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泓域咨询MACRO/ 新建电缆仪表项目立项申请报告新建电缆仪表项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx集团(二)公司简介公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。上一年度,xxx(集团)有限公司实现营业收入20634.34万元,同比增长10.80%(2011.98万元)。其中,主营业业务电缆仪表生产及销售收入为17558.86万元,占营业总收入的85.10%。根据初步统计测算,公司实现利润总额5156.69万元,较去年同期相比增长964.52万元,增长率23.01%;实现净利润3867.52万元,较去年同期相比增长420.39万元,增长率12.20%。二、项目概况(一)项目名称新建电缆仪表项目(二)项目选址xxx产业园区(三)项目用地规模项目总用地面积43768.54平方米(折合约65.62亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数56.62%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度166.88万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积43768.54平方米,建筑物基底占地面积24781.75平方米,总建筑面积47707.71平方米,其中:规划建设主体工程29445.72平方米,项目规划绿化面积3635.68平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计136台(套),设备购置费5350.80万元。(七)节能分析“新建电缆仪表项目建设项目”,年用电量512524.43千瓦时,年总用水量16507.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.40吨标准煤/年。达产年综合节能量23.82吨标准煤/年,项目总节能率21.74%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资13882.91万元,其中:固定资产投资10950.67万元,占项目总投资的78.88%;流动资金2932.24万元,占项目总投资的21.12%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入28508.00万元,总成本费用21720.43万元,税金及附加287.42万元,利润总额6787.57万元,利税总额8011.21万元,税后净利润5090.68万元,达产年纳税总额2920.53万元;达产年投资利润率48.89%,投资利税率57.71%,投资回报率36.67%,全部投资回收期4.23年,提供就业职位467个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。三、报告说明项目可行性研究报告从系统总体出发,对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证,通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx产业园区及xxx产业园区电缆仪表行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx产业园区电缆仪表产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx(集团)有限公司为适应国内外市场需求,拟建“新建电缆仪表项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业园区经济发展,为社会提供就业职位467个,达产年纳税总额2920.53万元,可以促进xxx产业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率48.89%,投资利税率57.71%,全部投资回报率36.67%,全部投资回收期4.23年,固定资产投资回收期4.23年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、开展产融合作工作,有利于构建产业与金融良性互动的生态环境,也为深化金融领域改革积累经验。建立各方面有效的交流机制,加强信息共享,深化产融合作,是提高金融服务实体经济效率的内在要求,有利于紧贴产业链需求,创新金融产品和服务,优化金融资源配置,营造产业与金融良性互动的生态环境,同时也为深化金融领域改革积累有益经验。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43768.5465.62亩1.1容积率1.091.2建筑系数56.62%1.3投资强度万元/亩166.881.4基底面积平方米24781.751.5总建筑面积平方米47707.711.6绿化面积平方米3635.68绿化率7.62%2总投资万元13882.912.1固定资产投资万元10950.672.1.1土建工程投资万元3649.542.1.1.1土建工程投资占比万元26.29%2.1.2设备投资万元5350.802.1.2.1设备投资占比38.54%2.1.3其它投资万元1950.332.1.3.1其它投资占比14.05%2.1.4固定资产投资占比78.88%2.2流动资金万元2932.242.2.1流动资金占比21.12%3收入万元28508.004总成本万元21720.435利润总额万元6787.576净利润万元5090.687所得税万元1.098增值税万元936.229税金及附加万元287.4210纳税总额万元2920.5311利税总额万元8011.2112投资利润率48.89%13投资利税率57.71%14投资回报率36.67%15回收期年4.2316设备数量台(套)13617年用电量千瓦时512524.4318年用水量立方米16507.0019总能耗吨标准煤64.4020节能率21.74%21节能量吨标准煤23.8222员工数量人467第二章 建设背景分析一、项目建设背景1、战略性新兴产业凭借优异的表现成为我国当前投资和消费的热点。2015年上半年九大类重点战略性新兴产业固定资产投资为全国城镇固定资产投资增速的1.5倍。其中,互联网和相关服务投资增长超过50%,生态保护、资源循环利用等领域投资增速也超过20%。健康消费、信息消费、绿色消费成为拉动消费的主要增长点。