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文档简介
泓域咨询MACRO/ 联苯双酯投资项目立项申请报告联苯双酯投资项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx科技公司(二)公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品质的需求。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度,xxx科技公司实现营业收入24561.58万元,同比增长13.04%(2832.46万元)。其中,主营业业务联苯双酯生产及销售收入为19856.23万元,占营业总收入的80.84%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5587.32万元,较去年同期相比增长1403.23万元,增长率33.54%;实现净利润4190.49万元,较去年同期相比增长411.11万元,增长率10.88%。二、项目概况(一)项目名称联苯双酯投资项目(二)项目选址xxx产业发展示范区(三)项目用地规模项目总用地面积46556.60平方米(折合约69.80亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数53.79%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率6.49%,固定资产投资强度179.43万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积46556.60平方米,建筑物基底占地面积25042.80平方米,总建筑面积68903.77平方米,其中:规划建设主体工程47696.01平方米,项目规划绿化面积4474.17平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计154台(套),设备购置费3569.84万元。(七)节能分析“联苯双酯投资项目建设项目”,年用电量1297543.60千瓦时,年总用水量31488.81立方米,项目年综合总耗能量(当量值)162.16吨标准煤/年。达产年综合节能量66.23吨标准煤/年,项目总节能率28.30%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资16903.67万元,其中:固定资产投资12524.21万元,占项目总投资的74.09%;流动资金4379.46万元,占项目总投资的25.91%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入33525.00万元,总成本费用26090.48万元,税金及附加309.28万元,利润总额7434.52万元,利税总额8769.25万元,税后净利润5575.89万元,达产年纳税总额3193.36万元;达产年投资利润率43.98%,投资利税率51.88%,投资回报率32.99%,全部投资回收期4.53年,提供就业职位628个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业发展示范区及xxx产业发展示范区联苯双酯行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业发展示范区联苯双酯产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“联苯双酯投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业发展示范区经济发展,为社会提供就业职位628个,达产年纳税总额3193.36万元,可以促进xxx产业发展示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.98%,投资利税率51.88%,全部投资回报率32.99%,全部投资回收期4.53年,固定资产投资回收期4.53年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、改革开放40年来,民间投资和民营经济由小到大、由弱变强,已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看,2012年以来,民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%,最高时候达到65.4%;尤其是在制造业领域,目前民间投资的比重已经超过八成,民间投资已经成为投资的主力军。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米46556.6069.80亩1.1容积率1.481.2建筑系数53.79%1.3投资强度万元/亩179.431.4基底面积平方米25042.801.5总建筑面积平方米68903.771.6绿化面积平方米4474.17绿化率6.49%2总投资万元16903.672.1固定资产投资万元12524.212.1.1土建工程投资万元5939.282.1.1.1土建工程投资占比万元35.14%2.1.2设备投资万元3569.842.1.2.1设备投资占比21.12%2.1.3其它投资万元3015.092.1.3.1其它投资占比17.84%2.1.4固定资产投资占比74.09%2.2流动资金万元4379.462.2.1流动资金占比25.91%3收入万元33525.004总成本万元26090.485利润总额万元7434.526净利润万元5575.897所得税万元1.488增值税万元1025.459税金及附加万元309.2810纳税总额万元3193.3611利税总额万元8769.2512投资利润率43.98%13投资利税率51.88%14投资回报率32.99%15回收期年4.5316设备数量台(套)15417年用电量千瓦时1297543.6018年用水量立方米31488.8119总能耗吨标准煤162.1620节能率28.30%21节能量吨标准煤66.2322员工数量人628第二章 背景及必要性一、项目建设背景1、2015年上半年战略性新兴产业实现较快发展,战略性新兴产业重点行业收入和利润增速均超过10%。其中工业部分收入增长是同期工业总体收入增速的5倍以上,工业部分利润同比增长超过15%,而2015年上半年工业总体利润负增长0.7%。战略性新兴产业已成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的中流砥柱。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。11月30日,国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.0%,比上月小幅回落0.2个百分点,处于临界点;非制造业商务活动指数为53.4%,比上月回落0.5个百分点。二、必要性分析1、从长期视角来看,全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战,从本质角度来讲,经济发展是一项长期任务,所以针对这样一种现象,要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引,新常态作为一种新方式,在经济发展中的应用要极为重视。本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手,对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。2、传统支柱产业面临的严峻困境,既有经济环境的外因,又有产业自身缺陷的内因。综合来看造成这种困境的原因有以下三个方面:结构性问题突出。从产业结构看,传统支柱产业比重大、产业投资规模大、转型升级沉淀成本高,是我省传统支柱产业转型升级进展缓慢的一个主要制约因素。从产品结构看,总体上产品层次低,高端和终端产品少,高附加值产品不多。从企业结构看,大型龙头企业数量少,辐射带动力弱,导致产业链接度低,分工合作网络尚未形成。发展路径偏于保守。我省传统支柱产业基于投资和规模扩张的发展模式根深蒂固,大多数产品处于产业链前端和价值链中低端,产品附加值低。整体上产业链位置偏上游,价值链偏低端,发展方式偏传统,产业发展版图仍被固定在狭窄的空间内。自主创新能力不足。我省传统支柱产业长期以来走的是高投入、高消耗、低产出的发展模式,专注于发展能源原材料行业以及为能源原材料提供装备的重型制造业,这些传统产业企业专注于生产加工环节,在资本、技术、信息及人才等高端生产要素积累方面比较薄弱,重引进模仿、轻研发创新,创新能力不强,新产业、新产品更新换代缓慢,传统竞争优势正在逐渐丧失,新的竞争优势难以形成。