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文档简介
泓域咨询MACRO/ 溶剂回收仪投资项目立项申请报告溶剂回收仪投资项目立项申请报告第一章 项目概论一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业,专注于产品,致力于产品的设计与开发,各种生产流水线工艺的自动化智能化改造,为客户设计开发各种产品生产线。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx投资公司实现营业收入28465.59万元,同比增长20.11%(4766.91万元)。其中,主营业业务溶剂回收仪生产及销售收入为23951.17万元,占营业总收入的84.14%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5732.35万元,较去年同期相比增长940.23万元,增长率19.62%;实现净利润4299.26万元,较去年同期相比增长775.33万元,增长率22.00%。二、项目概况(一)项目名称溶剂回收仪投资项目(二)项目选址xxx工业园区(三)项目用地规模项目总用地面积34163.74平方米(折合约51.22亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数70.36%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.45%,固定资产投资强度189.35万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积34163.74平方米,建筑物基底占地面积24037.61平方米,总建筑面积48512.51平方米,其中:规划建设主体工程32829.23平方米,项目规划绿化面积3131.35平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计134台(套),设备购置费3627.34万元。(七)节能分析“溶剂回收仪投资项目建设项目”,年用电量439783.23千瓦时,年总用水量18385.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.62吨标准煤/年。达产年综合节能量22.72吨标准煤/年,项目总节能率28.95%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13587.61万元,其中:固定资产投资9698.51万元,占项目总投资的71.38%;流动资金3889.10万元,占项目总投资的28.62%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34659.00万元,总成本费用27117.36万元,税金及附加261.48万元,利润总额7541.64万元,利税总额8843.35万元,税后净利润5656.23万元,达产年纳税总额3187.12万元;达产年投资利润率55.50%,投资利税率65.08%,投资回报率41.63%,全部投资回收期3.90年,提供就业职位639个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究,从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测,为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx工业园区及xxx工业园区溶剂回收仪行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx工业园区溶剂回收仪产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求,拟建“溶剂回收仪投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展,为社会提供就业职位639个,达产年纳税总额3187.12万元,可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率55.50%,投资利税率65.08%,全部投资回报率41.63%,全部投资回收期3.90年,固定资产投资回收期3.90年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、打造制造业企业互联网“双创”平台。完善顶层设计。印发制造业“双创”平台培育三年行动计划,为推进制造业“双创”健康发展提供政策保障。开展试点示范。2017年遴选出19个工业云平台、16项智能工厂解决方案、10个工业电子商务平台作为制造业与互联网融合发展试点示范。加大资金支持。支持建设面向行业的大型制造企业“双创”平台、信息物理系统测试验证平台和工业大数据公共服务平台。推动成立联盟。推动赛迪、信通院、电子五所分别牵头成立了中国制造企业“双创”发展联盟、网络化协同制造联盟和个性化定制联盟,汇聚了航天云网、青岛海尔、人民大学等百余家企事业单位,为打造大企业“双创”平台、推广融合发展新模式提供了载体。加强宣传推广。组织召开了“工业云平台建设及应用推广现场会”,集中展示全国工业云平台建设和应用成效,总结和推广典型工业云平台成功实践和经验,加快推进工业云平台建设。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34163.7451.22亩1.1容积率1.421.2建筑系数70.36%1.3投资强度万元/亩189.351.4基底面积平方米24037.611.5总建筑面积平方米48512.511.6绿化面积平方米3131.35绿化率6.45%2总投资万元13587.612.1固定资产投资万元9698.512.1.1土建工程投资万元3709.522.1.1.1土建工程投资占比万元27.30%2.1.2设备投资万元3627.342.1.2.1设备投资占比26.70%2.1.3其它投资万元2361.652.1.3.1其它投资占比17.38%2.1.4固定资产投资占比71.38%2.2流动资金万元3889.102.2.1流动资金占比28.62%3收入万元34659.004总成本万元27117.365利润总额万元7541.646净利润万元5656.237所得税万元1.428增值税万元1040.239税金及附加万元261.4810纳税总额万元3187.1211利税总额万元8843.3512投资利润率55.50%13投资利税率65.08%14投资回报率41.63%15回收期年3.9016设备数量台(套)13417年用电量千瓦时439783.2318年用水量立方米18385.3319总能耗吨标准煤55.6220节能率28.95%21节能量吨标准煤22.7222员工数量人639第二章 项目建设背景一、项目建设背景1、积极引导相关产业园区围绕重点发展领域,打造一批专业化水准高、共性需求强、开放高效的战略性新兴产业公共技术服务平台。同时,充分发挥行业协会和龙头企业带动作用,推动产业链上下游协同合作,探索建立产业基础研发的开放共享机制,有效降低企业的研发和运营成本。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。商务部近日发布数据显示,前11个月,我国新设立外商投资企业54703家,同比增长77.5%,实际使用外资7932.7亿元,基本保持平稳。这一成绩是在全球外国直接投资金额大幅下滑的背景下取得的。10月底,世界银行发布的2019营商环境报告指出,中国营商环境在全球190个经济体中排名从第78位跃升至第46位,首次进入世界前50位。世界银行称,中国在开办企业、办理施工许可证、获得电力、纳税、跨境贸易等改革中取得的突出成绩,让营商环境大幅改善。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存,原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩,一定是中国经济大方向选对了,一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态,出现了很多新的特征和趋势,但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程,不会因为开启了一扇窗,就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式,但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构,将既不同于原2、国际经验表明,在工业化早期阶段,实现高速增长相对容易,而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中,发展的难度明显增大,只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力,经济发展取得历史性成就、发生历史性变革,形成了世界上人口最多的中等收入群体,但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展,正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 项目选址可行性分析一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区是经省人民政府批准成立的省级经济园区,园区位于市区东侧。