2015年上半年限额以上企业医药产品零售额累计达3679.7亿元,同比增长14.5%,比同期社会消费品零售总额增速高4.1个百分点。2015年上半年4G手机出货量达1.95亿部,同比增长3.8倍;新能源汽车销售7.27万辆,同比增长2.4倍。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。过去的2018年,面对国际环境错综复杂、国内改革发展任务艰巨繁重,特别是面对美国对我贸易施压的严峻挑战和新兴市场资本流出与金融市场动荡、投资消费下滑、信用违约频发、民营企业生存困难等内外部环境,我们在党中央坚强领导下保持发展定力,迎难而上、扎实工作,取得了较好成绩。工业经济运行保持在了合理区间,稳中有进的态势得到持续发展。二、必要性分析1、为深入贯彻落实党的十九大精神和省委、省政府关于转型升级、加快发展的一系列决策部署,按照市委、市政府总体工作部署和“四大两新一高”产业发展战略要求,我市制定了支持工业经济加快发展十项措施。十项措施旨在发挥政策措施的支持和激励作用,综合运用政策、资金等措施,帮助和支持工业企业破解发展遇到的困难问题,促进龙头骨干企业提质增效,推动大众创业、万众创新,激发市场主体活力,促进产业创新转型,为我市工业发展再添动力,加快实现工业经济向高质量发展转变。2、推动传统支柱产业转型升级是一项长期、系统的工作,一方面要以创新驱动转型升级为主线,不断加大政策支持力度,加快推进结构优化升级,另一方面要实施好重点行业脱困等重大专项,及时协调解决突出问题,推动煤炭、电解铝、钢铁、建材、化工等传统产业尽快走出困境。在动力层面,构建自主创新体系,坚持创新驱动转型升级。推进转型升级的核心在于创新,要立足省情持续推进自主创新体系建设。运用高新技术和先进适用技术改造传统产业,使传统产业的生产工艺、产业形态、产品性能发生重大革新。推动产业链条向关键环节和高附加值环节延伸,充分利用“互联网+”、物联网、电子信息等新技术,催生新产品、新领域和新业态。坚持以企业为主体,以创新型产业集聚区、高新区、科技创业孵化基地等为载体,以企业研发中心、重点实验室等为平台,以创新体制机制为动力,以实施重大科技专项为抓手,走出一条具有我省特色的创新驱动转型升级之路。3、目前,项目承办单位建立了企业内部研发中心,可以根据客户的需求,研制、开发适应市场需求的产品,并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破,项目承办单位已取得了丰硕的成果,公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平,同国际技术水平接轨;通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势,产、学、研相结合的经营模式,无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要;场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕,确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx产业园区。园区不断完善产业园区环保设施。优化产业园区垃圾处理、污水处理等专项规划,推进产业园区环保基础设施一体化建设。实施产业园区污水集中治理、废气专项治理、固废综合利用三大专项行动,入园企业符合产业园区产业政策和规划要求,各项目环评执行率及三同时执行率达到100%,产业园区各类污染物实现达标排放,污水处理率达到95%以上,处理达标率100%;工业固体废物处置利用率达到85%以上,水泥、钢铁等重点企业二氧化硫、氮氧化物均满足达标排放和总量控制要求。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数56.62%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.62%,固定资产投资强度166.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17520.7017520.7029445.7229445.722477.791.1主要生产车间10512.4210512.4217667.4317667.431536.231.2辅助生产车间5606.625606.629422.639422.63792.891.3其他生产车间1401.661401.661707.851707.85148.672仓储工程3717.263717.2611870.2911870.29726.442.1成品贮存929.32929.322967.572967.57181.612.2原料仓储1932.981932.986172.556172.55377.752.3辅助材料仓库854.97854.972730.172730.17167.083供配电工程198.25198.25198.25198.2513.653.1供配电室198.25198.25198.25198.2513.654给排水工程227.99227.99227.99227.9912.214.1给排水227.99227.99227.99227.9912.215服务性工程2354.272354.272354.272354.27144.085.1办公用房1068.461068.461068.461068.4666.745.2生活服务1285.811285.811285.811285.8173.466消防及环保工程664.15664.15664.15664.1545.736.1消防环保工程664.15664.15664.15664.1545.737项目总图工程99.1399.1399.1399.13126.777.1场地及道路硬化6618.441326.621326.627.2场区围墙1326.626618.446618.447.3安全保卫室99.1399.1399.1399.138绿化工程2939.12102.87合计24781.7547707.7147707.713649.54六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。