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战,为确保中国经济的顺利发展,离不开相关工业的支撑和发展;建设好项目,将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争,同时,在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力,对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级,都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目选址研究一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排,提高土地综合利用效率,同时,采用先进的工艺技术和设备,达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。振兴发展基础夯实,成功创建国家级高新区,省级产业园工业增加值、税收占比分别提升26个、23.5个百分点;中心城区建成面积增至70万平方公里,常住人口城镇化率达到48.6%,提高1.1个百分点。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业绿化覆盖率20.00%的规定;同时,满足项目建设地确定的“绿化覆盖率20.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数53.79%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率6.49%,固定资产投资强度179.43万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17705.2617705.2647696.0147696.014522.361.1主要生产车间10623.1610623.1628617.6128617.612803.861.2辅助生产车间5665.685665.6815262.7215262.721447.161.3其他生产车间1416.421416.422766.372766.37271.342仓储工程3756.423756.4213785.0413785.04950.582.1成品贮存939.11939.113446.263446.26237.652.2原料仓储1953.341953.347168.227168.22494.302.3辅助材料仓库863.98863.983170.563170.56218.633供配电工程200.34200.34200.34200.3415.543.1供配电室200.34200.34200.34200.3415.544给排水工程230.39230.39230.39230.3913.904.1给排水230.39230.39230.39230.3913.905服务性工程2379.072379.072379.072379.07164.055.1办公用房1423.611423.611423.611423.6186.725.2生活服务955.46955.46955.46955.4678.886消防及环保工程671.15671.15671.15671.1552.076.1消防环保工程671.15671.15671.15671.1552.077项目总图工程100.17100.17100.17100.17119.377.1场地及道路硬化6907.601162.981162.987.2场区围墙1162.986907.606907.607.3安全保卫室100.17100.17100.17100.178绿化工程2897.56101.41合计25042.8068903.7768903.775939.28六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房,方便生产设备的布置,提高厂房面积的利用率,有利于节约土地资源;原料及辅助材料仓库采用简易货架,提高了库房的面积和空间利用率,从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。第四章 风险性分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排,国家将对产能过剩的行业进行有效控制,可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧;同时,随着我国相关行业投资企业的不断增加,将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要积极响应国家相关行业政策调整,最大程度地争取国家政策扶持,同时,与社会各界以及各阶层保持友好的协作关系,成立相关公关部门,建立与政府之间的关系网;根据信息的交互状况,建立信息分析系统,预测宏观经济的变动;此外,结合政府政策与项目承办单位实际情况进行利益让步,通过政府平台来获得公司业务的拓展,并逐步将此作为项目产品市场开拓的重要方式之一。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施,加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题;建立健全企业内部治安保卫体系,加强法制教育,减少治安事件的发生,避免工人扰民;积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇;建立健全科学合理的分配制度,同时,保障职工合法权益不受侵害;妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾,从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析:就国内项目产品市场竞争环境而言,我国共有34个省级行政区,333个地级行政区划单位,国内基本建成交通互助调度网络;在地域性强势竞争态势下,跨区域性、全国调度系统纷纷形成,投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、以科技优势和持续开发优势参与市场竞争;进一步加强企业管理,提高项目承办单位的整体素质,加大成本费用的控制力度,完善薄弱环节,走“以质量求效益、以效益求发展”的集约化经营道路,不断提升公司在市场中的竞争实力。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策;对于技术工艺控制方面有可能造成的风险,项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响;财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小;借入资金比例越大,风险程度越大,反之则越小;投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前,项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发,研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等;项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活,对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用,但社会效益很难用货币价值来衡量,需要复杂的技术方法和分析工具,故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性,国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮,是保护人类健康的基石;投资项目的技术含量、管理水平要求较高,需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员,也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识,促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署,如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等;同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会,从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。(二)社会影响效果项目运营达产后,可安排本地区剩余劳动力900人,确保了下岗职工、农村富余劳动力和大学毕业生的就业和增加收入,为本地区农村及城镇群众致富创造了有利条件。