园区区域面积80平方公里。经过十多年的开发建设,园区已建成了完善的工业基础设置和综合配套服务设施,创造了规范的法制环境,并已通过ISO14000环境管理体系认证。园区建有完善的服务体系,创业中心、项目服务中心、经贸局等可为各类企业提供周到细致的全面服务。优越的投资环境吸引了众多客商前来兴办企业,目前在园区注册的企业近3000家,其中工业企业2000余家,外商投资企业300余家。三、建设条件分析近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数70.36%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率6.45%,固定资产投资强度189.35万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16994.5916994.5932829.2332829.232761.321.1主要生产车间10196.7510196.7519697.5419697.541712.021.2辅助生产车间5438.275438.2710505.3510505.35883.621.3其他生产车间1359.571359.571904.101904.10165.682仓储工程3605.643605.6410194.1310194.13623.602.1成品贮存901.41901.412548.532548.53155.902.2原料仓储1874.931874.935300.955300.95324.272.3辅助材料仓库829.30829.302344.652344.65143.433供配电工程192.30192.30192.30192.3013.233.1供配电室192.30192.30192.30192.3013.234给排水工程221.15221.15221.15221.1511.844.1给排水221.15221.15221.15221.1511.845服务性工程2283.572283.572283.572283.57139.695.1办公用房1083.181083.181083.181083.1880.275.2生活服务1200.391200.391200.391200.3978.546消防及环保工程644.21644.21644.21644.2144.336.1消防环保工程644.21644.21644.21644.2144.337项目总图工程96.1596.1596.1596.1533.257.1场地及道路硬化6411.251155.271155.277.2场区围墙1155.276411.256411.257.3安全保卫室96.1596.1596.1596.158绿化工程2350.3182.26合计24037.6148512.5148512.513709.52六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则,除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外,其他附属商品采取外协(外购)的方式,从而减少重复建设,节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。第四章 项目风险评价一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性,投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整,如:税收、金融、环境保护、产业发展政策等,项目承办单位要及时采取相应的措施,积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题,项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护,确保将具有历史文化价值的东西保留下来,融入新时代当地的精神风貌,坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险:随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收,项目产品的市场用途不断拓宽,需求量不断增加,但是,同时市场供给也在不断加大,导致项目产品价格逐渐下降,尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显;预计今后几年项目产品的价格还会存在波动,因此,项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力,因此,项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本,同时,加强项目产品市场开拓创新,包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作,进一步树立项目承办单位及其品牌形象,稳定产品销售渠道,不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化,导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低,达不到设计要求或生产成本提高,产品质量达不到预期要求;项目承办单位通过引进先进的生产装备,采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产,该技术生产效率高,产品质量好,而且生产过程基本无污染;但是,由于该生产技术要求较高,产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制,因此,该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的;在项目的建设初期,项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击,同时,团队成员正处在分工协作的磨合期,存在巨大的管理风险;公司管理层结构偏向年轻化,在公司实际操作的实战经验相对不足;随着项目承办单位的扩展,也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏;公司在发展初期,福利待遇相对欠缺,可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响,加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析,并相应调整经营策略;项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务,以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争,借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同,把影响区划分为直接影响区和间接影响区,其中:直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民;间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果投资项目的建设投产,能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业,例如:交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展,从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。(三)项目适应性分析项目施工期间会给周边群体的出行带来暂时不便;为了确保不同群体的切身利益,在具体执行过程中,工作人员一定要坚持原则,严格执行政府部门的有关政策,要密切与地方政府部门配合,认真听取各方面意见,做好有关人员的思想工作,使受补偿者从中得到实惠,使他们的生活水平得到提高,设置安全防范措施,确保施工期周边群众的出行安全。(四)社会风险对策分析1、施工过程中随时保持现场施工道路的畅通;场内道路、场地应布置合理、实用、坚实、平整,并经常有人维护整修;道路、场地的排水系统应通畅,并随时疏通;尤其是雨季和雨后,应及时检查保通,以防道路和场地大面积积水;基础工程完工验收后要及时回填,平整场面清除积土杂物,整理施工用具(如钢管、脚手架、扣件、模板等);现场围档连续封闭,施工现场脚手架外侧使用绿色密目网进行全封闭。