第四章 风险应对说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地,其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好;改革开放以来,我国国内政局稳定,各项政治、经济、法律、法规日臻完善;经过综合分析,投资项目符合国家产业发展政策的引导方向,国家出台的相关方针政策表明,投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析:项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差,特别是市场需求量与预测销售量有偏差,其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差;同时,顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险;政府对项目的市场法律指引,规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式,在努力降低生产成本的同时,不断加强和完善营销机制和管理机制,强化项目产品广告宣传力度,生产高质量的产品,以满足市场的需要;优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道,紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇,积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入,尽可能的降低债务投资的比例,从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺,努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗,加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率,努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识,采取有效措施予以防范和抵御风险;在项目建设过程中做到精打细算,并采用招投标方式控制和降低投资,规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析项目的实施有一定的周期,涉及的环节也较多,在这期间如果出现一些人力不可抗拒的意外事件或某个环节出现问题以及宏观经济形势发生较大的变化,项目承办单位组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境,将会大大影响项目的进展或收益;项目在建设和运营过程中,公司内部管理中存在诸如成本控制、人员变动、资金运营等方面的不确定性,将为企业的运营带来管理风险。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好,不存在滑坡、塌陷等自然灾害,项目承办单位将进行认真项目的设计、施工,对项目承办单位严格进行招标管理,因此,项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设区域为项目建设地,无特殊环境功能区,也不属于农业生产种植区,在该区域实施项目建设,不仅不会影响当地农民正常种植生产,还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源,项目实施后能够提供就业机会,吸收当地居民参与第二产业,带动和发展第三产业,在一定程度上缓解当地居民的就业问题,因此,可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况,因此,可以明显地提高当地居民的收入。2、项目投资方:项目承办单位可以直接在项目建设中获得利润,使企业得到较大的发展。(二)社会影响效果项目在施工期和运营期间内,对当地的文化教育水平、卫生健康程度及当地的人文环境不构成负面影响,且有一定的积极作用;由于项目设计充分考虑节电、节水、节材和物流等节能因素,采用先进、适用、节能的工艺装备,项目节能效果良好,公用配套设施可以满足项目建设要求;项目的实施不会对当地居民在道路、交通、供电、供气、给排水等基础设施造成较大影响,对当地社会服务容量和城市化进程不构成影响;投资项目建设内容不涉及民族习俗、禁忌,所以项目的建设和运营不会引起民族矛盾、宗教纠纷,不会影响当地社会安定,而且还可以促进社会稳定。(三)项目适应性分析项目承办单位在征地过程中,就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致,得到政府支持,使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾,投资项目可以顺利实施,因此,社会风险性很小。(四)社会风险对策分析1、进行强噪声作业时,应严格控制作业时间;施工现场环境气体、噪声的跟踪监测,实行专人监测、专人管理。2、项目承办单位生产规模的扩大、技术的不断创新和发展,都需要高水平科技人才的参与;企业的财务核算及收益有时也会受制于技术人员、管理人员、生产人员及业务人员的业绩和素质,在人才流动愈加频繁的今天,能否吸引高素质的各项专门人才已经成为项目承办单位发展的一大要素;投资项目技术依托公司科研机构,培养了多名技术骨干,技术储备力量雄厚,具有良好的技术发展可持续性,为投资项目产品后续研发提供了技术保障。3、从长远看,建设期是短期的,只要加强现场管理,能将风险降低到可接受的范围;而运营期是持久长期的,对环境保护必须常抓不懈,以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。(五)社会风险评价通过社会风险分析评价,投资项目不存在灾难性或严重风险,项目承办单位应提高风险防范意识,积极采取应对措施,通过风险控制和风险转移等策略,以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性,并将风险损失控制在最小程度,确保项目最终目标的实现。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资9588.37万元,占计划投资的69.07%。其中:完成固定资产投资6505.05万元,占总投资的67.84%;完成流动资金投资3083.32,占总投资的32.16%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元9588.371.1完成比例69.07%2完成固定资产投资万元6505.052.1完成比例67.84%3完成流动资金投资万元3083.323.1完成比例32.16%三、进度安排注意事项项目基建部门将承担着项目承办单位的规划、报建、勘察设计、招标、监理、土建施工、工程施工管理、工程预决算、“投资、质量、进度”控制、合同管理和工程资料归档等重要任务。