(三)项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳,以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度,考察项目与当地社会环境的相互适应关系;项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者,项目区域的环境条件将得到改善,有利于社会与经济的发展,有利于提高相关人群收入,改善人民的生活环境,因此,得到各级政府的积极支持,当地的居民积极参与项目的实施,项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展;项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、施工区域和现场,设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏(橱窗);在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时,设置沟井坎穴覆盖物和施工标志;不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业,以免影响周围单位人员的休息;若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况,确需在该时段连续施工作业的,施工前要先取得周围的单位的同意,并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、为了增强自主创新能力,国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策,但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够,仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合,及时解决纠纷化解矛盾,打击违法犯罪,将社会治安隐患降到最低;严格执行劳动法,为职工购买社会保险,保障职工的社会待遇。(五)社会风险评价随着当地居民思想意识和观念的变化,以及当地工业、贸易的发展,项目建设地居民对科技文化的需求必然提高,随着观念的变化,对教育和科技知识的需要也随之发生变化,从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。第五章 进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资11548.85万元,占计划投资的68.32%。其中:完成固定资产投资8981.12万元,占总投资的77.77%;完成流动资金投资2567.73,占总投资的22.23%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11548.851.1完成比例68.32%2完成固定资产投资万元8981.122.1完成比例77.77%3完成流动资金投资万元2567.733.1完成比例22.23%三、进度安排注意事项项目建设过程中招标的准备工作由项目承办单位会同设计单位和代理招标公司进行,评标工作由政府有关部门和项目承办单位邀请有关专家共同参与。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员628人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4271.2人均年工资万元4.421.3年工资额万元2120.962工程技术人员工资2.1平均人数人942.2人均年工资万元6.402.3年工资额万元560.483企业管理人员工资3.1平均人数人253.2人均年工资万元7.983.3年工资额万元184.494品质管理人员工资4.1平均人数人504.2人均年工资万元5.414.3年工资额万元286.325其他人员工资5.1平均人数人325.2人均年工资万元5.105.3年工资额万元203.706职工工资总额万元20502.61五、员工培训在设备安装和调试阶段,由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训;为保证项目建成后顺利投入生产运营,应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员;对设备操作人员,应在设备安装调试前完成培训工作,以便这些人员参加设备安装、调试过程,有利于他们熟悉设备的性能,掌握装备操作技能,保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12524.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5939.283569.84179.4312524.211.1工程费用万元5939.283569.8424882.071.1.1建筑工程费用万元5939.285939.2835.14%1.1.2设备购置及安装费万元3569.843569.8421.12%1.2工程建设其他费用万元3015.093015.0917.84%1.2.1无形资产万元1214.321214.321.3预备费万元1800.771800.771.3.1基本预备费万元801.55801.551.3.2涨价预备费万元999.22999.222建设期利息万元3固定资产投资现值万元12524.2112524.21(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4379.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24882.0714977.3516119.9124882.0724882.0724882.071.1应收账款万元7464.624852.005971.707464.627464.627464.621.2存货万元11196.937278.018957.5511196.9311196.9311196.931.2.1原辅材料万元3359.082183.402687.263359.083359.083359.081.2.2燃料动力万元167.95109.17134.36167.95167.95167.951.2.3在产品万元5150.593347.884120.475150.595150.595150.591.2.4产成品万元2519.311637.552015.452519.312519.312519.311.3现金万元6220.524043.344976.416220.526220.526220.522流动负债万元20502.6113326.7016402.0920502.6120502.6120502.612.1应付账款万元20502.6113326.7016402.0920502.6120502.6120502.613流动资金万元4379.462846.653503.574379.464379.464379.464铺底流动资金万元1459.81948.881167.851459.811459.811459.81(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资16903.67万元,其中:固定资产投资12524.21万元,占项目总投资的74.09%;流动资金4379.46万元,占项目总投资的25.91%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5939.28万元,占项目总投资的35.14%;设备购置费3569.84万元,占项目总投资的21.12%;其它投资3015.09万元,占项目总投资的17.84%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12524.21+4379.46=16903.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元12524.2174.09%1.1项目建设投资万元12524.2174.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4379.4625.91%3总投资万元万元16903.67二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入21791.25万元,总成本8759.08万元,利润总额13032.17万元,净利润266.21万元,增值税666.54万元,税金及附加9774.13万元,所得税3258.04万元;第二年收入26820.00万元,总成本10401.37万元,利润总额16418.63万元,净利润12313.97万元,增值税820.36万元,税金及附加284.67万元,所得税4104.66万元;第三年生产负荷100%,收入33525.00万元,总成本26090.48万元,利润总额7434.52万元,净利润5575.89万元,增值税1025.45万元,税金及附加309.28万元,所得税1858.63万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入33525.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1025.45万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元21791.2526820.0033525.0033525.0033525.001.1联苯双酯万元21791.2526820.0033525.0033525.0033525.002现价增加值万元6973.208582.4010728.0010728.
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