计和施工,项目建成投产后,将成为更加规范、更加先进的现代化企业,能为当地的社会环境、人文环境所接纳。(四)社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程,并按照施工组织设计与平面布置进行架设(现场总线路必须架空布置),严禁任意拉线接电;施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明,危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具,采用符合安全要求的电压;施工现场用电使用漏电保护装置。2、投资项目生产的项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国内先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此,项目具有很好的技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会,提高了当地人民的收入,提高了居民的生活水平,为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资3669.50万元,占计划投资的64.33%。其中:完成固定资产投资2287.71万元,占总投资的62.34%;完成流动资金投资1381.79,占总投资的37.66%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元3669.501.1完成比例64.33%2完成固定资产投资万元2287.712.1完成比例62.34%3完成流动资金投资万元1381.793.1完成比例37.66%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计,必须坚持质量第一的根本原则;投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制;项目由项目承办单位总经理亲自挂帅,选派专业会计和专业技术人员参与,抽调专业人员组成项目建设办公室,全面负责项目建设工作;主要完成项目实施准备、配套资金筹集、勘察设计、施工准备直到竣工验收和交付使用等各个工作阶段;各项投资活动和各个工作环节可以相互交叉进行;将项目实施各个工作阶段的各个环节进行统一规划,以便对项目实施进度做出合理而又切实可行的安排,保证按时按质完成任务并顺利投入使用。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员135人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人921.2人均年工资万元4.881.3年工资额万元502.402工程技术人员工资2.1平均人数人202.2人均年工资万元5.872.3年工资额万元114.423企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.333.3年工资额万元39.924品质管理人员工资4.1平均人数人114.2人均年工资万元5.414.3年工资额万元56.965其他人员工资5.1平均人数人75.2人均年工资万元6.915.3年工资额万元44.266职工工资总额万元4190.71五、员工培训新增员工在上岗前,由项目承办单位培训部门按岗位职责范围,统一组织进行岗前培训,届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法,请消防部门和电力部门讲授安全操作知识,同时加强公司经营理念综合培训,教育员工爱岗敬业,遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理,加强施工进度的统计和分析工作,根据实际施工进度,及时调整施工进度计划,随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资估算一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4588.89(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1746.521852.54194.944588.891.1工程费用万元1746.521852.545306.171.1.1建筑工程费用万元1746.521746.5230.62%1.1.2设备购置及安装费万元1852.541852.5432.48%1.2工程建设其他费用万元989.83989.8317.35%1.2.1无形资产万元478.96478.961.3预备费万元510.87510.871.3.1基本预备费万元267.08267.081.3.2涨价预备费万元243.79243.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元4588.894588.89(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1115.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5306.173277.694152.445306.175306.175306.171.1应收账款万元1591.85875.521114.301591.851591.851591.851.2存货万元2387.781313.281671.442387.782387.782387.781.2.1原辅材料万元716.33393.98501.43716.33716.33716.331.2.2燃料动力万元35.8219.7025.0735.8235.8235.821.2.3在产品万元1098.38604.11768.871098.381098.381098.381.2.4产成品万元537.25295.49376.08537.25537.25537.251.3现金万元1326.54729.60928.581326.541326.541326.542流动负债万元4190.712304.892933.504190.714190.714190.712.1应付账款万元4190.712304.892933.504190.714190.714190.713流动资金万元1115.46613.50780.821115.461115.461115.464铺底流动资金万元371.82204.50260.27371.82371.82371.82(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资5704.35万元,其中:固定资产投资4588.89万元,占项目总投资的80.45%;流动资金1115.46万元,占项目总投资的19.55%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1746.52万元,占项目总投资的30.62%;设备购置费1852.54万元,占项目总投资的32.48%;其它投资989.83万元,占项目总投资的17.35%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4588.89+1115.46=5704.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元4588.8980.45%1.1项目建设投资万元4588.8980.45%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1115.4619.55%3总投资万元万元5704.35二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入4715.70万元,总成本18455.93万元,利润总额-13740.23万元,净利润82.07万元,增值税160.57万元,税金及附加-10305.17万元,所得税-3435.06万元;第二年收入6001.80万元,总成本22298.85万元,利润总额-16297.05万元,净利润-12222.79万元,增值税204.36万元,税金及附加87.33万元,所得税-4074.26万元;第三年生产负荷100%,收入8574.00万元,总成本6457.44万元,利润总额2116.56万元,净利润1587.42万元,增值税291.94万元,税金及附加97.84万元,所得税529.14万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入8574.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=291.94万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4715.706001.808574.008574.008574.001.1防爆工具万元4715.706001.808574.008574.008574.002现价增加值万元1509.021920.5
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