2、目前,我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策,发挥了一定作用;“立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,促进社会和谐”,党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、目前,还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法,作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施,例如,建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房,再就是加快防洪设施的建设,多建设滞留洪水的设施,减少洪水集中式冲击带来的危害。总之,项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度。(五)社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划,对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用,项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施进度一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9388.96万元,占计划投资的69.10%。其中:完成固定资产投资7113.91万元,占总投资的75.77%;完成流动资金投资2275.05,占总投资的24.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9388.961.1完成比例69.10%2完成固定资产投资万元7113.912.1完成比例75.77%3完成流动资金投资万元2275.053.1完成比例24.23%三、进度安排注意事项工程建设过程中由项目承办单位委托有相应资质的施工监理公司进行项目的施工监理;项目建设质量的监督可以委托当地工程质量监督部门实施监督、检查和组织验收。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员639人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4351.2人均年工资万元4.211.3年工资额万元1990.052工程技术人员工资2.1平均人数人962.2人均年工资万元6.612.3年工资额万元581.673企业管理人员工资3.1平均人数人263.2人均年工资万元6.793.3年工资额万元168.544品质管理人员工资4.1平均人数人514.2人均年工资万元5.554.3年工资额万元273.335其他人员工资5.1平均人数人315.2人均年工资万元4.955.3年工资额万元200.486职工工资总额万元23436.29五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育,做到教育有计划、考核有标准、培训制度化,不断提高员工的业务素质,为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。第六章 投资方案说明一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9698.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3709.523627.34189.359698.511.1工程费用万元3709.523627.3427325.391.1.1建筑工程费用万元3709.523709.5227.30%1.1.2设备购置及安装费万元3627.343627.3426.70%1.2工程建设其他费用万元2361.652361.6517.38%1.2.1无形资产万元1327.491327.491.3预备费万元1034.161034.161.3.1基本预备费万元589.77589.771.3.2涨价预备费万元444.39444.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元9698.519698.51(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3889.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元27325.3915568.1316900.6927325.3927325.3927325.391.1应收账款万元8197.624918.576558.098197.628197.628197.621.2存货万元12296.437377.869837.1412296.4312296.4312296.431.2.1原辅材料万元3688.932213.362951.143688.933688.933688.931.2.2燃料动力万元184.45110.67147.56184.45184.45184.451.2.3在产品万元5656.363393.814525.095656.365656.365656.361.2.4产成品万元2766.701660.022213.362766.702766.702766.701.3现金万元6831.354098.815465.086831.356831.356831.352流动负债万元23436.2914061.7718749.0323436.2923436.2923436.292.1应付账款万元23436.2914061.7718749.0323436.2923436.2923436.293流动资金万元3889.102333.463111.283889.103889.103889.104铺底流动资金万元1296.35777.821037.091296.351296.351296.35(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13587.61万元,其中:固定资产投资9698.51万元,占项目总投资的71.38%;流动资金3889.10万元,占项目总投资的28.62%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3709.52万元,占项目总投资的27.30%;设备购置费3627.34万元,占项目总投资的26.70%;其它投资2361.65万元,占项目总投资的17.38%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9698.51+3889.10=13587.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9698.5171.38%1.1项目建设投资万元9698.5171.38%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3889.1028.62%3总投资万元万元13587.61二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经营效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入20795.40万元,总成本9743.85万元,利润总额11051.55万元,净利润211.55万元,增值税624.14万元,税金及附加8288.66万元,所得税2762.89万元;第二年收入27727.20万元,总成本12204.13万元,利润总额15523.07万元,净利润11642.30万元,增值税832.18万元,税金及附加236.52万元,所得税3880.77万元;第三年生产负荷100%,收入34659.00万元,总成本27117.36万元,利润总额7541.64万元,净利润5656.23万元,增值税1040.23万元,税金及附加261.48万元,所得税1885.41万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入34659.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1040.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元20795.4027727.2034659.0034659.0034659.001.1溶剂回收仪万元20795.4027727.2034659.0034659.0034659.002现价增加值万元6654.538872.7011090.881
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