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员467人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3181.2人均年工资万元4.111.3年工资额万元1857.992工程技术人员工资2.1平均人数人702.2人均年工资万元5.742.3年工资额万元371.953企业管理人员工资3.1平均人数人193.2人均年工资万元7.523.3年工资额万元133.234品质管理人员工资4.1平均人数人374.2人均年工资万元5.154.3年工资额万元216.845其他人员工资5.1平均人数人235.2人均年工资万元6.155.3年工资额万元116.896职工工资总额万元17536.82五、员工培训项目承办单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训,上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试,合格后方可上岗。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作,预测分析施工过程中可能出现的技术难点,提前进行技术准备,确保施工顺利进行。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10950.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3649.545350.80166.8810950.671.1工程费用万元3649.545350.8020469.061.1.1建筑工程费用万元3649.543649.5426.29%1.1.2设备购置及安装费万元5350.805350.8038.54%1.2工程建设其他费用万元1950.331950.3314.05%1.2.1无形资产万元1107.561107.561.3预备费万元842.77842.771.3.1基本预备费万元395.32395.321.3.2涨价预备费万元447.45447.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元10950.6710950.67(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2932.24万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20469.069574.0014344.6420469.0620469.0620469.061.1应收账款万元6140.722763.324298.506140.726140.726140.721.2存货万元9211.084144.986447.759211.089211.089211.081.2.1原辅材料万元2763.321243.501934.332763.322763.322763.321.2.2燃料动力万元138.1762.1796.72138.17138.17138.171.2.3在产品万元4237.101906.692965.974237.104237.104237.101.2.4产成品万元2072.49932.621450.752072.492072.492072.491.3现金万元5117.272302.773582.095117.275117.275117.272流动负债万元17536.827891.5712275.7717536.8217536.8217536.822.1应付账款万元17536.827891.5712275.7717536.8217536.8217536.823流动资金万元2932.241319.512052.572932.242932.242932.244铺底流动资金万元977.40439.84684.19977.40977.40977.40(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资13882.91万元,其中:固定资产投资10950.67万元,占项目总投资的78.88%;流动资金2932.24万元,占项目总投资的21.12%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3649.54万元,占项目总投资的26.29%;设备购置费5350.80万元,占项目总投资的38.54%;其它投资1950.33万元,占项目总投资的14.05%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10950.67+2932.24=13882.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10950.6778.88%1.1项目建设投资万元10950.6778.88%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2932.2421.12%3总投资万元万元13882.91二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入12828.60万元,总成本8631.51万元,利润总额4197.09万元,净利润225.63万元,增值税421.30万元,税金及附加3147.82万元,所得税1049.27万元;第二年收入19955.60万元,总成本12017.43万元,利润总额7938.17万元,净利润5953.63万元,增值税655.35万元,税金及附加253.72万元,所得税1984.54万元;第三年生产负荷100%,收入28508.00万元,总成本21720.43万元,利润总额6787.57万元,净利润5090.68万元,增值税936.22万元,税金及附加287.42万元,所得税1696.89万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入28508.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=936.22万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元12828.6019955.6028508.0028508.0028508.001.1电缆仪表万元12828.6019955.6028508.0028508.0028508.002现价增加值万元4105.156385.799122.569
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